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部门预算

  • 索引号: zggcdhhhnzyzzzzwyhtyzxgzb/2025-00000
  • 发布机构: 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部
  • 文号:
  • 发布日期: 2025-02-20
  • 时效性: 有效

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2025年部门预算公开

监督索引号53250000121300000

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2025年部门预算公开目录

第一部分中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部是州委主管统一战线工作的职能部门。加挂中共红河州委台湾工作办公室(红河哈尼族彝族自治州人民政府台湾事务办公室)、红河哈尼族彝族自治州人民政府侨务办公室牌子。统一领导州民族宗教事务委员会;统一管理红河州侨务工作和对台工作。是党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构,其主要职责是了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系(政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系),组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的指示、决定,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、港澳台侨工作科。

所属单位1个,为非独立核算、非独立批复事业单位,分别是:1.中共红河州委统战部信息中心

(三)重点工作概述

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥州委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及州委关于统一战线工作的指示、决定,巩固壮大最广泛的统一战线。

2、推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向省委统战部和州委报告我州统一战线工作情况,并提出工作意见和建议;拟订全州统一战线工作有关规划、政策和法规;组织协调和督促检查各县市、各有关单位和部门贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策、法律法规以及省州、州委重大决策部署的情况;统筹协调和指导各县市各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作;做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作;协助民主党派州委、州工商联做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难,配合相关部门做好人才工作。

4、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作。贯彻落实中央、省州、州委关于统一战线宣传工作政策和规划,拟订全州统一战线宣传工作计划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派,牵头协调无党派代表人士工作,及时通报情况,反映意见和建议;贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央对民主党派、无党派人士工作的方针、政策和省委、州委的决策部署及工作要求,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。

6、统一领导民族宗教工作。贯彻落实中央关于民族宗教工作的方针政策,督促落实省委、州委关于民族宗教工作的决定部署。

7、做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作,调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况,反映意见,提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导州属大中专院校、科研院所、国有企业和社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9、统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。

10、统一管理侨务工作。

11、协助管理县市党委统战部部长;受州委委托,领导州民族宗教委、州工商联、州侨联党组,领导州民族宗教委工作,指导州工商联、州侨联、州社会主义学院工作。代管州中华职教社,做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12、完成州委和省委统战部交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制20人,工勤人员编制5人,事业编制7人。在职实有27人,其中:财政全额保障27人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,854,032.00元,其中:一般公共预算8,854,032.00元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少1,346,917.60元,主要原因是2025年减少了州对下转移支付项目的预算申报数。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,854,032.00元,其中:本年收入8,854,032.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8,854,032.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,346,917.60元,主要原因是2025年减少了州对下转移支付项目的预算申报数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,854,032.00元。财政拨款安排支出8,854,032.00元,其中:基本支出5,954,032.00元,与上年对比减少486,917.60元,主要原因:一是2025年达到退休年龄人员比上年减少,因此职业年金预算申请也减少200,000.00元;二是医疗保险政策变化,2025年医疗保险费单位缴纳部分减少预算。项目支出2,900,000.00元,与上年对比减少860,000.00元,主要原因是2025年减少了州对下转移支付项目的预算申报数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

2013401款-行政运行支出4,350,480.00元,主要用于州委统战部机关单位人员工资、机构日常工作办公费、水电费、差旅费等支出;

2013499款-其他统战事务支出2,900,000.00元,主要用于党外代表人士培训、培养工作;党外知识分子、非公有制经济及新的社会阶层人士联系工作;开展各项外联工作,广泛凝聚海内外朋友,搭建招商引资、招贤引智平台;民族宗教工作支出;侨务工作等项目支出;

2080501款-行政单位离退休9,690.00元,主要用于统战部机关退休人员的公用经费、报刊杂志的订阅等方面的支出;

2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出565,229.00元,主要用于统战部机关在职人员养老保险单位缴纳部分支出;

2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出100,000.00元,主要用于统战部机关在职转退休人员职业年金单位缴纳部分支出;

2080801款-死亡抚恤11,466.00元,主要用于统战部机关遗属人员补助支出;

2101101款-行政单位医疗195,488.00元,主要用于统战部机关行政在职人员单位医疗缴纳部分支出;

2101102款-事业单位医疗56,478.00元,主要用于统战部机关事业在职人员单位医疗缴纳部分支出;

2101103款-公务员医疗补助215,401.00元,主要用于统战部机关在职人员单位医疗缴纳部分支出;

2101199款-其他行政事业单位医疗支出25,879.00元,主要用于统战部机关在职人员单位医疗缴纳部分支出;

2210201款-住房公积金423,921.00元,主要用于统战部机关在职人员住房公积金单位缴纳部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目分组,2013499款-其他统战事务支出200,000.00元,主要用于转移支付泸西县专项工作补助。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额117,000.00元,其中:政府采购货物预算117,000.00元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,300.00元,较上年减少129,700.00元,下降129.31%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2025年因公出国(境)费预算为20,000.00元,较上年减少40,000.00元,下降200%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)1人次。

减少原因根据预算工作要求先预算后支出,严格执行因公出国(境)经费管理办法,从严控制因公出国(境)团组数和人数,坚决制止无实质内容的出访,进一步从严控制压减因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为20,000.00元,较上年减少70,000.00元,下降350%,国内公务接待批次为20次,共计接待140人次。

减少原因是严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定,坚持厉行节约、严格标准、简化礼仪,减少公务接待次数,压缩公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为60,300.00元,较上年减少19,700.00元,下降32.67%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费60,300.00元,较上年减少19,700.00元,下降32.67%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是公务用车购置及运行维护费与上年年初预算数减少,因公车改革后单位留用机要通信车2006年购入使用至今已18年,车辆需要保养、维修及更换部分零部件来维持正常运转。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委统战部特需费统战专项资金经费项目预算绩效目标:主要用于进一步推进中国特色社会主义参政党建设,为统一战线和多党合作事业提供重要保障,积极营造有利于民营经济发展的良好环境。加强新的社会阶层代表人士、网络人士的综合素质,提升代表人士参政议政能力,在统战新领域开创新局面,进一步提升宣传员队伍宣传工作水平,建立红河统一战线宣传骨干力量,为全州统战工作和谐发展营造良好氛围。评价指标分为三级,包括3个一级指标,6个二级指标,18个三级指标。

州委统战部民族宗教团体特殊经费经费项目预算绩效目标:主要用于宗教团体切实发挥中国共产党和人民政府团结、联系宗教界人士和广大信教公民的桥梁和纽带作用,坚持中国共产党的领导,依法依章程开展工作,促进州内各民族团结、宗教领域和谐稳定。评价指标分为三级,包括3个一级指标,5个二级指标,17个三级指标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排611,423.00元,与上年对比增加12,300.00元,主要原因分析是2024年新增人员5人、退休2人,办公经费有所增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部资产总额753,979.11元,其中,流动资产87,163.72元,固定资产666,815.39元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少716,020.37元,其中固定资产减少202,958.85元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53250000121300111

附件【中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会统一战线工作部20250208084932241.xlsx
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