部门预算
- 索引号: znyj2/2025-00001
- 发布机构: 红河州能源局
- 文号:
- 发布日期: 2025-02-18
- 时效性: 有效
红河州能源局2025年部门预算公开
监督索引号53250000646900000
红河州能源局2025年部门预算公开目录
第一部分红河州能源局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分红河州能源局2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
红河州能源局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省级有关能源发展和改革的方针政策和法律法规,组织拟订全州能源发展和改革地方性法规、政府规章草案,拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题。
2.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源,以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源固定资产投资项目,负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政(专项)资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。
3.负责全州能源行业管理,贯彻执行能源行业标准和准入条件,衔接能源生产建设和供需平衡。
4.负责电力运行和电力行政执法。
5.负责能源行业节能和资源综合利用,参与研究全州能源消费总量控制目标建议。
6.负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障,拟订全州石油、天然气储备规划、政策并实施管理,提出州级石油、天然气储备和动用建议。组织推进能源重大设备研发及其有关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调有关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。
7.负责能源行业安全生产监督管理工作,配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。组织推进能源对外交流合作。贯彻执行国家和省能源对外开放发展规划、计划和政策,协调对外能源合作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源产品价格调整和进出口总量建议。
8.承办红河州人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、法规规划科、水电新能源科、电力石油天然气科、煤炭科、能源安全督导科。
所属单位1个,分别是:
1.安全技术中心,属于非独立核算、非独立批复单位。
(三)重点工作概述
守牢能源安全底线,抓实能源经济运行调度,稳步推进能源重大项目建设,科学制定2025年能源电力保供方案,力争能源工业增加值增长6%,能源工业投资增长10%,最大限度实现能源安全与经济增长“双保双赢”。持续推进煤炭产业高质量发展三年行动计划,加快煤矿升级改造进度,抓好煤炭生产供应,力争生产原煤1980万吨,新增释放煤炭产能105万吨/年;切实加强电煤中长期合同履约率监管,推动火电机组多发满发。加快以光伏、风电为主的新能源项目建设,确保新增新能源投产并网装机200万千瓦以上;力争红河电厂扩建工程项目一季度建成投产,推动开远小龙潭发电厂四期扩建工程、泸西抽水蓄能电站项目全面开工,加快弥勒低热值褐煤发电项目前期工作;持续推进农网巩固提升工程,不断提升供电可靠性。筑牢安全生产底线,深入开展能源行业安全生产治本攻坚三年行动,不断提升能源行业本质安全水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制25人,其中:行政编制19人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有26人,其中:财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,922,987.00元,其中:一般公共预算5,922,987.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年5,815,070.00元对比,增加107,917.00元,增加原因:一是预算人数比上年增加3人,基本支出经费预算中相应的人员类经费、运转类公用经费增加;二是机关事业单位职业年金缴费项(职业年金记实)支出减少90,000.00元;三是项目支出经费预算减少250,000.00元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,922,987.00元,其中:本年收入5,922,987.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5,922,987.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年5,815,070.00元对比,增加107,917.00元,增加原因:一是预算人数比上年增加3人,基本支出经费预算中相应的人员类经费、运转类公用经费增加;二是机关事业单位职业年金缴费项(职业年金记实)支出减少90,000.00元;三是项目支出经费预算减少250,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,922,987.00元。财政拨款安排支出5,922,987.00元,其中:基本支出5,522,987.00元,与上年5,165,070.00元对比,增加357,917.00元,增加原因:一是预算人数比上年增加3人,基本支出经费预算中相应的人员类经费、运转类公用经费增加;二是机关事业单位职业年金缴费项(职业年金记实)支出减少90,000.00元。项目支出400,000.00元,与上年650,000.00元对比,减少250,000.00元,减少原因:一是能源管理专项经费增加50,000.00元;二是新增战略规划与实施项目经费100,000.00元;三是新能源储能产业链专班工作经费减少400,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
201一般公共服务支出(类)04发展与改革事务(款)04战略规划与实施(项)支出100,000.00元,主要用于红河州绿色能源发展“十五五”规划编制经费;
208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)01行政事业单位离退休(项)支出2,550.00元,主要用于退休人员公用经费;
208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出550,492.00元,主要用于缴纳职工基本养老保险费;
210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)支出188,014.00元,主要用于在职行政人员医疗保险;
210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)支出58,131.00元,主要用于在职事业人员医疗保险经费;
210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)支出151,769.00元,主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助;
210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)支出19,560.00元,主要用于在职及退休人员缴纳大病医疗保险;
211节能环保支出(类)14能源管理事务(款)01行政运行(项)支出4,139,602.00元,主要用于在职职工的工资、津补贴、一般公用经费、商品服务支出、残疾人就业保障金,工伤保险、失业保险;
211节能环保支出(类)14能源管理事务(款)99其他能源管理事务支出(项)支出300,000.00元。主要用于能源行业管理工作中的委托业务费,公用经费支出;新能源储能产业链专班工作项目运转支出;
221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)支出412,869.00元,主要用于个人的住房公积金补助支出。
五、州对下专项转移支付情况
本单位不涉及州对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州能源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元,较上年110,000.00元减少75,000.00元,下降68.18%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
红河州能源局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少50,000.00元,下降100%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。减少原因:2025年没有计划因公出国(境)事宜,所以预算未安排因公出国(境)费。
(二)公务接待费
红河州能源局2025年公务接待费(含商务接待)预算为35,000.00元,较上年60,000.00元减少25,000.00元,下降41.67%,国内公务接待(含商务接待)批次为15次,共计接待120人次。减少原因:因新增新能源储能产业链接专班工作项目经费减少,其中用于招商引资公务接待(含商务接待)经费相应减少25,000.00万元。
(三)公务用车购置及运行维护费
红河州能源局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。无变化的原因:公务用车购置及运行维护费预算与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.新能源:一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能,以及海洋表面与深层之间的热循环等。
2.可再生能源:来自大自然的能源,例如水能、太阳能、风力、潮汐能、地热能等,是取之不尽,用之不竭的能源,是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源,对环境无害或危害极小,而且资源分布广泛,适宜就地开发利用。
3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:本级部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州能源局2025年机关运行经费安排710,843.00元,与上年596,807.00元对比,增加114,036.00元,增加原因:预算人数比上年增加3人,相应的公务交通补贴、工会经费、公用经费及其他公用支出等运转类公用经费增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,红河州能源局资产总额346,301.72元,其中,流动资产1,133.07元,固定资产345,168.65元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年379,460.84元相比,本年资产总额减少33,159.12元,其中固定资产减少31,647.80元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53250000646900111