部门预算
- 索引号: hhzrmzfwsbgs/2025-00001
- 发布机构: 红河州人民政府外事办公室
- 文号:
- 发布日期: 2025-02-17
- 时效性: 有效
红河州人民政府外事办公室2025年部门预算公开
监督索引号53250000943800000
红河州人民政府外事办公室2025年预算公开目录
第一部分 红河州人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 红河州人民政府外事办公室2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
红河州人民政府外事办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委关于外事工作的重大决策部署,统筹协调全州的外事工作,指导县市外事工作。
2.归口管理指导全州外事工作,组织开展外事政策和重大问题的调查研究,提出有关外事工作的意见建议。
3.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况,协调重大外事工作和涉外事务:参与查处因公出国 (境)工作中的违纪违规案件。
4.负责中共红河州委、红河州人民代表大会常务委员会、红河州人民政府、中国人民政治协商会议红河州委员会的对外事务,接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾;接待从事公务活动的外国驻华机构人员。
5.根据授权归口管理全州因公出国(境)任务审核、审批事宜,统一办理全州派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续;归口管理涉港澳事务,负责因公赴港澳任务的审核,承办全州因公赴港澳审核报批工作;审核报批全州与港澳官方、半官方和重要民间交往事务,接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团(人士);负责办理邀请外国(包括港澳地区)人员来红河州访问的上呈报告。
6.负责管理中华人民共和国在红河州段的国界及边境涉外事务;指导并参与边防会谈、会晤;根据外交部和省外办安排部署,定期对中越陆地边界(红河州段)进行联检。
7.负责管理全州各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动;承办有关领事业务,开展领事保护工作。
8.负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径;参与审核重要涉外文稿;负责外国新闻媒体来州采访事项;协调指导有关部门安排外国记者采访活动。
9.协同有关部门管理州内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人,参与涉及外国人管理工作的重要事项。
10.指导和管理对外友好交往工作,指导开展民间对外交往活动;负责有关部门申办、承办或协办国际会议的审核报批。
11.配合有关部门做好境外非政府组织在州活动的管理和服务工作。
12.完成州委、州政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
红河州人民政府外事办公室共设置6个内设机构,包括:综合科、涉外事务科、边界科、邻国科、州委外事工作委员会办公室秘书科和对外交流及政策研究中心。所属单位0个。
(三)重点工作概述
2025年,红河州外事办公室将紧紧围绕国家重大外交工作和周边工作重点,贯彻落实党中央对外工作部署和省委对外工作要求,发挥外事部门优势,为我州进一步发挥区位优势、释放发展潜力、扩大开放势能、承接产业转移作出外事贡献。一是履行党管外事责任,认真贯彻落实中越两党两国最高领导人达成的重要共识,围绕中央和省委对外工作要求,谋划并推动红河州2025年对外工作;二是以“中越人文交流年”为重点 ,聚焦“民意基础更牢”,全面深化中越各领域互利合作,全力推进红河流域中越合作机制建设,谋划推动发布《红河流域中越地方合作共识》,推动建立红河流域中越跨境旅游联盟、传媒联盟、商贸物流联盟、园区合作联盟,开展红河流域中越地方外事部门联席会议;三是以民心相通赋能地方经济发展,着力办好2025 年“红河节—红河流域中越合作周”、中越边境经济贸易旅游交易会、中越跨国春节联欢晚会暨边民大联欢活动、“一国两赛道”自行车赛等特色品牌活动,以党政会谈深化双边共识、以特色人文交流做旺边境人气;四是坚决落实总体国家安全观,依法管边护边,切实维护国家主权和领土完整,加强信息收集和分析研判,全力维护全州涉外安全环境。
二、预算单位基本情况
红河州人民政府外事办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制21人,其中:行政编制15人,工勤人员编制1人,事业编制5人。在职实有22人,其中: 财政全额保障22人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。
车辆编制1辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6,309,950.00元,其中:一般公共预算6,259,950.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入50,000.00元,上年结转结余0.00元。
与上年对比增加18,220.00元,增长0.29%。增加的主要原因:一是正常晋升增资、调整社保缴费基数基本支出比上年增加68,220.00元;二是其他收入减少50,000.00元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6,259,950.00元,其中:本年收入6,259,950.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,259,950.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加68,220.00元,增长1.10%。增加的主要原因:在职人员比上年增加1人,增人增资、正常晋升增资、调整社保缴费基数。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6,309,950.00元。财政拨款安排支出 6,259,950.00元,其中:基本支出5,259,950.00 元,与上年对比增加68,220.00元,增长13.14%,增加的主要原因:在职人员比上年增加1人,增人增资、正常晋升增资、调整社保缴费基数,基本支出比上年增加68,220.00元。项目支出1,000,000.00元,与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
(一)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行3,676,386.00元,主要用于在职人员工资及保障机关运行基本支出。
(二)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务1,000,000.00元,主要用于建机制、搭平台、促合作、联情谊、稳边境、提素质,为我州进一步发挥区位优势、释放发展潜力、扩大开放势能、承接产业转移作出外事贡献等年度重点工作。
(三)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休8,160.00元,主要用于退休人员公用支出。
(四)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出489,569.00元,主要用于在职人员单位缴纳养老保险支出。
(五)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出302,265.00元,主要用于单位缴纳当年退休人员职业年金支出。
(六)卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗184,402.00元,用于缴纳城镇职工基本医疗保险。
(七)卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗32,700.00元,用于缴纳城镇职工基本医疗保险。
(八)卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助177,629.00元,用于缴纳城镇职工公务员医疗补助。
(九)卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出21,662.00元,用于缴纳城镇职工大病补充保险。
(十)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金367,177.00元,用于缴纳在职人员住房公积金。
五、州对下专项转移支付情况
州外事办无州对下转移支付预算支出,此内容无数据。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额15,000.00元,其中:政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
红河州人民政府外事办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计396,000.00元,较上年增加98,600.00元,增长33.15%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
红河州人民政府外事办公室2025年因公出国(境)费预算为234,000.00元,较上年增加99,400.00元,增长73.85%,共计安排因公出国(境)团组4个,因公出国(境)5人次。
与上年对比增加的原因是:2025年根据外事工作需求情况,对外交流合作工作增加,相应增加出国经费预算。
(二)公务接待费
红河州人民政府外事办公室2025年公务接待费预算为162,000.00元,较上年减少800.00元,下降0.49%,国内公务接待批次为10次,共计接待150人次。
与上年对比减少的原因是:主要是落实中央、省、州“过紧日子”的要求,压缩公务接待经费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
红河州人民政府外事办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年相比,无增减变动。其中:公务用车购置费0万元,与上年相比,无增减变动;公务用车运行维护费0万元,与上年相比,无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比,无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)对越友好交流合作经费项目绩效目标:接待来红河访问的越南政党、有关团体的外宾 5 批次;组织外事代表团赴越进行交流考察2次;计划赴广西南宁等地就对越产业园区合作、联合招商等内容进行实地调研1次。
(二)边界管理经费项目绩效目标:年内完成巡查、国土管控、巡河等10次,边境调研及处置边境突发事件次数5次,森林防火督导3次,边境政策宣传3次。
(三)涉外事务经费项目绩效目标:一是做好出访来访外事审批工作;二是根据相关工作要求做好外事接待工作;三是指导和管理对外友好交往工作,促进友好城市的协调、联系和活动;四是落实因公临时出国(境)管理政策规定,加强因公临时出国(境)成果的跟踪问效情况;五是统筹协调做好涉外事务。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.领事保护与协助:是指在国外的中国公民、法人、非法人组织正当权益被侵犯或者需要帮助时,驻外外交机构依法维护其正当权益及提供协助的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
红河州人民政府外事办公室2025年机关运行经费安排627,560.00元,主要用于在职职工公用经费280,500.00元、计提职工教育经费30,975.00元、计提职工福利费60,736.00元、计提工会经费48,589.00元、离退休公用经费8,160.00元、公务交通补贴198,600.00元。与上年相比增加38,488.00元,增加6.53%,增加的原因是在职人员比上年增加1人,公用经费、公务交通补贴增加,按工资总额计提的职工教育经费、工会经费、福利费也增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,红河州人民政府外事办公室资产资产总额311,456.34元,其中,流动资产3,047.03元,固定资产307,476.97元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产932.34元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少334,006.27元,其中固定资产增加26,770.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53250000943800111