部门预算
- 索引号: 20240930-100237-498
- 发布机构: 红河州标准定额站
- 文号:
- 发布日期: 2017-03-23
- 时效性: 有效
红河州标准定额站2017年预算
红河州标准定额站2017年预算公开目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年度部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收八总表
七、部门支出总表
八、“三公”经费财政拨款情况表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况说明
三、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
红河州标准定额站2017年预算编制说明
按照预算管理的相关规定,红河州标准定额站预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位属红河州住建局下属财政全额拨款事业单位,其业务范围是对全州工程建设标准、定额、造价进行规范管理以及建设项目投资估算、设计概算,监督检查工程建设概预算,投标标的,调解和处理工程建设经济纠纷等。
二、部门预算单位构成
只有本单位1个,事业编制6人,退休1人,实有在职5人,均为财政全供养。实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收八总表
七、部门支出总表
八、“三公”经费财政拨款情况表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况
2017年州标准定额站财务总收入60.88万元,其中:一般公共预算60.88万元。
2017年州标准定额站财政拨款收入60.88万元,其中,本年收入60.88万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款60.88万元(本级财力60.88万元)。
2017年州标准定额站预算总支出60.88万元,其中:基本支出60.88万元,占总支出的100%,按支出功能科目分类,支出分别列“212城乡社区支出-99其他城乡社区支出”支出,主要反映基本工资、津补贴、奖励性绩效工资、工伤生育保险、自治州补贴、在职职工公用经费、汽车燃修费、汽车保险费、职工教育经费、福利费、工会经费的支出。 “208社会保障和就业支出—05行政事业单位离退休”支出,主要反映退休费、退休人员自治州补贴、退休干部公用经费。“221住房保障支出—02住房改革支出”,主要反映在职人员住房公积金。
(一)基本支出情况
2017年用于保障州标准定额站机构正常运转的基本支出60.88万元。其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出46.39万元,占基本支出的76%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)3.75万元,占基本支出的6%;事业单位离退休费、对个人和家庭的补助10.74万元,占基本支出的18%。与上年对比,工资福利支出、商品和服务支出都有所增加,增加的原因主要是基本工资略有增加。
(二)项目支出情况
我单位无项目支出。
二、“三公”经费情况说明
“三公”经费指因公出国(境)费用、公务接待费及公务用车购置及运行维护费,2017年州标准定额站拟安排“三公”经费合计1.9万元,较2016年预算相等。
(一)因公出国(境)费用
无
(二)公务接待费
无
(三)公务用车购置及运行维护费
2017年和2016年州标准定额站公务用车购置均安排1.9万元财政预算。
2017年州标准定额站拟安排公车运行维护费1.9万元,主要用于保障业务工作正常开展,拟产生的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与2016年预算一致。
三、其他重要事项情况说明
1. 红河州标准定额站2017年运行经费预算3.75万元。较2016年预算4.09万元减少0.34万元,主要是2017年在职人员减少1人。
2. 红河州标准定额站2017年政府采购预算0.58万元,主要是办公设备购置。
第四部分 名词解释
一.一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。
二.基本支出,指为保证我站机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、退休费、住房公积金等人员经费及办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费两部份。
三.运行经费,指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。