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部门预算

  • 索引号: 20240930-100002-164
  • 发布机构: 红河州卫生健康委员会
  • 文号:
  • 发布日期: 2019-03-20
  • 时效性: 有效

红河州卫生健康委员会2019年部门预算

  监督索引号53250000236100000

红河州卫生健康委员会2019年部门预算

  目录

  第一部分 红河州卫生健康委员会2019年部门预算编制说明

  第二部分 红河州卫生健康委员会2019年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、州本级项目支出绩效目标表

  十一、州对下转移支付绩效目标表

  十二、部门政府采购情况表

  十三、部门政府购买服务情况表

  十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分 名词解释

  第一部分 红河州卫生健康委员会2019年部门预算

  编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  红河州卫生和计划生育委员会作为州人民政府职能部门,负责管理全州医疗卫生计生工作,具有食品安全风险监测和组织实施基本药物制度的职责。对辖区内的医疗服务进行监督管理。强化社区卫生服务。深化医药卫生体制改革,坚持公共医疗卫生的公益性,坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重的方针,坚持为人民健康服务等职能。同时还具有以下职能:

  1、贯彻执行国家和省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策,拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划,起草相关地方性法规、规章草案,制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革,统筹规划卫生计生服务资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施。

  2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

  3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定并公布食品安全地方标准,开展食品安全企业标准备案。

  4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  5、负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

  6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,构建和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。

  8、负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)的医疗、教育、科研工作;负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作;促进中药资源的保护开发与合理利用;规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

  9、贯彻落实国家生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

  11组织落实流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

  12、组织拟订卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

  13、组织拟订卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  14、指导卫生计生工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督相关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

  15、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作,依法组织实施统计调查,参与红河州人口基础信息库建设。根据国家、省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。

  16、承担州爱国卫生运动委员会、州干部保健委员会和州人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责州重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

  17、承办红河州人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  红河州卫生和计划生育委员会设有18个内设职能科室:办公室、人事科、规划财务科、医政医管科、药政药管科、疾病预防控制科 (卫生应急办公室)、基层卫生科、妇幼健康服务科、政策法规与食品安全监测科、红河州爱国卫生运动委员会办公室、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传与科教科、中医科、信息统计与考核评价科、防治艾滋病综合科、干部保健科 (红河州干部保健委员会办公室)18个职能科室,以及委机关党委、委机关党委办公室。

  红河州卫生和计划生育委员会所属单位11个。包括:

  1、行政单位:红河州卫生和计划生育委员会

  2、州直属事业单位:红河州第一人民医院、红河州第二人民医院、红河州第三人民医院、红河州第四人民医院、红河州传染病医院、红河州卫生计生委综合监督执法局、红河州疾病预防控制中心、红河州妇幼保健院、红河州皮肤病防治院、红河州中心血站。

  以上部门主要职责、机构设置情况为2018年12月以前的,2019年红河州卫生和计划生育委员会机构根据《中共红河州委红河州人民政府关于印发〈红河州深化州级机构改革实施方案〉的通知》(红发〔2019〕2号)转变职责职能组建红河州卫生健康委员会,作为州政府工作部门,加挂州中医药管理局、州防治艾滋病局牌子。主要职责是,拟订卫生健康有关政策法规,协调推进全州深化医药卫生体制改革,组织制定基本药物制度,监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急,负责计划生育管理和服务工作,拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施等。由于改革后的三定方案尚未批复,所以用2018年12月以前的主要职责职能和机构设置代替,待新的三定方案批复后,进行调整。

  (三)重点工作概述

  党的十九大报告明确提出,人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。2019年全州卫健工作的重点为:完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务。全力打好健康脱贫攻坚战,进一步提升县域医疗服务能力。持续深化医药卫生体制改革,控制医疗费用不合理增长。严格落实药品购销“两票制”,提升短缺药品、急抢救药品、低价药品供应保障能力。全面提升医疗机构服务能力,整合医疗卫生资源,不断强化医院内涵建设和学科建设,持续开展等级医院创建工作。完成县级2个卒中中心和 6个胸痛中心、5个乡镇卫生院慢性病管理中心和19个心脑血管病救治站建设任务。启动实施乡镇卫生院能力提升工程。全力推进疾病防控模式转变,进一步规范疫苗预防接种管理,落实“三位一体”防治结核病。以高血压、糖尿病等常见慢性病为切入点,组织实施覆盖全过程的防控策略,加快推进医防结合的防治模式转变。压实职业病防治责任,开展职业健康专项治理。加强艾滋病防控工作。深入推进爱国卫生运动和城乡环境卫生整洁行动。加强边境地区传染病联防联控工作。坚持中西医并重,传承发展中医药事业。支持社会办医,发展健康产业。促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,加强人口发展战略研究。积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中:财政全供给单位6个;部分供给单位5个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位9个。截至2018年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制2352人,其中:行政编制66人,事业编制2286人。在职实有2147人,其中:财政全供养313人,财政部分供养1834人,非财政供养0人。

  离退休人员1004人,其中:离休9人,退休995人。

  车辆编制29辆,实有车辆69辆。

  编制人员数为2018年12月前数据,待机构改革三定方案批复后确定编制数后进行调整。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 23365.73万元,其中:一般公共预算财政拨款 23365.73万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年的26837.11万元对比减少3471.38万元,主要增减变动原因:减少专项收入安排、执法办案补助安排及收费成本补偿减少。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入23365.73万元,其中:本年收入23365.73万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款23365.73万元(本级财力23365.73万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年的26837.11万元对比减少3471.38万元,主要增减变动原因:减少专项收入安排、执法办案补助安排及收费成本补偿减少。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出23365.73万元。财政拨款安排支出23365.73万元,其中,基本支出17260.76万元,项目支出6104.97万元。与上年的26837.11万元对比减少3471.38万元,主要增减变动原因:减少专项收入安排、执法办案补助安排及收费成本补偿减少。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,20805款,社会保障和就业支出7368.02万元,主要用于离退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出;较上年的7060.23万元增加307.79万元,主要增加变动原因为:退休人员增加、养老保险等社会保障缴费标准提高;210类,医疗卫生与计划生育支出15654.22万元,其中,基本支出9549.25万元,主要用于卫生行政、监督执法部门和事业人员的工资、日常公用经费支出;较上年的19455.17万元减少3800.95万元,主要减少变动原因为:职能职责变动、项目资金的转移支付减少;22102款住房保障支出343.49万元,主要反映在职人员住房公积金支出;较上年的321.71万元减少21.78万元,主要变动原因为:人员增减变动;项目支出6104.97万元,比上年的4753.99万元增加1350.98万元,主要变动原因为:职能职责变动而增加项目、项目资金的转移支付;21002款公立医院支出285.10万元,主要用于城市公立医院取消药品加成的补助支出;比上年的318万元减少32.19万元,主要变动原因为:公立医院取消药品加成收入后成效明显,加强管理有效降低成本;21003款基层医疗卫生机构支出359.94万元,主要反映乡村医生报酬补助支出,订单定向免费医学生培养补助支出,全科医生特设岗位招聘人员薪酬待遇补助,离岗乡村医生一次性生活补助,基本药物制度改革补助;比上年的1525.99万元减少1166.05万元,主要变动原因为:离岗乡村医生一次性生活补助人员在2018年已将以前年度离岗人员基本补助完毕,2019年只对现有离岗人员进行补助,所以人员数减少;21004款公共卫生支出2101.55万元,主要用于疾病预防控制、防治艾滋病、突发公共卫生事件应急、各种传染性疾病防治防疫、基本公共卫生服务配套、孕产妇住院分娩、“降消项目”、危急孕产妇救助、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴纳补助、麻风病人医药费、危重孕产妇及新生儿抢救;比上年的1119.99万元增加981.56万元,主要变动原因为:基本公共卫生服务项目提标增加;21007款计划生育支出1224.33万元,主要用于计划生育免费技术服务手术费、计划生育统计及抽样调查、医养结合补助、计划生育家庭奖励及扶助资金、国家免费孕前优生健康检查支出、村级计生宣传员补助;比上年的1600.01万元减少375.68万元,主要变动原因为:计划生育职能转变,项目资金投入转变;21016款老龄卫生健康事务2089.05万元,主要用于老龄工作专项、高龄老人长寿保健补助等项目补助支出,比上年的0万元增加2089.05万元,主要变动原因为:老龄工作职责职能由民政局转划到州卫生健康委,所以增加。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组,301工资福利支出12891.35万元(其中:基本支出12792.35万元,项目支出99万元),比上年的14047.08万元减少1155.73万元,主要变动原因为:工资结构调整;302商品和服务支出5858.40万元(其中:基本支出540.35万元,项目支出2318.05万元),比上年的6024.83万元减少3166.43万元,主要变动原因为:公用经费结构调整,分为基本性公用经费和绩效性公用经费;303对个人和家庭的补助7607.78万元(其中:基本支出3928.06万元,项目支出3679.72万元),比上年的6765.2万元增加842.58万元,主要变动原因为:工资结构调整;310资本性支出8.20万元(其中:基本支出0万元,项目支出8.20万元),比上年的0万元增加8.20万元,主要变动原因为:细化预算将2019年需采购项目纳入预算。

  五、州对下专项转移支付情况

  (一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为:金额5316.87万元,主要用于订单定向免费医学生培养补助、乡村医生报酬补助、基本药物补助、全科医生特设岗位招聘人员薪酬待遇补助、离岗乡村医生一次性生活补助、基本公共卫生服务配套、基本公共卫生服务督导经费(对下转移)、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴纳补助、防治艾滋病专项经费(对下转移)、突发公共卫生事件处置补助经费、计划生育免费技术服务手术费、计划生育统计及抽样调查、医养结合补助、计划生育家庭奖励及扶助资金、国家免费孕前优生健康检查支出、村级计生宣传员补助老龄工作专项、高龄老人长寿保健补助。

  (二)与中央、省配套事项

  功能科目分组,21002款公立医院,主要用于公立医院综合改革、临床重点专科建设和民营医院发展。

  21003款基层医疗卫生机构,主要用于基层医疗卫生机构服务能力建设,开展县乡村一体化,医疗专家进社区及乡镇卫生院和村卫生室标准化建设等工作。

  21004款公共卫生服务,主要用于疾病预防控制、卫生应急、妇幼健康服务及艾滋病防治。基本公共卫生服务,主要用于基本公共卫生服务支出。

  21006款中医药,主要用于中医药(民族医药)传承发展、中医药服务能力建设、中医药人才培养、基层中医药服务能力提升等。项目支持省级中医临床重点专科建设、县级中医医院急诊急救能力建设、基层中医药工作先进单位创建、中医药领军人才培养、中医药学科带头人培养、省级中医药师带徒工作、县级中医临床技术骨干培训、乡村医生能西会中培训、中药民族药院内制剂研发及民族医药文献整理等。

  21007款计划生育服务,主要用于村级计生宣传员、重点地区流动人口计划生育类及省计生协类。项目支持村级计生宣传员生活补贴的发放,开展流动人口计生服务管理及计生协会试点项目补助等。

  21009款其他医疗卫生与计划生育支出,主要用于全科医生特设岗位计划试点、全科医生转岗培训、订单定向医学生培养、住院/全科医师规范化培训、助理全科医生培训和高层次卫生人才培养、内设研究机构建设及基本药物合理使用培训。项目支持培养对象的培训、学员补助、科学研究、学术交流、国内外研修费用等。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  功能科目分组,2100102款公立医院,主要用于公立医院综合改革、临床重点专科建设和民营医院发展。

  2100302款乡村医生报酬,主要用于支付乡村医生报酬。

  2100408款基本公共卫生服务,主要用于基本公共卫生服务支出。

  2100409款重大公共卫生事件,主要用于防治艾滋病等。

  2100799款计划生育事务,主要用于计生宣传员补助,计划生育家庭奖励及扶持等。

  2101601款老龄卫生健康事务,主要用于老龄卫生健康方面的支出等。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4267个,采购预算资金47.95万元。其中:支出类型基本支出,数量4266个,金额37.95万元,项目支出,数量1个,金额10万元,政府采购方式政府集中采购9个,部门集中采购2个、分散采购3个,资金来源为:本级财力安排47.95万元,事业单位收入1万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  2019年部门预算总收入23365.73万元。其中,本级财力安排收入23365.73万元。与上年的26837.11万元对比减少3471.38万元,主要增减变动原因:减少专项收入安排、执法办案补助安排及收费成本补偿减少。

  2019年部门预算总支出 23365.73万元。本级财力安排支出 23365.73万元,其中,基本支出17260.76万元,项目支出6104.97万元。与上年的26837.11万元对比减少3471.38万元,主要增减变动原因:减少专项收入安排、执法办案补助安排及收费成本补偿减少。

  (一)部门收入增减变化情况及原因说明

  部门收入减少原因:减少专项收入安排、执法办案补助安排及收费成本补偿减少。

  (二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

  1.在职人员调资。

  窗体底端

  2.退休人员增加。

  3.压缩日常公用经费

  4.住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费计提基数调整。

  (三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

  1.“保工资、保运转、保民生”压缩项目经费。

  2.调整项目支出方向,尽可能安排民生项目资金优先。

  3、职责职能转变项目资金安排投入转变。

  八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  红河州卫生健康委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额367.19万元,其中,因公出国(境)费支出32万元,公务用车购置及运行维护费支出291.03万元,公务接待费支出44.16万元。

  2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加83.68万元,增加的主要原因是:妇幼保健院、中心血站长期以来救护车、送、采血用车使用年限到期需要报废,而为开展业务工作需要购置业务用车所以对“三公”经费的增长有所影响。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2019年红河州卫生健康委员会因公出国(境)费预算数32万元,比2018年预算减少4万元。增减变动主要原因是严控出国(境)事项人员和次数,减少不必要的出国(境)考察学习。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2019年红河州卫生健康委员会公务用车购置及运行维护费预算数291.03万元。其中:购置费155万元,比2018年预算增加95万元,增减变动原因分析:妇幼保健院、中心血站长期以来救护车、送、采血用车使用年限较长车辆老化、损坏严重,到期报废,而为开展业务工作需要更新购置业务用车;运行维护费136.03万元,比2018年预算减少4.03万元,增减变动主要原因分析:公务用车改革减少行政及参公单位车辆,厉行节约,压缩车辆运行费用。车辆主要用于保障全州处置突发应急公共卫生事件、疾病预防控制、基本公共卫生服务、卫生计生执法监督、计划生育、责任目标考核等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2019年红河州卫生健康委员会公务接待费预算数44.16万元,比2018年预算减少3.29万元,增减变动主要原因分析:严格执行相关制度,对公务接待审批程序进行细化,避免不必要的浪费,厉行节约。

  九、部门政府购买服务情况说明

  红河州卫生健康委员会2019年政府购买服务6项,预算总额115.30万元,其中:支出类型基本支出,数量5项,金额13.30万元,购买方式委托,承接主体行业商会、公益二类事业、其他社会力量,资金来源为:本级财力安排。项目支出,数量2项,金额102万元,购买方式委托、公开招标,承接主体其他社会力量、社会组织,资金来源为:本级财力安排。

  十、其他公开信息

  (一)机关运行经费安排

  红河州卫生健康委员会2019年机关运行经费财政拨款预算96.62万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、职工教育经费、离退休人员公用经费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)。与上年的803.48万元相比减少706.86万元,主要变动原因人员退休、津补贴调整、上年含退休人员工资。

  (二)国有资产占用情况

  无。待2018年部门决算报表编制后才能统计汇总数据。

  (三)本部门预算绩效情况说明

  为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)。州卫生健康委继续积极稳妥推进预算绩效管理工作,

  一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施,每年做预算时由规财科牵头,相关业务科室参与编制预算,并作出相应的绩效评价目标表,使项目的安排与绩效目标有机结合。规财科组织项目绩效考评工作,相关科室跟踪了解项目绩效考评工作实施情况,具体负责本科室对口实施项目的绩效考评工作,配合制定考评指标,搜集考评基础信息,为以后编制预算做到绩效评价结果与预算安排相结合。

  二是加强完善制度建设。结合当年预算目标任务,从预算编制源头抓起,进一步落实,要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现卫健履行职能的项目要求编制项目绩效目标,进一步强化项目绩效意识和支出责任。

  三是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

  (四)项目支出绩效目标(州级)

  红河州卫生健康委员会2019年州本级项目支出共有6项,安排项目资金722.10万元,其中:城市公立医院改革补助项目安排285.10万元、干部保健费安排45万元、 老龄委专项工作经费安排66万元、防治艾滋病专项州级经费312万元、麻风病人医药费安排30万元、州级危重孕产妇、新生儿救治中心能力建设项目安排50万元,具体项目一级指标、二级指标、三级指标、指标值,绩效指标值设定依据及数据来源等详见附表:项目支出绩效目标表6-10。

  (五)州对下转移支付绩效目标表

  红河州卫生健康委员会2019年州对下项目共有17项,其中:订单定向免费医学生培养补助、防治艾滋病专项经费(对下转移)、乡村医生报酬补助、计划生育免费技术服务手术费州级配套经费、计划生育家庭奖励及扶助资金项目、人口和计划生育统计及抽样调查(对下转移支付)、基本药物补助、基本公共卫生服务督导经费(对下转移)、基本公共卫生服务配套经费、高龄老人长寿保健补助、村级计划生育宣传员生活补助州级配套经费、医养结合补助经费、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴纳资金补助、突发公共卫生事件处置补助经费(对下转移)、全科医生特设岗位招聘人员薪酬待遇州级补助资金、离岗乡村医生一次性生活补助,具体项目一级指标、二级指标、三级指标、指标值,绩效指标值设定依据及数据来源等详见附表:项目支出绩效目标表6-11。

  鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  第二部分 红河州卫生健康委员会2019年部门预算表

  (附件14张表)

  第三部分 名词解释

  (一)行政运行(2100101款):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (二)一般行政管理事务(2100199款):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (三)基本公共卫生服务(2100408款):反映基本公共卫生服务支出,主要是督导支出。

  (四)重大公共卫生专项(2100409款):反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

  (五)突发公共卫生事件应急处理(2100410款):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

  (六)其他计划生育事务支出(2100799款):反映计划生育管理事务方面的支出。

  (七)老龄卫生健康事务(2101601款):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

  监督索引号53250000236100111

附件【红河州卫生健康委员会(汇总)20190320031910906.xls
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