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部门决算

  • 索引号: 20240913-200858-858
  • 发布机构: 红河州人民政府办公室
  • 文号:
  • 发布日期: 2021-07-22
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室2020年度部门决算

  红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2020年度部门决算 

  目录 

  第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室概况 

  一、主要职能 

  二、部门基本情况 

  第二部分  2020年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

  第三部分  2020年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况 

  二、国有资产占用情况 

  三、政府采购支出情况 

  四、部门绩效自评情况 

  (一)部门整体支出绩效自评情况 

  (二)部门整体支出绩效自评表 

  (三)项目支出绩效自评表 

  五、其他重要事项情况说明 

  第五部分  名词解释 

  第一部分  红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室概况 

  一、主要职能 

  (一)主要职能 

  1.承办省政府文件、指示在我州贯彻落实的行文工作和州政府向省政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作,以及省委、省政府及其部门转由州政府办理的事项。 

  2.负责州政府会议的准备工作,协助州政府领导组织实施会议决定事项。 

  3.协助州政府领导组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文。 

  4.研究县市政府和州级各部门请示州政府的事项,提出办理意见,报州政府领导审批。 

  5.根据州政府领导指示,对州级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报州政府领导决定。 

  6.负责起草或参与起草州委、州政府重要文件和重要会议文稿;负责起草或参与起草州政府领导的重要讲话和其它文稿。 

  7.围绕州委、州政府的中心工作和州政府领导的指示,对全州经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究,及时反映情况,提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研;负责州政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。 

  8.督促检查各县市政府和州级各部门对州政府决定事项及州政府领导指示的贯彻落实情况,及时向州政府领导报告。指导州、县市政府系统政务督查工作。州政府办公室对外开展工作时,可以使用州政府督查室的名义和印章。 

  9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由州政府和州政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。 

  10.负责全州政务公开、政务信息工作,负责《红河州人民政府公报》的编撰、发行工作。 

  11.负责州政府规范性文件的合法性审核工作;负责对各县市政府、州级各部门规范性文件的监督管理工作;负责组织清理和汇编规章及规范性文件;负责州政府法律顾问工作。 

  12.负责州政府办公室值班工作,及时向州政府及办公室领导、省政府办公厅总值班室报告重要情况,传达和督促落实州政府及州政府办公室领导、省政府办公厅总值班室的指示。 

  13.承办州政府和州政府领导交办的其他事项。 

  14负责驻昆明办事处(驻北京联络处)等驻外办事机构的管理工作。 

  (二)2020年度重点工作任务介绍 

  2020年度重点工作任务介绍。州政府办公室是州政府的运转中枢,承担着服务领导、服务机关、服务基层的职责,承办大量的办会、办文、办事事务。 

  二、部门基本情况 

  (一)部门决算单位构成 

  纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是: 

  1.红河州人民政府办公室 

  2.红河州文件交换站 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

  红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2020年末实有人员编制121人。其中:行政编制112人(含行政工勤编制28人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员103人(含行政工勤人员28人),事业人员3.00人(含参公管理事业人员0人)。 

  离退休人员51.00人。其中:离休2人,退休49人。 

  实有车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。 

  第二部分  2020年度部门决算表 

  (详见附件) 

  红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

  第三部分  2020年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2020年度收入合计38,703,372.69元。其中:财政拨款收入38,703,372.69元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比收入减少11,700,983.89元,下降23.21%,主要原因是受疫情原因影响,财政拨款收入都大幅降低。 

  二、支出决算情况说明 

  红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2020年度支出合计40,905,072.95元。其中:基本支出28,010,562.39元,占总支出的68.48%;项目支出12,894,510.56元,占总支出的31.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少587,089.1元,下降1.41%,主要原因是受疫情因数影响,相应减少公用经费支出。 

  (一)基本支出情况 

  2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,010,562.39元。与上年对比减少3,323,877.85元,下降10.61%主要原因是受疫情因数影响,相应减少公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,150,198.68元,占基本支出的86.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,860,363.71元,占基本支出的13.78%人均支出36418.53元。 

  (二)项目支出情况 

  2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,894,510.56元。与上年对比增加2,736,788.75元,主要原因是因受疫情影响,增加了对疫情控制的资金支出。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出40,905,072.95元,占本年支出合计的100.00%与上年对比减少587,089.1元,下降1.41%,主要原因是受疫情因数影响,相应减少公用经费支出。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务(类)支出33,508,062.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%主要用于人员工资支出和公用经费支出; 

   2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   4.公共安全(类)支出50,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%主要用于法律顾问科律师的法律顾问经费;   

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   8.社会保障和就业(类)支出6,126,752.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.98%主要用于代管企业改制前退休人员工资补差支出,在职人员养老保险金,当年退休及调出本地区人员职业年金,病故人员死亡抚恤金等; 

   9.卫生健康(类)支出107,271.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%主要用于代管企业改制前退休人员医疗补助费; 

   10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   19.住房保障(类)支出1,112,986.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%主要用于在职人员住房公积金支出; 

   20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

   26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况 

  红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为950,000元,支出决算为84,829.10元,完成预算的8.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为72,685.10元,完成预算的29.07%;公务接待费支出决算为12,144.00元,完成预算的6.07%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出,与时俱进,下一年度相应减少“三公”经费的预算。 

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少617,494.00元,下降87.92%。其中:因公出国(境)费支出决算减少108,043.59元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少480,149.41元,下降86.85%;公务接待费支出决算减少29,301.00元,下降70.70%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应厉行节约的要求,压缩“三公”经费支出。 

  () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况 

  2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出72,685.10元,占85.68%;公务接待费支出12,144.00元,占14.32%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2. 公务用车购置及运行维护费支出72,685.10元。其中: 

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。 

  公务用车运行维护支出72,685.10元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急工作、机要工作、老干部工作及日常公务用车(州长可以不参加车改,故保留了一辆公务用车)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费12,144.00元。其中: 

  国内接待费支出12,144.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次73人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务活动发生的接待支出。 

  国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况 

  红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出3,860,363.71元,与上年对比减少3,045,069.13元,下降44.10%。主要原因是调减日常公用经费支出,增加了项目经费的开支。部门机关运行经费主要用于公务用车租车费,办公设备购置及日常工作经费。 

  二、国有资产占用情况 

  截至20201231日,红河哈尼族彝族自治州人民政府办公室部门资产总额12,841,426.95(与资产负债表相比,增多4,006,577.3元,增多部分为固定资产累计折旧3,811,931.95元和无形资产累计摊销194,645.35),其中,流动资产4,714,137.51元,固定资产7,647,281.44元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产480,008元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,773,335.35元,其中固定资产增加3,255,691.48元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产108项,账面原值674,257元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表 

  

 

  

单位:元 

  

项目 

行次 

资产总额 

流动资产 

固定资产 

对外投资/有价证券 

在建工程 

无形资产 

其他资产 

  

小计 

房屋构筑物 

车辆 

单价200万以上大型设备 

其他固定资产 

  

  

栏次 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

  

合计 

1 

12841426.95  

4714137.51  

7647281.44  

  

2078014.46  

 

5569266.98  

  

  

480,008  

  

  

  

  

填报说明: 

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 

  

  

  

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

  

  

  

3.填报金额为资产“账面原值”。 

  

  三、政府采购支出情况 

  2020年度,部门政府采购支出总额1,418,228.9元,其中:政府采购货物支出1,377,248元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出40,980.9元。授予中小企业合同金额1,418,228.9元,占政府采购支出总额的100% 

  四、部门绩效自评情况 

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。 

  五、其他重要事项情况说明 

  我办无其他重要事项说明。 

  六、相关口径说明 

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  (四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

  第五部分  名词解释 

  财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

  机关运行经费,指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

    

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