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部门决算

  • 索引号: 20240913-200524-813
  • 发布机构: 中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室
  • 文号:
  • 发布日期: 2022-07-18
  • 时效性: 有效

中国共产党红河州委员会网络安全和信息化委员会办公室2021年度部门决算

  监督索引号53250001073701000

  目录

  第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  红室字【2019】8号(涉密略)

  (二) 2021年度重点工作任务介绍

  1、压实网络意识形态和网络安全工作责任;

  2、组织策划网上正面宣传;

  3、提升网络安全保障能力;

  4、统筹协调信息化发展。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,内设综合科、网络舆情和网络信息传播管理科、网络安全管理和信息化协调科、红河州互联网行业党委办公室4个机构,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。 分别是:

  1.中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室。

  2.红河州网络应急指挥中心。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年末实有人员编制18人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制 0 人),事业编制 8 人(含参公管理事业编制 0 人);在职在编实有行政人员 10 人(含行政工勤人员 0 人),事业人员 8 人(含参公管理事业人员 0人)。

  离退休人员0人。其中:离休 0 人,退休 0 人。

  实有车辆编制0 辆, 在编实有车辆 0 辆。

  第二部分  2021年度部门决算表

  (详见附件)

  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度收入合计6,605,317.15元。其中:财政拨款收入6,600,317.15元,占总收入的99.92%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5,000.00元,占总收入的0.08%。 2020年度收入6,332,843.71元。与上年对比增加了272,473.44元,增长4.3%,主要原因是人员增加,人员经费和专项业务经费增加。

  二、支出决算情况说明

  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度支出合计6,908,086.19元。其中: 基本支出 2,883,125.57元 ,占总支出的 41.74%; 项目支出 4,024,960.62元 ,占总支出的 58.26%; 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ,占总支出的 0.00%。 2020年度支出6,224,849元。与上年对比增加了683,237.19元,增长10.98%,主要原因是人员增加,人员经费和专项业务经费增加。

  (一)基本支出情况

  2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,883,125.57元。2020年度日常支出 2,157,867.92元。与上年对比增加了725,257.65元,主要原因是人员增加,人员经费和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,531,671.64元,占基本支出的87.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351,453.93元,占基本支出的12.19%。

  (二)项目支出情况

  2021年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,024,960.62元。2020年用于专项业务工作的经费支出4,066,981.08元。 与上年对比减少了42,020.46元 ,主要原因是红河州网络应急指挥建设(二期)项目部分尾款和质保金延期支付 。具体项目开支及开展工作情况 :全州网信办主任会议16,328.00元,红河州网络应急指挥建设(一期)经费182,895.50元,网络舆情专项经费8,119.00元,红河州网络应急指挥建设(二期)经费2,913,418.00元,网信业务专项经费898,557.00元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,857,150.63元,占本年支出合计的 99.26%。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,180,394.65元。与上年对比增加了676,755.98元,增长10.95%,主要原因是人员增加,人员经费和公用经费增加及专项业务经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务(类)支出6,334,276.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.37%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置支出。

     2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     8.社会保障和就业(类)支出213,308.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。 主要用于机关事业人员养老保险缴费及职业年金缴费。

     9.卫生健康(类)支出173,262.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。 主要用于机关事业人员医疗保险缴费。

     10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     19.住房保障(类)支出136,303.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。 主要用于缴纳在职人员住房公积金。

     20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9,700元,支出决算为4,696.00元,完成预算的48.41%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4,696.00元,完成预算的48.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定,厉行节约,减少开支。

  2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比 2020年减少3,573.00元,下降43.21%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少3,573.00元,下降43.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定,厉行节约,减少开支。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算中,因公出国(境)费支出 0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出4,696.00元,占100.00%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出 0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00元。其中:

  公务用车购置支出 0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出 0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出 4,696.00元。其中:

  国内接待费 支出 4,696.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次38人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门对我办工作的检查调研和相关部门到我单位对接相关业务等事务发生的接待支出。

  国(境)外接待费 支出 0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2021年机关运行经费支出306,161.49元, 2020年机关运行经费支出295,880.24元。与上年对比 增加了10,281.25元 ,主要原因是人员增加、业务活动增加,运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等保证机关正常运转的费用支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2021年12月31日,中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门资产总额 4,981,190.50 元 ,其中,流动资产 10,098.12 元 , 固定资产 3,105,365.00 元 , 对外投资及有价证券 0 元 ,在建工程2,232,458.00 元 , 无形资产 414,000.00 元 , 其他资产 0 元 ( 具体内容详见附表)。2020年12月31日,中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室部门资产总额 3,852,246.32 元 。与上年相比,本年资产总额增加1,128,944.18元,其中固定资产增加11,559元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元 。

  三、政府采购支出情况

  2021年度,部门政府采购支出总额 3,941,620.00 元,其中:政府采购货物支出 50,690.00 元;政府采购工程支出 3,830,930.00 元;政府采购服务支出 60,000.00 元。授予中小企业合同金额50,690.00 元,占政府采购支出总额的 1.29 %。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表 10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  我单位无其他重要事项情况说明。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  一、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

  二、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

  三、一般公共预算,是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  监督索引号53250001073701111

附件【中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室表20220714090013021.xls
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