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部门决算

  • 索引号: 20240913-195827-149
  • 发布机构: 红河州第二人民医院
  • 文号:
  • 发布日期: 2023-07-26
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2022年度部门决算

  监督索引号53250000236100101000

  红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2022年度部门决算

  目录

  第一部分  红河哈尼族彝族自治州第二人民医院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  红河哈尼族彝族自治州第二人民医院概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  红河州第二人民医院始建于1978年12月1日,前身系红河州精神病医院,1993年更名为红河州第二人民医院,并经云南省卫生厅批准加挂“红河州精神卫生中心”的牌子,2006年8月云南省卫生厅、红河州人民政府确定为“红河州惠民医院” ,是隶属于红河州卫健委以精神科为专科特色,综合科融合发展的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健于一体的非营利性三级公立医院。承担着红河州及相邻州市精神(心理)疾病的防治任务和红河、文山、普洱、西双版纳等州市精神卫生人才培训工作及红河州重性精神障碍筛查指导、诊断和评估工作。2017年11月批准为云南省三级甲等专科医院。

  医院编制人数320人,现有职工836人。编内在职职工303人(其中:卫技人员269人),高级职称67人,中级职称103人;编外在职职工533人(其中:卫技人员475人)。离、退休人员152人(其中:离休2人,退休150人) 。

  医院分为三个院区,分别为永祯院区、泽园院区和山竹坡院区,占地面积70000.35平方米,总建筑面积58214.5平方米,业务用房53534平方米,开放床位1400张。山竹坡院区已投入使用。医院固定资产总值2.99亿元,其中:房屋建筑物1.71亿元,专业设备9958.16万元(100万元以上专业设备16台件,价值5078.59万元),交通工具9辆,其中:救护车4辆,体检车1辆,小型轿车1辆,越野车1辆,商务用车1辆,箱式运输车1辆。

  医院设有精神科、内科、外科、妇产科、儿科、疼痛科、康复医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、麻醉科 、皮肤科、医疗美容科等45个临床科室、11个医技科室,拥有1个省级临床重点专科(精神科),2个州级临床特色专科(精神科、临床心理科)和1个司法鉴定所。目前医院三个院区采取集中管理、财务统一核算的运营方式。医院预算管理关系隶属于红河州州本级。

  医院现登记机关为云南省红河哈尼族彝族自治州事业单位登记管理局,统一社会信用代码:12532500432105834W,举办单位:红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会,开办资金:¥2389万元,经费来源:差额补贴,机构类别:公益二类。

  业务范围:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

  (二)2022年度重点工作任务介绍

  1. 加强目标管理,落实党建工作责任制

  按照州委卫健委要求,紧紧抓住党建工作责任制这个牛鼻子,落实全院中心工作与党建、党风廉政建设工作一起部署、一起落实、一起检查、一起考核的工作机制。全面抓实“第一责任”和“一岗双责”的责任落实,建立健全党委统一领导,充分发挥党委班子在全院党建工作中的核心作用,坚持“书记抓、抓书记”,于年初党委书记与各党支部、各科室签订了党建及党风廉政目标责任书,逐级明确基层党建工作责任人和责任分工,强化党组织和“一把手抓党建责任制,形成了以党委牵头抓,各党支部、各部门、各科室齐抓共管的领导责任体系和工作机制。

  2.抓好政治建设,推进公立医院党的建设

  院党委按照党要管党、从严治党的要求,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”、做到“两个维护”,认真履行教育引导、日常管理、监督检查职责,切实将全面从严治党主体责任扛在肩上、抓在手里、落实在行动中。在医院发展建设中发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。执行党委领导下的院长负责制,加强领导班子队伍建设,持续推进党建工作重点任务落实,把党的领导融入医院治理各环节,实现党建引领改革发展。推进党组织和党的工作全覆盖。院党委下设有6个党支部,每名党委委员联系一个党支部,党支部管到辖区科室,将党的组织触角延伸融入到各个部门、科室,实现了党组织设置全覆盖,充分发挥了党组织在业务发展中的政治引领作用。

  3.强化思想建设,坚定理想信念

  坚持落实党委中心组学习、党委会第一议题学习、“三会一课”“科室政治学习”等制度,将日常学习常态化、制度化,筑牢理论引领基石。采用集中学、自主学、观看影视等多种形式继续深入开展党史学习教育,为每个党支部配发《党的十九届六中全会(决议)》学习辅导百问、《云南少数民族廉洁文化》《张桂梅》等书籍。每月学习云岭先锋夜校、3+X重点内容,组织观看《你是我的一束光》《农民院士》《正风肃纪反腐云南实践》等影视片。9月组织全体党员进行了“万名党员进党校”集中培训。10月16日上午组织全院党员干部职工通过各类媒体平台收听收看了党的二十大开幕盛况。抓好意识形态工作的管理,紧紧围绕省、州党委重大决策部署和卫生健康重点工作,紧扣时代主题,把握正确导向,着力加强新闻宣传和舆论导向,唱响主旋律,教育引导广大党员干部在深学笃信中打牢听党话跟党走的思想根基,将思想认识、行动步调统—到党中央的精神上来,统一到医院的建设发展中来。

  4.夯实组织建设,筑牢坚强堡垒

  一是认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》,认真落实“三会一课”、“主题党日”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、重大事项报告、民主集中等制度。每月不定期督促各支部及时开展“三会一课”主题党日等活动,并将活动记录实时上传到“云岭先锋APP”平台,逐步建立完善电子台账,着力提升党员队伍整体素质,推进学习型党组织建设。2022年,召开民主生活会1次、组织生活会1次、开展民主评议1次、党委书记上廉政党课1次,党员干部以普通党员身份参加所在党支部的组织生活会,过双重组织生活。二是开展党组织书记抓基层党建述职评议考核,继续巩固抓好党支部标准化规范化建设,根据各党支部的日常管理及规范化水平,对6个党支部进行了评级调整。

  5.强化队伍建设,提升支部战斗力

  积极探索“双培养”机制,把人才培养与提高党员队伍素质、发挥党员先锋模范作用有机结合。把学科带头人和业务骨干发展到党员队伍中来,带领广大干部职工创优争先,不断提高医疗水平,提升核心竞争力,使党员队伍整体素质和结构得到有效改善。同时,严格把握发展党员工作中培养、政审、考察、转正等各个环节,做到成熟一个发展一个。2022年完成了发展党员6名的计划任务。充分发挥党员的先锋模范和党支部的战斗堡垒作用,使党的组织资源转化为医院发展资源、组织活力转化为医院的发展活力。积极创建点亮“心”路党建品牌。为充分发挥党组织的领导核心作用,大力推进党建工作与医院发展深度融合、同频共振,医院制定了打造党建品牌实施方案,以点亮“心”路为品牌名称,党员为创建队伍主力,通过开展心理健康讲座、心理健康辅导等服务方式,助力提升人民心理健康素养水平。以党建带群建的方式,充分动员医院心理专家加入创建队伍,为群众的身心健康服务,推进社会心理服务体系建设。

  6.加强作风建设,提升工作效能

  一是扎实开展好“担当实干 争先跨越”大讨论活动。年初,我院党委举行了“担当实干  争先跨越”动员会及大讨论活动,各位党委委员分别结合学习思考和工作实际情况,围绕学习贯彻十九届六中全会和省州党代会精神,对照“七论七破七提升”内容,汲取泸西“5.16事件”教训展开讨论并作讨论发言,切实把大讨论活动作为党史学习教育的创新举措,坚持问题导向、目标导向,围绕“健康红河”和医院高质量跨越发展,将大讨论活动结合到工作实际当中,切实推动了医院各项工作。二是切实抓好“对标先进、争创一流”主题实践活动。围绕医院高质量发展的要求,按照争先有目标、进位有计划、推进有举措、年度有考核的“四有”方式,制定了《红河州第二人民医院“对标先进、争创一流”主题实践活动方案》,从党建、业务两大方面要求各科室紧扣对标习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,对标党中央决策部署和省委、州委工作要求等“八对标”要求,全面推进寻标对标达标创标工作,激发党员干部职工干事创业、奋发进取的热情,推动医院各项工作走在前、作表率。三是正风肃纪,提升廉洁从业水平。按照5月20日红河州卫生健康委召开的优化营商环境监督治理暨医疗系统“靠医吃医”“期权腐败”专项整治工作推进会的安排,我院及时传达学习了会议精神,围绕“严守纪律、严禁吃拿卡要、拒收红包”等承诺内容,结合医院实际制定了医院服务承诺,将承诺内容、监督电话公示于医院大厅、行政临床各科室,接受群众监督,对苗头问题及时开展提醒谈话,提升了干部职工依法行医、依法行政意识。

  二、部门基本情况

  (一)机构设置情况

  红河州第二人民医院设永祯院区、泽园院区、山竹坡院区共三个院区。设有精神科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、疼痛科、康复医学科、眼耳鼻喉科、口腔科、重症医学科、麻醉科、皮肤科等35个一级临床科室,医学检验科、放射影像科、超声影像科、胃镜室等11个医技科室。三个院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。无所属单位。

  (二)部门决算单位构成

  纳入红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位0 个,其他事业单位 1个。单位:红河哈尼族彝族自治州第二人民医院。

  (三)部门人员和车辆的编制及实有情况

  红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2022年末实有人员编制320人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制320人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员303人(含参公管理事业人员0人)。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人(离休2人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员145人(离休0人,退休145人)。

  实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

  (详见附件)

  本院2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本院2022年度无“三公”经费、机关运行经费支出,《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2022年度收入合计417,868,798.23元。其中:财政拨款收入33,240,415.51元,占总收入的7.95%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入224,459,292.63元(含教育收费0.00元),占总收入的53.72%;经营收入197,725.02元,占总收入的0.05%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入159,971,365.07元,占总收入的38.28%。与上年相比,收入合计增加106,803,682.44元,增长34.33%。其中:财政拨款收入增加2,487,358.49元,增长8.09%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加38,565,540.46元,增长20.75%;经营收入增加197,725.02元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加65,553,058.47元,增长69.43%。收入增长原因:一是财政基本补助及项目补助收入较上年都有所增加;二是随着我院业务的拓展,医院新增科室,注重人才培养,加强人才引进,不断提高医疗服务水平,得到广大患者的认可,患者人数增加,使得事业收入增加;三是其他收入增加,主要是非同级拨款收入增加,债务预算收入增加。

  二、支出决算情况说明

  红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2022年度支出合计408,214,773.96元。其中:基本支出388,166,012.54元,占总支出的95.09%;项目支出20,047,561.42元,占总支出的4.91%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出1,200.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加55,255,661.51元,增长15.65%。其中:基本支出增加86,394,648.45元,增长28.63%;项目支出减少31,140,186.94元,下降60.84%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加1,200.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。支出增长原因:基本支出较去年增长明显,医院新进人员增加,相应的人员经费增加;药品、材料费随着医疗收入的增加而增加。

  (一)基本支出情况

  2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院正常运转的日常支出388,166,012.54元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支140,781,994.74元,占基本支出的36.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247,384,017.80元,占基本支出的63.73%。

  (二)项目支出情况

  2022年度用于保障红河哈尼族彝族自治州第二人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,047,561.42元。其中:发展改革委安排的基建项目支出500,000.00元,用于医院泽园院区一期(综合住院楼)建设。其他非基建项目支出开展情况如下:“抚恤丧葬费补助资金”支出55,655.00元;“医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金”支出1,003,000.00元,用于综合改革绩效评价,新冠肺炎疫情防控对口支援补助,精神医师转岗培训;“医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央财政补助资金”支出80,204.00元,用于精神医师转岗培训;“医疗卫生事业发展三年行动专项资金”支出475,997.75元,为提升医疗卫生服务能力,用于救护车购置;“非税收入成本返还资金”支出261,100.00元;“红河州第二人民医院自有资金基本建设工程”支出14,283,588.67元,主要用于医院房屋改造、零星工程支出;“基本公共卫生服务项目州级补助资金”支出20,000.00元,用于开展公共卫生机构监测评价和技术指导工作;“基本公共卫生服务项目中央结算补助资金”支出50,000.00元,用于开展病人家属护理教育;“重大传染病防控中央结算补助资金”支出3,318,016.00元,用于贫困患者门诊服药治疗补助,按照乡村振兴要求对低收入人群门诊服药补贴,病人家属护理教育,常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进,项目管理技术指导,项目质控,心理援助热线运营、维护及科普宣传。各项目资金均按照相关文件要求开支,无违规使用情况。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出33,240,415.51元,占本年支出合计的8.14%。与上年相比增加2,190,496.33元,增长7.05%,主要原因在于一般公共预算财政项目拨款较上年增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出67,127.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于支付科研项目指导及专题讲座劳务费、支付2022年科技成果评价专家咨询费等。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出5,359,476.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.12%。主要用于离退休人员经费补助和单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出27,813,811.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。主要用于在职在编人员经费补助支出、事业单位医疗保险支出和其他项目补助支出等。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。

  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  红河哈尼族彝族自治州第二人民医院2022年机关运行经费支出0.00元,与上年对比持平。

  二、国有资产占用情况

  截至2022年12月31日,红河哈尼族彝族自治州第二人民医院资产总额389,067,551.51元,其中,流动资产121,146,609.43元,固定资产200,204,535.40元,对外投资及有价证券0元,在建工程41,840,490.91元,无形资产18,840,467.06元,其他资产7,035,448.71元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加66,471,661.55元,其中固定资产增加99,127,684.74元。处置房屋建筑物515.2平方米,账面原值1,777,521.10元;处置车辆1辆,账面原值232,000.00元;报废报损资产799项,账面原值3,798,567.68元(含房屋建筑物及车辆),实现资产处置收入19,170.68元;出租房屋400平方米,账面原值305,136.68元,实现资产使用收入526,101.53元。

  三、政府采购支出情况

  2022年度,政府采购支出总额13,427,330.51元,其中:政府采购货物支出9,308,116.00元;政府采购工程支出3,089,393.00元;政府采购服务支出1,029,821.51元。授予中小企业合同金额13,427,330.51元,占政府采购支出总额的100.00%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表。

  五、其他重要事项情况说明

  本单位无此情况。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

  1、财政拨款收入:指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  2、事业收入:指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

  3、经营收入:医院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

  5、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  6、项目支出:指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。

  7、经营支出:医院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项现金流出。

  监督索引号53250000236100101111

附件【2022年红河哈尼族彝族自治州第二人民医院部门决算公开20230715101420880.xls
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