部门决算
- 索引号: 20240913-195632-860
- 发布机构: 红河哈尼族彝族自治州广播电视局
- 文号:
- 发布日期: 2024-07-22
- 时效性: 有效
红河哈尼族彝族自治州广播电视局2023年度部门决算
监督索引号53250001035701000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河哈尼族彝族自治州广播电视局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻党的宣传方针政策,拟定全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案,制定行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。
3.负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。
5.负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。
6.指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产;监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全州广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。
8.负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查;负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全州应急广播体系建设;指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
10.开展广播电视对外交流与合作,协调推动全州广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。做好今年的工作意义重大,影响深远。红河州广播电视局将按照全国宣传部长会议、全国广播电视工作会议精神,按照省委十一届三次全会、全省宣传部长会议、全省广播电视工作会议工作部署,紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线,聚焦“内容、技术、安全”三大重心,完善“公共服务、产业发展、国际传播”三大体系,强化党的建设和人才队伍建设这一保障,重点抓好各项工作。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。认真组织广电系统干部职工深入学习贯彻党的二十大精神,以奋进新时代、建功新时代为主要内容,多出广播电视和网络视听精品力作,弘扬社会正能量,凝聚红河发展合力。 二是加快推进应急广播“建、管、用、融”各项工作。力争2023年上半年完成全州应急广播体系建设,力争建成覆盖州、县、乡、村、组五级的应急广播体系。加快推进20户以上自然村应急广播终端延伸覆盖。充分发挥应急广播直达基层、覆盖面广的优势,宣传宣讲党的二十大精神,让党的光辉照边疆,边疆人民心向党。三是积极推进智慧广电固边工程。中央财政补助在河口、金平、绿春3个边境县实施智慧广电固边工程,建设智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息服务平台,实现抵边自然村有线电视、应急广播终端全覆盖,有效解决边疆人民精神文化需求。四是巩固提升基层广电公共服务网络建设成效。在去年建设得到国家广电总局和省广电局充分肯定的基础上,进一步探索完善广电基层公共服务网络服务运行管理制度、内容,提升服务质量,尽快实现广播电视公共服务均等化、标准化目标。五是持续强化安全播出保障工作。把州级监测监管平台和应急广播监测平台有机有序的集合起来,达到融合监测监管。实现规范化行业管理,补齐历史短板,完成“三证一照”的办理,不断完善台站管理,确保安全播出。持续深入开展“三化”美丽台站达标创建工作和台站文化建设工作,争取实施州转播台智慧运维项目。六是力争完成广电700兆频率迁移工作。为5G网络建设腾出频率资源、优化频率空间。以切实有力措施确保广播电视信息传输安全。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、传媒机构管理科(媒体融合发展科)、网络视听节目管理科(行政审批科)、人事规划财务科。所属单位4个,分别是:
1.红河州广播电视转播台
2.红河州广播电视局公共服务及科技事业发展中心
3.红河州广播电视局安全播出及应急广播监测指挥中心
4.红河州广播电视局宣传指导中心
(二)决算单位构成
纳入红河哈尼族彝族自治州广播电视局2023年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:
1.红河哈尼族彝族自治州广播电视局
2.红河州广播电视局科技事业发展中心
3.红河州广播电视局安全播出监测中心
4.红河州广播电视局宣传指导中心
5.红河州广播电视转播台
纳入红河哈尼族彝族自治州广播电视局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州广播电视局2023年末实有人员编制54人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制4人),事业编制37人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员4人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员36人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人(离休0人,退休42人)。
年末其他人员1人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员1人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件1-附件11)
红河哈尼族彝族自治州广播电视局2023年没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州广播电视局2023年度收入合计1641.78万元。其中:财政拨款收入1629.75万元,占总收入的99.27%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入12.03万元,占总收入的0.73%。与上年相比,收入合计增加4.46万元,增长0.27%,增加主要原因是:财政拨款收入较上年增加了6.51万元,其他收入较上年减少了2.05万元,因此总体收入较上年增加4.46万元。其中:财政拨款收入增加6.51万元,增长0.40%,增加主要原因是:2023年我局招考录用1名事业人员,以及人员工资正常晋升以及社会保障缴费基数提高追加了人员经费;上级补助收入与上年一致,没有增减;事业收入与上年一致,没有增减;经营收入与上年一致,没有增减;附属单位上缴收入与上年一致,没有增减;其他收入减少2.05万元,下降14.54%,减少的主要原因:2022年的单位自有资金“作品扶持组织奖20000元”在2023年没有该项收入。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州广播电视局2023年度支出合计1629.75万元。其中:基本支出1168.56万元,占总支出的71.70%;项目支出461.18万元,占总支出的28.30%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少6.62万元,下降0.40%,下降的主要原因是:项目支出较上年减少31.07万元,基本支出较上年增加24.45万元,因此总体支出较上年减少6.62万元。其中:基本支出增加24.45万元,增长2.14%,增加主要原因是2023年招考录用人员工资、正常晋升工资,以及24名事业人员公用经费人均预算标准增加导致基本支出增加;项目支出减少31.07万元,下降6.31%,减少的主要原因是:2022年项目支出包含了部分2021年结转使用的项目建设资金1,118,540.00元,2023年支出的2022年结转使用的项目资金较少,仅有76511.00元。上缴上级支出与上年一致,没有增减;经营支出与上年一致,没有增减;对附属单位补助支出与上年一致,没有增减。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1168.56万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1046.71万元,占基本支出的89.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121.85万元,占基本支出的10.43%。人均人员经费年支出19.38万元,人均公用经费年支出2.26万元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出461.18万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:
1.红河州广播电视转播台专项业务经费支出8.14万元,用于保障蒙自朵古高山发射台按质转播19套电视节目、17套广播节目,确保发射设备正常运行,确保完成安播任务,更好满足我州人民群众收听收看节目的需求。
2.红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费支出18.99万元,平台运维工作的正常开展,保障监测监管平台功能的正常发挥,推动新时代行业监管智升级,进而推进治理体系治理能力现代化,促进广播电视事业健康发展。
3.红河州应急广播体系建设延伸覆盖项目(本级)项目、红河州应急广播州级平台一期建设项目、应急广播州级平台二期工程建设及州属公共终端建设项目、红河州应急广播州级平台运行维护项目共支出165.98万元。红河州应急广播州级平台一期建设项目是上年项目,本年支出的是项目在去年建设完成后的竣工决算审计费用;应急广播州级平台二期工程及州属公共终端项目和应急广播体系建设延伸覆盖项目(本级)项目建设于2023年年初开始启动,9月25日完成政府采购,10月进入项目实施,12月完成项目验收。红河州应急广播州级平台运行维护项目主要是对平台功能进行日常运维。以上项目的建设、运维工作的顺利开展,进一步提高红河州应对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发公共事件信息发布和传播能力,实施了州级平台在保障传输覆盖网、制作播发应急信息、网络安全保障、数据统计分析等方面的提升建设;实现州级直管的学校、医院、公园、应急避免场所、广场等人员密集区域的应急广播终端覆盖。
4.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央无线覆盖模拟、数字运维经费)项目支出44.09万元,用于保障红河州转播中央广播一套节目的18部调频发射机正常运行,保障全州109个台站地面数字电视提供不少于15套电视节目,两个数字音频广播试点提供不少于15套广播节目,确保设备安全播出,让红河州广大人民群众收听收看好中央广播电视节目,保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。
5.云南省广播电视事业发展专项资金试点工作项目、云南省广播电视事业发展州本级专项资金项目支出29.22万元,试点工作项目是上年项目,结余资金用于支付上年承办省局“学习贯彻党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神暨广播电视工作现场观摩交流研讨班”的部分后续费用;云南省广播电视事业发展州本级专项资金用于保障省级节目无线覆盖工程的正常运行,利用1座广播电视发射台通过调频方式免费提供云南新闻广播,同时利用1座发射台免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目,达到国家基本公共服务指导标准。
6.红河州广播电视转播台智慧运维改造提升项目(二期)经费支出140万元,完成红河州广播电视转播台智慧运维改造提升项目(二期)建设,分为供配电系统、信号源系统、天馈系统、发射系统、安防系统、消防系统6个台站安全播出系统,纳入智慧运维系统的电视节目19套、广播节目17套,均可实现智慧运维系统主动监测,及时报警,自动研判,智慧纠错,也可在远程机房进行人工操作。在技术上达到“有人值守、无人值班、智慧运维”的目标,提升了台站工作效率和管理水平,减少人为责任事故,降低了运行成本。
7.离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬经费支出54.78万元,项目经费用于对亡故离休、退休人员抚恤、丧葬进行补助,确保抚恤工作的顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款支出1629.75万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6.51万元,增长0.40%,增加的主要原因是:2023年我局招考录用1名事业人员,以及人员工资正常晋升以及社会保障缴费基数提高追加了人员经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出1239.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.06%。包括的项级科目及主要用途:“2070801行政运行”支出833.22万元,主要用于广播电视行政部门的基本支出;“2070899文化旅游体育与传媒支出”支出406.41万元,主要用于广播电视事业建设项目支出;
8.社会保障和就业(类)支出192.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。包括的项级科目及主要用途:“2080501行政单位离退休”支出30.45万元,主要用于行政单位开支的离退休人员经费;“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出98.45万元,主要用于单位为在职人员缴纳的基本养老保险;“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出7.66万元,主要用于单位为在职人员缴纳的职业年金;“2080801死亡抚恤”支出56.04万元,主要用于在职及离退休人员病故的死亡抚恤金、伤葬补助支出;
9.卫生健康(类)支出112.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。包括的项级科目及主要用途:“2101101行政单位医疗”支出27.56万元,主要用于行政单位单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出;“2101102事业单位医疗”支出39.77万元,主要用于单位为职工缴纳的事业人员基本医疗保险缴费支出;“2101103公务员医疗补助”支出39.42万元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费;“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出5.45万元,主要用于缴纳除了上述以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出85.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要包括项级科目“2210201住房公积金”,主要用于缴纳职工住房公积金;
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.00万元,决算为5.72万元,完成年初预算的33.65%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为5.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元,决算为5.52万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.50%,完成年初预算的69.00%;公务接待费支出年初预算为4.00万元,决算为0.20万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.50%,完成年初预算的5.00%,具体是国内接待费支出决算0.20万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州广播电视局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.00万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的33.66%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为5.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元,决算为5.52万元,完成年初预算的69.00%;公务接待费支出年初预算为4.00万元,决算为0.20万元,完成年初预算的5.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费汇总支出决算数,因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等分项支出决算数均小于年初预算数,主要原因是:州广电局认真贯彻落实“过紧日子”要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,使三公经费汇总及分项支出均小于年初预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.79万元,增长45.55%。其中:因公出国(境)费支出决算数与上年一样均为0.00万元;公务用车购置费支出决算数与上年一样均为0.00万元;公务用车运行维护费支出决算增加1.79万元,增长47.99%;公务接待费支出决算增加0.0004万元,增长0.2%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:公务用车运行维护经费决算数和公务接待费决算数增加导致“三公”经费汇总决算数增加。其中:公务用车运行维护经费决算数增加的主要原因是车辆承担的运维保障任务由原来单一保障红河州广播电视转播台发射运维工作,调整为保障全州应急广播、安全播出、网络视听宣传指导、基层公共服务网络、发射机运维保障等多项重大应急指挥工作,因工作量的大量增加,导致运行维护经费决算数均比上年度增加;公务接待费决算数增加的主要原因是:2023年红河州广播电视局被国家广电总局列为全国试点,接待任务量增加,导致2023年公务接待费决算数较2022年增加了40元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。没有组织因公出国(境),没有具体出国开支及开展工作情况。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障全州应急广播、安全播出、网络视听宣传指导、基层公共服务网络、发射机运维保障等多项重大应急指挥工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待财政部和国家广电总局绩效评价工作组到红河州开展中央资金绩效评价工作1批次10人、接待内蒙古自治区广播电视局调研组到红河州调研县级广播电视公共服务标准化建设工作1批次13人、接待应急广播体系建设县市人员工作汇报1批次9人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州广播电视局2023年机关运行经费支出121.85万元,比上年增加37.60万元,增长44.63%,主要原因是:下属事业单位州广播电视转播台2022年5月财务并入局机关统一核算,实有在职人数从2022年的32人增加到2023年的54人,机关运行经费支出决算数较上年增长了44.63%。州广播电视局机关运行经费主要用于为保障单位日常运行购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,红河哈尼族彝族自治州广播电视局资产总额1357.61万元,其中,流动资产69.44万元,固定资产1288.17万元(净值),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元(净值),其他资产0万元(净值)(具体内容详见附表12)。与上年相比,本年资产总额增加254.3万元,其中固定资产增加225.16万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值13.03万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额352.48万元,其中:政府采购货物支出350.43万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出2.05万元。授予中小企业合同金额350.43万元,其中:授予小微企业合同金额350.43万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:是由财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
应急广播:应急广播是指当发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时,应急广播可提供一种迅速快捷的讯息传输通道。
村村响:是采用调频技术恢复农村广播,使农村广播的发展水平满足于农村基层的需要,满足广播电视协调发展的需要,让更多的人能够收听到广播节目。
监督索引号53250001035701111