部门决算
- 索引号: zzwfwglj/2026-00046
- 发布机构: 红河州政务服务管理局
- 文号:
- 发布日期: 2026-09-21
- 时效性: 有效
红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
红河州政务服务管理局是红河州人民政府工作部门,为正处级,加挂红河州公共资源交易管理局牌子。职能职责按照《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(红室字〔2019〕49号)执行。
1.负责州级政务服务中心的建设和管理工作;
2.负责州本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设;
3.负责州本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作;
4.负责州本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理;
5.会同相关部门根据有关法律法规,拟订公共资源交易活动有关制度和红河州公共资源交易目录;
6.承担红河州“12345”政务热线管理工作;
7.承担红河州加强政府自身建设相关工作;
8.承担红河州推进行政审批制度改革相关工作;
9.指导县市政务服务管理业务工作;
10.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、政府自身建设科、政务服务科、监督管理科和政策法规科。
所属单位2个,分别是:
1.红河州公共资源交易中心(不独立核算、未独立批复)
2.红河州投资项目审批服务中心(不独立核算、未独立批复)
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是:
1.红河州政务服务管理局
2.红河州公共资源交易中心
3.红河州投资项目审批服务中心
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的:公务员14人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员24人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.聚焦“高效办成一件事”,提升政务服务质效
(1)推动“高效办成一件事”重点事项落地见效。先后组织召开政务系统、工作推进会议2次,开展业务培训3次、上门培训4次、专题培训14次、实地调研15次,强化安排布置、业务指导和跟踪问效。梳理公布两批“高效办成一件事”重点事项清单,完成线上线下“一件事”专区和窗口(线下设置服务窗口293个)设置、事项配置和办事指南发布等工作。今年以来,50个“高效办成一件事”重点事项共计办理274万余件。
(2)强化服务渠道建设。全面推进线下办事“进一门”、线上办事“一网办”、自助办事“一区办”、回应诉求“一线应答”。截至2025年12月,分别编制公布2025年版州本级和县级政务服务中心进驻事项负面清单63项和77项,全州政务服务中心进驻事项15808项,网上可办率99.30%,全州政务服务事项办件量1451.8万余件,全州政务服务中心调整配置自助终端77台、可办事项数量447项、共计办件110.1万余件。
(3)推进服务模式创新。不断深化“承诺办”“跨域办”“免证办”“免申办”“一证即办”等服务模式,编制发布全州“容缺受理”和“免证办”事项清单。今年以来,103项“一证即办”累计为办事人减少成本1598.8万余元,92项证明事项、18项涉企经营许可事项、246项“容缺受理”事项分别办理25.9万余件、10.4万余件、8.8万余件,461个“全国通办”、165个“泛珠区域通办”事项以“跨域办”方式共办理113万余件,541项“免证办”清单减少纸质材料1085个、共办理129.7万余件。
(4)夯实政务服务工作基础。严格落实行政许可清单管理,对照《云南省行政许可事项清单(2025年版)》,经意见征求、合法性审核等程序,梳理全州行政许可事项364项,下步将按程序印发实施。配合省级开展非行政许可类政务服务事项梳理,共反馈调整建议125条。组织专人对州本级1100余个政务服务事项中的6万余个本地化要素开展排查,对县市开展抽查,并实施动态管理。
(5)加强政务服务大厅集约化管理。严格执行日常巡查、AB角、一次性告知等制度,做好延时服务、预约服务等保障,组织对照各类典型问题开展自查自纠,进一步加强政务服务场所管理。在州政务服务中心持续推进政务服务“五减一优”,11家州级部门的181个事项在去年基础上减少材料117份、环节112个、压缩办理时限2524个工作日。组织制定综合窗口改革方案,将原来12个窗口24人负责的121个政务服务事项相关工作以委托、承诺的方式交由2个综窗4人完成。
(6)强化政务服务效能监督。依托政务服务“好差评”“办不成事”反映窗口、12345热线、政务服务监督员等监督载体,多渠道收集处理企业和群众办事问题,不断提升政务服务满意度。
2.提升公共资源交易质效
(1)推行招标信息提前发布。自2025年5月1日正式全面实施发布招标计划及招标文件预公示以来,全州累计完成工程建设项目招标计划提前发布共703条,完成招标文件预公示408个,招标计划及招标文件预公示发布率均为100%。
(2)严格落实招标文件公平竞争审查。编制《红河州工程建设项目招标人主体责任工作指引(试行)》,以“引”明“责”,强化招标人主体责任。2025年4月至12月,全州通过“公平竞争小程序”辅助审查完成交易项目446个。同步坚持无书面公平竞争审查意见的不予发布招标文件,强化进场项目信息核验,严把信息发布关口。1至12月,核验并开展公平竞争审查招标文件598个,审查率达100%。
(3)规范场内交易秩序。严格评标区封闭管理,规范评标区域场所和设施服务流程,持续推行工程建设项目全省远程异地评标“大循环”,强化电子见证服务,加强“一项一档”管理,规范公共资源交易业务数字证书办理及授权管理,常态化开展场内巡检,为各方交易主体提供优质高效的服务。1—12月,全州见证项目3817个,其中主场项目616个,客场项目3201个,累计使用工位4045个,开展线上巡检项目554个。
(4)实施“两禁止一推行”。1—12月为9467家次投标人节约招标文件费等投标成本1893万元。全面推行保函(保险)替代现金缴纳投标保证金、1000万元以下的政府投资项目免于收取无失信记录企业的投标保证金,1—12月,全州4759家投标企业使用投标保函释放资金54442.38万元,4405家次无失信记录企业免缴投标保证金释放资金32999.33万元。释放资金占缴纳保证金总额的98.54%。《红河州工程建设项目招标人主体责任工作指引(试行)》《红河州公共资源交易“一项一档”管理办法》等创新工作全省推广。
3.积极推进园区赋权工作
依法依规对自贸试验区红河片区(河口边合区)州级赋权事项进行评估、调整,取消和收回州级赋权事项30项,保留州级赋权事项47项,并将其中45项行使范围覆盖至河口县全境,助推自贸试验区红河片区发展。2025年,各开发区、自贸试验区红河片区(云南河口产业园区、河口边合区)已使用州级赋权事项办理业务5300余件。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2025年度收入合计13578516.88元。其中:财政拨款收入13578510.21元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入6.67元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少1294493.01元,下降8.70%。其中,财政拨款收入减少1294476.94元,下降8.70%;其他收入减少16.07元,下降70.67%。主要原因:一是下属事业单位红河州政府采购和出让中心划转,政府采购和出让中心人员经费和项目经费划转至红河州机关事务管理局,基本支出和项目支出经费收支减少;二是财政收回指标,项目经费收支减少;三是自有资金累计结余较上年减少,自有资金产生的利息收入减少,其他收入减少。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2025年度支出合计13588577.32元。其中:基本支出8751359.90元,占总支出的64.40%;项目支出4837217.42元,占总支出的35.60%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少1287711.81元,下降8.66%。其中:基本支出减少442495.25元,下降4.81%;项目支出减少845216.56元,下降14.87%。主要原因是一是下属事业单位红河州政府采购和出让中心划转,政府采购和出让中心人员经费和项目经费划转至红河州机关事务管理局,基本支出和项目支出经费收支减少;二是财政收回指标,项目经费收支减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8751359.90元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7874509.71元,占基本支出的89.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费876850.19元,占基本支出的10.02%。人均人员经费支出187488.33元,人员公用经费支出20877.39元。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4837217.42元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
政务服务平台建设运行及标准化规范化便利化提升改造项目经费517539.4元,主要用于规范配备、更换州政务服务中心窗口基础设备,组织开展相关培训,多渠道公布政务服务相关制度、动态信息,配备综合窗口服务人员等,保证州政务服务中心日常运转。推进负面清单外的政务服务事项纳入政务服务中心集中办理,持续优化线上办事能力,不断提升政务服务质效。
红河州公共资源电子化交易系统运行维护及提升改造经费项目经费89068元,主要用于做好公共资源电子化平台的各项运维工作,保障进场项目有序交易,加强红河州公共资源交易电子化平台运行维护及提升改造,完善场所标准化建设,加强智能化管理,让公共资源交易更加公平公正,达到省对州的平台整合共享考核要求。
红河州12345政务服务便民热线运行维护经费项目经费1980000元,主要用于进一步整合热线范围,壮大服务力量,加强服务保障,为企业和群众提供“7×24小时”全天候人工服务。优化完善热线运行工作机制和资源配置,确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理,使我州政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实,打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。
政务服务网络经费268650元,主要用于深入推进“互联网+政务服务”,持续推进系统“应接尽接”、事项“应上尽上”、数据“应汇尽汇”,持续深化“一网通办”和公共资源电子交易平台的管理、运行和维护。通过使用电子政务外网专线、互联网专线和语音专线,满足“两局四中心”办公需要,为全州政务服务和公共资源电子化交易提供网络支撑,更好服务红河发展。
红河政务服务楼维护管理经费485210.58元,主要用于保障入驻红河政务服务楼各单位正常开展工作的政务服务大楼物业管理费、水费、电费、电梯运维管理、垃圾处理、消防报警系统、安保监控系统、水电等设施设备等修理维护费用。
科技特派员专项经费9792元,主要用于《云南省科技计划项目资金管理办法》,科技特派员到受援地(单位)开展工作过程中产生的差旅费、人身意外伤害保险、材料费和科技服务、科技培训产生的其他费用等。
2025年科技特派员专项经费5111.5元,主要用于根据《云南省科技计划项目资金管理办法》,科技特派员到受援地(单位)开展工作过程中产生的差旅费、人身意外伤害保险、材料费和科技服务费、科技培训产生的其他费用等。
返还州政务服务管理局2024年本级财力安排项目资金1314320元,主要用于支付2024年应付未付的红河州12345政务服务便民热线运行维护经费、政务服务平台建设运行及标准化规范化便利化提升改造经费、公共资源电子交易系统运维费、红河政务服务楼维护管理经费、政府采购电子交易平台运行经费。
信创项目经费112700元,主要用于按照相关要求配置信创设备。
执收部门成本返还补助资金44820元,主要用于保障红河州政务服务楼正常运转及入驻单位正常办公。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出13578510.21元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少1294476.94元,下降8.70%,完成年初预算的104.93%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出11405103.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%,完成年初预算的108.33%。主要用于保障局机关及所属事业单位正常运转的日常支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出,包括行政及事业人员工资、公用经费支出6705495.61元;用于提升政务服务质效、提升公共资源交易质效、推进园区赋权工作、12345政务服务便民热线运行等专项工作经费支出4699607.98元。造成预决算差异的主要原因一是调整基本工资、正常晋升、新招录和退役士兵安置人员新增,人员经费支出增加;二是财政返还2024年本级财力安排项目资金和房屋租赁非税收入补助资金,项目经费支出增加。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出14903.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于科技特派员到受援地(单位)开展工作过程中产生的差旅费、人身意外伤害保险、材料费和科技服务费、科技培训产生的其他费用支出14903.50元。造成预决算差异的主要原因一是结转2024年科技特派员专项经费;二是根据红财教发〔2025〕47号红河州科学技术局关于下达2025年区域创新能力提升专项资金(第一批)的通知,红河州科学技术局于2025年4月安排2025年科技特派员专项经费。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出762151.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的73.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出757561.12元、离(退)休人员公用经费支出4590元。造成预决算差异的主要原因是新招录和退役士兵安置,人员新增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
9.卫生健康(类)支出637624.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的90.02%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出373183.14元、公务员医疗补助缴费支出231658.68元、其他行政事业单位医疗缴费支出32782.18元。造成预决算差异的主要原因是新招录和退役士兵安置,人员新增,机关事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出和其他行政事业单位医疗缴费支出增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出112700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%,年初无此项预算。主要用于购置信创设备支出112700.00元。造成预决算差异的主要原因是根据2025年州委信创工作有关要求,财政安排专项资金购置信创设备。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出646028.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的96.04%。主要用于职工住房公积金缴纳支出646028.00元。造成预决算差异的主要原因是新招录和退役士兵安置,人员新增,住房公积金缴费支出增加。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为58000.00元,决算为48044.12元,完成年初预算的82.83%;支出决算较上年增加1521.48元,增长3.27%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元,决算为39117.12元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.42%,完成年初预算的97.79%;公务接待费支出年初预算为18000.00元,决算为8927.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.58%,完成年初预算的49.59%。
因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加389.48元,增长1.01%;公务接待费支出决算较上年增加1132.00元,增长14.52%;具体是国内接待费支出决算8927.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1132.00元,增长14.52%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58000.00元,支出决算为48044.12元,完成年初预算的82.83%,支出决算较上年增加1521.48元,增长3.27%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元,决算为39117.12元,完成年初预算的97.79%;公务接待费支出年初预算为18000.00元,决算为8927.00元,完成年初预算的49.59%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是加强公务用车日常管理,严格使用用途,严格车辆行驶路线,严格执行公务用车保险加油维修框架协议的规定,从严控制公务用车运行维护费;二是严格落实习惯过“紧日子”要求,严格执行厉行节约、压缩机关运行经费的相关规定,加强对公务接待的管理和严格控制;三是本年度没有发生因公出国(境)费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增减0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增减0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加389.48元,增长1.01%;公务接待费支出决算增加1132.00元,增长14.52%,具体是国内接待费支出决算8927.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1132元,增长14.52%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增减0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是公务用车使用年限较久,零件配件老化,维修维护费增加,公务用车运行维护费增加;二是公务接待人均用餐标准增加,公务接待费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政务服务、公共资源交易、12345政务服务便民热线运行、基层调研等专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次128人(其中:外事接待人次0人)。主要用于为做好政务服务工作、公共资源交易工作、投资项目审批工作、上级部门检查督导业务工作及其他地州到我州交流学习、各县市领导及工作人员汇报业务等相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局2025年机关运行经费支出876789.02元,比上年增加6851.01元,增长0.79%,主要原因是2025年为做好政务服务、公共资源交易服务、12345政务服务便民热线等重点工作,机关运行支出增加,机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、公务用车运行维护费、公务接待、展板制作费等其他费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,红河哈尼族彝族自治州政务服务管理局资产总额2448760.07元,其中,流动资产352014.04元,固定资产1859566.28元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产237179.75元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加171598.65元,其中固定资产减少54321.38元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额2198567.12元,其中:政府采购货物支出192400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2006167.12元。授予中小企业合同金额195900.00元,其中,授予小微企业合同金额195900.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
基本支出:反映为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
项目支出:反映部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。










