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部门决算

  • 索引号: hhzyyglz/2026-00001
  • 发布机构: 红河州渔业管理站
  • 文号:
  • 发布日期: 2026-09-21
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

参照政府批准的“ 三定 ”方案。我单位承担全州渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流;负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置0个内设机构,我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为红河州农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)2025年渔业生产情况

全年水产品产量为44744吨,同比增长1.65%;水产养殖面积69602.85亩,同比减少3.19%;稻渔综合种养面积31.6万亩,同比减少4.93%;冬水田养鱼面积18.94万亩,同比减少16.67%;渔业经济总产值13.23亿元,同比增长7.8%。

(二)主要工作

1.大力推广现代设施渔业。红河州大力推广现代设施渔业,现代设施渔业呈现出蓬勃发展态势,发展成效显著,已成为红河州水产养殖转型升级和高质量发展的重要抓手。红河州设施渔业模式主要有:陆基集装箱养殖、陆基圆池养殖、雨生红球藻的光生物反应器养殖及其他养殖模式,养殖品种有大口黑鲈、斑点叉尾鮰、匙吻鲟、福瑞鲤、雨生红球藻等。2025年红河州共争取中央成品油价格调整对渔业补助设施渔业项目4个,涉及资金350万元。全州共建有设施渔业养殖水体117691.98立方米,同比增加35.9%,其中:养鱼陆基集装箱310口,养殖水体7130立方米;陆基圆池1198个,养殖水体91861.98立方米;水泥池等其他设施养殖水体7700立方米;光生物反应器11000立方米,雨生红球藻藻粉产量100吨,产值9000万元,规模居全国第一。

2.实施稻渔综合种养示范。为推动稻田增效,农民增收,红河州坚持以点带面,保证传统稻鱼模式的同时,积极发展稻蛙、稻蟹、稻虾等经济效益较高的模式,提高稻田综合效益,石屏县积极发展稻蟹综合种养模式,探索稻+蟹+虾模式,红河县创新发展稻+虎纹蛙模式。2025年,红河州共争取中央成品油价格调整对渔业补助稻渔综合种养项目6个,涉及资金500万元(其中:州渔业管理站50万元、元阳县200万元、石屏县100万元、屏边县50万元、金平县50万元、绿春县50万元)。红河州渔业管理站在个旧市开展稻+红螯螯虾30亩试验,共投放红螯螯虾虾苗62500尾,定时进行生长情况监测,监测结果显示红螯螯虾长势良好,平均体重67.89g/只,平均亩产106公斤。

3.推广水产绿色健康养殖技术。红河州积极开展水产绿色健康养殖技术推广,加快转变水产养殖方式、持续改善养殖生态环境、促进水产养殖业绿色健康发展。2025年,全国水产技术推广总站到红河州开展渔业科技帮扶工作,赠送罗氏沼虾苗50万尾。红河州渔业管理站在个旧市举办水产绿色健康养殖技术培训班1期,培训县市技术推广人员和养殖户53人,在元阳县举办2期稻渔综合种养技术培训,培训农户162人。积极派员参加了全国水产技术推广总站在湖北举办的稻虾鳝生态综合种养模式培训和省水产技术推广总站举办的2025年渔业高质量发展培训班。

4.加强水产品质量安全监管。红河州渔业管理站积极组织开展水产养殖规范用药科普下乡活动,落实水产养殖用药减量行动,进一步提高养殖从业者规范使用水产养殖用兽药及其他投入品的意识水平,推动水产品质量安全水平稳步提升。全州出动渔业技术人员185人次、开展水产养殖规范用药科普入户(养殖场)287次,发放规范水产养殖用药相关宣传资料4620份(其中水产养殖用药明白纸1222份),参与渔(农)民984人次,举办水产养殖规范用药科普培训班12期,培训渔(农)民812人次。全年配合省级开展水产品质量安全例行监测抽样检测4批次,共抽取56个样品,经检验56个样品全部合格,检测合格率100%。

5.抓水产良种建设。红河州大力扶持水产苗种龙头企业,带动全州水产种业质量提升。2025年,开远市三角海和正水产良种场争取到省级水产良种生产能力提升项目资金60万元。全州鱼苗产量22.11亿尾,鱼种产量1512吨,水产苗种产量居全省第二。开展水产苗种产地检疫工作99批次,开出水产苗种产地检疫合格证99张(其中:A证12张,B证87张),检疫水产苗种1066.4万尾,合格率100%。

6.开展水生生物多样性保护

全州开展增殖放流活动共投放苗种93.19万尾。其中:石屏、元阳两县实施开展了中央农业生态资源保护增殖放流项目,放流资金44万元,放流元江鲤、杞麓鲤等鱼种45.51万尾;经红河州农业农村局批准,红河广源水电开发有限公司在红河干流南沙电站、马堵山电站库区放置框架式人工鱼巢80个,开展增殖放流共投放土著鱼47.68万尾,其中:红魾1.07万尾、暗色唇鲮13.69万尾、中华青鳉12.22万尾、华南鲤20.7万尾。

7.加强渔业安全生产监管

红河州牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念,加强组织领导,强化底线思维,增强安全红线意识,全力做好渔业生产安全工作,在对全州养殖企业(户)进行摸底调查的基础上,重新确定了44家养殖企业(养殖户)为渔业安全生产重点监管对象。2025年州渔业站组织召开渔业安全生产工作会4次、结合“安全生产月”开展消防设施检查及火灾演练活动2次、在工作群转发各级气象信息提醒养殖户提高安全意识做好防范措施8次、渔业安全生产指导13次、指导养殖企业13户次,发现存在问题5个,主要为灭火器未配备或者过期问题。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表;无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2025年度收入合计2419885.46元。其中:财政拨款收入2419885.39元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.07元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加3733.94元,增长0.15%。其中:财政拨款收入增加3868.42元,增长0.16%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少134.48元,下降99.95%。主要原因是其他收入减少134.48元是使用2023年云南省科学技术厅下拨科技特派员工作经费结余资金为0.07元,2025年比2024年财政拨款收入增加是因为2025年比2024年增加3个特定项目,统筹返还2024年红河州长江禁渔与水生生物资源保护项目资金增加,统筹返还2024年石屏县稻渔共生水稻单产提升项目资金增加,统筹返还2024年红河州水产品质量安全管理项目资金增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2025年度支出合计2419885.39元。其中:基本支出1826775.00元,占总支出的75.49%;项目支出593110.39元,占总支出的24.51%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少8068.58元,下降0.33%。其中:基本支出增加155115.84元,增长9.28%;项目支出减少163184.42元,下降21.58%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是其他收入减少134.48元,是使用2023云南省科学技术厅下拨科技特派员工作经费结余资金为0.07元,2025年比2024年财政拨款收入增加是因为2025年比2024年增加3个特定项目,统筹返还2024年红河州长江禁渔与水生生物资源保护项目资金增加,统筹返还2024年石屏县稻渔共生水稻单产提升项目资金增加,统筹返还2024年红河州水产品质量安全管理项目资金增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州渔业管理站机构正常运转的日常支出1826775.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1733137.60元,占基本支出的94.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93637.40元,占基本支出的5.13%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州渔业管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出593110.39元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

统筹返还2024年红河州长江禁渔与水生生物资源保护项目经费20490.82元,主要用于产地水产品兽药残留快速检测282份,发展水产品总产量46116吨,经费主要用于购买开展水产品质量检测用的试验仪器、设备、耗材及开展工作产生的差旅费。

统筹返还2024年红河州水产品质量安全管理项目经费15798.77元,主要用于积极配合中华人民共和国农业农村部、云南省农业农村厅开展水产品质量例行监测,完成开展省级、州级水产品质量安全监督抽查任务。全年共完成开展省级水产品质量安全例行监测4批次56个样品。经费主要用于开展水产品质量例行监测、抽样产生的租车费、邮电费(电话费、邮寄费)。

统筹返还2024年石屏县稻渔共生水稻单产提升项目经费2296.80元,主要用于发展稻渔共生水稻高产高效示范面积1120亩。经测产,稻渔共生水稻高产高效示范稻田亩产稻谷746.67公斤,单产水平比当地2023年平均水平高10%。稻田鱼亩产80.92公斤。完成1期稻渔综合种养技术培训,农户或经营主体满意度90%,化肥、农药使用量0增长,鱼粪污资源化利用率提高10%。经费主要用于在石屏县开展稻渔综合种养技术培训,鱼产量测产时请临时工人割稻谷、捕捞鱼务工费用。

2025年红河州稻渔综合种养项目经费485016元,主要用于在蒙自市开展稻鱼综合种养900亩、河口县开展稻鱼综合种养200亩、开远市开展稻鱼综合种养58亩、个旧市开展稻+红螯螯虾30亩,合计1188亩,涉及农户103户,养殖企业(合作社)5家,共投放鱼种11583千克,红螯螯虾虾苗62500尾。完成经济效益指标:通过实施稻渔综合种养,减少了农药和化肥的使用量,鱼米双收提高了养殖农户的收入,对红河州渔业经济发展的促进作用明显。完成满意度指标,服务对象满意度100%。

统筹返还红河州渔业管理站2024年科技特派员项目经费14134元,主要用于在元阳县牛角寨镇新安所村委会、果统村委会派出科技特派员杨艳红、黄雄健等2人,指导发展稻渔综合种养100亩,发放福瑞鲤鱼种 114 公斤,在果统村组织开展稻渔综合种养技术培训1期,培训农户 75 人。经费主要用于我单位两名科技特派员开展科技帮扶工作产生的差旅费、租车费和开展稻渔综合种养技术培训的培训费,购买发放鱼种专用材料费用。

红河州渔业管理站2025年科技特派员项目经费20000元,主要用于在元阳县牛角寨镇新安所村举办稻渔综合种养技术培训 1 期,培训农户 87 人,指导发展稻渔综合种养面积 100 亩,发放福瑞鲤鱼种 386 公斤的培训费和购买鱼种专用材料费。

2025年红河州水产品质量安全管理项目经费35374元,主要用于积极配合中华人民共和国农业农村部、云南省农业农村厅开展水产品质量例行监测,完成开展省级、州级水产品质量安全监督抽查任务。全年共完成开展省级水产品质量安全例行监测4批次56个样品。经费主要用于开展水产品质量例行监测、抽样产生的差旅费、邮电费(电话费、邮寄费)、培训费、专用材料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出2419885.39元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3868.42元,增长0.16%,完成年初预算的122.33%。主要原因是:因为2025年比2024年增加3个特定项目,统筹返还2024年红河州长江禁渔与水生生物资源保护项目资金支出增加、统筹返还2024年石屏县稻渔共生水稻单产提升项目资金支出增加、统筹返还2024年红河州水产品质量安全管理项目资金支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出34134.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,完成年初预算的170.67%,主要用于在元阳县牛角寨镇新安所村委会、果统村委会开展稻渔综合种养技术培训1期,培训新安所村、果统村农户162人,指导发展稻渔综合种养100亩。经费主要用于我单位两名科技特派员开展科技帮扶工作产生的差旅费、租车费,培训费、购买鱼种专用材料费。造成预决算差异的主要原因是年初预算2000.00元,不包含20000.00元为红河州渔业管理站2024年科技特派员项目经费,此项目虽然做了年初预算,但是红河州财政局在2024年12月26日才下达资金指标,此时已经关账,不能支付,资金指标于12月27日被州财政局收回,支出34134元包含2024年和2025年红河州渔业管理站科技特派员项目经费。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出170430.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的93.90%,主要用于单位基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是人员岗位变动,工资变动,社保缴费基数和缴费金额变动。

9.卫生健康(类)支出161819.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的91.27%,主要用于事业单位医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是人员岗位变动,工资变动,医保缴费基数和缴费金额变动。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。年初无此项预算。

12.农林水(类)支出1904015.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.68%,完成年初预算的128.08%,主要用于事业运行、科技转化与推广服务支出;造成预决算差异的主要原因是2025年比2024年增加3个特定项目,统筹返还2024年红河州长江禁渔与水生生物资源保护项目资金支出增加、统筹返还2024年石屏县稻渔共生水稻单产提升项目资金支出增加、统筹返还2024年红河州水产品质量安全管理项目资金支出增加。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出149486.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的112.67%,主要用于事业单位在职人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是2025年补发2024年30%奖励性绩效工资和综合考评奖绩效工资部分的住房公积金以及职工薪级工资正常晋升,住房公积金增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为20596.00元,决算为17507.19元,完成年初预算的85.00%;支出决算较上年增加608.82元,增长3.60%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为17596.00元,决算为16411.19元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.74%,完成年初预算的93.27%;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为1096.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.26%,完成年初预算的36.53%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加1605.82元,增长10.85%;公务接待费支出决算较上年减少997.00元,下降47.63%;具体是国内接待费支出决算1096.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少997.00元,下降47.63%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20596.00元,支出决算为17507.19元,完成年初预算的85.00%,支出决算较上年增加608.82元,增长3.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为17596.00元,决算为16411.19元,完成年初预算的93.27%;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为1096.00元,完成年初预算的36.53%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约,减少浪费的原则,严格减少公车使用次数和控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加1605.82元,增长10.85%;公务接待费支出决算减少997.00元,下降47.63%,具体是国内接待费支出决算1096.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增减少997元,下降47.63%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,增长0.00%,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约,减少浪费的原则,严格减少公车使用次数和控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于渔业养殖技术指导、水产品质量安全例行检测、科技特派员开展科技帮扶工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于稻渔综合种养工作汇报、渔业技术咨询和工作汇报等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州渔业管理站2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,红河哈尼族彝族自治州渔业管理站资产总额23931.17元,其中,流动资产3245.40元,固定资产20685.77元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7697.42元,其中固定资产减少7384.50元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额14278.30元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出14278.30元。授予中小企业合同金额14278.30元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

我单位不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

“三公”经费预算数:是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



附件【(公开表)红河州渔业管理站2025年度部门决算公开.xlsx】
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