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部门决算

  • 索引号: hhznyncj/2026-00028
  • 发布机构: 红河州农业农村局
  • 文号:
  • 发布日期: 2026-09-21
  • 时效性: 有效

红河州乡村数据和防返贫监测中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

做好全州巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴工作的信息数据管理,做好防止返贫动态监测和乡村数据信息采集和统计监测。负责信息系统日常维护和管理,承担全州防止返贫监测和乡村数据信息采集和统计监测指导各县市开展防止返贫动态监测和帮扶业务,负责“政府救助平台”推广使用等。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、数据监测科、政策宣传科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为红河州农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员15人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

红河州乡村数据和防返贫监测中心认真贯彻落实中央和省、州防止返贫致贫监测帮扶工作部署和局党组工作要求,坚持“三个动态”,建立健全线上线下“双线并行”常态化监测帮扶体系和多部门联动的风险预警、研判和处置机制,推动监测工作由部门筛查预警、基层干部日常走访向更多依靠农户自主申报转变,确保应纳尽纳、应帮尽帮,牢牢守住不发生规模性返贫底线。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

红河州乡村数据和防返贫监测中心无政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州乡村数据和防返贫监测中心2025年度收入合计3182343.57元。其中:财政拨款收入3182343.57元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

我单位为2024年新成立单位,无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

红河州乡村数据和防返贫监测中心2025年度支出合计3182343.57元。其中:基本支出3142743.57元,占总支出的98.76%;项目支出39600.00元,占总支出的1.24%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

我单位为2024年新成立单位,无上年对比数据。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障红河州乡村数据和防返贫监测中心机构正常运转的日常支出3142743.57元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2954441.06元,占基本支出的94.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188302.51元,占基本支出的5.99%。

(二)项目支出情况

红财农发〔2025〕16号红河州防返贫监测信息系统维护经费39600.00元,主要用于通过租用运营商互联网数据专线方式,按照农业农村部、省农业农村厅工作部署,完成红河州全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统的日常维护和管理,用于原扶贫“大数据”平台数据录入、资料上传、资源存储、共享互通、信息查询等,为精准识别监测对象、精准研判致贫返贫风险、精准制定帮扶措施、精准评价帮扶成效和绩效提供科学依据,为巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村全面振兴提供精准的数据支撑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州乡村数据和防返贫监测中心2025年度一般公共预算财政拨款支出3182343.57元,占本年支出合计的100.00%。为2024年新成立单位,无上年数据,完成年初预算的106.75%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出286982.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%,完成年初预算的90.44%。主要用于为职工缴纳机关事业单位养老保险工伤生育保险支出。

9.卫生健康(类)支出224597.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%,完成年初预算的90.80%。主要用于单位职工的基本医疗保险、大病医疗保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出2413121.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.83%,完成年初预算的110.78%。主要用于在职职工资福利支出、日常公用经费支出、开展项目实施发生的各项业务支出。造成预决算差异的主要原因是工资调整和绩效没有纳入年初预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出257642.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%,完成年初预算的108.25%。主要用于住房公积金的支出。造成预决算差异的主要原因是工资调整和绩效没有纳入年初预算,相应住房公积金支出未纳入年初预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,决算为2000.00元,完成年初预算的100.00%;上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为2000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%因公出国(境)费用支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算2000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元,支出决算为2000.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为2000.00元,决算为2000.00元,完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加2000.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算2000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2000.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是单位新成立,有公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次18人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展防返贫监测帮扶相关工作,产生2批次18人次的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州乡村数据和防返贫监测中心2025年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,红河州乡村数据和防返贫监测中心资产总额127142.93元,其中,流动资产244.41元,固定资产126324.77元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产573.75元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。因我单位是新成立单位,无上年比较数。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件【2025年度部门决算公开_州乡村数据和防返贫监测中心.xlsx
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