中国政府网 云南省人民政府门户网站 注册 登录 加入收藏
无障碍浏览 长者模式

部门决算

  • 索引号: zggcdhhhnzyzzzzwyhdsyjs/2026-00003
  • 发布机构: 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室
  • 文号:
  • 发布日期: 2026-09-21
  • 时效性: 有效

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2025年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于党史和地方志工作的重大决策部署;研究制定全州党史和地方志工作规划;督促、指导全州党史和地方志工作。

2.负责红河州党的历史和理论研究,做好党史资料的征集、整理、研究和编纂,组织编纂党史基本著作和党史研究专题书籍;指导县(市)党史研究,审定县(市)党史基本著作。

3.负责红河州地方志编纂工作,做好地方志资料的征集、整理、研究和编纂,组织编纂志书、综合年鉴等方志书籍;指导县(市)志和部门志、专业志编纂,审定县(市)志和部门志、专业志。

4.负责红河州历史研究,组织编写地方历史读本,做好历史文献古籍征集、整理、编纂和保存工作,协调推进史志场馆建设和管理。

5.负责建设和管理红河州历史资料数据库,对全州重要历史资料进行数字化加工和存储,提供便利高效的查阅利用服务。

6.负责红河州史志宣传教育工作,加强革命遗址保护利用,组织开展党史纪念活动,建好管好史志信息平台,协调推进党史学习教育和方志文化宣传推介工作。

7.负责红河州史志资政工作,为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议,为地方经济社会发展和党的建设提供历史咨询服务。

8.负责红河州史志业务培训和史志学术交流。

9.完成州委、州政府和省委党史研究室、省志办交办的工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:综合科、政策法规科、党史研究科、地方志科、宣传教育科、历史资源保护利用科、基层指导科。

下属事业单位1个,为红河州党政数据管理中心(红河州党政数据管理中心是非独立核算、非独立批复单位)。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。为中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室(红河州党政数据管理中心是非独立核算、非独立批复单位)。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员15人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人(离休0人,退休23人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

以党的二十大精神为主线,坚持党史地方志工作正确方向,发挥好史志部门不可替代的重要作用,在服务党和国家工作大局中实现新作为。一是着力构建及时征史工作体系。紧跟党在红河的工作步伐,坚持事前事中事后一起抓、文字图片视频一起收,做到党的决策部署到哪里、史志记录就跟进到哪里。二是着力构建全面存史工作体系。坚持应存尽存建档,立足多元多样存档,构建红河历史文献部、工作资料库、影像记忆馆。三是着力构建深入研史工作体系。深化历史研究,做到用党史正本引领人,用资政成果启迪人,用特色教材激励人。四是着力构建系统编史工作体系。系统编纂红河边疆建设发展的实践历史,形成当年成书、五年成册、十年成套的编史常态。五是着力构建精准释史工作体系。不断加强和改进历史研究阐释工作,积极构建具有史志特色的学科体系、学术体系、话语体系。六是着力构建生动宣史工作体系。持续加强理想信念教育和“四史”宣传教育,加强史志系统全媒体传播体系建设,创新宣教手段和话语方式,积极推行对象化、分众化、互动化宣讲。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件8、9)

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出,无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2025年度收入合计9,568,063.87元。其中:财政拨款收入9,568,063.87元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加2,979,263.63元,增长45.22%。其中:财政拨款收入增加2,979,263.63元,增长45.22%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:一是人员增减变动及工资调整,二是养老保险、基本医疗保险等缴费基数调整,三是增加死亡抚恤金的经费,四是增加《红河文库》编纂出版项目经费、红河州“1+7”州级1部和县市7部扶贫志编纂出版项目经费等项目。因此收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2025年度支出合计9,568,063.87元。其中:基本支出5,339,529.97元,占总支出的55.81%;项目支出4,228,533.90元,占总支出的44.19%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加2,979,263.63元,增长45.22%。其中:基本支出增加153,349.73元,增长2.96%;项目支出增加2,825,913.90元,增长201.47%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:一是人员增减变动及工资调整,二是养老保险、基本医疗保险等缴费基数调整,三是增加死亡抚恤金的经费,四是增加《红河文库》编纂出版项目经费、红河州“1+7”州级1部和县市7部扶贫志编纂出版项目经费等项目。因此支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,339,529.97元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,833,411.04元,占基本支出的90.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费506,118.93元,占基本支出的9.48%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,228,533.90元。其中:基本建设类项目支出9,700.00元。

1.下达全州史志部门主要负责人会议经费3,870.00元,主要用于会议费支出;

2.《红河文库》编纂出版项目经费2,383,545.20元,主要用于委托业务费支出;

3.返还州党史研究室2024年本级财力安排部分项目剩余资金256,550.00元,主要用于委托业务费支出;

4.红河州“1+7”州级1部和县市7部扶贫志编纂出版项目经费1,303,536.60元,主要用于委托业务费支出;

5.史志书籍编纂体系建设项目经费271,332.10元,主要用于委托业务费支出;

6.信创项目经费9,700.00元,主要用于办公设备购置支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出9,568,063.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,979,263.63元,增长45.22%,完成年初预算的95.46%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出8,062,238.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.26%,完成年初预算的91.99%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费等支出;造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及工资调整。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出706,481.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的147.95%。主要用于基本养老保险缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是养老保险、增加死亡抚恤金的经费。

9.卫生健康(类)支出404,334.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%,完成年初预算的93.36%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险等缴费基数调整。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出9,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于办公设备购置;造成预决算差异的主要原因是年中追加信创项目经费。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出385,309.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的110.42%。主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,645.00元,决算为1,977.00元,完成年初预算的35.02%;支出决算较上年减少1,437.00元,下降42.09%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5,645.00元,决算为1,977.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的35.02%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1,437.00元,下降42.09%;具体是国内接待费支出决算1,977.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,437.00元,下降42.09%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,645.00元,支出决算为1,977.00元,完成年初预算的35.02%,支出决算较上年减少1,437.00元,下降42.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为5,645.00元,决算为1,977.00元,完成年初预算的35.02%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则,减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1,437.00元,下降42.09%,具体是国内接待费支出决算1,977.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,437.00元,下降42.09%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约原则,减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次24人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各县市赴州汇报工作及云南省小龙潭监狱到州开展工作交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2025年机关运行经费支出506,118.93元,比上年减少42,491.81元,下降7.75%,主要原因是坚持厉行节约原则,减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室资产总额457,098.37元,其中,流动资产2,128.33元,固定资产439,562.39元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产15,407.65元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少135,592.14元,其中固定资产减少125,992.46元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额4,180,242.40元,其中:政府采购货物支出13,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,167,242.40元。授予中小企业合同金额4,180,242.40元,其中:授予小微企业合同金额4,180,242.40元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表14。

(三)项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外形成的项目支出。

附件【中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室9.14.xlsx
  • 一部手机游云南

  • 一部手机办事通

  • “互联网+督查”

  • 云南省营商环境投诉举报和问卷调查平台

  • 红河州食品安全“你点我检 服务惠民生”活动邀您参与

  • 阻碍民营经济发展壮大问题线索征集

  • 为基层减负线索反映

  • 影响营商环境建设问题线索征集

  • 红河州“局长坐诊接诉”企业诉求直通窗

  • “互联网+督查”推动高质量发展综合督查征集问题线索

  • 我的服务 您来点评

x

网站支持IPV6   滇ICP备09006781号 滇公网安备 53250302000196号 网站标识码:5325000001