部门决算
- 索引号: hhzwsjkwyh/2026-00042
- 发布机构: 红河州卫生健康委员会
- 文号:
- 发布日期: 2026-09-18
- 时效性: 有效
红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会(本级)2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(1)贯彻执行国家、云南省和红河州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订卫生健康政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施;统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;加强卫生健康人才队伍建设;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
(2)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议;组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。
(3)制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(4)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(5)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;提出药品价格政策和州内药品生产鼓励扶持政策的建议;组织开展食品安全风险监测评估,参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。
(6)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系;牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(7)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准;制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
(8)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。
(9)指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设;推进卫生健康科技创新发展。
(10)贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策;拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作;参与拟订中医药产业发展政策。
(11)建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。
(12)推进红河州生物医药和大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
(13)负责州干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(14)承担州老龄工作委员会的日常工作,负责指导管理红河州计划生育协会。
(15)完成州委、州政府交办的其他任务。
(16)职能转变。州卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康红河行动,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治疗为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略,建设面向东南亚卫生健康辐射中心。
二、基本情况
(一)机构设置情况
州卫生健康委员会内设办公室、人事科、规划发展与信息化科等21个科室和州委卫生健康工委办公室、机关及直属单位党委,下属非独立核算事业单位4个,即红河州医疗事故与技术鉴定办公室,红河州卫生健康人才管理中心、州急救中心、红河州计划生育协会机关;独立核算事业单位10个。我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会(本级)作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的:公务员49人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员24人,机关和事业工人6人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人(离休0人,退休39人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
一是医疗服务体系更加完善。全州各级各类医疗卫生机构达2630家,每千人口拥有病床8.98张。每千人口拥有卫生技术人员9.63人、执业(助理)医师3.23人、执业护士4.55人。三级公立医院增至15家,数量位列全省第二,二级公立医院增至35家,三级中医医院实现“从无到有”,增至5家,50%的县级中医医院综合服务能力达到国家推荐标准。县级综合公立医院全部通过提质达标验收,等级医院创建实现跨越发展。
二是医疗服务能力显著提升。引进东南大学附属中大医院、上海交通大学医学院附属儿童医学中心、复旦大学附属妇产科医院等6家优质输出医院,合作共建妇产、儿童、肿瘤、心血管、急重症、精神卫生6个省级区域医疗中心,已公布验收标准的5个中心自评达标率78.35%。全州建成3个国家级、84个省级临床重点专科,推进34个州级临床重点专科建设,实现急诊急救“五大中心”县市全覆盖。完成60个“临床五大中心”、3个省级中医临床医学分中心、23个省级中医特色专科建设,县级医疗服务能力大幅提升。12个紧密型县域医共体达到国家标准,“基层检查、上级诊断、结果互认”的新型诊疗机制基本形成。
三是基层健康网底更加牢固。建成覆盖州、县、乡的120调度指挥中心,在册救护车639辆,急救处置率达100%。建立673个医疗专家工作站、汇聚488名银龄医师。深化“组团式”帮扶、“沪滇协作”“省管县用”及州内三级医院对口支援,累计帮助受援医院开展教学查房5290次、手术示教4990台次、学术讲座2354次;引进新技术568项,建立特色专科235个,培育一批“带不走、留得住、能战斗”的基层医疗骨干队伍。全州152家乡镇卫生院(社区卫生服务中心)全部达到国家服务能力标准,村卫生室服务能力达到基本标准及以上的有819个;100%的乡镇卫生院(社区卫生服务中心)设置中医馆并配齐中医医师,97.85%的村卫生室能提供中医药服务,“简便廉验”的中医药服务触手可及。
四是健康均衡发展稳步推进。居民健康素养水平从20.62%提升至33.55%,人均预期寿命提升至2024年的75.9岁,全省排名第6位,连续19年无鼠疫流行。建成“红河州心理健康中心”并在全省率先开通“12356”心理热线,心理健康服务体系实现突破,建成省级示范托育机构4家、州级示范托育机构19家,孕产妇死亡率等核心指标优于全省,5个县市获健康县城建设省级表扬。医疗机构检查检验结果互认范围由三级医院扩大至州内23家二级甲等以上综合医院,医疗机构间检查检验结果互认为群众节省费用超362万元。圆满完成2025年10件惠民实事中卫生健康任务,建成13个中医药适宜技术推广中心,为20510名初一女生免费接种HPV疫苗,努力把为民服务惠民实事办实办好。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会为二级预算单位,故《部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会(本级)2025年度收入合计27787672.09元。其中:财政拨款收入27787672.09元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加1089387.51元,增长4.08%。其中:财政拨款收入增加1089387.51元,增长4.08%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会(本级)2025年度支出合计27787672.09元。其中:基本支出19606964.48元,占总支出的70.56%;项目支出8180707.61元,占总支出的29.44%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加1089387.51元,增长4.08%。其中:基本支出增加1082329.90元,增长5.84%;项目支出增加/7057.61元,增长0.09%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会(本级)机构正常运转的日常支出19606964.48元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出17774999.42元,占基本支出的90.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1831965.06元,占基本支出的9.34%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8180707.61元。其中:基本建设类项目支出38600.00元。
2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金经费227800元,主要用于实施基层卫生人才能力提升培训项目,开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员(包括临床医师、公卫医师等)、骨干全科医生、乡村医生等培训,提升基层医疗卫生服务及管理能力。
2024年、2025年红河州“红河奔腾”人才计划医疗卫生人才专项补助待遇资金3160000元,主要用于对2023年、2024年引进的89名医疗卫生专项人才发放生活补助。142万元为财政上年返回资金。
干部保健专项经费1053921.26元,主要用于通过积极开展集预防、保健、医疗为一体的医疗保健服务活动,不断提高领导干部健康水平。
2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划补助资金500103元,主要用于乡村医生的培训。
上海市对口帮扶红河州骨干医师进修补助资金768000元,主要用于选派16名医生赴上海对口区进修6个月。进一步加强我州基层医疗卫生专业技术人才队伍建设,提高基层医疗机构基本医疗及基本公卫的服务能力,开展特色科室扩展功能服务,进一步解决人民群众“看病难看病贵、就近就地看好病”的问题。
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金14500元,主要用于持续推进中医药特色人才队伍建设及逐步完善具有中医药特色的人才培训。
2024年基本公共卫生服务补助资金93100元,主要用于基本公共卫生服务12项建设工作的推进。
2024年重大公共卫生服务补助资金77607元,主要用于重大公共卫生的建设工作的推进。
2025年执收部门成本、三项考试考务经费、卫生技术专业职称考试考务经费专项补助资金2246996.35元,主要用于弥补前期成本支出,项目资金用于弥补公用办公经费的不足。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会(本级)2025年度一般公共预算财政拨款支出27787672.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1089387.51元,增长4.08%,完成年初预算的46.58%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出2614662.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%,完成年初预算的112.40%。主要用于行政单位离退休本年度支出138522元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1547318.88元、机关事业单位职业年金缴费支出303094.22元、死亡抚恤支出625727.2元。完成年初预算超过100%的增加的原因是本年度有2人离休人员去世,导致相关的经费增加。
9.卫生健康(类)支出22912278.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.45%,完成年初预算的51.97%。主要用于行政运行17577438.76元、其他卫生健康管理事务支出500103元、基本公共卫生服务93140元、重大公共卫生服务77607元、行政单位医疗548456.27元、事业单位医疗194931元、公务员医疗补助537132.4元、其他行政事业单位医疗支出68012.75元、其他卫生健康支出955124.37元。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出768000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出38600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1454131.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,完成年初预算的115.14%。主要用于单位住房公积金缴纳费用,由于人员有变动,所以与年初预算有差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元,决算为31604.95元,完成年初预算的43.90%;支出决算较上年减少39960.05元,下降55.84%。因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为60800.00元,决算为26139.75元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.71%,完成年初预算的42.99%;公务接待费支出年初预算为11200.00元,决算为5465.20元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.29%,完成年初预算的48.80%。
因公出国(境)费用上年无此项支出;公务用车购置费上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少34660.25元,下降57.01%;公务接待费支出决算较上年减少5299.80元,下降49.23%;具体是国内接待费支出决算5465.20元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少5299.80元,下降49.23%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72000.00元,支出决算为31604.95元,完成年初预算的43.90%,支出决算较上年减少39960.05元,下降55.84%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为60800.00元,决算为26139.75元,完成年初预算的42.99%;公务接待费支出年初预算为11200.00元,决算为5465.20元,完成年初预算的48.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年由于公务用车进行了大修理,产生的维修费63422.54元,2025年公务用车未进行大修,导致费用大幅度降低;2025年委机关严格控制在预算范围内,“过紧日子”的意识增强,厉行节约,公务接待有所减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少34660.25元,下降57.01%;公务接待费支出决算减少5299.80元,下降49.23%,具体是国内接待费支出决算5465.20元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年下降5734.8元,下降51.2%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年由于公务用车进行了大修理,产生的维修费63422.54元,2025年公务用车未进行大修,导致费用大幅度降低;2025年委机关严格控制在预算范围内,“过紧日子”的意识增强,厉行节约,公务接待有所减少。。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生服务、中医药工作、重大疾病预防控制等健康卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次70人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2025.5.28梁松接待昆明医科大学赴红河州开展“组团式”访企拓岗工作7人、国家第五轮全国艾滋病综合防治先行区专家赴红河州开展现场技术支持9人、云南省卫生健康委及州市参加2025年“12•4”国家宪法日集中宣传活动8人等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会(本级)2025年机关运行经费支出1831965.06元,比上年减少190093.21元,下降9.40%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,不断完善管理制度,切实做好机关运行经费的使用,最大限度地节约机关运行经费,提高财政资金的使用效益。单位机关运行经费主要用于机关日常运行所产生的邮电费、办公费、委托业务费及卫生健康业务工作产生的差旅费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,红河哈尼族彝族自治州卫生健康委员会(本级)资产总额8072173.99元,其中,流动资产231809.75元,固定资产6985196.49元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产2454.25元,其他资产852713.5元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5919394.46元,其中固定资产减少207933元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入900元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额64739.75元,其中:政府采购货物支出38600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出26139.75元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入,指红河州财政局当年拨付的资金。
2.其他收入,指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。
3.基本支出,指为保证我单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。
4.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。










