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部门决算

  • 索引号: hhzkxjsy/2026-00001
  • 发布机构: 红河州科学技术院
  • 文号:
  • 发布日期: 2026-09-17
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州科学技术院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全州科技创新政策的制定落实和科技创新体系建设、科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策落实、“双创”工作,打造“双创”升级版。科技对外交往、科技交流政策出台并推动落实,承担“科技入滇”专项工作,承担沪滇科技对口帮扶与合作工作。火炬统计、科普统计和全社会研发经费投入等统计工作,对县市、企业进行业务培训。科技宣传、信息等工作。负责科研项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。承担推动全州生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。承担红河州国家农业高新技术产业示范区创建申报和推进工作。承担全州科技成果评价工作。负责组织企业申报国家高新技术企业、云南省科技型中小企业,对申报企业进行指导和辅导。负责开展技术合同认定、技术市场交易等工作。负责红河上海科技中心管理和服务工作。承担州科技局安排的相关工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位无内设机构。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州科学技术局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员22人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

一是以创新主体培育建设为牵引,激发创新活力。着力抓好高新技术企业培育这个核心。“一对一”培育服务企业73家,有效期内高新技术企业总数达159家,增幅22.30%,超额完成省厅下达的13.8%增长任务。着力抓好科技型中小企业培育这个关键。全州备案省级科技型中小企业总数达886家,增幅15.66%。做好创新平台建设工作,组织州内高校、科研院所、企业开展申报。获批建设省级重点实验室1个、省级院士专家工作站8个,获批立项省级重大科技专项计划和重点研发计划专项5项,完成省级重大科技专项计划2项。2024年红河州研发投入总量27.5亿元,排名全省第4,同比增长5.24亿元,增幅23.54%;研发投入强度0.92%,较2023年增长0.15个百分点。

二是以科技成果转化应用为导向,强化创新供给。着力推进科技项目落地。围绕6条产业链布局创新链,开展指导服务,争取各级科技项目1015项,项目资金5781.7万元。着力推进关键技术攻关。积极对接引进中国热带农业科学院、中国科学院、湖南农科院等创新团队,支持红河州生物医药产业发展,获批云南省沿边跨境中药材重点实验室;云南省中越珍稀人参属资源国际联合实验室成功立项;荣获2024年度云南省科学技术奖励9项(一等奖1项);开展2025年度云南省科学技术奖项目提名工作,完成提名申请7项(科学技术进步奖一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项,自然科学奖三等奖1项)。着力推进科技成果转化。聚焦企业技术需求,鼓励院校、企业牵头,参与申报科研课题,提升成果转化率。截至2025年12月,全州完成技术合同认定登记852项,合同成交额22.52亿元。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术院2025年度收入合计4,796,181.66元。其中:财政拨款收入4,788,041.30元,占总收入的99.83%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入8,000.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.17%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入140.36元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加607,595.54元,增长14.51%。其中:财政拨款收入增加735,135.35元,增长18.14%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少539.81元,下降79.36%。主要原因是单位资金项目转为财政资金项目。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州科学技术院2025年度支出合计4,849,943.50元。其中:基本支出4,628,616.30元,占总支出的95.44%;项目支出221,327.20元,占总支出的4.56%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加489,881.78元,增长11.24%。其中:基本支出增加659,460.35元,增长16.61%;项目支出减少169,578.57元,下降43.38%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%,主要原因是红河州科学技术合同登记站登记机构奖补经费、丘陵山地甘蔗新品种及绿色低碳高效生产技术产业化应用经费项目等加快项目支出进度,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术院机构正常运转的日常支出4,628,616.30元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,388,588.18元,占基本支出的94.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240,028.12元,占基本支出的5.19%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州科学技术院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出221,327.20元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

红河州科学技术合同登记站登记机构奖补项目经费120,818.00元,主要用于组织开展红河州科技成果认定登记和科技成果转化等相关科技工作,通过召开会议、组织培训、开展调研等业务工作,进一步优化全州技术合同认定登记工作环境。

云南省金平县金河镇、金水河镇科技特派队工作经费项目经费32,375.20元,主要用于针对金平县金河镇和金水河镇11个边境村农业全产业链中薄弱环节,以市场需求为导向,着力提高农业质量效益、化肥农药提质增效,支持发展壮大乡村特色产业,示范推广农业绿色技术,提升农业绿色生产标准化、规范化水平,提升耕地质量及生产力水平,发展循环农业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州科学技术院2025年度一般公共预算财政拨款支出4,788,041.30元,占本年支出合计的98.72%。与上年相比增加/减少735,135.35元,增长18.14%,完成年初预算的116.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

6.科学技术(类)支出3,549,788.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%,完成年初预算的120.28%。主要用于在职人员工资福利支出、日常公用经费支出、项目支出等资金支出;造成预决算差异的主要原因是加快上年度结转项目经费支出进度。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

8.社会保障和就业(类)支出496,227.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%,完成年初预算的111.78%。主要用于列支单位养老保险、职业年金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2025年度在职人员变动调整。

9.卫生健康(类)支出366,122.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%,完成年初预算的93.55%。主要用于支付职工医疗保险;造成预决算差异的主要原因是2025年度在职人员变动调整。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

19.住房保障(类)支出375,903.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的114.35%。主要用于列支单位养老保险、职业年金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2025年度在职人员变动调整。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元,决算为11,371.58元,完成年初预算的94.76%;支出决算较上年减少24,666.16元,下降68.45%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元,决算为9,593.58元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.36%,完成年初预算的95.94%;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为1,778.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.64%,完成年初预算的88.90%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少26,444.16元,下降73.38%;公务接待费支出决算较上年增加1,778.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算1,778.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,778.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元,支出决算为11,371.58元,完成年初预算的94.76%,支出决算较上年减少24,666.16元,下降68.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元,决算为9,593.58元,完成年初预算的95.94%;公务接待费支出年初预算为2,000.00元,决算为1,778.00元,完成年初预算的88.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少26,444.16元,下降73.38%;公务接待费支出决算增加1,778.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算1,778.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,压减支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位及相关部门调研指导工作,各级科技部门之间学习交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州科学技术院2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,红河哈尼族彝族自治州科学技术院资产总额1,888,765.59元,其中,流动资产218,300.31元,固定资产1,643,107.6元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产27,358.22元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少91,379.37元,其中固定资产减少71,401.4元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额16,391.58元,其中:政府采购货物支出9,298.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出7,093.58元。授予中小企业合同金额11,298.00元,其中:授予小微企业合同金额11,298.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

附件【红河哈尼族彝族自治州科学技术院.xlsx
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