部门决算
- 索引号: hhzgmtzx/2026-00023
- 发布机构: 红河州融媒体中心
- 文号:
- 发布日期: 2026-09-17
- 时效性: 有效
红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(1)贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,落实省委和州委工作要求,研究拟定州级媒体融合发展规划,统筹协调推进州级媒体深度融合发展,按照州委的统一部署,协调省级媒体和县级融媒体中心之间的工作。
(2)把握正确政治方向和舆论导向,发挥党委和政府的喉舌作用,围绕州委、州政府中心工作开展新闻宣传工作。
(3)负责推进州级传统媒体和新媒体深度融合发展;负责中共红河州委机关报“红河日报”采编、出版、印刷、发行工作;组织制定并实施红河广播电视台的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发;负责网站、微博、微信、手机客户端、抖音、快闪等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作。
(4)开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目:履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责,制作人民群众喜闻乐见的精品融媒体产品。
(5)加强技术创新,提升新闻宣传工作的科技含量和水平,保障融媒体平台的安全运营。
(6)根据国家政策和市场需求,开展合办、协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动。
(7)负责开展对外交流与合作;监督管理、审查报纸、网站、广播电视节目、网络视听节目及新媒体平台的内容和质量。
(8)加强队伍建设,有计划培养各类融媒体人才。
(9)引导社会热点,加强和改进舆论监督。
(10)根据州政府授权,承担所属国有资产管理,并负责其保值增值。
(11)承担州委、州政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
红河哈尼族彝族自治州融媒体中心共设置17个内设机构,包括:办公室、人事部、计划财务部、总编室、策划部、采访部、新媒体部、国际传播部、民语节目部、报刊部、电视部、广播部、网站编辑部、数据部、质量监督部、技播部、产业部。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:红河哈尼族彝族自治州融媒体中心。
纳入红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年末编制内实有人员217人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员217人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年末其他人员81人。包括财政拨款开支经费的人员81人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人(离休2人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员106人(离休0人,退休106人)。年末遗属1人。
车辆编制23辆,在编实有车辆9辆,另有红河传媒集团未分回资产11辆。
三、重点工作概述
(一)突出政治引领,抓实思想政治工作
1.强化理论武装。认真贯彻“第一议题”学习制度,深入学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于党的建设和党的自我革命的重要思想,学习贯彻党的二十届四中全会精神,系统全面学习习近平文化思想、《习近平谈治国理政》第五卷和习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,坚持以新时代党的创新理论凝心铸魂,不断夯实全面从严治党思想基础,始终以理论清醒保持政治坚定。今年以来,共召开中心委员会29次,开展理论学习中心组集中学习8次。
2.抓实意识形态领域工作。深化对习近平总书记关于党的新闻舆论工作的新论断新观点、关于意识形态工作、关于推动媒体融合发展的重要论述等的学习把握。严格落实意识形态工作责任制,强化意识形态宣传平台和阵地建设,对2024年度和2025年上半年意识形态领域情况进行通报,开展意识形态领域形势分析研判5次,教育引导党员干部树立正确舆论导向。
3.抓好组织建设,提升组织能力。一是严肃开展党内生活。完成领导班子2024年度民主生活会,班子和班子成员坚持问题导向,切实抓好整改工作。认真开展2024年度组织生活会,并民主评议党员,不断提升党员的政治素质,发挥党组织的政治引领作用。二是持续抓好组织建设。严格按程序完成机关党委和部分党支部届中改选工作。三是有序拓展党建活动。组织开展“缅怀先烈忆初心 国防教育我参与”清明节主题党日活动和观看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年阅兵式现场直播、“‘书与我’—读好书 强党性 担使命”读书分享等“五个一”活动,进一步推进学习型机关建设。
4.强化作风建设。一是认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。截至目前,完成领导班子、班子成员、党支部班子的问题查摆和整治台账,持续推进整改工作。二是抓好专项整治工作。按照省、州党委关于违规饮酒集中纠治、“机关病”和“衙门作风”专项整治的相关要求,利用中心委员会、理论学习中心组、党员大会、“三会一课”和主题党日、部室例会等,抓好政策学习和自查自纠。
(二)持续深化改革,全力推动媒体融合发展提质增效
1.优化内设机构和岗位设置。在保留内设机构和科级干部名称、职数的基础上,将原有18个部门整合为12个工作版块,实行扁平化管理,打破部门壁垒,减少工作环节,提升运转效率,实现人尽其才。
2.完善平台功能,推动流程优化。不断完善融媒生产平台功能,在打通内容生产流程、实现媒资共享的基础上,完善人工智能生成、宣传情况统计、舆情分析、绩效考核等功能,业务互融互通目标基本实现。
3.深化技术革新,推动优质整合。交通广播FM101.9同频覆盖网建成正式投入使用;响应精简精办频率频道节目栏目要求,关停新闻综合频道标清频道;综合广播发射系统设备完成更新换代;稳步推进密评密改工作。
(三)聚焦主责主业,全面做好宣传工作
1.围绕中心,服务大局,加强重点工作宣传力度。中心全平台开设“学习贯彻党的二十届四中全会精神”“决胜‘十四五’迈上新台阶”“牢记总书记嘱托 开创云南发展新局面”“锲而不舍落实中央八项规定精神”等栏目,持续办好“学习贯彻党的二十大精神”“推进作风革命 加强效能建设”“强信心 增动力 快转型 提质效”“‘清廉云南’建设红河实践”“铸牢共同体 中华一家亲”“铭记历史 缅怀先烈”等专题专栏。截至目前,中心全平台共刊播各类新闻145,437条次,播出公益广告131,807条次。
2.加强策划推动创优,着力打造融媒精品爆款。不断增强“云南红河发布”系列平台的聚合效应,优化内容、活动,创新新闻报道方式方法,“云南红河发布”系列新媒体平台粉丝数大幅增加,截至目前,全平台粉丝数达3,041.3万,其中,微信公众号粉丝数93.5万,客户端粉丝数202.5万,微博粉丝数21.7万,今日头条粉丝数3.7万,视频号粉丝数6.3万,抖音粉丝数37.1万,快手粉丝数65.5万,强国号粉丝数2,611万。“云南红河发布”系列平台传播力持续向好,公众号与微博传播力在全省州市级融媒体同类平台中始终位居前列,微信公众号互动量排名全省第一,视频号互动量排名全省第六。“2025香约云南·个旧赏花季”、央视“三餐四季”“花开中国”、2025第三届云南蓝莓大会、滇超联赛等宣传引起社会关注,获得广泛好评。
3.发挥本土区位优势,持续彰显国际传播效能。中心确立“品牌塑造为核心、合作联动为支撑、青年参与为活力”的工作思路,构建起具有边疆特色的国际传播体系。今年以来,5个海外社交媒体官方账号发布推文10,060条,总阅读量超2,948.83万次、互动量32万次。一是今年2月面向东盟国家、越南的“东盟时间”“越走越心动”的两个账号在抖音平台上线,与海外账号联动,分别以英语、越南语为主,发布文旅推文。二是原创视频产品《过桥米线 来自云南的美味》在泰国第九电视台及其旗下社交媒体平台账号播出,覆盖1,200余万粉丝,红河美食文化精准触达海外受众;《全球连线|异乡成归处:俄罗斯博主红河安家记》获新华社采用,浏览量107.5万次。三是荣获澜湄视听“优嘉计划”国际传播“十嘉”案例(优秀单位),《蓬勃脉动的口岸经济》等3件原创短视频获第七届“一带一路”百国印记短视频大赛文化桥梁奖、智汇发展奖,显著提升红河州国际知名度与影响力。
4.强化正向舆论引导,做好理论宣传阐释工作。发挥主流媒体正向舆论引导作用,在各平台转载转发中央、省级媒体政策、理论阐释性相关文章160篇,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”,教育引导广大群众感党恩、听党话、跟党走。
5.聚焦民生媒体监督,解决群众急难愁盼问题。今年以来,中心将整治形式主义为基层减负纳入清廉云南建设红河实践主要内容,做好宣传推介,为促进全州各地各部门转作风、提效能,抓落实、促发展发挥媒体舆论监督作用。截至目前,共播出41期《红河热线》(其中,《红河热线·清廉为民》特别节目7期、《红河热线》政策解读特别节目7期),通过广播热线、红河网专区后台、“云南红河发布”系列平台等“媒体问政”渠道,共收到各类意见建议278条,转办278个,回复办结239个。
6.上下联动精准推送,对外宣传卓有成效。中心主动加强与中央、省级主流媒体的沟通联系,积极推送红河好声音、好故事、新亮点,提升红河在外的美誉度和影响力。2025年,共在上级媒体播发各类新闻1,150条,其中,央媒采用70条,省级媒体采用1,080条。
7.重质量提数量,精品创优取得新突破。今年,中心共有59件新闻作品和2件典型案例获得各级奖项。其中,红河州融媒体中心参与报道的《人民路上为人民》系列报道和重大主题直播“澎湃新时代 律动彩云南”分获第35届中国新闻奖一、三等奖;公益广告广播作品《不是所有的陪伴都能来日方长》分别荣获广电总局2024年全国敬老养老助老公益广告优秀作品和民政部、广电总局、中国老龄协会三部门全国敬老养老助老公益广告扶持作品,并入选“全国优秀广播电视公益广告作品库”。《“云南红河发布”新媒体矩阵架起边疆民族地区“数字云桥”》《红河州融媒体中心以“四变四建”开创智能传播新局面》分别获评2025年云南省广播电视媒体融合新媒体平台建设类典型案例和人工智能应用类典型案例,《“云南红河发布”新媒体矩阵架起边疆民族地区“数字云桥”》还获得全国广播电视融合新媒体平台建设典型案例提名。中心重点打造的纪录片《滇南抗战》在全平台播出后,得到上级领导和相关领域专业人士的认可,在受众中引发关注和反响。
(四)州记协换届选举和州新媒体协会改选工作稳步推进
在州委宣传部的指导下,州记协换届选举工作已完成方案制定、工作报告、财务报告、章程修订、选举办法、会议议程等起草和协会原法人离任审计等工作,并按照登记机关相关文件要求调整完毕,待干部兼职审批完成后将举行换届大会。红河州新媒体协会先后召开第一届第三次会员大会和第一届理事会第四次、第五次会议,会议增补选了红河州新媒体协会理事会成员,选出新一任会长,会议通过了协会章程的修订。
(五)积极拓展创收渠道,不断增强造血功能
今年以来,州融媒体中心共与188家部门、企业签订合作协议,深入开展业务合作,成功举办“少儿春晚”“红河州首届少儿运动会”“缤纷盛夏爸妈登场”“‘曹灿杯’朗诵活动”“红融研学”等活动,扩大了媒体影响力,将公信力转化为用户流量和商业收益。其中,州融媒体中心承办的红河州首届少儿运动会,获得了良好的社会反响。截至目前,中心实现营收1,038万元,红融公司完成创收357万元。
(六)激发活力,抓实干部队伍建设
1.做好干部选拔任用工作。一是配合州委组织部做好2名处级干部选拔任用民主推荐工作和2名处级干部试用期满考核工作;二是圆满完成23名科级干部试用期满考核工作,完成考核材料准备、干部大会组织、任前谈话及干部任免、更新档案等全流程工作;三是根据人岗相适原则调整1名科级干部岗位和做好1名正科级干部选拔任用工作。
2.抓实干部职工教育培训。组织开展“DeepSeek→AI创作”生成式人工智能实操特训班、绩效管理专题培训等线下培训1,260人次,“融媒素养提升”专题培训、“金声计划”网络专题培训、法治教育网络专题培训等网络培训18场次1,000余人次。
3.积极引进人才。完成哈尼语播音主持1人、创意设计1人及采编4人的招聘工作,人员已安排在相应工作岗位。
(七)筑牢安全防线
严格落实国家安全、安全生产责任和“三审三校”“重播重审”制度,定期开展刊播、网络、消防、保密等风险排查,及时消除隐患。全年未发生网络安全、失泄密事件及重大播出事故,保障了内部管理平稳有序。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年度收入合计67,982,723.46元。其中:财政拨款收入57,636,882.47元,占总收入的84.78%;无上级补助收入;事业收入10,345,284.67元(含教育收费0.00元),占总收入的15.22%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入556.32元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计减少5,551,016.98元,下降7.55%。其中:财政拨款收入减少2,528,403.77元,下降4.20%;上级补助收入无增减变化;事业收入减少2,797,922.16元,下降21.29%;经营收入无增减变化;附属单位上缴收入无增减变化;其他收入减少224,691.05元,下降99.75%。减少的主要原因是:财政拨款项目经费减少;报刊发行收入减少。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年度支出合计68,030,377.06元。其中:基本支出54,366,139.68元,占总支出的79.91%;项目支出13,664,237.38元,占总支出的20.09%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少5,527,402.58元,下降7.51%。其中:基本支出增加1,886,932.65元,增长3.60%;项目支出减少7,414,335.23元,下降35.17%;上缴上级支出无增减变化;经营支出无增减变化;对附属单位补助支出无增减变化。减少主要原因是:财政拨款项目经费减少;报刊发行收入减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54,366,139.68元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出51,841,958.76元,占基本支出的95.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,524,180.92元,占基本支出的4.64%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,664,237.38元。其中:基本建设类项目支出67,600.00元。
1.非基本建设类重点项目开支及开展工作情况如下:
1)红财教发〔2024〕115号行业新视界科普信息化合作推广经费项目经费90,000元,主要用于科普知识推广宣传委托业务费。
2)红财预指〔2025〕235号政府门户网站信息编审发布服务项目经费400,000元,主要用于网络通讯信服务、编审发布劳务费、红河网商用密码改造项目设备购置。
3)红财教发〔2025〕35号红河州融媒体中心调频广播设备购置及运行维护项目经费1,416,000元,主要用于运行维护、设备购置。
4)红财社发〔2024〕136号2024年防治艾滋病专项项目经费8,883.5元,主要用于开展防艾知识宣传差旅费。
5)红财社发〔2025〕147号2025年防治艾滋病专项项目经费100,000元,主要用于开展防艾知识宣传委托业务费。
6)红财综发〔2025〕17号中国体育彩票2025年红河州全民健身宣传项目经费100,000元,主要用于全民健身项目宣传劳务费。
7)红财综发〔2024〕25号承办第四届红河州城市足球超级联赛项目经费400,000元,主要用于本届红超联赛赛事执行费。
8)红财预指〔2025〕028号融媒生产平台建设项目经费930,000元,主要用于红河州融媒体中心融媒生产平台设备购置。
2.基本建设类项目开支及开展工作情况如下:
红财建发〔2025〕90号信创项目经费67,600元,主要用于红河州融媒体中心融媒信创台式计算机和便携式计算机采购。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年度一般公共预算财政拨款支出57,136,882.47元,占本年支出合计的83.99%。与上年相比减少2,928,403.77元,下降4.88%,完成年初预算的143.84%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
6.科学技术(类)支出90,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于全州科普信息化建设工作,切实加大我州科学技术方面的宣传力度,做好科普知识推广;造成预决算差异的主要原因是此资金为2024年结转资金。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出43,567,853.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.25%,完成年初预算的158.39%。主要用于2025年度人员经费、日常支出和设备购置;造成预决算差异的主要原因是在编人员增资、人员经费增加,增加少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、融媒生产平台建设项目、调频广播设备购置及运行维护项目等项目经费。
8.社会保障和就业(类)支出5,447,371.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%,完成年初预算的97.73%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险、职业年金支出、2名离休人员离休费、死亡抚恤;预决算差异较小,属于正常浮动区间。
9.卫生健康(类)支出3,647,126.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%,完成年初预算的102.16%。主要用于在职人员的机关事业单位大病医疗保险、基本医疗保险和公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是2024年度7月起进行人员增资,社保缴存基数提高,在职人员医疗保险和公务员医疗补助支出增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
14.资源勘探工业信息等(类)支出67,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于红河州融媒体中心融媒信创台式计算机和便携式计算机采购;造成预决算差异的主要原因是新增信创项目经费。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
19.住房保障(类)支出3,386,930.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的110.26%。主要用于职工住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是2024年度7月起进行人员增资,住房公积金缴存基数提高。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
23.其他(类)支出930,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%,年初无此项预算。主要用于设备购置;造成预决算差异的主要原因是新增融媒生产平台建设项目经费。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无预决算差异。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元,决算为136,545.72元,完成年初预算的97.53%。支出决算较上年减少291,122.28元,下降68.07%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为130,000.00元,决算为129,996.72元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的21.67%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为6,549.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.49%,完成年初预算的4.68%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少292,671.28元,下降69.24%;公务接待费支出决算较上年增加1,549.00元,增长30.98%;具体是国内接待费支出决算6,549.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,549.00元,增长30.98%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元,支出决算为136,545.72元,完成年初预算的97.53%,支出决算较上年减少291,122.28元,下降68.07%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为50,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为130,000.00元,决算为129,996.72元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为6,549.00元,完成年初预算的65.49%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约精神,严格控制经费支出,压缩“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少292,671.28元,下降69.24%;公务接待费支出决算增加1,549.00元,增长30.98%,具体是国内接待费支出决算6,549.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,549.00元,增长30.98%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费大幅度减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于红河哈尼族彝族自治州融媒体中心为保障全州新闻宣传工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于来访学习、交流单位发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州融媒体中心2025年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,红河哈尼族彝族自治州融媒体中心资产总额44,072,874.43元,其中,流动资产13,440,612.83元,固定资产17,693,444.32元(净值),对外投资及有价证券3,321,294.00元,在建工程253,329.20元,无形资产9,295,457.88元(净值),其他资产68,736.20元(净值)(具体内容详见附表12)。
与上年相比,本年资产总额增加1,329,481.93元,其中固定资产增加7,387,953.64元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额4,447,233.03元,其中:政府采购货物支出1,446,925.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3,000,308.03元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
详见附表13
(二)部门整体支出绩效自评表
详见附表14
(三)项目支出绩效自评表
详见附表15
五、其他重要事项情况说明
1.长期股权投资说明:红河哈尼族彝族自治州融体中心成立前原红河日报社投资红河日报社传媒有限责任公司的投入资金,金额60万元,作为启动资金。2023年红河日报社传媒有限责任公司更名为红河红融传媒有限公司,根据州财政国库要求,年末按权益法核算,现根据红河红融传媒有限公司年度报表所有者权益账面余额332.13万元,进行调整。
2.“受托代理资产”说明:原红河新闻传媒集团深化改革时,红河日报社代管银行存款6.87万元,列在“委托代理资产”科目中。
3.自2009年红河新闻传媒集团改制以来,因红河新闻传媒集团债权债务一直未进行分配,导致报表数据存在诸多问题。同时在2014年经济责任审计报告、2015年整体绩效评价报告、2018年州审计局机构改革资产负债审计报告、2022年机构改革清产核资报告及2023年州委巡察报告中,均提出希望上级部门能尽快对红河新闻传媒集团债权债务尽快进行分配,以真实反映报表数据。
4.红河州融媒体中心为一般纳税人,2023—2025年进项税额大于销项税额,存在待抵扣进项税额,故应交增值税为负数。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
4.政府采购。政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
5.机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。










