部门决算
- 索引号: hhzgsylhh/2026-00003
- 发布机构: 红河州工商业联合会
- 文号:
- 发布日期: 2026-09-16
- 时效性: 有效
红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士积极履行社会责任。三是参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。七完成州委、州政府及省工商联交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,本年内无变动,所属单位0个,分别是:
1.办公室。负责机关日常事务管理和综合协调服务;负责机关文秘、会务、档案、保密、接待、后勤保障等工作;负责组织人事工作;负责财务、审计、国有资产管理;负责督查督办工作;负责党风廉政建设工作。
2.经济联络科。负责为民营企业提供政策咨询、信息、投融资、科技、经贸、信用、风险防范等服务;负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务;负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作;负责对外联络,开展国内国际经济交流与合作;负责上规模民营企业、“走出去”非公有制企业调研统计和全省非公有制企业100强申报推荐工作;负责指导基层工商联开展经济服务和对外联络工作。
3.社会服务科。负责组织和引导非公有制经济人士参与光彩事业、服务开发、社会公益、促进就业再就业;负责联系指导和推动基层工商联、行业商会协会、会员企业促进就业再就业,举办“民营企业招聘周”活动;负责民营企业履行社会责任和光彩事业数据统计与分析,建立州非公有制企业社会贡献业绩库;负责表彰宣传光彩事业先进典型;负责州工商联承担的定点帮扶工作;承担州光彩事业促进会日常工作。
4.组织建设科。负责民营经济代表人士日常联系、培养、评价的有关工作,协助做好有关考察与政治安排推荐工作;承担会员发展、管理、服务工作;做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作。负责对企业家执委、常委、副主席、副会长履职行为监督管理和考核评价;负责工商联组织体系建设和工作评价,培树县级工商联先进典型;负责所属商协会管理、指导、引导和服务工作,推动工商联所属商协会改革发展;负责州总商会年检工作。
5.宣传研究科。负责宣传非公有制经济方针政策和工商联工作;负责协调和推动非公有制经济人士的思想政治工作;负责促进非公有制企业文化建设;负责非公有制经济代表人士和机关干部职工教育宣传工作;负责信息工作和管理州工商联微信公众号;负责意识形态工作;负责非公有制经济、行业商会协会、州工商联政策理论研究和非公有制经济人士思想动态研究;负责重要课题调查研究和申报、验收工作;负责参政议政有关工作,起草政协团体提案和大会发言材料;负责重要会议文件和领导重要讲话稿起草工作;负责州工商联历史研究、编纂工商联(总商会)大事记、年鉴、史料;承担州工商联参政议政委员会日常工作。
6.法律维权科。负责对会员开展法律咨询、培训和服务,送法进企业,协调处理会员民(商)事纠纷案件,维护会员合法权益;负责开展涉及非公有制经济法律、法规和政策方面课题研究;负责参与协调劳动关系三方四家工作机制,推进实施集体合同制度攻坚计划,开展集体协商和法律维权交流;负责联系相关司法和行政执法部门,反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求,参与非公有制经济法治环境建设;负责政府评议职能部门工作;负责相关社会治安综合治理和依法治州工作;负责州民营企业投诉中心办公室工作,帮助解决民营企业涉法涉诉法律知识产权等问题,发挥职能作用。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.本单位为红河哈尼族彝族自治州工商业联合会所属一级预算单位,单位性质为行政单位,决算编报类型为单户表,按照政府会计制度填报决算数据。
纳入红河州工商业联合会部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的:公务员17人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。年末学生0人。年末遗属0人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年红河州工商联在中共红河州委的正确领导下,在云南省工商联的指导下,始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,贯彻落实《中共中央 国务院关于加强新时代工商联工作的意见》要求,围绕州委“337”工作思路,坚持服务企业就是服务发展,充分发挥工商联统战性、经济性、民间性的特点和优势,扎实推动《红河州工商联促进“两个健康”三年行动计划(2023—2025年)》的实施,建设“有为工商联”,为全州经济社会高质量发展作出积极贡献。
(一)坚持“高素质”加强思想政治引领。一是抓好民营经济人士思想教育引领。召开民营经济代表人士学习贯彻习近平总书记重要讲话精神座谈会。在微信公众号开设“学‘习’时刻”“民营经济大家谈”“民营企业政策窗口”“执委风采”“商会风采”“党的二十届四中全会热议”等专题栏目。二是深化理论武装。依托“工商联党组理论学习中心组”“商会党建讲堂”等平台,组织学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神、中央经济工作会议精神、《中华人民共和国民营经济促进法》解读等内容30余场次,覆盖民营经济人士2100余人次,引导广大企业家增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是抓好宣传工作队伍建设。严格执行《红河州工商联信息发布管理制度》,严控“红河州工商联微信公众号”信息“三审三校”,定期实行网络词条倒查、自检,并形成报告报州网信办。四是开发“红河小红”AI。联合发改、工信、税务等部门建立“红河小红”AI智脑库,通过一问一答的方式打通政企宣传“最后一公里”。发布稿件1312篇,总阅读量突破1万人次。
(二)坚持“高站位”搭建政企桥梁纽带。一是围绕全州发展大局提升建言质量。主动申报云南省工商联第二批重点培树单位,围绕“参政议政”主题打造“有为工商联”。州两会期间,州政府许高红副州长参加工商联界别组讨论,听取委员意见建议。全州工商联系统提交人大建议、政协提案302篇。州工商联报送的两篇建言入选州政协大会发言、协商汇报会发言。二是围绕促进“两个健康”提升调研质量。加强与州社科联合作申报省工商联“揭榜挂帅”项目,承接《云南乡镇街道商会规范化建设水平及提升路径的调研》课题,通过深入调研,向省工商联提交课题成果21份。三是围绕州工商联调研成果提升文稿质量。报送州工商联2025年全面深化改革总结。报送州政府办约稿。撰写县市工商联实施促进“两个健康”三年行动计划中期评估报告。按照全国工商联征文通知,全州工商联报送5篇研究报告。报送省对州督查涉及加强新时代工商联工作情况报告。
(三)坚持“高质量”激发企业发展活力。一是创业就业扶持平台更加坚实。持续深化与承办银行的协作机制,持续开展创业就业工作系列活动,全面完成了年初634户的贷款任务,并超额完成38户,支持672人创业,发放贷款金额18,133.05万元,带动就业2074人,有效激发市场主体活力。二是政企对接服务平台更加精准。主动与州人民银行信贷科加强对接合作,开展“财税金融赋能商协会”系列活动,先后赴3家州级商协会宣讲金融政策,服务企业超过150人次。举办“商协共聚 汇智红河”商务对接恳谈沙龙活动。组织15家州级商协会负责人参加全州“营商红河”品牌提升推进会暨招商引资工作大会。三是企业梯度培育平台更加完善。积极推荐我州13户企业参与2025年云南省民营企业 100 强企业评选活动,10家民企上榜100强榜单,6家入围“制造业20强”“服务业20强”“创新能力20强”“吸纳就业20强”榜单。四是服务企业商贸参展更具活力。携手滇商经济研究院、昆明市就业促进会、云企出海经贸服务中心等单位,举办2025年民营企业外贸政策宣讲会,州内60余名民营负责人和公司高管参加培训。
(四)坚持“高标准”推进法律服务工作。一是开展“法律三进”活动,强化法治宣传教育。二是畅通民企诉求渠道,维护合法权益。开展和优化“政企面对面”活动13场,共90家企业参与,推动解决诉求139件,办结率稳步提升。开展法律咨询、诉求收集、风险评估22次,办理企业投诉事项18件,切实维护企业合法权益。开展民营企业评议政府职能部门工作。三是夯实商会调解基础,多元化解矛盾纠纷。截至目前,红河州工商联共设立商协会调解室8个,聘任26名调解员,特聘16名注册会计师、注册税务师、律师的专业人才担任商会“特邀调解员”。
(五)坚持“高水平”组织体系扩容提质。一是政治建设铸魂,引领力显著增强。召开州工商联(总商会)六届四次执委会、三次常委会,开展企业家副主席、副会长的述职测评。常态化分析研判执委、商协会领导班子队伍状况,开展企业家执委届中履职评价。二是组织体系扩容,覆盖面持续拓宽。积极引导和吸纳优秀民营企业加入工商联及商会组织,全州工商联有会员12089个,其中,个人会员7234个、企业会员4652个、团体会员203个;较2024年新增2839个,增长率为30.69%。三是注重结果导向,加强示范引领。红河州电动车行业协会的“党建+行业治理推动政策落地,创新解决融资维权”、红河州建材行业商会“行业自律公约和信用评价体系完善,推动绿色发展”获评云南省工商联“四好”商会优秀案例。做好红河州“五好”县级工商联、“四好”商会优秀案例的申报认定工作。
(六)坚持“高效率”力促共富责任同行。一是持续推进“万企兴万村”行动。红河州光彩事业促进会开展等级评估组织申报,被州民政局评定为3A组织,同时向州财政局以及税务局申报2025—2029年度的非营利组织免税资格。二是开展促就业工作。组织州教育体育局、州人社局、相关高校及职业院校就业工作负责人以及5家重点民营企业人力资源负责人参加省工商联举办的2025年度云南省“百城千校万企”促就业行动推进会暨云南财经大学春季招聘会。与州人社局等单位共同开展2次线下招聘会,常态化收集全州有用工需求的民营企业就业岗位信息,引导企业拓宽就业渠道。三是持续深化帮扶协作。选派两名干部到挂钩联系点开展驻村工作,协调9.5万元修缮道路。动员我州民营企业积极参与“消费帮扶新春行动”和“消费帮扶金秋行动”,采购脱贫地区农副产品57.82万元,帮助销售农副产品总额超过876.96万元。
(七)坚持“高要求”建设有为工商联。一是落实党风廉政建设责任制要求,做好党风廉政建设日常工作。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。召开2025年度党风廉政建设工作会,组织干部职工签订廉政承诺书。组织开展党风廉政谈话、科室负责人述责述廉评议和日常监督工作,将廉洁教育纳入机关干部日常教育内容。二是加强机关作风建设。推动党中央重大决策部署、省委、州委工作要求在工商联系统贯彻落实,制定《州工商联2025年工作要点》。开展每月一期“思享月谈”,围绕工商联职能职责凝聚智慧、推动工作。开展省对州、州对县综合考核中期评估工作。严格落实好整治形式主义为基层减负要求,进一步精简各类文件,强化审核把关,切实提高文件的运转效率。三是坚持齐抓共管,筑牢机关保密、安全防线。严格执行保密管理制度,强化保密防范。四是提高机关运行保障能力,发挥服务支持作用。严格落实好中央、省委、州委关于推动党政机关过紧日子的相关要求,强化预算执行管理,合理安排资金使用,严格规范各项经费开支范围,加强三公经费管理。严格执行公务出差、公务用车、公务接待等制度,修改完善机关内控制度和程序标准。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》细化公开到经济分类款级科目。
红河州工商业联合会没有政府性基金收支,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
红河州工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2025年度收入合计5646956.50元。其中:财政拨款收入5646956.50元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加380529.95元,增长7.23%。其中:财政拨款收入增加380529.95元,增长7.23%;无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。收入增长的主要原因是:一是本年在职人员工资津贴、社保等收入数增加,人员经费较上年增长3.48%;二是公用经费收入增加,增长率为6.90%;三是2025年项目经费收入增加,增长率为265.51%,项目经费收入增加较大,由于我会2024年12月1日至7日举办了一期大连理工大学红河州工商联创业就业培训班,但是2024年底财政一直未同意支付申请,导致该笔资金2024年底未支付成功,该笔资金于2025年2月支付。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2025年度支出合计5646956.50元。其中:基本支出5398556.50元,占总支出的95.60%;项目支出248400.00元,占总支出的4.40%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加380529.95元,增长7.23%。其中:基本支出增加200089.95元,增长3.85%;项目支出增加180440.00元,增长265.51%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
支出增长的主要原因是:
一是本年在职人员工资津贴、社保等人员经费支出数增加,人员经费较上年增长3.48%;
二是本年内我会积极响应“过紧日子”要求,减少公用经费和我会行政运行经费支出。
三是我会2025年总决算支出中的项目支出248400.00元,比上年增加180440.00元,增长率为265.51%,项目支出增长的主要原因为:一是我会2024年12月1日至7日举办了一期大连理工大学红河州工商联创业就业培训班,但是由于财政一直未同意支付申请,导致该笔资金2024年底未支付成功,该笔资金于2025年2月支付134000.00元;二是本年“州工商联专项经费”项目支出年初预算比较合理,本年内项目经费合理使用。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5398556.50元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4808988.33元,占基本支出的89.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费589568.17元,占基本支出的10.92%。日常经费支出增长的主要原因为:一是本年在职人员工资津贴、社保等人员经费支出数增加,人员经费较上年增长3.48%;二是本年内我会积极响应“过紧日子”要求,减少公用经费和我会行政运行经费支出。
2025年公用经费人均支出数为28074.67元,公用经费人均支出数较上年增加1818.33元,增加的主要原因:一是我会积极开展日常工作和活动,提高我会行政能力,努力按照年初计划发挥我会职能职责,日常工作增加,日常经费支出也相应增加;二是我会根据州委、州政府工作要求,充分发挥职能职责,加强与非公经济人士的交流和合作,在工作中厉行节约,按照州财政过“紧日子”的要求,合理安排公用经费支出,提高财政资金使用效率。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出248400.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
州工商联专项经费项目经费94400.00元,主要用于印刷费10000.00元、水费3150.00元、电费8400.00元、邮电费36720.00元、物业管理费15750.00元、维修(护)费10500.00元和对个人和家庭的补助-生活补助9880.00元。
州工商业联合会六届四次执委会议经费项目经费11000.00元,主要用于会议费11000.00元。
红财社发〔2024〕123号2024年州级创业担保贷款服务补助资金项目经费29729.00元,主要用于培训费29729.00元。
红财社发〔2023〕188号就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金项目经费16478.00元,主要用于培训费16478.00元。
红财金发〔2024〕51号2024年创业担保贷款管理工作奖励性补助资金项目经费93400.00元,主要用于培训费93400.00元。
红财金发〔2023〕10号创业担保贷款管理工作奖励性补助资金项目经费3393.00元,主要用于培训费3393.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出5646956.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加380529.95元,增长7.23%,完成年初预算的111.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出4260103.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.44%,完成年初预算的113.53%。主要用于:工资福利支出3569135.00元、商品和服务支出653843.17万元、对个人和家庭的补助9880.00元、资本性支出27245.00元。造成预决算差异的主要原因是:
①预算调整新增部分540741.00元:
一是红财预指红财预指〔2025〕164号拨入2024年行政绩效考核奖励285600.00元、红财预指〔2025〕002号文件拨入州本级2024年基本工资标准调整经费85141.00元。
二是红财预发〔2024〕88号拨入追加行政绩效奖励(统发)经费13000.00元、追加基本工资经费146000.00元,合计159000.00元;
三是红财预指〔2025〕220号拨入州工商业联合会六届四次执委会议经费11000.00元;
②预算调整减少部分32952.83元:
年末收回本年内财政拨款未使用部分调减32952.83元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出490578.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%,完成年初预算的79.21%。主要用于工资福利支出440371.20元、商品和服务支出50207.00元。
造成预决算差异的主要原因是:
一是增加预算调整46207.00元,其中:红财社发〔2024〕123号2024年州级创业担保贷款服务补助资金29729.00元,红财社发〔2023〕188号就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金16478.00元。
二是减少预算调整,其中:机关事业单位基本养老保险调减40000.00元、职业年金记实调减130000.00元,年末收回本年内财政拨款机关事业单位基本养老保险调减4978.80元。
9.卫生健康(类)支出372092.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的106.95%,主要用于工资福利支出372092.36元。造成预决算差异的主要原因是:一是追加基本医疗保险1000.00元、追加公务员医疗补助经费25000.00元;二是根据州社保中心和医保中心基数核算要求,调整本年养老保险和医疗保险基数,基数调整后导致年初预算养老保险和医疗保险够多,根据新基数调整预算。
10.节能环保(类)支出0.00元。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水(类)支出96793.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%,完成年初预算的100%。主要用于商品和服务支出96793.00元。造成预决算差异的主要原因是:预算调整新增红财金发〔2024〕51号2024年创业担保贷款管理工作奖励性补助资金93400.00元,红财金发〔2023〕10号创业担保贷款管理工作奖励性补助资金3393.00元。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障(类)支出427389.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%,完成年初预算的117.43%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。造成预决算差异的主要原因是一是正常晋升等调整住房公积金缴存基数;二是补缴年终一次性和年度考核奖住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元,决算为4490.00元,完成年初预算的56.13%;一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是我会严格执行“三公”经费八项规定,在列支因公出国(境)费和公务接待费时,施行厉行节约、提前做好经费预算,严格控制“三公”费用的支出;二是严格按照州财政过“紧日子”要求,合理使用财政资金,不浪费资金,提高资金使用效率。支出决算较上年减少196.00元,下降4.18%,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是全年无因公出国(境)组团数和人数,本年无因公出国(境)费支出;二是本年“三公”经费支出全部为公务接待费用4490.00元,接待批次9次,接待人数78人。本年公务接待费减少的原因:我会在接待县市工商联、省内、省外工商联和商会,促进省内外工商联和商会交流与合作中,进一步规范公务接待标准、审批程序及经费报销等各环节,控制公务接待费用成本;三是我会严格执行中央八项规定精神,施行厉行节约,严格控制“三公”经费公务接待费支出使用。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为8000.00元,决算为4490.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的56.13%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算较上年减少196.00元,下降4.18%;具体是国内接待费支出决算4490.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少196.00元,下降4.18%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元,支出决算为4490.00元,完成年初预算的56.13%,支出决算较上年减少196.00元,下降4.18%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为8000.00元,决算为4490.00元,完成年初预算的56.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:一是全年无因公出国(境)组团数和人数,本年无因公出国(境)费支出;二是本年“三公”经费支出全部为公务接待费用4,686.00元,接待批次9次,接待人数78人,本年公务接待费减少的原因:我会在接待县市工商联、省内、省外工商联和商会,促进省内外工商联和商会交流与合作中,进一步规范公务接待标准、审批程序及经费报销等各环节,控制公务接待费用成本;三是我会严格执行中央八项规定精神,施行厉行节约,严格控制“三公”经费公务接待费支出使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少196.00元,下降4.18%,具体是国内接待费支出决算4490.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少196.00元,下降4.18%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,增长0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:一是全年无因公出国(境)组团数和人数,本年无因公出国(境)费支出;二是本年“三公”经费支出全部为公务接待费用4,686.00元,接待批次9次,接待人数78人,本年公务接待费减少的原因:我会在接待县市工商联、省内、省外工商联和商会,促进省内外工商联和商会交流与合作中,进一步规范公务接待标准、审批程序及经费报销等各环节,控制公务接待费用成本;三是我会严格执行中央八项规定精神,施行厉行节约,严格控制“三公”经费公务接待费支出使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次78人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我会在接待县市工商联、省内、省外工商联和商会,促进省内外工商联和商会交流与合作中,进一步规范公务接待标准、审批程序及经费报销等各环节,控制公务接待费用成本。
安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
红河州工商业联合会不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州工商业联合会2025年机关运行经费支出589568.17元,比上年增加38184.92元,增长6.93%,主要原因是:一是我会积极开展日常工作和活动,提高我会行政能力,努力按照年初计划发挥我会职能职责,日常工作增加,日常经费支出也相应增加;二是我会根据州委、州政府工作要求,充分发挥职能职责,加强与非公经济人士的交流和合作,在工作中厉行节约,按照州财政过“紧日子”的要求,合理安排机关运行经费支出,提高财政资金使用效率。部门机关运行经费主要用于:办公费39983.64元、差旅费39959.80元、会议费26333.00元、培训费30041.72元、公务接待费4490.00元、工会经费47209.00元、福利费59012.00元、其他交通费252800.00元、其他商品和服务支出58494.01元、办公设备购置22125.00元、信息网络及软件购置更新5120.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,红河哈尼族彝族自治州工商业联合会资产总额254970.54元,其中,流动资产34688.79元,固定资产207828.35元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产12453.40元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少47621.58元,其中固定资产减少55312.85元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额27245.00元,其中:政府采购货物支出27245.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。










