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部门决算

  • 索引号: zgaj/2026-00029
  • 发布机构: 红河州公安局
  • 文号:
  • 发布日期: 2026-09-15
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

红河哈尼族彝族自治州公安局既是主管全州公安工作和公安队伍建设的州人民政府工作部门,又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全州公安工作的领导和指挥机关,又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

二、基本情况

(一)机构设置情况

机构设置情况因详细数据属涉密内容,按照保密规定,不予对外公开。

红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)作为红河哈尼族彝族自治州公安局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)在职人员编制及实有人员情况(含辅警人员),因涉及警力配置,属涉密事项。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员168人(离休0人,退休168人),年末遗属2人。

车辆编制及实有车辆情况,因涉及警力快速反应配置,属涉密事项。

三、重点工作概述

2025年在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下,红河哈尼族彝族自治州公安局紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线,加强公安机关队伍建设,提升公安机关执行各项任务的战斗力;整合完善现有资源,基本形成社会立体化治安防控体系,有效遏制各类刑事犯罪,增强社会治安防控能力;立足职责开展各项公安业务工作,以反暴恐为重点,严厉打击各类违法犯罪,提升全州治安环境的净化力,有效维护全州社会大局的持续稳定,为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。

1.坚持党建引领,发挥基层党组织战斗堡垒作用,拓展巩固“主题教育”成果,加强政治理论学习,筑牢忠诚警魂,扎实抓好公安机关纪律作风建设,锻造“三个绝对、四个铁一般”红河公安铁军;

2.严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动;

3.深入推进扫黑除恶专项斗争常态化;

4.持续推进红河州禁毒人民战争;

5.继续保持对各类违法犯罪的严打高压态势,提高破案率、查处率,维护社会稳定;

6.强化各项应急预案建设和预案演练,及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性事件;

7.强化值班备勤制度,扎实做好公安基础工作,提升公安机关社会治理及治安管控能力;

8.加强法治公安建设,开展全州公安机关政治轮训及实战技能训练教育培训,提升公安机关执勤执法能力水平和执法监督管理质效;

9.以推进“放管服”改革工作为契机,全面加强和改进社会管理服务工作;

10.加强公安信息化建设,提升公安机关情报信息支撑力和网上斗争能力;

11.加强公安装备建设,提升公安机关警务实战力;

12.确保公安机关运行。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)2025年度收入合计275,668,637.15元。其中:财政拨款收入275,666,137.15元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入2500.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少22,146,604.87元,下降7.44%。其中:财政拨款收入减少21,881,524.78元,下降7.35%;上下年度均无上级补助收入;上下年度均无事业收入;上下年度均无经营收入;上下年度均无附属单位上缴收入;其他收入减少265,080.09元,下降99.07%。主要原因是2024年收入包含2023年收入未达预期,部分财政拨款收入转列预拨经费,2025年无此项收入。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)2025年度支出合计275,672,351.81元。其中:基本支出186,940,721.52元,占总支出的67.81%;项目支出88,731,630.29元,占总支出的32.19%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少21,899,497.86元,下降7.36%。其中:基本支出增加3,888,685.67元,增长2.12%;项目支出减少25,788,183.53元,下降22.52%;上下年度均无上缴上级支出;上下年度均无经营支出;上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是2024年收入包含2023年收入未达预期,部分财政拨款收入转列预拨经费,2025年无此项支出。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)正常运转的日常支出186,940,721.52元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出167,434,824.59元,占基本支出的89.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,505,896.93元,占基本支出的10.43%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出88,731,630.29元。其中:基本建设类项目支出13,406,676.00元。2025年度项目支出主要用于红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)各部门依法履职,开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争、装备建设等专项业务工作方面的支出。因涉密,具体项目略。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)2025年度一般公共预算财政拨款支出275,666,137.15元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少21,881,524.78元,下降7.35%,完成年初预算的131.99%。减少的主要原因是2024年收入包含2023年收入未达预期,部分财政拨款收入转列预拨经费,2025年无此项收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出40,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)招录定向选调生一次性工作生活补助和房租补贴;造成预决算差异的主要原因是此项经费属省级经费预算,年初预算未包含此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出225,648,801.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%,完成年初预算的135.49%。主要用于红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)依法履职,开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设、基本建设等专项业务工作方面的项目支出及日常运转支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动,政策性调资、上级转移支付资金补助等。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出5,693,232.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,年初无此项预算。主要用于红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)依法履职,开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动所需的信息化装备建设项目支出;造成预决算差异的主要原因是此项预算为财政部门使用存量资金安排的预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出12,733,056.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的89.36%。主要用于红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)离退休人员工资、负担的遗属补助和死亡抚恤、单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费和职业年金缴费的缴费基数调整,人员变动。

9.卫生健康(类)支出8,704,337.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%,完成年初预算的93.17%。主要用于红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)承担的单位医疗保险缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费的缴费基数调整,人员变动。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出13,406,676.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%,年初无此项预算。主要用于红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)依法履职,开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动所需的信创项目支出;造成预决算差异的主要原因是此项预算为上级转移支付补助预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出9,440,034.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的103.92%。主要用于红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)住房公积金方面的支出;造成预决算差异的主要原因是政策性调资导致公积金缴费的基数调整,人员变动。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,950,000.00元,决算为5,007,910.55元,完成年初预算的84.17%;支出决算较上年减少1,124,376.35元,下降18.34%。

因公出国(境)费用支出年初预算为200,000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为3,500,000.00元,决算为2,853,739.80元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.98%,完成年初预算的81.54%;公务用车运行维护费支出年初预算为2,150,000.00元,决算为2,149,987.75元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.93%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为100,000.00元,决算为4,183.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.08%,完成年初预算的4.18%。

因公出国(境)费用支出决算较上年减少5,101.00元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算较上年减少81,823.94元,下降2.79%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,039,390.86元,下降32.59%;公务接待费支出决算较上年增加1,939.45元,增长86.45%;具体是国内接待费支出决算4,183.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,939.45元,增长86.45%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,950,000.00元,支出决算为5,007,910.55元,完成年初预算的84.17%,支出决算较上年减少1,124,376.35元,下降18.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为200,000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为3,500,000.00元,决算为2,853,739.80元,完成年初预算的81.54%;公务用车运行维护费支出年初预算为2,150,000.00元,决算为2,149,987.75元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为100,000.00元,决算为4,183.00元,完成年初预算的4.18%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求,强化内部监督审批,严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少5,101.00元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算减少81,823.94元,下降2.79%;公务用车运行维护费支出决算减少1,039,390.86元,下降32.59%;公务接待费支出决算增加1,939.45元,增长86.45%,具体是国内接待费支出决算4,183.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,939.45元,增长86.45%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年公务用车运行维护费支出包含2023年收入未达预期,公务用车运行维护费支出由财政拨款收入转列预拨经费,2025年无此项支出。因公出国(境)费用支出决算减少的主要原因是2025年未发生此项支出;公务用车购置费支出决算减少的主要原因是购置车型不同;公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是2024年度公务用车运行维护费支出包含2023年收入未达预期,公务用车运行维护费支出由财政拨款收入转列预拨经费,2025年无此项支出;公务接待费支出决算增加的主要原因是2025年接待批次比2024年增加1次,接待人次比2024年增加22人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆13辆。具体购置车辆原因报废13辆老旧执法执勤车辆,更新购置执法执勤用车13辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量(因涉及警力快速反应配置,属涉密事项)。主要用于保障公务用车及执法执勤车辆开展各项业务工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次32人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省内外跨区域公安工作交流、合作及调研;相关部门业务工作合作、交流;特别是各类案件汇报、研判、警务会谈等接待产生的费用。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)2025年机关运行经费支出19,499,682.27元,比上年减少1,381,004.27元,下降6.61%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求,强化内部监督审批,严格控制机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修维护、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,红河哈尼族彝族自治州公安局(本级)资产总额409,882,162.74元,其中,流动资产13,274,313.12元,固定资产305,788,913.99元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程16,675,449.05元,无形资产74,143,486.58元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少4,412,338.98元,其中固定资产减少1,329,355.80元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆13辆,账面原值4,556,813.66元;报废报损资产202项,账面原值4,689,546.5元,实现资产处置收入255,287.23元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表(公开12表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额42,670,798.05元,其中:政府采购货物支出33,949,539.40元;政府采购工程支出501,000.69元;政府采购服务支出8,220,257.96元。授予中小企业合同金额3,960,657.17元,其中:授予小微企业合同金额2,269,844.14元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(公开13表至公开15表)。本单位属于二级预算部门,财政部门未要求开展部门整体支出绩效自评工作,按要求开展项目支出绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

三、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

四、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

五、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

六、州对下转移支付:州级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

七、基本支出:用于保障红河州公安局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出,办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

八、项目支出:用于红河州公安局各部门依法履职,开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的支出。

九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

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