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部门决算

  • 索引号: zgdhhzw/2026-00003
  • 发布机构: 致公党红河州委
  • 文号:
  • 发布日期: 2026-09-15
  • 时效性: 有效

中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国致公党(简称致公党)是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士为主组成的、具有政治联盟特点的,致力于建设中国特色社会主义的政党,是接受中国共产党领导并与其通力合作的参政党。

致公党红河州委会自2004年成立以来,高举中国特色社会主义伟大旗帜,在中共红河州委和本党省委的领导下,充分发挥致公党“侨”“海”特色和优势,紧紧围绕中共红河州委、州政府的中心工作,自觉服从和服务于改革、发展、稳定大局,团结带领全州致公党员为红河州的经济社会发展凝心聚力,建言献策。深入开展调查研究、积极参政议政,为地方经济社会全面协调发展建言献策。充分发挥智力密集、联系广泛、渠道畅通、资源丰富的优势,将服务的“触角”伸向各个领域,为改善和发展民生做出了积极的贡献。充分发挥“侨”“海”特色,以及党员与海外联系广泛的优势,积极对外宣传党和国家的方针政策、改革开放和现代化建设取得的伟大成就,以及红河州优良的投资环境,为红河州与海外联系牵线搭桥。履行以下职责:(1)贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和致公党云南省委、中共红河州委、州政府及州委统战部的决议、决定、工作计划和交办的其他任务。(2)组织党员围绕服务大局,履行参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能,组织专题调研、撰写提案等。(3)负责致公党州委及各基层组织党员和干部的思想建设及宣传教育工作。(4)负责各基层组织的领导班子配备和后备队伍建设,做好党员的培训及组织发展等工作。(5)开展义诊、法律宣传咨询、捐赠等社会服务工作。(6)组织开展各类活动,维护党员和所联系的归侨、侨眷的合法权益,努力为全州致公党员做好服务工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部和社会工作部,除办公室为专职外,其余3个为兼职机构。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会,为行政单位。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的:公务员3人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)强化党员思想引领,凝聚政治共识。一是切实做好“思想政治建设”主委工程。州委会以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共二十届三中、四中全会精神为主线,以作风建设年活动为契机,系统推进理论学习深化、内化、转化,组织领导班子成员、党员及机关干部,通过专题学习会、讲座、培训班、线上学习等方式,深入学习中共二十大及历次全会精神,及时传达习近平总书记考察云南重要讲话精神,教育引导全州致公党员自觉维护中国共产党的领导,深刻领悟“两个确立”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是扎实开展主题教育,筑牢思想根基。制定实施方案,召开“学规定、强作风、树形象”主题教育动员会,扎实开展主题教育活动。其次,组织党员集中学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中共中央八项规定及其实施细则精神;举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育专题培训,以《中央八项规定精神与党的作风建设》为题作专题辅导。通过会议和现场教学培训,将理论学习与感悟相结合,推进党员理论“提质”和作风“增效”,强化党员的使命担当,筑牢思想根基。三是认真开展庆祝中国致公党成立100 周年系列活动。州委会通过召开学习贯彻习近平总书记致中国致公党成立100周年贺信精神座谈会、参观中共云南一大会址查尼皮、举办文艺联欢会、拍摄庆祝活动视频和推荐党员参加致公党云南省委会庆祝中国致公党成立100周年演讲比赛等多种形式开展庆祝中国致公党成立100 周年系列活动,让党员深刻领悟“致力为公、侨海报国”的宗旨内涵。

(二)夯实组织基础,激发基层组织生机活力。一是持续提升班子建设。州委会坚持以“高质量的履职能力”为目标,结合实际固根本、扬优势,补短板、强弱项,力戒形式主义、官僚主义,激发领导班子和领导干部干事创业积极性,强化为民服务、担当尽责意识,全面提升领导能力、专业素养,班子结构不断优化,廉洁从政自觉性增强,为州委会各项工作的开展提供了坚强的组织保障。二是不断加强基层组织建设。州委会根据《中国致公党章程》规定及相关文件精神持续推进基层组织建设。截至目前,全州致公党基层组织中有基层委2个、支部5个。2025年,认真组织基层委和支部换届、中期调整工作。致公党个旧市基层委召开致公党个旧市基层委员会支部调整大会,调整了下属支部数量,由原来的5个调整为3个,调整后的新支部将更符合个旧基层委工作的开展;致公党红河州委直属支部召开第五次党员大会,选举委员3人,副主任委员3人,主任委员1人,新班子的产生将有力推动基层工作不断迈上新台阶。

(三)不断优化党员质量。一是严把党员发展入口关,优化队伍结构。州委会严格按照《中国致公党章程》及相关党员发展规程和致公党云南省委组织建设相关规划和要求,认真贯彻落实致公党中央“人才兴党”战略,坚持以“高素质的党员队伍”为目标导向,结合自身实际,保持致公党界别特色,保质保量,有序发展党员,全州党员队伍年龄、学历、职业界别、专业结构不断优化。截至2025年12月底,全州共有党员172人。其中,大学学历101名、研究生学历15名;副处级以上党员7人,实职副科级以上党员14人;正高级职称7人、副高级职称49人;具侨海关系党员65人。2025年共发展新党员3名,其中2人具有大学学历;3人均为中上层人士,职业界别分别为医药卫生界、人民团体、新的社会阶层人士,队伍的知识结构、年龄结构和界别结构进一步优化。二是党员在人大、政协任职人数较高。在州委会党员中,有省级人大代表1人、州级人大代表4人;省政协委员1人、州政协委员10人(其中常委2人)、市政协委员17人(其中副主席1人,常委人)。三是重视党员素质提升。重视骨干党员的培养与使用,选派班子成员及多名骨干党员参加各 级各类培训学习。各种形式的学习培训,班子成员及骨干党员的综合能力得到进一步提高,责任感和使命感增强。

(四)聚焦中心服务大局,展现参政党组织新作为。一是深入开展课题调查研究,提升参政议政质效。围绕州委、州政府重点工作和民生热点问题,确定“红河州水资源费改税现状与政策优化”调研课题,组织骨干党员深入基层、企业扎实开展实地调研,形成高质量调研报告。由党员执笔的“发挥AI智能化驱动力,助力12345热线服务”社情民意被致公党中央采用。2025年州级两会期间,共提交5件人大建议,4份大会发言材料,12件政协提案(包括4件集体提案和8件委员个人提案),内容涉及经济发展、乡村振兴、生态保护、社会民生等多个领域,《关于乡村振兴背景下耕地保护与利用的建议》被州政协列为重点提案。二是高质量完成民主监督保障服务。配合致公党省委到石屏县开展民主监督相关工作,参加省委会“异龙湖保护治理”实地调研,圆满完成每次的调研和会务保障服务。

(五)发挥党派优势资源,打造社会服务特色好品牌。一是努力推进品牌服务。持续开展“侨界社会服务边疆行”品牌社会服务活动、“致公爱行”图书捐赠、“陪伴久久关爱老人”公益行动等活动,共计发放宣传资料2000余份、常用药品2万余元、物资500余套;捐赠伍万元的1000余册精品图书;9万元的应急物资包500份。二是切实开展法治宣传服务。参加红河州“统战边境行—金平行”活动、个旧市基层委“同心同行强担当,强纪守法固根基”专题学习活动,活动发放各类宣传资料、普法手提袋、毛巾、抽纸、围裙等宣传品,现场解答多方面法律咨询;邀请律师开展法治宣传教育。三是积极助力帮扶点发展。2025年走访调研帮扶点4次,及时跟进重点监测对象信息动态,助力村委会开展村容村貌环境整治、产业发展,给予半坡村1万元工作经费;通过“832平台”开展消费帮扶,购买助农商品。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件表GK01—GK11)

一、中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度收入合计1002663.98元。其中:财政拨款收入1002663.98元,占总收入的100.00%;无上级补助收入、事业收入(含教育收费)、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比,收入合计增加151136.26元,增长17.75%。其中:财政拨款收入增加151209.81元,增长17.76%,增长主要原因是单位2025年度1人正常晋升档次工资,1人由高级工晋技师,工资、社保费增加;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入减少73.55元,下降100.00%,下降主要原因是2024年此项为税务局退付手续费,本年无此项收入。

二、支出决算情况说明

中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度支出合计1002663.98元。其中:基本支出950274.45元,占总支出的94.77%;项目支出52389.53元,占总支出的5.23%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加151136.26元,增长17.75%。其中:基本支出增加135793.83元,增长16.67%,增长主要原因是单位2025年度1人正常晋升档次工资,1人由高级工晋升技师,工资、社保费增加;项目支出增加15342.43元,增长41.41%,增长主要原因是2025年是中国致公党成立100周年,我单位开展了庆祝中国致公党成立100周年系列活动,项目经费增加;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出950274.45元。其中:基本工资、津贴补贴、奖金、医保、养老、住房公积金等人员经费支出835229.01元,占基本支出的87.89%,人均208807.25元/年;办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费等公用经费115045.44元,占基本支出的12.11%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52389.53元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

致公党红河州委项目经费支出52389.53元,实为办公经费,主要用于致公党州委开展课题调研、参政议政、社会服务、民主监督、委托业务、福利、办公和脱贫攻坚与乡村振兴衔接等相关工作。按部门经济分类科目,用于支出办公费、邮电费、水电、物管费、会议费、委托业务费、福利费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出1002663.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加151209.81元,增长17.76%,完成年初预算的104.46%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出781586.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%,完成年初预算的104.17%。其中,行政运行支出729197.44元、其他民主党派及工商联事务支出52389.53元。主要用于民主党派及工商联事务支出。造成预决算差异的主要原因是单位2025年度1人正常晋升档次工资,1人由高级工晋升技师,工资、社保费增加;2025年是中国致公党成立100周年,我单位开展了庆祝中国致公党成立100周年系列活动,项目经费增加。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出79791.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%,完成年初预算的95.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出79281.92元和行政单位退休干部公用经费510元。造成预决差异的主要原因是单位2025年度1人正常晋升档次工资,1人由高级工晋升技师,工资、社保费增加。

9.卫生健康(类)支出67160.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%,完成年初预算的106.48%。主要用于单位公务员医疗补助24919.73元、基本医疗保险39204.36元和其他行政事业单位医疗(大病医疗保险)支出3036元。造成预决算差异的主要原因是单位2025年度1人正常晋升档次工资,1人由高级工晋升技师,工资、社保费增加。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出74125.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%,完成年初预算的118.50%。主要用于单位住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是单位2025年度1人正常晋升档次工资,1人由高级工晋升技师,工资、社保费增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元,决算为852.00元,完成年初预算的17.04%;支出决算较上年减少458.00元,下降34.96%。下降原因主要为贯彻落实过“紧日子”、党政机关厉行节约要求,严格执行中央八项规定精神。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为852.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的17.04%。

因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少458.00元,下降34.96%;具体是国内接待费支出决算852.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少458.00元,下降34.96%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元,支出决算为852.00元,完成年初预算的17.04%,支出决算较上年减少458.00元,下降34.96%,主要因为贯彻落实过“紧日子”、党政机关厉行节约要求,严格执行中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为5000.00元,决算为852.00元,完成年初预算的17.04%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、党政机关厉行节约要求,严格执行中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少458.00元,下降34.96%,具体是国内接待费支出决算852.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算减少0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过“紧日子”、党政机关厉行节约要求,严格执行中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人),人均44.84元/人·天。减少原因:今年无因公出国境;公车改革,已无保留车辆;共接待3个批次(致公党云南省委拍摄党员张嫦风采短视频组;致公党云南省委会及省委会内部监督委员会、致公党红河州委会监督委员组指导监督致公党红河州委会领导班子2024年度民主生活会;致公党红河州委会开展致公爱行“AI爱未来—科技助教”公益活动协调组)。主要用于接待开展社会服务活动、宣传和民主监督等方面支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2025年机关运行经费支出115045.44元,比上年增加12471.14元,增长12.16%,主要原因是2025年是中国致公党成立100周年,我单位开展了庆祝中国致公党成立100周年系列活动,机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于支出工会经费14108元、福利费4200元、办公费7121.1元、会议2440元、培训2752元、公务接待852元、差旅20399元、公务用车租赁58041元、其他商品服务支出5132.34元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会资产总额4350.9元,其中,流动资产3091.42元,固定资产1259.48元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少979.81元,其中固定资产减少763.9元,主要因为固定资产正常计提折旧。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表GK12)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表:

(一)部门整体支出绩效自评情况GK13

(二)部门整体支出绩效自评表GK14

(三)项目支出绩效自评表GK15

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本工资:公务员的级别工资与职务工资之和、工勤人员的岗位工资与技术等级工资之和。

3.津贴补贴:包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

4.其他社会保障缴费:年内缴纳的职工工伤、生育保险、养老保险等费用。

5.其他交通费用:车改后用于会议、调研等工作的租车费用。

6.其他商品和服务支出:包含社会服务、课题调研支出和慰问费等。

7.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

8.专项业务费:包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和委托业务费等费用。

附件【中国致公党红河哈尼族彝族自治州委员会2025年度部门决算公开表.xlsx
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