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部门决算

  • 索引号: hhzgyhxxhj/2026-00009
  • 发布机构: 红河州工业和信息化局
  • 文号:
  • 发布日期: 2026-09-15
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(红室字〔2019〕20号),红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局(以下简称州工业和信息化局)是红河州人民政府工作部门,为正处级,加挂红河州无线电管理办公室、红河州中小企业局牌子。主要履行以下职能职责:

(一)贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规;拟订全州新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施全州工业、信息化的发展规划;推进全州产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

(二)制定并组织实施全州工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出全州优化产业布局、结构调整的政策建议;组织实施地方性行业技术规范和标准;指导全州工业行业质量管理工作。

(三)监测分析全州工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责全州工业应急管理、产业安全工作;负责全州信息化应急协调、无线电应急处置工作。

(四)负责全州工业和信息化行业管理;负责全州盐业行政管理;负责全州报废机动车回收行业监督管理;组织制定全州工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,实施工业园区管理;开展全州工业和信息化的对外合作与交流。

(五)推进全州工业体制改革和管理创新;负责提出全州工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、州财政专项资金安排的意见;拟订全州企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导全州引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。

(六)承担全州振兴装备制造业组织协调的责任;加快推进全州电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟订全州高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

(七)参与拟订能源节约规划,拟订工业、信息化的能源节约政策;负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作,提出工业行业专项节能项目和资金计划安排意见;组织实施工业行业重大节能示范工作及新产品、新技术、新设备推广应用;参与行业节能产品能效标识管理工作;参与拟订行业主要产品能耗限额和考核标准;负责工业、信息化行业节能监察工作;组织开展行业节能宣传、培训。

(八)指导中小企业经济发展,监测分析运行发展态势,协调解决有关重大问题;会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关政策措施;促进中小企业专业化生产和对外交流合作,指导中小企业结构优化和产业升级;负责提出中小企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议并推动体系建设;指导中小企业创业培训、政策咨询、融资担保、技术创新等公共服务平台建设;组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作,维护中小企业经营者合法权益。

(九)负责全州信息化行业管理,推动信息化产业发展;统筹协调全州信息网络基础建设;负责指导、组织和协调全州信息技术在工业企业的推广应用,提升“两化”融合水平。

(十)统一配置和管理全州无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

(十一)完成州委、州政府交办的其他任务。

(十二)与州委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。州工业和信息化局负责信息化行业管理,推动信息化产业发展。州委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

红河州工业和信息化局设18个内设机构(正科级)和机关及直属单位党委(离退休人员办公室),内设机构包括:办公室、综合研究与政策法规科、发展规划与投资管理科、经济运行科、物流与盐业管理科(州盐务管理局)、原材料工业科(州黄金管理局)、装备工业科、消费品与食品药品工业科、工业园区科、技术创新科、节约能源科、资源综合利用科、中小企业服务科、信息化与信息产业科、无线电管理科、无线电监督检查科、行业安全应急监管科、人事科。

所属事业单位4个,分别是:

1.红河州无线电监测站

2.红河州散装水泥办公室(红河州墙体材料革新办公室)

3.红河州中小企业服务中心

4.红河州盐业综合管理中心

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个(独立编制,非独立核算)。分别是:

1.红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局

2.红河州无线电监测站

3.红河州散装水泥办公室(红河州墙体材料革新办公室)

4.红河州中小企业服务中心

5.红河州盐业综合管理中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员83人。包括财政拨款开支经费的:公务员50人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员23人,机关和事业工人10人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计3人(离休3人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人(离休0人,退休83人)。年末遗属5人。

车辆编制6辆,在编实有车辆6辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年作为“十四五”收官之年,全州工信系统在州委、州政府的坚强领导和省工信厅的有力指导下,圆满完成年度各项目标任务,成为五年来工业发展集大成的一年,为“十四五”画上圆满句号。

一是全力以赴稳增长。规上工业增加值增长7%,稳居滇中州(市)首位,跑出了工业增长的“红河速度”。二是聚焦项目抓落地。2025年,一批标志性项目顺利建成见效,成为拉动工业增长的核心引擎。三是建好园区强载体。实现“县县有开发区”的发展格局,持续提升园区承载能力,“园中建链、链上聚企”的发展格局更加成熟。四是用好金融助力设备更新,支持企业设备升级,所获贷款金额居云南省第二位,在行业主管部门中居于州内首位。五是着力推进清偿拖欠企业账款工作取得实效。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件GK01表—GK11表)本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2025年度收入合计62,072,961.43元。其中:财政拨款收入62,071,551.11元,占总收入的99.998%;其他收入1,410.32元,占总收入的0.002%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比,收入合计增加15,533,945.03元,增长33.38%。其中:财政拨款收入增加15,534,468.37元,增长33.38%;其他收入减少523.34元,下降27.06%;上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。增长的主要原因是:一是本年因调资、人员变动、项目经费增减变动后增加财政拨款收入15,534,468.37元,其中:增加2023年暂付2025年列支项目经费,增加中央中小企业发展专项,增加信创项目经费,增加定向选调生租房补贴经费,增加省级促进工业经济增长财政资金,增加省级中小企业贷款贴息资金,增加中小企业服务体系建设资金,增加“十五五”制造业高质量发展规划编制经费,增加“红河奔腾”产业人才专项资金,增加闲置资产处置过户办理经费,减少中央无线电管理经费,减少规模以上工业企业培育奖励资金,减少存量规上企业稳进提质奖励专项资金,减少州级纳规升规及相关业务培训经费,减少产业链链长办及两个产业链专班工作经费,减少死亡抚恤费;二是自有资金收入较上年减少524.34元,原因是代扣代缴个人所得税较上年减少,导致手续费减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2025年度支出合计62,072,961.81元。其中:基本支出21,120,367.05元,占总支出的34.03%;项目支出40,952,594.76元,占总支出的65.97%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加15,533,945.95元,增长33.38%。其中:基本支出增加1,412,493.09元,增长7.17%;项目支出增加14,121,452.86元,增长52.63%;上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。增长的主要原因:一是本年因调整基本工资、人员变动及死亡抚恤金从项目支出调入增加基本支出1,412,493.09元;二是项目增减变动后增加项目经费14,121,452.86元,其中:增加2023年暂付2025年列支项目经费,增加中央中小企业发展专项,增加信创项目经费,增加定向选调生租房补贴经费,增加省级促进工业经济增长财政资金,增加省级中小企业贷款贴息资金,增加中小企业服务体系建设资金,增加“十五五”制造业高质量发展规划编制经费,增加“红河奔腾”产业人才专项资金,增加闲置资产处置过户办理经费,减少中央无线电管理经费,减少规模以上工业企业培育奖励资金,减少存量规上企业稳进提质奖励专项资金,减少州级纳规升规及相关业务培训经费,减少产业链链长办及两个产业链专班工作经费,减少死亡抚恤费等。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,120,367.05元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,631,429.92元,占基本支出的88.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,488,937.13元,占基本支出的11.78%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40,952,594.76元。其中:基本建设类项目支出112,700.00元。

其中:省级优质中小企业贷款贴息资金24,341,578.10元,占项目支出59.44%,主要用于2024年第一、二批优质中小企业贷款贴息。

中央无线电管理经费3,488,376.09元,占项目支出8.52%,主要用于无线电基站建设、无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查处等专项工作。项目资金的投入加快了我州无线电技术设施建设步伐,快速提升技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查速度明显提高。

本年列支2023年预拨项目经费7,538,332.00元,占项目支出18.41%,主要用于新增规模以上工业企业纳规升规奖励5,400,000.00元,技改扩能及延链补链新建投产项目奖励1,000,000.00元,产业链链长办工作经费260,000.00元,新型化工产业链专班工作经费120,000.00元,通用航空及无人机产业链专班工作经费400,000.00元,通用航空及无人机产业发展项目前期经费198,000.00元,2023年州级纳规升规及相关业务培训160,032.00元。

“十五五”制造业高质量发展规划编制经费300,000.00元,占项目支出0.73%,主要用于编制“十五五”制造业高质量发展规划,已按协议完成相关工作。

中央中小企业发展(新一轮专精特新方向)专项资金2,860,000.00元,占项目支出6.98%,主要用于补助新一轮专精特新重点企业。

2025年省级促进工业经济增长财政资金1,000,000.00元,占项目支出2.44%,主要用于奖励专精特新“小巨人”企业。

中小企业服务体系建设资金790,000.00元,占项目支出1.93%,主要用于中小企业服务体系建设。

闲置资产处置过户办理经费339,435.04元,占项目支出0.83%,主要用于办理闲置资产权属证件。

返还上年“红河奔腾”产业人才专项资金10,400.00元,占项目支出0.03%,主要用于人才引进评审经费。

州级纳规升规及相关业务培训经费14,710.00元,占项目支出0.04%,主要用于纳规升规企业培训。

链长办工作经费7,240.00元,占项目支出0.017%,主要用于链长办开展工作。

新型化工及纺织产业链专班工作经费83,332.00元,占项目支出0.20%,主要用于新型化工及纺织产业链专班开展工作。

通用航空及无人机产业链专班工作经费55,080.83元,占项目支出0.13%,主要用于通用航空及无人机产业链专班开展工作。

信创项目经费112,700.00元,占项目支出0.28%,主要用于购置办公设备。

定项选调生租房补贴经费10,000.00元,占项目支出0.02%,主要用于定项选调生一次性租房补助。

其他专项经费1,410.70元,占项目支出0.003%,主要用于补助开展个人所得税代扣代缴工作经费,已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2025年度一般公共预算财政拨款支出62,071,551.11元,占本年支出合计的99.998%。与上年相比增加15,534,468.37元,增长33.38%,完成年初预算的227.64%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于定向选调生一次性租房补助。造成预决算差异的主要原因是年初无此预算,此款为年中省级补助收入。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出3,413,669.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的108.94%。主要用于离休人员离休费、建国初参加工作人员生活补助、离退休人员公用经费、抚恤丧葬费等支出。造成预决算差异的主要原因:退休人员去世增加死亡抚恤费支出。

(1)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出799,110.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.287%,完成年初预算的106.4%。主要用于离休干部离休费和行政离退休干部公用支出。造成预决算差异的主要原因:一是本年调整离休费和原国有企业建国初参加工作人员生活补助。

(2)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出2,040.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.003%,完成年初预算的100%。主要用于事业退休干部公用支出。无预决算差异。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出1,548,781.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%,完成年初预算的89.51%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是:本年人员变动减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出472625.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%,完成年初预算的81.81%。主要用于退休人员职业年金纪实支出。造成预决算差异的主要原因是:预算数中年末退休人员因社保中心通知缴费时间延迟,当年未支付职业年金。

(5)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出591,113.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的818.94%。主要用于遗属补助和死亡离退休人员抚恤丧葬费。造成预决算差异的主要原因是:本年追加去世离退休干部的抚恤丧葬费。

9.卫生健康(类)支出1,547,439.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,完成年初预算的97.40%。主要用于在职和退休人员医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因:本年人员变动减少医疗保险支出。

(1)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出506,948.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的97.57%;主要用于行政人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因:本年人员变动减少医疗保险生育保险缴费支出。

(2)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出260,272.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%,完成年初预算的100%。主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。无预决算差异。

(3)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出692,964.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,完成年初预算的96.34%。主要用于公务员医疗补助支出。预决算差异的主要原因:本年人员变动减少医疗保险、生育保险缴费支出。

(4)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出87,253.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的97.46%。主要用于职工大病医疗保险、工伤保险支出。预决算差异的主要原因:本年人员变动减少工伤保险缴费支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出55,640,756.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.64%,完成年初预算的261.87%。主要用于人员工资福利费、公用经费及项目支出;造成预决算差异的主要原因:一是人员变动增加人员支出;二是增加上级转移支付资金等增加项目支出,如:省级优质中小企业贷款贴息资金。

(1)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)行政运行(项)支出10,333,050.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%,完成年初预算的111.43%。主要用于在职行政人员工资福利、公用经费等基本支出。造成预决算差异的主要原因:调整行政人员基本工资及增加行政人员综合绩效考核奖励。

(2)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)无线电及信息通信监管(项)支出3,488,376.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,年初无此预算。主要用于无线电监管项目建设、设施运行维护、专项监管经费等。造成预决算差异的主要原因:此款是上级补助收入,未列入年初预算。

(3)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)产业发展(项)支出7,585,142元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%,完成年初预算的126.42%。主要用于规模以上工业企业培育奖励、技改扩能及延链补链新建投产项目奖励、纳规升规及相关业务培训。造成预决算差异的主要原因:一是本年调整支出2023年预付项目转2025年列支出,如:规模以上工业企业培育奖励、存量规上企业稳进提质奖励经费;二是上级补助促进工业经济增长财政补助专精特新“小巨人”企业奖励;三是本年预算规模以上工业企业培育奖励未同意兑现。增减相抵超年初预算数。

(4)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)事业运行(项)支出4,366,521.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,完成年初预算的109.87%。主要用于在职事业人员工资福利费、公用经费等基本支出。造成预决算差异的主要原因:一是调整增加事业人员基本工资和事业绩效考核奖励。

(5)资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业监管(项)支出1,423,952.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%,完成年初预算的118.66%。主要用于产业链链长办、两个产业链专班工作经费及制造业高质量发展“十五五”规划编制经费支出。造成预决算差异的主要原因:本年支出经费中含2023年预拨款项于2025年转列支出项目经费。

(6)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理(款)中小企业发展专项(项)支出27,991,578.1元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.1%,完成年初预算的3498.95%。主要用于中央中小企业发展专项资金、优质中小企业贷款贴息和中小企业服务体系建设。造成预决算差异的主要原因:增加中央中小企业发展专项和省级补助优质中小企业贷款贴息。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1,459,685.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%,完成年初预算的112.48%。主要用于住房改革支出(款)住房公积金(项)支出,是在职在编人员住房公积金单位缴存部分支出;造成预决算差异的主要原因是人员缴费基数变动和年度综合绩效奖增加住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为379,800.00元,决算为272,889.54元,完成年初预算的71.85%;支出决算较上年减少19,142.78元,下降6.56%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为282,800.00元,决算为251,547.54元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.18%,完成年初预算的88.95%;公务接待费支出年初预算为97,000.00元,决算为21,342.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.82%,完成年初预算的22.00%。

因公出国(境)费用支出决算较上年减少68,110.00元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加77,527.56元,增长44.55%;公务接待费支出决算较上年减少28,560.34元,下降57.23%;具体是国内接待费支出决算21,342.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少28,560.34元,下降57.23%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为379,800.00元,支出决算为272,889.54元,完成年初预算的71.85%,支出决算较上年减少19,142.78元,下降6.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为282,800.00元,决算为251,547.54元,完成年初预算的88.95%;公务接待费支出年初预算为97,000.00元,决算为21,342.00元,完成年初预算的22.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是年末中央无线电管理经费中公务用车运行维护费限制支出;二是本年链长办及两个专班经费中开支公务接待费进一步压减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算减少68,110.00元,下降100.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加77,527.56元,增长44.55%;公务接待费支出决算减少28,560.34元,下降57.23%,具体是国内接待费支出决算21,342.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少28,560.34元,下降57.23%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:本年“三公”经费决算数272,889.54元,较上年292,032.32元减少19,142.78元,同比下降6.56%,其中:一是本年无因公出国境事项,较上年减少68,110元;二是本年支付上年无线电监测业务用车运行费,导致公务用车运行费较上年增加77,527.56元;三是链长办及两个工作专班较上年减少招商引资公务接待费28,560.34元,增减相抵后“三公”经费决算数较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机要通信保障、无线电监测等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次256人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省级部门指导工作、其他州市相关部门考察调研、市县对口部门汇报工作、企业汇报工作、报送材料等相关工作产生33批次,256人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出情况。也无其他需要说明事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2025年机关运行经费支出2,488,937.13元,比上年增加124,477.48元,增长5.26%,主要原因是2024年残疾人保障金列入人员经费,2025年残疾人就业保障金列入公用经费导致机关运行经费较上年增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运转,开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局资产总额21,362,129.06元,其中,流动资产79,209.78元,固定资产20,114,919.28元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,168,000.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少10,827,376.92元,其中固定资产增加3,624,397.34元。处置房屋建筑物135.10平方米,账面原值675,500.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产73项,账面原值230,845.99元,实现资产处置收入675,442.34元(含房屋处置收入673,018.34元);出租房屋330.64平方米,账面原值1,202,972.69元,实现资产使用收入349,441元(扣减税费后缴库292,300.00元)。

(国有资产占有使用情况表详见附表GK12)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额4,101,017.00元,其中:政府采购货物支出1,185,487.96元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,915,529.04元。授予中小企业合同金额4,101,017.00元,其中:授予小微企业合同金额70,856.50元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表GK13—GK15。部分项目内容涉密,按规定不公开,已在表格处标注。

五、其他重要事项情况说明

(一)GK14部门整体支出绩效自评表与GK15项目支出绩效自评表执行数与部门决算一致,不含对下转移支付项目。

(二)本年支出数含2023年预拨项目经费7,538,332.00元。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出:指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括无线电及信息通信监管支出、产业发展、中小企业发展专项等支出。

附件【红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局 2025年预算公开表格.xlsx
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