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部门决算

  • 索引号: zggcdhhhnzyzzzzwyhlgbj/2026-00003
  • 发布机构: 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局
  • 文号:
  • 发布日期: 2026-09-11
  • 时效性: 有效

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省人民政府关于离退休干部工作的方针、政策及州委、州人民政府的实施意见和指示,负责全州离退休干部工作的宏观管理;指导、协调、检查、督促全州离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2.抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3.制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施,对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究,并向州委、州政府提出实施意见和建议。

4.抓好离退休干部政治待遇的落实,切实从政治上关心离退休干部;组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量;负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

5.抓好离退休干部生活待遇的落实,对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究,研究和制定有关实施意见和措施,并督促检查落实。

6.负责处理离退休干部来信来访,指导全州离退休干部工作部门的信访工作。

7.指导和抓好州老年大学、州老干部休养所、州老干部活动中心、州老干部党校的建设、管理和服务工作,抓好老干部工作部门自身建设。

8.对全州离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导,并参与州委交办的重要丧事活动。

9.负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括办公室、综合科、离退休干部管理科、离退休干部待遇科、关工委办公室。

所属单位2个,分别是:

1.红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心(非独立核算、非批复预算的单位)

2.红河哈尼族彝族自治州老年大学(非独立核算、非批复预算的单位)

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是:

1.中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局

2.红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心

3.红河哈尼族彝族自治州老年大学

所属两个事业单位(红河哈尼族彝族自治州老干部活动中心、红河哈尼族彝族自治州老年大学)不独立核算,并入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局进行合并核算、合并编制部门决算。纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的:公务员15人,参照公务员法管理人员6人,事业管理人员和专业技术人员15人,机关和事业工人7人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人(离休10人,退休38人)。年末学生0人。年末遗属16人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年,红河州委老干部局继续围绕中心、服务大局,认真贯彻中央和省级关于离退休干部工作的决策部署,守正创新、奋力开拓,不断开创老干部工作新局面。

一是以先进典型为引领,聚力打造工作品牌。着力打造“银发心向党·情暖红河红”工作品牌,系统宣传伍爱民等老同志先进典型事迹。二是以政治引领为根本,全面加强教育管理。举办2025年党支部书记培训班,开展离退休干部党组织建设三年行动计划,全面推进离退休干部党建融入城市基层党建,汇编《红河州离休干部名录》,打造非党离退休干部教育管理名片。三是以发挥作用为关键,有效服务中心大局。持续开展“红河银发助力+”系列活动,打造红河银发助力兴边富民名片。坚持党建带关建,广泛建设关工委组织或“五老”工作室,着力打造红河州“五老”工作品牌。四是以深化关心关爱为基础,持续优化服务保障。制定退休干部“一类一策”精准化服务措施,全面落实离退休干部参加重要会议、重大活动等待遇,适时举办新退休干部适应性培训班。推进活动中心信息化建设公共部分全覆盖,整合涉老团体资源,丰富文体活动内容。优化老年大学教育,举办全州老年大学首届文化艺术展示展演活动。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件 附表1—附表11)

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年度收入合计14043513.43元。其中:财政拨款收入14000495.65元,占总收入的99.69%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入43017.78元,占总收入的0.31%。

与上年相比,收入合计减少1188406.54元,下降7.80%。其中财政拨款收入减少618988.13元,下降4.23%;其他收入减少569418.41元,下降92.98%。主要原因是:一是因7名离休人员去世,对个人和家庭的补助比上年减少;二是项目经费的项目数量及金额比上年减少,导致财政拨款减少;三是老年大学学费从2025年起按非税收入缴入财政,不再作为单位自有资金收入处理,导致其他收入比上年减少569418.41元。

2025年收入占比分布图如下:

二、支出决算情况说明

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年度支出合计14043877.03元。其中:基本支出11872860.53元,占总支出的84.54%;项目支出2171016.50元,占总支出的15.46%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少1209516.98元,下降7.93%。其中:基本支出减少290081.68元,下降2.38%;项目支出减少919435.30元,下降29.75%;主要原因:一是因7名离休人员去世,基本支出中的对个人和家庭的补助比上年减少;二是项目经费的项目数量及金额比上年减少,导致项目支出减少。

2025年支出占比分布图如下:

(一)基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11872860.53元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10821393.64元,占基本支出的91.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1051466.89元,占基本支出的8.86%。

2025年基本支出占比分布图如下:

(二)项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2171016.50元。其中:基本建设类项目支出70800.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.老干部慰问、考察、培训、解困帮扶经费169307.00元

主要用于慰问生病、去世离退休干部3人;慰问易地居住离休干部1人;组织厅级老领导赴屏边、河口学习考察,为我州经济社会发展建言献策。举办离退休干部党支部书记培训1次。举办全州老干部工作者业务培训班1次。举办离退休干部防震减灾应急救护科普讲座1次及新退休干部适应性培训。老年节期间举办经济社会发展情况通报会1次。对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部及遗属共47人次,给予困难帮扶。举办省管干部荣退仪式1次、组织银发人才赴金平县开展助力兴边富民行动等正能量活动,对离退休干部工作及先进事迹进行宣传。

2.春节等重要节假日慰问老干部经费168200.00元

春节期间,代表州委、州政府走访慰问州级离退休干部48人、原州属企业离休干部11人、原州属企业离休干部遗属16人、州直单位离休干部40人、原州老干部休养所离休干部遗孀7人、住院离休干部29人。

3.红河州老干部活动中心管理经费244630.73元

主要用于支付物业管理费、电梯维护费、水电费等,保证州老干部活动中心的正常运转;向老同志提供11个活动场馆,做好场馆设施的维护保养;全年组织老同志文体活动3次,增强老干部活动中心吸引力;充分发挥老干部活动中心平台阵地作用,组织老同志开展思想政治教育活动3次;与保险公司合作,为到中心活动的老同志提供场地保险保障保证老同志活动安全。

4.红河州老年大学办学经费78325.65元

主要用于红河州老年大学开设美术、音乐、舞蹈、体育、语言文史、养生保健等46门课程,66个教学班,保证了老年大学教学活动正常开展;招收老年大学学员2475人次;开办五大中心教学点、南湖南路10号(原干休所)教学点2个;开展学员思想政治教育7次;召开教师、班主任、班委培训1次;更新教学设备电子白板2套、其他教具用品3次;2025年6月举办教学成果展示展演1次、12月举办期末汇演1次。

5.州委老干部局收入性支出补助资金563913.54元

主要用于及时支付老年大学聘用人员工资及社保缴费;支付外聘教师47人课时费;2025年6月举办教学成果展示展演1次、12月举办期末汇演1次。

6.红河州关工委项目经费101457.20元

主要用于州关工委为“五老”(老干部、老战士、老专家、老模范、老教师)开展工作提供条件、按规定给予报销差旅费。开展“感党恩、听党话、跟党走”主题思政课宣讲活动1次、组织青少年开展中华魂主题教育活动1次、开展传承红色基因工程活动1次、培育和践行社会主义核心价值观活动1次、开展传承优秀传统文化活动1次。组织“五老”人员开展助力乡村振兴活动1次、开展法治宣传教育活动2次、开展五老关爱青少年活动1次、开展家庭教育活动1次、心理健康教育活动3次。召开成员单位联席会议1次,宣传关工委工作,累计被《中国网》《中国火炬》杂志、省关工委网站等媒体采用信息35(篇)次;劳务派遣1人协助“五老”开展工作。

7.延安精神研究会经费65201.00元

主要用于组织全州延研会开展学习交流;以“进农村、进机关、进学校、进企业、进社区”的方式开展宣传延安精神和党的路线方针政策工作,宣讲共7次;组织全州延研会开展学习培训1次、研讨1次;到县市指导工作3次;编辑印制《红河弘延》2期。

8.红河州老干部活动中心安全监控设备提升改造经费440000.00元

主要用于安装网络摄像机、支架、光纤收发器、汇聚交换机、网络存储设备、显示屏等。经验收,红河州老干部活动中心安全监控设备采购安装项目达到设计要求,采购设备数量与实际施工安装数量相符,系统配置合理,运行正常。为离退休干部营造安全的学习活动环境提供了信息化保障。

9.红河州老年人科学素质提升经费80800.00元

主要用于设立红河州离退休干部科普馆,购置科普设备1批;举办离退休干部防震减灾科普讲座及应急疏散演练1次。提升了红河州老年人科学素质。

10.抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金30000.00元

按文件要求及时对抗战时期及以前参加革命工作的离休干部进行一次性补助。

11.信创项目经费70800.00元(基本建设类项目)

主要用于购置信创设备12台。

12.预算调整追加老干部慰问专项经费65000.00元

主要用于老年节期间,代表州委、州政府慰问厅级离退休干部52人、原州属企业离休干部10人、原州属企业离休干部遗属16人。

13.红河州老干部活动中心场馆改造提升经费50000.00元

主要用于改造红河州老干部活动中心气排球馆舞蹈室。改造内容为气排球馆门窗、灯光、更衣室球架更换及外围设施等;改造舞蹈室领舞台、玻璃镜面等,并竣工验收。使老干部活动中心活动条件大为改善。此项目2024年已开展完成,2024年支付资金300000.00元,因财政库款不足,剩余50000.00元于2025年1月支付,支付内容为:更换球架球网、外围设施。

14.州委老干部局单位自有资金43381.38元

红河州社科联划入“云岭大讲坛红河讲坛”经费8000.00元,用于开展红河讲坛宣讲2次;收到云南省委老干部局划入银发人才工作经费35000.00元,用于开展银发人才建设及培训等支出;收到自有资金银行账户利息收入17.78元,用于支付办公费。此项目年末结余23686.47元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年度一般公共预算财政拨款支出13950495.65元,占本年财政支出合计的99.34%。与上年相比减少18988.13元,下降0.14%,完成年初预算的114.16%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出,支出年初无此项预算。

2.外交(类)支出,无支出年初无此项预算。

3.国防(类)支出,支出年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出,支出年初无此项预算。

5.教育(类)支出,无支出年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出80800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算,为年中追加,完成全年预算数的100%。主要用于设立红河州离退休干部科普馆,购置科普设备1批;举办红河州离退休干部防震减灾科普讲座。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出,支出年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出12217688.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%,完成年初预算的113.79%。主要用于工资福利支出(包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等);商品和服务支出(包括办公费、水电费、邮电费、物管费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等);对个人和家庭的补助支出(包括离休费、生活补助、遗属补助等)。其中:

2080501 行政单位离退休支出53652.00 元,主要用于离退休党支部工作经费、退休人员公用经费支出;

2080503 离退休人员管理机构支出9739420.39元,主要用于工资福利支出、日常公用经费等机关运行所需支出及项目支出;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出848618.88元,主要用于单位基本养老保险缴费;

2080599 其他行政事业单位养老支出1283415.00元,主要用于我局服务管理的原州属企业离休人员离休费、生活补助、遗属补助等。

2080801死亡抚恤支出294000.00元,主要用于遗属生活补助。

2080802伤残抚恤支出11964.00元,用于支付王广方因公伤残补助费。

2089999其他社会保障和就业支出30000.00元,用于对抗战时期及以前参加革命工作的离休干部进行一次性补助。

造成预决算差异的主要原因:社会保障和就业(类)支出年初预算10736690.00元,决算12217688.89元,具体差异及原因如下:

科目编码科目名称年初预算部门决算差异原因
2080501行政单位离退休58740.0053652.00因离退休支部党建工作经费支出本着节约的原则开支,导致决算比年初预算减少。
2080503离退休人员管理机构8013614.009739420.39因2025年调整人员工资标准,导致决算比年初预算增加。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出900091.00848618.88年初预算按在职人员2024年11月工资计算,实际缴纳按2024年度平均工资为基数缴纳养老保险。
2080599其他行政事业单位养老支出1408245.001283415.00因州属企业离休干部有人员去世,导致支出比年初预算
2080801死亡抚恤306000.00294000.00遗属人员因去世减员,导致遗属补助支出比年初预算减少。
2080802伤残抚恤0.0011964.00因公受伤退休干部1人,其伤残抚恤费为年末调整预算时列入。
2089999其他社会保障和就业支出0.0030000.00抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助资金,为年中下达项目,调整预算时列入。

9.卫生健康(类)支出801794.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的99.17%,主要用于缴纳职工医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是:因医疗保险年初预算按2024年11月工资计算,实际缴纳按2024年度平均工资为基数缴纳医疗保险,造成医疗保险缴费决算数比年初预算减少。具体差异及原因如下:

科目编码科目名称年初预算部门决算差异原因
2101101行政单位医疗242,433.00251,167.96医疗保险年初预算按2024年11月工资计算,实际缴纳按2024年度平均工资为基数缴纳。
2101102事业单位医疗165,926.00156,912.84
2101103公务员医疗补助356,193.00350,385.84
2101199其他行政事业单位医疗支出43,971.0043,328.12

10.节能环保(类)支出,支出年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出,支出年初无此项预算。

12.农林水(类)支出,支出年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出,无支出年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出70800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,年初无此项预算,为年中追加,完成全年预算数的100%。主要用于购置信创设备。

15.商业服务业等(类)支出,无支出年初无此项预算。

16.金融(类)支出,无支出年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出,支出年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出,支出,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出779412.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的115.46%,主要用于人员支出中住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是:因2025年调整增加工资,导致住房公积金比年初预算增加。

20.粮油物资储备(类)支出,支出年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出,支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出,支出,年初无此项预算。

23.其他(类)支出,无支出年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出,支出年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出,支出年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出,支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元,决算为59299.39元,完成年初预算的98.83%;支出决算较上年增加6324.45元,增长11.94%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为49311.39元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.16%,完成年初预算的98.62%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为9988.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.84%,完成年初预算的99.88%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加3235.45元,增长7.02%;公务接待费支出决算较上年增加3089.00元,增长44.77%;具体是国内接待费支出决算9988.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加3089.00元,增长44.77%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元,支出决算为59299.39元,完成年初预算的98.83%,支出决算较上年增加6324.45元,增长11.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为49311.39元,完成年初预算的98.62%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为9988.00元,完成年初预算的99.88%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位严格执行年初预算,并按照中央八项规定精神厉行节约,严格管控“三公”经费支出。其中,公务接待深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及公务接待相关制度规定,坚持务实节约、严格标准、简化接待礼仪,尽量压缩公务接待费支出,导致公务接待支出决算数小于预算数;公务用车运行维护费严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法,加强全局公务用车日常管理,公务用车保险、维修保养、加油服务实行政府采购,从严控制公务用车运行维护费支出,导致公务用车运行维护费支出决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加3235.45元,增长7.02%;公务接待费支出决算增加3089.00元,增长44.77%,具体是国内接待费支出决算9988.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加3089元,增长44.77%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:一是本单位的长丰三凌轻型越野车1辆,购入时间为2009年1月,车辆使用年限已达16年,因车辆老旧,车辆运行维护费比上年度增加3235.45元;二是2025年文山州组织厅级老同志28人、西双版纳州组织厅级老同志14人赴红河州调研,2025年本单位的接待总人次比上年度增加15人次,导致公务接待费增加3089元。以上两项因素导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加6324.45元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次78人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待云南省委老干部局、云南省关工委、西双版纳州老干部局、文山州老干部局、红河州各县市委组织部等单位和部门到我单位调研交流老干部相关工作,产生接待批次10次,接待78人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年机关运行经费支出1051466.89元,比上年减少11210.10元,下降1.05%,主要原因是:贯彻落实政府部门过紧日子的要求,厉行节约,本单位差旅费等支出比上年下降。部门机关运行经费主要用于:维持单位正常运转的办公费、水电费、邮电费、物管费、出差费、维修费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局资产总额4036318.93元,其中,流动资产187919.39元,固定资产3848209.49元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产190.05元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加102243.92元,其中固定资产增加43367.72元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产19项,账面原值152648.60元,实现资产处置收入762.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额897563.02元,其中:政府采购货物支出707528.88元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出190034.14元。授予中小企业合同金额666044.05元,其中:授予小微企业合同金额666044.05元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13、附表14、附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。


附件【中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会老干部局2025年度部门决算公开表.xlsx
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