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部门决算

  • 索引号: hhzyjglj/2026-00070
  • 发布机构: 红河州应急管理局
  • 文号:
  • 发布日期: 2026-09-10
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作,指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定应急管理、安全生产等有关政策,组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关地方法规草案,组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制州级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担州级应对较大以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助州委、州政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各县市及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市政府安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府要求部署,开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置10个科室(正科级)和政治部,10个科室分别为:办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、防灾减灾救灾综合协调科、水旱灾害协调科、火灾地震地质灾害协调科。

所属单位4个,分别是:

1.应急管理综合行政执法支队:一是承担辖区内应急管理综合行政执法统筹协调、监督指导职责;组织辖区内具有重大影响复杂案件的查处和县级跨区域执法;对县市、蒙自经开区红河综保区、化工园区等应急管理综合行政执法队伍进行业务监督指导;组织开展辖区内的联合执法、交叉执法、专项执法。二是承担法律法规赋予应急管理部门的有关危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山、冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草、商贸等行业领域安全生产行政执法职责。三是依委托承担生产安全事故调查处理工作,参与生产安全事故防范整改措施落实情况评估;参与行政辖区内生产经营单位的安全生产动态巡查工作;对违反新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”规定的行为进行查处。

2.应急管理保障中心:负责应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作,规划信息传输渠道,建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制,拟订有关科技规划、计划并组织实施。协助做好有关经济政策的贯彻落实,推动应急重点工程和避难设施建设,负责项目招投标和组织实施,负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。协助州做好全州安全生产监督管理和自然灾害防灾减灾救灾工作。协助做好档案管理工作。完成局领导交办的其他任务。

3.安全生产资格考试分中心:负责全州安全生产资格考试相关工作。

4.灾害救援管理中心:负责综合减灾救灾信息管理、专业技能培训等保障工作;参与灾情信息的收集分析,为应急救灾、灾害损失调查评估提供信息支撑和技术服务;承担地震地质灾害应急救援管理工作、水旱灾害应急救援管理工作、森林草原火灾扑救和应急救援管理工作。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个。分别是:

1.红河州应急管理局机关;

2.应急管理综合行政执法支队;

3.应急管理保障中心;

4.安全生产资格考试分中心;

5.灾害救援管理中心。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的:公务员29人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员35人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人(离休0人,退休23人)。

车辆编制5辆,在编实有车辆5辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)安全生产责任链条层层落实。全年共17次以州委常委会会议、州政府常务会议等形式研究部署安全生产工作,州委、州政府主要领导及班子成员带队深入一线开展暗访检查,推动安全防范措施落地见效。行业监管持续强化,在道路交通、消防、特种设备等重点领域构建全方位网格责任体系,开展城镇燃气、人员密集场所等重点领域“一件事”全链条安全整治,累计检查生产经营单位2.14万家次。企业主体责任不断夯实,强化企业第一责任人法定责任,规范企业安全生产责任和管理体系,推动各类生产经营单位主要负责人带队开展检查,关键时间节点在岗在位盯守。

(二)风险源头防控精准有效。源头防范不断加强,严格重大项目安全准入和行政许可审查,全年共办理政务服务行政审批事项2163件,其中企业类行政许可审批事项168件。每季度召开安全风险研判专题会议,对14个重点领域200余项安全防控措施进行提示检查。排查整治深入推进,制定《安全生产风险隐患检查工作手册》,明确1000余项具体检查事项,全州各级各部门共排查整改各类安全隐患2万余项。督查督办力度加大,州县两级安委办提请本级政府对313项安全生产重大隐患进行挂牌督办,州安委会(办)下发《安全生产督办通知书》15次,开展约谈警示17次,对10起生产安全事故进行挂牌查处。

(三)安全生产治本攻坚三年行动纵深推进。持续推进安全生产治本攻坚三年行动,落实完成2025年度挂图作战重点任务62项。对工贸领域70家企业电焊电气设备实施“加芯赋码”,推进危化品智能化管控平台建设,对全州14家烟花爆竹批发仓库实施改造提升,细化出台人员密集场所动火作业、网络预约出租汽车行业等重点领域管理措施,不断提升本质安全水平。全年实施行政处罚800次、罚款1803.3万元,责令停产整顿23家,行刑衔接9人,曝光约谈联合惩戒企业47家。教育培训广泛开展,围绕“人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患”主题,累计培训2852场次、30余万人,组织应急逃生演练1109次、覆盖203万人次。

(四)自然灾害应对高效有力。森林草原防灭火成效显著,运用林长制、网格化管理手段,实现热点火情“双下降”,连续32年无重特大森林火灾发生。防汛抗旱处置得当,严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制,有力有效应对26轮强降雨,组织开展防汛会商调度45次,启动防汛Ⅳ级、Ⅲ级应急响应17次,发布防汛预警提示26次,预警“叫应”州、县、乡防汛责任人4万余次,全州下沉干部55571人次做好防范应对工作,转移受威胁群众41232人次,实现汛期洪涝灾害人员“零伤亡”。红河州9个集体、22名个人获得省委、省政府通报表扬。防震减灾基础夯实,优化地震“123”快速响应机制,地震预警终端实现全州中小学校及8个重点监视防御区县市幼儿园实现全覆盖,全州各级学校、幼儿园完成地震等综合应急演练2936场次。组织开展“红震使命·2025”应急实战演练,建成1支省级地震救援重型队、14支县市级地震救援分队、14支前突分队的常备力量,建成乡镇政府消防专职队伍33支198人;全州民兵预备役救援力量12000余人,县市乡镇组建摩托车轻骑兵救援队伍762支15715人。各专业救援队伍地震灾害应急处置能力和应急救援技能不断提高。

(五)中央安全生产考核巡查反馈问题整改稳步推进。中央安全生产考核巡查组第十七组反馈问题隐患94个,其中,重大隐患8个、突出隐患12个。研究制定了《中央安全生产考核巡查反馈问题整改方案》,反馈的94个问题隐患已立行立改91个,剩余3个问题年内可完成整改2个,按时限不能完成整改的1个问题于2026年12月31日前整改完成。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年度收入合计22,732,734.34元。其中:财政拨款收入22,732,734.34元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计减少57,234,119.84元,下降-71.57%。其中:财政拨款收入减少57,234,119.84元,下降-71.57%;均无上级补助收入;均无事业收入;均无经营收入;均无附属单位上缴收入;均无其他收入。主要原因是:本年减少云南省红河州基层防灾能力提升项目,导致项目经费减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年度支出合计22,732,734.34元。其中:基本支出14,531,536.02元,占总支出的63.92%;项目支出8,201,198.32元,占总支出的36.08%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少57,234,119.84元,下降71.57%。其中:基本支出增加720,777.84元,增长5.22%;项目支出减少57,954,897.68元,下降87.60%;均无上缴上级支出;均无经营支出;均无对附属单位补助支出。主要原因是:一是人员较上年增加3人,导致人员经费及基本公用经费支出增加;二是本年减少云南省红河州基层防灾能力提升项目,导致项目经费减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,531,536.02元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,823,270.69元,占基本支出的88.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,708,265.33元,占基本支出的11.76%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障红河哈尼族彝族自治州应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出8,201,198.32元。其中:基本建设类项目支出16,100.00元。

1.自然灾害综合风险普查常态化更新资金项目经费133,000.00元,主要用于开展红河州自然灾害综合风险普查常态化更新编制服务费。

2.安全生产专项项目经费548,000.00元,主要用于开展安全隐患排查安全生产宣传活动、安全生产应急演练、办公家具及办公设备购置等支出。

3.防灾减灾救灾应急服务项目经费4,548,902.48元,主要用于购置装备运输车和购买红河州防灾减灾救灾应急集成服务项目等支出。

4.应急管理专项项目经费1,546,819.84元,主要用于开展安全隐患排查安全生产宣传活动、安全生产应急演练等支出。

5.应急管理专项转移支付(第一批)本级项目经费382,500.00元,主要用于购买专家服务、开展全州工贸行业隐患排查服务和购置执法装备。

6.2024年应急管理专项转移支付(第一批)项目经费2,000.00元,主要用于支付安全生产宣传展板制作费。

7.红河州州级应急避难场所专项规划编制项目经费249,000.00元,主要用于购买服务提供应急避难场所专项规划编制服务费。

8.安全生产考试点特种作业考试设备更新改造项目经费774,876.00元,主要用于购置特种作业考试设备支出。

9.信创项目经费16,100.00元,主要用于购置国产台式计算机。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出21,957,858.34元,占本年支出合计的96.59%。与上年相比减少58,008,995.84元,下降72.54%,完成年初预算的138.43%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1,708,962.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%,完成年初预算的109.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是:本年度人员新增3人,追加基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出1,001,559.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,完成年初预算的98.32%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出;造成预决算差异的主要原因是:调整医保缴费基数。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出16,100.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于安可替代国产计算机终端购置费;造成预决算差异的主要原因是:中央补助资金,年初无预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1,048,358.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%,完成年初预算的111.26%主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是:本年度人员新增3人,追加住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出18,182,878.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%,完成年初预算的147.30%。主要用于基本工资、办公费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等支出;造成预决算差异的主要原因是:一是本年度人员新增3人,人员经费增加;二是新增项目4个防灾减灾救灾应急服务项目经费、应急管理专项转移支付(第一批)本级项目经费、安全生产专项项目经费、2024年应急管理专项转移支付(第一批)项目经费

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,900.00元,决算为119,712.93元,完成年初预算的84.96%;支出决算较上年减少62,527.07元,下降34.31%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为110,900.00元,决算为110,842.93元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.59%,完成年初预算的99.95%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为8,870.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.41%,完成年初预算的29.57%。

因公出国(境)费用支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少20,057.07元,下降15.32%;公务接待费支出决算较上年减少42,470.00元,下降82.72%;具体是国内接待费支出决算8,870.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少42,470.00元,下降82.72%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年无变化,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,900.00元,支出决算为119,712.93元,完成年初预算的84.96%,支出决算较上年减少62,527.07元,下降34.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为110,900.00元,决算为110,842.93元,完成年初预算的99.95%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为8,870.00元,完成年初预算的29.57%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年无变化,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少20,057.07元,下降15.32%;公务接待费支出决算减少42,470.00元,下降82.72%,具体是国内接待费支出决算8,870.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少42,470.00元,下降82.72%;国(境)外接待费支出决算较上年无变化,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于安全生产隐患排查、督查检查及防灾减灾救灾工作检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次103人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省厅开展防灾救灾、防汛备汛、危险化学品重大危险源专项交叉检查等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年机关运行经费支出1,708,265.33元,比上年减少24,038.67元,下降1.39%,主要原因是:严格执行中央八项规定精神,严格压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、干部职工差旅费、公务用车运行维护费及行政人员公务交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,红河哈尼族彝族自治州应急管理局资产总额6,855,236.8元,其中,流动资产817,306.57元,固定资产6,005,646.98元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产32,283.25元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少59,210,031.95元,其中固定资产减少56,786,398.97元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额7,702,778.93元,其中:政府采购货物支出2,507,190.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出5,195,588.93元。授予中小企业合同金额1,387,231.00元,其中:授予小微企业合同金额1,387,231.00元。

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

(二)部门整体支出绩效自评表详见附表14。

(三)项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明和重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。



附件【红河哈尼族彝族自治州应急管理局2025年度部门决算公开表.xlsx
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