部门决算
- 索引号: zsjj/2026-00043
- 发布机构: 红河州审计局
- 文号:
- 发布日期: 2026-09-02
- 时效性: 有效
元阳县审计局2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.主管全县审计工作。负责对财政收支和法律法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
2.制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
3.向元阳县人民政府县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受元阳县人民政府委托向元阳县人民代表大会常务委员会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向元阳县人民政府有关部门和乡(镇)人民政府通报审计情况和审计结果。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构,包括:办公室、法规科、财政审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、农业与自然资源环境审计科、电子数据审计科。
所属单位2个,其中:行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。分别是:
1.行政单位1个,为元阳县审计局
2.事业单位1个,为元阳县政府投资项目审计管理中心
(二)决算单位构成
我单位作为云南省审计厅的三级预算单位被纳入2025年度部门决算编报范围。
纳入元阳县审计局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.元阳县审计局
纳入元阳县审计局2025年度部门决算编报的单位与所属单位范围存在差异,主要原因是上述1个事业单位属于未独立核算的事业单位,故由元阳县审计局负责会计核算并编制预决算。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的公务员10人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员7人,机关和事业工人3人,经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人,经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年元阳县审计局紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级审计机关工作重点,完成审计项目计划。2个审计项目获得州级优秀。聚焦积极财政政策、新发展理念、群众身边不正之风和政府投资项目建设等重点任务,财政审计得到加强、生态保护审计持续推进、经济责任审计有力有效、企业审计、专项资金和投资审计取得新进展,发挥了审计在元阳县经济社会发展中的重要作用。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
元阳县审计局2025年度既没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;元阳县审计局2025年度既没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
元阳县审计局2025年度收入合计4,880,507.60元。其中:财政拨款收入4,880,507.60元,占总收入的100.00%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入,无其他收入。
与上年相比,收入合计减少321,437.30元,下降6.18%。其中:财政拨款收入增加218,955.28元,增长4.70%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入;其他收入减少540,392.58元,下降100.00%。主要原因是单位有事业人员调入、新招录人员转正等情况,人员工资、社会保险、住房公积金等正常增加,故财政拨款收入增加;本年度无地方财政拨入项目审计业务经费,故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
元阳县审计局2025年度支出合计5,092,539.57元。其中:基本支出4,151,265.00元,占总支出的81.52%;项目支出941,274.57元,占总支出的18.48%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加320,106.79元,增长6.71%。其中:基本支出增加363,710.60元,增长9.60%;项目支出减少43,603.81元,下降4.43%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。主要原因是单位有事业人员调入、新招录人员转正等情况,人员工资、社会保险、住房公积金等正常增加,故基本支出增加;从严控制审计业务经费项目支出,故项目支出有所减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障元阳县审计局机构正常运转的日常支出4,151,265.00元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,787,895.08元,占基本支出的91.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费363,369.92元,占基本支出的8.75%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障元阳县审计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出941,274.57元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
元阳县审计局2025年中央对地方审计专项补助经费17,263.60元,主要用于审计专业书报征订支出。
其他人员支出85,200.00元,主要用于其他人员工资福利支出。
审计业务经费598,699.00元,主要用于依法全面履行审计监督职责的审计业务相关经费支出。
元阳县审计局2025年审计执法办案补助经费28,080.00元,主要用于持续加强审计机关自身建设。
非同级财政拨款经费212,031.97元,主要用于聘请中介机构参与审计等审计业务相关经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
元阳县审计局2025年度一般公共预算财政拨款支出4,880,507.60元,占本年支出合计的95.84%。与上年相比增加218,955.28元,增长4.70%,完成年初预算的106.67%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算按功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出3,917,132.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.26%,完成年初预算的106.76%。其中:行政运行2,160,253.65元,主要用于审计机关人员经费及公用经费支出;审计业务729,242.60元,主要用于审计机关审计项目经费支出;事业运行1,027,636.27元,主要用于审计机关下属事业单位人员经费及公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是单位有事业人员调入、新招录人员转正等情况,导致一般公共服务支出与年初预算有差异。
2.无外交(类)支出,年初无此项预算。
3.无国防(类)支出,年初无此项预算。
4.无公共安全(类)支出,年初无此项预算。
5.无教育(类)支出,年初无此项预算。
6.无科学技术(类)支出,年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出371,374.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%,完成年初预算的102.07%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出361,576.32元,主要用于审计机关行政人员、事业人员基本养老保险缴费支出;其他社会保障和就业支出9,798.00元,主要用于在职人员工伤保险及事业人员失业保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是单位有事业人员调入、新招录人员转正等情况,导致社会保障和就业支出与年初预算有差异。
9.卫生健康(类)支出281,038.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的96.76%。其中:行政单位医疗105,024.41元,主要用于审计机关行政人员基本医疗保险缴费支出;事业单位医疗56,787.74元,主要用于元阳县政府投资审计管理中心事业人员基本医疗保险缴费支出;公务员医疗补助110,531.51元,主要用于审计机关人员的医疗补助支出;其他行政事业单位医疗支出8,695.10元,主要用于审计机关行政人员和事业人员的大病保险支出;造成预决算差异的主要原因是本年度缴费比例较年初预算时有所变动,导致卫生健康支出与年初预算有差异。
10.无节能环保(类)支出,年初无此项预算。
11.无城乡社区(类)支出,年初无此项预算。
12.无农林水(类)支出,年初无此项预算。
13.无交通运输(类)支出,年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。
15.无商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。
16.无金融(类)支出,年初无此项预算。
17.无援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。
18.无自然资源和海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出310,962.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的123.46%。其中:住房公积金支出310,962.00元,主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出;造成预决算差异的主要原因是单位有事业人员调入、新招录人员转正等情况,导致住房保障支出与年初预算有差异。
20.无粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。
23.无其他(类)支出,年初无此项预算。
24.无债务还本(类)支出,年初无此项预算。
25.无债务付息(类)支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,400.00元,决算为5,165.00元,完成年初预算的24.14%;支出决算较上年减少14,920.00元,下降74.28%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为21,400.00元,决算为5,165.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的24.14%。
因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少14,920.00元,下降74.28%,具体是国内接待费支出决算5,165.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少14,920.00元,下降74.28%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,400.00元,支出决算为5,165.00元,完成年初预算的24.14%,支出决算较上年减少14,920.00元,下降74.28%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为21,400.00元,决算为5,165.00元,完成年初预算的24.14%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,精简公务活动,严格控制公务接待费用支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少14,920.00元,下降74.28%,具体是国内接待费支出决算5,165.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少14,920.00元,下降74.28%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,精简公务活动,严格控制公务接待费用支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况如下:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次53人(其中:外事接待人次0人)。主要用于调研、交流学习、请示汇报等方面的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
元阳县审计局2025年机关运行经费支出363,369.92元,比上年减少21,614.26元,下降5.61%。主要原因是厉行节约,压缩机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、物业管理费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,元阳县审计局资产总额2,490,977.33元,其中,流动资产324,423.05元,固定资产2,166,554.28元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少674,408.68元,其中固定资产减少18,277.74元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产33项,账面原值108,815.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额92,780.00元,其中:政府采购货物支出44,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出47,800.00元。授予中小企业合同金额44,980.00元,其中:授予小微企业合同金额33,100.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
元阳县审计局2025年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
审计业务:审计机关依据《中华人民共和国审计法》和财政财务收支有关法律法规,在法定职权范围内开展审计监督。
其他审计事务:审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。
附件【2.元阳县审计局2025年度国有资产使用情况表.xlsx】
附件【3.元阳县审计局2025年度决算公开绩效自评报告.xlsx】










