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部门决算

  • 索引号: hhzgbdsj/2025-00004
  • 发布机构: 红河州广播电视局
  • 文号:
  • 发布日期: 2025-09-18
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2024年度部门决算

监督索引号53250001035701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻党的宣传方针政策,拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案,制定行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

(三)负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

(四)指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展,制定发展规划、产业政策并组织实施。

(五)负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

(六)指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产;监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量;指导、监管广播电视广告播放。

(七)指导、协调全州广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(八)负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(九)组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查;负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全州应急广播体系建设;指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十)开展广播电视对外交流与合作,协调推动全州广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(十一)指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(十二)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、传媒机构管理科(媒体融合发展科)、网络视听节目管理科(行政审批科)、人事规划财务科。所属单位4个,分别是:

1.红河州广播电视转播台

2.红河州广播电视局公共服务及科技事业发展中心

3.红河州广播电视局安全播出及应急广播监测指挥中心

4.红河州广播电视局宣传指导中心

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是:

1.红河哈尼族彝族自治州广播电视局

2.红河州广播电视局公共服务和科技事业发展中心

3.红河州广播电视局安全播出及应急广播监测指挥中心

4.红河州广播电视局宣传指导中心

5.红河州广播电视转播台

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的:公务员14人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员35人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人(离休0人,退休41人)。年末遗属1人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年红河州广播电视局坚持广播电视和网络视听“二三四”工作定位,按照“一个统筹六个强化”的工作思路,全力推进全州广播电视和网络视听工作再创新业绩。一是全力以赴,统筹推进、全面完成广播电视基本公共服务全国试点工作;二是一手抓内容,一手抓传播,以内容优势提升宣传效果,为全州工作大局提供有力舆论支撑;三是坚持系统观念,突出问题导向,以有力有效的监管促进和保障行业安全、健康、有序发展;四是坚持以高水平安全护航高质量发展,一体化推进内容、传输、播出、网络、数据、设施等各类安全工作,不断提升安全保障能力水平;五是坚持科技是第一生产力,用先进技术赋能行业发展各个环节,加快广播电视和网络视听新技术应用及成果转化;六是注重工作创新,继续发挥优势,不断开拓创新,进一步推动各项工作取得新的更大成效;七是抓实理论武装,加强基层党建工作,加强干部人才队伍建设,强化严实作风建设。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件1—11)

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2024年度收入合计15398621.80元。其中:财政拨款收入15278368.37元,占总收入的99.22%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入120253.43元,占总收入的0.78%。

与上年相比,收入合计减少1019157.82元,增长下降6.21%。其中:财政拨款收入减少1019105.67元,下降6.25%,主要原因是:2024年我局实有在职人数较2023年减少1人,人员经费支出及按人数计算的公用经费支出较上年减少,导致财政拨款基本支出较上年减少,另外,2024年财政安排我局项目经费较上年减少,导致财政拨款项目收入较上年减少;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入较上年减少52.15元,下降0.04%。主要原因是自有资金账户银行存款利息较上年有少量减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2024年度支出合计15540798.40元。其中:基本支出11651684.13元,占总支出的74.97%;项目支出3889114.27元,占总支出的25.03%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少756675.64元,下降4.64%,主要原因是实有在职人员减少和项目经费减少。其中:基本支出减少33965.50元,下降0.29%,主要原因是2024年我局实有在职人数较2023年减少1人,人员经费支出及按人数计算的公用经费支出较上年减少;项目支出减少722710.14元,下降15.67%,主要原因是2024年财政安排我局项目经费较上年减少,导致项目支出较上年减少;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11651684.13元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10390444.42元,占基本支出的89.18%,人均人员经费支出196046.11元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1261239.71元,占基本支出的10.82%,人均公用经费支出13276.20元。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3889114.27元。其中:基本建设类项目支出0.00元。项目开支及开展工作情况:

1.红河州广播电视转播台专项业务经费支出140,958.00元,主要用于保障蒙自朵古高山发射台按质转播19套电视节目、17套广播节目,确保发射设备正常运行,确保完成安播任务,更好满足我州人民群众收听收看节目的需求。

2.红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台建设(三期)经费支出800,000.00元,主要用于监测监管平台(三期)建设,一是完成红河州州级2套广播频率和2套电视频道、县市级5套广播频率和13套电视频道的播出节目内容的智能识别监管;二是实现州、县两级7套广播频率和15套电视频道播出广告内容的采集监管;三是具备州、县两级7套广播频率和15套电视频道节目的直转播比对能力。

3.红河州广播电视与视听新媒体监测监管平台运维经费支出214,318.00元,主要用于保障平台运维工作的正常开展,保障监测监管平台功能的正常发挥,推动新时代行业监管智升级,进而推进治理体系治理能力现代化,促进广播电视事业健康发展。

4.云南省广播电视事业发展州本级专项资金项目支出76700.00元,用于保障省级节目无线覆盖工程的正常运行,利用1座广播电视发射台通过调频方式免费提供云南新闻广播,同时利用1座发射台免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目,达到国家基本公共服务指导标准。

5.中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护(本级)经费项目支出442229.34元,用于保障州广播电视转播台发射台站提供不少于12套电视节目。让红河州广大人民群众收听收看好中央广播电视节目,保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

6.中央广播电视节目无线覆盖模拟运维(本级)经费项目支出39500.00元,用于保障红河州转播中央广播一套节目的1部调频发射机正常运行,确保设备安全播出,让红河州广大人民群众收听中央广播一套节目。保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

7.省局654台代维代播州台节目运维经费支出50,000.00元,主要用于保障个旧654台圆满完成代维代播红河人民广播电台三套节目,为全年7170个小时满功率、0故障、0停播提供运维保障,让全州人民群众收听好红河人民广播电台的节目,让人民群众及时了解党和政府的路线、方针、政策。

8.全国广播电视基本公共服务标准化试点补助(本级)专项经费支出130818.4元,用于公共服务设施标准化、节目内容服务标准化、基层维修服务标准化、智慧广电应用服务标准化、综合服务保障标准化等5项主要内容的建设,明确权责关系、衔接城乡标准、优化资源配置、规范服务流程、创新治理方式,进一步补齐广播电视公共服务弱项短板,带动提升广播电视公共服务质量。

9.红河州应急广播州级平台运行维护项目共支出99,265.00元,主要用于保障平台功能日常运维工作的顺利开展,进一步提高红河州应对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发公共事件信息发布和传播能力。

10.离退休人员死亡一次性抚恤金、丧葬经费、伤残抚恤金项目支出741415.00元,用于补助我局因病去世的退休人员王天锡、任永章同志死亡一次性抚恤金及丧葬费,以及补助我局任永章、张国天、陈素珍三位因公至残同志2024年伤残抚恤金。

11.红河州广播电视转播台智慧运维改造提升项目支出798400.00元,用于完成州了广播电视转播台的智慧运维改造提升,建成能够实现对红河州广播电视发射台自动化控制和远程监控的智慧化平台,包含对台内发射机、信号源、供配电、环境安防及其配套设备运行状况的智慧化自动运转及远程监视与控制,进一步提高工作效率和管理水平,减少人为责任事故,降低运行成本,更有效地保障安全播出;建设部分智慧信号源设备,通过光缆传输至全州各发射台站,有效提升全州广播电视安全播出保障能力。

12.应急广播州级平台二期工程建设及州属公共终端建设经费支出93080.00元,用于完成应急广播州级平台二期工程及州属公共终端建设,进一步完善应急广播州级平台实时监测、调度指挥、应急喊话等功能,更好的发挥应急广播平台功能作用。同时,在州级直管的州体育馆、滇南绿洲、州一中、州妇幼院、高铁站、州属工矿企业等人员密集场所布置应急广播公共终端,形成可管可控、综合覆盖的应急广播体系,更好的向城乡居民提供灾害预警、政府信息发布、政策宣讲服务。

13.州转播台调频转播代播专项资金项目支出221756.77元,该项目是自有资金项目,用于支付保障按照“三满”播出要求,完整转播云南广播电视台在州转播台设立的调频转播点107.2、90.3、88.2、104.9频道四套节目产生的运维费用。

14.省人口卫生健康宣传教育中心健康教育宣传补助经费项目支出40673.26元,该项目是自有资金项目,用于布置落实展播工作,州融媒体中心、13县市融媒体中心每月播出不少于120条次,完成省广电局与省人口和卫生健康宣传教育中心联合开展健康教育公益广告展播活动任务,推动和促进广播电视健康教育公益广告的宣传。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款支出15278368.37元,占本年支出合计的98.31%。与上年相比减少1019105.67元,下降6.25%,完成年初预算的132.38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)无支出,年初无此项预算。

2.外交(类)无支出,年初无此项预算。

3.国防(类)无支出,年初无此项预算。

4.公共安全(类)无支出,年初无此项预算。

5.教育(类)无支出,年初无此项预算。

6.科学技术(类)无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出11290123.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.90%,完成年初预算的137.86%。“2070801行政运行”支出8404853.95元,主要用于广播电视行政部门的基本支出;“2070899文化旅游体育与传媒支出”支出2885269.24元,主要用于广播电视事业建设项目支出。造成预决算差异的主要原因是部门年初预算未包含中央、省级财政对下转移支付项目资金,但决算数据包含了该部分项目支出,因此造成决算数超年初预算数37%。

8.社会保障和就业(类)支出2073853.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%,完成年初预算的157.14%。2080501行政单位离退休支出254098.00元,主要用于行政单位开支的离退休人员经费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出982503.68元,主要用于单位为在职人员缴纳的基本养老保险;2080506机关事业单位职业年金缴费支出82732.45元,主要用于单位为在职人员缴纳的职业年金;2080801死亡抚恤支出649969元,主要用于在职及离退休人员病故的死亡抚恤金、伤葬补助支出;2080802伤残抚恤支出104550.00元,主要用于伤残人员的抚恤金补助。造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤是发生后追加的预算,伤残抚恤金是年中写函向财政申请预算,年初预算并没有编制死亡抚恤和伤残抚恤两个科目的费用预算,因此造成决算数超年初预算数57.14%。

9.卫生健康(类)支出1057056.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的88.08%。“2101101行政单位医疗”支出242258.52元,主要用于行政单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出;“2101102事业单位医疗”支出371968元,主要用于单位为职工缴纳的事业人员基本医疗保险缴费支出;“2101103公务员医疗补助”支出391592.11元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费;“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出51237.42元,主要用于缴纳除了上述以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算按实有人数54人编制预算,但2024年6月有一名职工因病退职,因此决算数小于预算数。

10.节能环保(类)无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)无支出,年初无此项预算。

12.农林水(类)无支出,年初无此项预算。

13.交通运输(类)无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)无支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)无支出,年初无此项预算。

16.金融(类)无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)无支出,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出857336.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%,完成年初预算的103.08%,主要用于缴纳职工住房公积金,造成预决算差异的主要原因是职工工资正常晋升造成缴纳的住房公积金决算数大于年初预算数。

20.粮油物资储备(类)无支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)无支出,年初无此项预算。

23.其他(类)无支出,年初无此项预算。

24.债务还本(类)无支出,年初无此项预算。

25.债务付息(类)无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)无支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为166400.00元,决算为38060.27元,完成年初预算的22.87%;支出决算较上年减少19156.80元,下降33.48%。

因公出国(境)费支出年初预算为50000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为77600.00元,决算为36120.27元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.90%,完成年初预算的46.55%;公务接待费支出年初预算为38800.00元,决算为1940.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.10%,完成年初预算的5.00%。

因公出国(境)费支出决算与上年一致均为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算与上年一致均为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少19096.80元,下降34.58%;公务接待费支出决算较上年减少60.00元,下降3.00%;具体是国内接待费支出决算1940.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少60.00元,下降3.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元,与上年一致,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为166400.00元,支出决算为38060.27元,完成年初预算的22.87%,支出决算较上年减少19156.80元,下降33.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为50000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为77600.00元,决算为36120.27元,完成年初预算的46.55%;公务接待费支出年初预算为38800.00元,决算为1940.00元,完成年初预算的5.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费汇总支出决算数,因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等分项支出决算数均小于年初预算数,主要原因一是本年度没有发生年初预算的因公出国(境)费用50000元;二是州广电局认真贯彻落实“过紧日子”要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,使“三公”经费汇总及公务用车运行维护费、公务接待费等分项支出均小于年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算与上年一致均为0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算与上年一致均为0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少19096.80元,下降34.58%;公务接待费支出决算减少60.00元,下降3.00%,具体是国内接待费支出决算1940.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少60元,下降3%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费汇总支出决算数和分项支出决算数均较上年决算数减少的主要原因是:州广电局认真贯彻落实“过紧日子”要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,使“三公”经费汇总支出决算数及公务用车运行维护费、公务接待费等分项支出决算数均小于上年决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障全州应急广播、安全播出、网络视听宣传指导、基层公共服务网络、发射机运维保障等多项重大应急指挥工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省广播电视局和其他州市广播电视局调研组、验收组到红河开展调研、考察、验收等相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州广播电视局2024年机关运行经费支出1261239.71元,比上年增加42697.52元,增长3.50%,主要原因是在职职工工资正常晋升,按工资计提的职工福利费、职工教育经费、工会经费等公用经费较上年稍有增长。州广播电视局机关运行经费主要用于支付为保障单位日常运行购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修费、专用材料费、工会经费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他相关保障费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,红河哈尼族彝族自治州广播电视局资产总额12040551.18元,其中,流动资产596015.36元,固定资产11188590.58元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产255945.24元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,535,554.59元,其中固定资产减少1,693,142.99元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额257965.60元,其中:政府采购货物支出223800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出34165.60元。授予中小企业合同金额257965.60元,其中:授予小微企业合同金额257965.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况含(一)部门整体支出绩效自评情况、(二)部门整体支出绩效自评表、(三)项目支出绩效自评表,详见附表13—15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:是由财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

应急广播:应急广播是指当发生重大自然灾害、突发事件、公共卫生与社会安全等突发公共危机时,应急广播可提供一种迅速快捷的讯息传输通道。

村村响:是采用调频技术恢复农村广播,使农村广播的发展水平满足于农村基层的需要,满足广播电视协调发展的需要,让更多的人能够收听到广播节目。

监督索引号53250001035701111


附件【红河哈尼族彝族自治州广播电视局2024年度部门决算公开表20250915081144072.xlsx
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