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部门决算

  • 索引号: hhzhszh/2025-00003
  • 发布机构: 红河州红十字会
  • 文号:
  • 发布日期: 2025-09-16
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州红十字会2024年度部门决算

监督索引号53250000276101000

红河哈尼族彝族自治州红十字会2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

一是宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规;

二是开展救援、救灾相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

三是开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

四是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

五是组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

六是参加国际人道主义救援工作;

七是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

八是依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成州政府委托事宜;

九是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

十是协助州政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动;

十一是完成州委、州政府和上级红十字会交办的其他任务;

十二是指导全州各县市红十字会工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、赈济救护部、组织宣传部和备灾救灾中心1个正科级事业单位,所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:参照公务员法管理的事业单位1个。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员13人,事业管理人员和专业技术人员8人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.以党的政治建设为统领,推动全面从严治党。一是加强党的政治建设。严守政治纪律和政治规矩,严格执行民主集中制、重大事项请示报告等制度,规范落实“三重一大”决策程序、“一把手”末位表态和“五个不直接分管”等规定,先后召开党组会议23次,研究“三重一大”事项182件,上报请示、报告24份。二是强化理论武装。先后举办读书班1期,开展党组理论学习中心组集中学习2次、交流研讨2次、警示教育8次,邀请专家专题辅导1次,党员干部学纪、知纪、明纪、守纪意识明显增强。三是提高党建工作质效。严肃党的组织生活,召开民主生活会1次、组织生活会1次、支委会13次、党员大会8次,讲党课5次,开展主题党日22次。规范发展党员,培养2名干部成为发展对象。认真开展党内关怀帮扶,慰问重病党员1名,申请并发放“光荣在党50年”纪念章1枚。主动融入基层治理,制定并落实“三服务”清单5项,组织开展志愿服务活动38次。四是深入推进党风廉政建设。严格落实管党治党政治责任,专题研究党风廉政建设工作2次、开展政治生态分析研判2次,召开党建党风廉政建设工作会议暨“清廉红会”建设推进工作会议。积极推进巡视巡察和审计反馈相关问题整改,各项反馈问题已全部整改清零。深入推进作风效能革命,严格落实整治形式主义为基层减负、“过紧日子”等要求;深入开展违规使用公务加油卡、违规吃喝、“指尖上的形式主义”等集中整治,排查整治违规吃喝问题3个、补交餐费483元,清理QQ群、微信群6个。聚焦岗位职责,深入排查廉政风险点11个,制定并实施防控措施11条。切实加强日常监督管理,先后开展谈心谈话19人次。积极宣传推广“红河评议”,收到群众评议490条,回复率、满意率均达100%。五是加强干部队伍建设。坚持正确选人用人导向,规范开展4名科级干部试用期满转正、1名三级调研员职级晋升、3名事业人员调动工作,从严抓好机关干部日常考核。着力加强干部能力提升,组织开展全红河州红十字会系统业务培训1次。积极加强业务指导,不断提升基层干部履职能力。六是扎实抓好意识形态工作。严格落实意识形态、网络意识形态工作责任制,专题研究意识形态(网络意识形态)工作3次。切实管好用好宣传阵地,多形式讲好红十字会温情故事,立足单位微信公众号、信息公开平台发布信息614条,被省红十字会采用信息72条、被“红河发布”采用信息6条。

2.聚焦重点任务,狠抓工作落实。一是进一步提高应急救援能力。积极融入全州应急和防灾减灾救灾工作大局,主动参与金平县、河口县“摩羯”台风灾害应对工作,协调和争取救灾款物485.84万元。切实强化应急救援队能力建设,组织开展实战演练1次,参与州级应急演练1次,1名队员在首届全国红十字救援队大比武中荣获一等奖。二是着力维护人的生命健康。主动融入“健康红河”“健康县城”建设,持续推进应急救护培训“五进”工作,开展持证培训22336人,完成目标任务的372.27%;普及应急救护知识181912人次,完成目标任务的121.27%。积极参与和推动“三献”工作。精心策划开展系列主题宣传、缅怀纪念活动,参与动员46737人献血,献血量达1543.2万毫升;采集造血干细胞血样368人份,完成目标任务的122.67%,实现捐献6例;招募人体器官捐献志愿者1321名,完成目标任务的106.53%,实现器官捐献4例、遗体捐献1例。联合相关部门推动“三免”政策落地见效,发放无偿献血荣誉卡630张。无偿献血、造血干细胞捐献工作分别在总会、省红十字会相关会议上作经验交流,红河工作站被评为“先进工作站”,1名干部被评为“先进个人”。三是深入开展人道救助。聚焦“一老一小”、乡村振兴监测户等特殊困难群众,广泛开展助医助学助困等人道救助活动。持续实施“博爱送万家”品牌救助活动,发放慰问款物184.55万元,惠及20109人次,完成目标任务的132.99%。争取爱心企业、人士支持,与州教育体育局联合举办了2024年心理健康教育校长及专兼职心理健康教师培训和特殊困难儿童心理咨询活动,培训中小学校校长、心理健康教育专兼职教师1000人,提供青少年心理咨询义诊服务96人次,共向3941名困难学生发放助学资金328.65万元,完成目标任务的525.47%。密切关注群众就医难题,深入开展“健康红河·光明行动”困难眼疾患者复明公益活动、先心病筛查活动,积极申报白血病救助,发放各类救助金276.23万元,救助困难患者2189人次,完成目标任务的547.25%。积极拓展特色工作,为73名肢残患者更换、维修、安装假肢74只。主动参与艾滋病防治工作,发放防艾宣传资料5.1万份、安全套1.2万只,义诊2400余人次;筹措资金5.59万元支持金平县开展边境防艾项目。四是发挥特色优势,助力乡村振兴。着力抓好红十字项目建设,元阳县、金平县“博爱家园”项目已投入使用,红河县、屏边县“博爱家园”项目正在有序推进,香港红十字会支持开远市“城市/城镇社区减灾项目”已完成终期评估。切实做好定点帮扶工作,会领导到定点帮扶村调研指导工作5次,选派驻村第一书记1名,投入帮扶资金6.6万元,消费帮扶1.79万元,帮助群众办实事4件,惠及群众407人次。五是进一步加强人道资源动员。积极创新方式方法,通过横向纵向联动、线上线下相结合,提升筹资质效,共募集捐赠款物4676.62万元(其中:州级1119.64万元),完成目标任务的234.36%。其中:“5·8人道公益日”和“99公益日”期间,共发起“关注留守·情暖幼老”等网络筹款公益项目5个,募集善款415.99万元,参与人数达10.48万人。深入推进透明度指数评价工作,规范开展捐赠款物收支情况等信息公开,州红十字会透明度指数评价为“优秀”。六是进一步加强基层组织建设。依法依章程召开红河州红十字会六届三次理事会、常务理事会和二届三次监事会,指导县市红十字会按期召开相关会议。新建红十字基层组织26个、红十字特色志愿服务队3支,发展个人会员3679人、注册志愿者649人。2个红十字志愿服务项目分获第五届云南省红十字公益项目大赛银奖、铜奖。六是深入推进依法治会。认真学习贯彻新颁布实施的《人体器官捐献和移植条例》和新修订的《云南省红十字会条例》等法律法规,开展培训1次。及时提醒各县市红十字会依法依章程召开会员代表大会等法定会议,依法办理公开募捐资格证、非营利组织免税资格等,依法依规开展红十字会工作。进一步加强建章立制,全面梳理单位各项制度,修订完善制度128项、新建制度15项,不断提高红十字会工作的制度化、规范化水平。七是积极开展对外交流与合作。认真贯彻落实省红十字会“三大标志性工作”安排,与玉溪市红十字会结对开展对外交流与合作工作,制定结对工作方案,召开工作交流会。组成代表团赴越南老街省老街市,与老街市红十字会举行“中国河口县·越南老街市2024年红十字工作会谈”,并看望慰问越南老街市同选乡、沿海坊困难户2户,复查、回访2023年已安装假肢的6名越方肢残患者,问诊、评估2025年需安装假肢的10名越方肢残患者。在河口口岸、金水河口岸出入境大厅设置红十字微急救站,开展口岸工作人员AED应急救护持证培训,举办应急救护培训暨边境艾滋病防治宣传活动。八是持续深化改革。认真研究制定了《红河州红十字会2024年改革工作要点》,持续推动《红河州红十字会改革方案》各项措施走深走实。督促指导各县市红十字会按期换届,配齐配强理事会、常务理事会、监事会领导班子,提升“理事会决策、执委会执行、监事会监督”内部治理效能。深入推进人道资源动员、透明度建设等工作落实,推动“三救三献”工作取得更大实效。认真贯彻落实省州关于县级群团“联盟”改革的决策部署,积极指导县市红十字会参与群团“联盟”改革。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件1-11)

本部门2024年度无政府性基金预算拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州红十字会2024年度收入合计5003840.98元。其中:财政拨款收入5003840.98元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加199077.72元,增长4.14%。其中:财政拨款收入增加199077.72元,增长4.14%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加00.00元,增长0.00%。主要原因:一是2024年临选事业人员3名、2024年1月退休1人、2024年5月死亡1人,追加在职人员奖金、绩效工资、退休及死亡人员职业年金、住房公积金、抚恤金和追减退休、死亡人员工资、养老保险、医疗保险、公务交通补贴等导致基本支出增加;二是项目支出减少205,574.00元,下降46.4%。主要原因:1.2024年红十字专项经费支出比2023年增加67,374.00元;2.核销2023年红十字专项经费增加支出135,052元;3.2024年没有政府性基金项目-红河州红十字会人体器官捐献者纪念碑建设资金408,000.00元,三方面合计导致本年度项目支出减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州红十字会2024年度支出合计5003840.98元。其中:基本支出4766384.98元,占总支出的95.25%;项目支出237456.00元,占总支出的4.75%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加199077.72元,增长4.14%。其中:基本支出增加404651.72元,增长9.28%;项目支出减少205574.00元,下降46.40%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因:一是2024年临选事业人员3名、2024年1月退休1人、2024年5月死亡1人,追加在职人员奖金、绩效工资、退休及死亡人员职业年金、住房公积金、抚恤金和追减退休、死亡人员工资、养老保险、医疗保险、公务交通补贴等导致基本支出增加;二是项目支出减少205,574.00元,下降46.40%。主要原因:1.2024年红十字专项经费支出比2023年增加67,374.00元;2.核销2023年红十字专项经费增加支出135,052元;3.2024年没有政府性基金项目-红河州红十字会人体器官捐献者纪念碑建设资金408,000.00元,三方面合计导致本年度项目支出减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4766384.98元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4272500.98元,占基本支出的89.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费493884.00元,占基本支出的10.36%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出237456.00元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:一是红十字专项经费支出231356元。用于开展应急救护培训、人道救助、“三献”工作;二是红河州红十字会第六届理事会第二次会议经费支出6100元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出5003840.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加607077.72元,增长13.81%,完成年初预算的105.14%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出4276416.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.46%,完成年初预算的107.48%。主要用于本单位事业发展支出,其中:工资和社保费支出3468976.22元,机构运转及项目支出807440元;造成预决算差异的主要原因是:一是2024年临选事业人员3名、2024年1月退休1人、2024年5月死亡1人,追加在职人员奖金、绩效工资、退休及死亡人员职业年金、住房公积金、抚恤金和追减退休、死亡人员工资、养老保险、医疗保险、公务交通补贴等导致人员经费支出增加229701.22元;二是机构运转及项目支出增加67884元。

9.卫生健康(类)支出383427.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%,完成年初预算的86.22%。主要用于缴纳在职人员城镇职工医疗保险等医疗费用;造成预决算差异的主要原因是:2024年临选事业人员3名、2024年1月退休1人、2024年5月死亡1人,导致缴纳在职人员城镇职工医疗保险费支出减少61268.24元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出343997.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的102.42%。主要用于缴存在职人员的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是:2024年临选事业人员3名、2024年1月退休1人、2024年5月死亡1人,导致缴纳在职人员住房公积金支出增加8117.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。


四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为63690.00元,决算为10000.00元,完成年初预算的15.70%;支出决算较上年增加2350.00元,增长30.72%。

因公出国(境)费支出年初预算为47000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为16690.00元,决算为10000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的59.92%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加2350.00元,增长30.72%;具体是国内接待费支出决算10000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2350.00元,增长30.72%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63690.00元,支出决算为10000.00元,完成年初预算的15.70%,支出决算较上年增加2350.00元,增长30.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为47000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为16690.00元,决算为10000.00元,完成年初预算的59.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据压缩公务接待费的规定,严控此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年列此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年列此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年列此项支出;公务接待费支出决算增加2350.00元,增长30.72%,具体是国内接待费支出决算10000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加2350.00元,增长30.72%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年列此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据压缩公务接待费的规定,严控此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待14.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次151.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于考察调研、学习交流、检查指导、工作汇报等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州红十字会2024年机关运行经费支出493884.00元,比上年增加36256.50元,增长7.92%,主要原因是:一是工资基数变动导致相应福利费、职工教育费、工会经费等费用增长;二是根据县级领导干部每年到基层调研和指导工作不少于60日的规定,其他交通费用和差旅费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费33442.00元,水费1862.00元,电费3627.00元,邮电费8000.00元,物业管理费6529.00元,差旅费50000.00元,培训费28495.00元,公务接待费10000.00元,委托业务费20000.00元,工会经费44698.00元,福利费55873.00元,其他交通费用186800.00元,其他费1530.00元等机关日常运行支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末,红河哈尼族彝族自治州红十字会资产总额2596000.95元,其中,流动资产24835.08元,固定资产1121165.87元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1450000.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少171560.48元,其中固定资产增加36428.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

2023年度国有资产占有使用情况表






单位:元
项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产
小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产
栏次
1234567891011
合计12596000.9524835.081121165.87


1121165.87
1450000


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额43028.00元,其中:政府采购货物支出43028.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额43028.00元,其中:授予小微企业合同金额43028.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53250000276101111


附件【红河哈尼族彝族自治州红十字会2024年度部门决算公开表20250915094631836.xlsx
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