部门决算
- 索引号: zsjj/2025-00034
- 发布机构: 红河州审计局
- 文号:
- 发布日期: 2025-08-27
- 时效性: 有效
屏边苗族自治县审计局2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
屏边苗族自治县审计局作为县政府职能部门,负责财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、省级、州级、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对县政府重点建设项目进行审计监督。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有监督被审计单位整改的责任。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置7个内设机构,包括:办公室、财政审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、法规科、农业与自然资源环境审计科。
所属单位2个,其中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。分别是:
1.行政单位1个,是屏边苗族自治县审计局(本级)
2.事业单位1个,是屏边苗族自治县人民政府投资审计中心
(二)决算单位构成
我单位作为云南省审计厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
纳入屏边苗族自治县审计局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.屏边苗族自治县审计局
纳入屏边苗族自治县审计局2024年度部门决算编报的单位与所属单位范围存在差异,主要原因是上述1个事业单位属于未独立核算的事业单位,故由屏边苗族自治县审计局会计核算并编制预决算。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的:公务员12人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员8人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人(离休0人,退休5人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,认真贯彻全国、全省、全州审计工作会议精神,紧紧围绕党中央、国务院重大决策部署和省、州、县各级党委和政府的重大决策部署及中心工作,创新审计理念,依法履行职责,积极推动审计监督全覆盖,加强对公共资金、国有资产资源审计和权力运行监督,维护财经秩序和推动廉政建设。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
屏边苗族自治县审计局2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;屏边苗族自治县审计局2024年度没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
屏边苗族自治县审计局2024年度收入合计5,629,750.20元。其中:财政拨款收入4,535,287.00元,占总收入的80.56%;无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入;其他收入1,094,463.20元,占总收入的19.44%。
与上年相比,收入合计增加997,843.91元,增长21.54%。其中:财政拨款收入减少96,619.29元,下降2.09%;无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入,与上年一致;其他收入增加1,094,463.20元,上年无此项收入。主要原因:1.财政拨款收入减少的主要原因是2024年度审计业务经费减少;2.其他收入增加的主要原因是向县级申请划拨了聘请审计中介机构的费用。
二、支出决算情况说明
屏边苗族自治县审计局2024年度支出合计5,175,091.92元。其中:基本支出3,965,441.28元,占总支出的76.63%;项目支出1,209,650.64元,占总支出的23.37%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少600,263.01元,下降10.39%。其中:基本支出增加192,908.74元,增长5.11%;项目支出减少793,171.75元,下降39.60%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出,与上年一致。主要原因:1.基本支出增加的主要原因是新招录事业人员1名,且在职人员正常职级晋升工资增加、工资标准调增以及对以前年度工资调增进行的补发,导致的人员福利费用增加以及相应的公用经费增加;2.项目支出减少的主要原因是2024年度项目计划中的政府投资审计项目调减,导致使用县级财政资金支付聘请审计中介机构的费用减少,以及审计外勤经费支出的减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障屏边苗族自治县审计局机构正常运转的日常支出3,965,441.28元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,572,471.46元,占基本支出的90.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费392,969.82元,占基本支出的9.91%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障屏边苗族自治县审计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,209,650.64元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
屏边苗族自治县审计局2024年中央对地方审计专项补助经费21,084.00元,占项目支出的1.74%,主要用于支付党报党刊征订支出和档案信息化费用;
其他人员支出44,500.00元,占项目支出的3.68%,主要用于支付临聘人员工资;
审计业务经费504261.72元,占项目支出的41.69%,主要用于审计业务有关的差旅费和设备购置费等支出;
非同级财政拨款项目支出639,804.92元,占项目支出的52.89%,主要用于支付聘请中介参与投资审计业务相关费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
屏边苗族自治县审计局2024年度一般公共预算财政拨款支出4,535,287.00元,占本年支出合计的87.64%。与上年相比减少120,600.34元,下降2.59%,完成年初预算的96.31%。主要原因一是办公设备购置费用减少,二是大型修缮费用减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出3,562,089.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.54%,完成年初预算的91.24%。其中:行政运行2,050,586.69元,主要用于审计机关人员经费及公用支出;审计业务569,845.72元,主要用于审计机关审计项目经费支出、其他人员工资福利支出;事业运行941,657.13元,主要用于审计机关下属事业单位人员经费及公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度人员调动调整,人员经费及公用支出减少。
2.无外交(类)支出,年初无此项预算。
3.无国防(类)支出,年初无此项预算。
4.无公共安全(类)支出,年初无此项预算。
5.无教育(类)支出,年初无此项预算。
6.无科学技术(类)支出,年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出362,166.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%,完成年初预算的92.16%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出351,734.24元,主要用于我单位基本养老保险缴费支出;其他社会保障和就业支出10,431.91元,主要用于我单位工伤保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度存在人员调动调整情况,社会保障和就业(类)支出需求与年初预算相比减少。
9.卫生健康(类)支出318,919.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%,完成年初预算的101.61%。其中:行政单位医疗120,144.33元,事业单位医疗80,833.11元,公务员医疗补助110,129.95元,其他行政事业单位医疗支出7,812元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及生育保险支出等。造成预决算差异的主要原因是2024年度存在医保缴纳基数调整情况,卫生健康(类)支出需求与年初预算相比增加。
10.无节能环保(类)支出,年初无此项预算。
11.无城乡社区(类)支出,年初无此项预算。
12.无农林水(类)支出,年初无此项预算。
13.无交通运输(类)支出,年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。
15.无商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。
16.无金融(类)支出,年初无此项预算。
17.无援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出292,111.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%,完成年初预算的105.26%。其中:住房公积金支出292,111.92元,主要用于职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度存在住房公积金缴纳基数调整情况,住房保障(类)支出需求与年初预算相比增加。
20.无粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。
23.无其他(类)支出,年初无此项预算。
24.无债务还本(类)支出,年初无此项预算。
25.无债务付息(类)支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,166.66元,决算为21,399.31元,完成年初预算的59.17%;支出决算较上年减少1,450.78元,下降6.35%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为15,836.66元,决算为15,411.31元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.02%,完成年初预算的97.31%;公务接待费支出年初预算为20,330.00元,决算为5,988.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.98%,完成年初预算的29.45%。
因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少324.78元,下降2.06%;公务接待费支出决算较上年减少1,126.00元,下降15.83%;具体是国内接待费支出决算5,988.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,126.00元,下降15.83%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,166.66元,支出决算为21,399.31元,完成年初预算的59.17%,支出决算较上年减少1,450.78元,下降6.35%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为15,836.66元,决算为15,411.31元,完成年初预算的97.31%;公务接待费支出年初预算为20,330.00元,决算为5,988.00元,完成年初预算的29.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关习惯过紧日子的要求,精简公务活动,减少公务接待次数,公务接待费用减少;按照为基层减负相关工作要求,减少下乡调研次数,公务用车运行维护费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少324.78元,下降2.06%;公务接待费支出决算减少1,126.00元,下降15.83%,具体是国内接待费支出决算5,988.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1,126.00元,下降15.83%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党政机关习惯过紧日子的要求,精简公务活动,减少公务接待次数,公务接待费用减少;按照为基层减负相关工作要求,减少下乡调研次数,公务用车运行维护费用减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展审计相关工作和县委、县政府安排的工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次57人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级机关和其他县市人员到我单位检查、调研工作及交流学习、村委会干部来访等公务活动发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
屏边苗族自治县审计局2024年机关运行经费支出392,969.82元,比上年增加32,849.68元,增长9.12%,主要原因是在职人员增加,办公费等人员公用经费增加。单位机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,屏边苗族自治县审计局资产总额2,918,077.20元,其中,流动资产698,691.69元,固定资产1,641,689.10元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产577,696.41元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加435,999.79元,其中固定资产减少104,307.21元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产1项,账面原值42,000.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,屏边苗族自治县审计局政府采购支出总额127,244.69元,其中:政府采购货物支出27,350.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出99,894.69元。授予中小企业合同金额120,685.00元,其中:授予小微企业合同金额120,685.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
屏边苗族自治县审计局2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
审计业务:审计机关依据有关财政财务收支的法律、法规和国家有关规定,在法定职权范围内开展审计监督。
其他审计事务:审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。
附件【2.屏边苗族自治县审计局2024年度决算国有资产使用情况表.xlsx】
附件【3.屏边苗族自治县审计局2024年度决算绩效自评报告.xlsx】