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部门决算

  • 索引号: zsjj/2025-00031
  • 发布机构: 红河州审计局
  • 文号:
  • 发布日期: 2025-08-27
  • 时效性: 有效

绿春县审计局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

绿春县审计局是绿春县人民政府组成单位,为正科级。主要工作职责是:按照建立社会主义市场经济发展的要求,强化审计监督力度,执行国家财经法规,监督国家资金的管理和使用,充分发挥审计在经济管理中的作用,强化对县级各部门特别是有资金分配权、有罚没收入的各部门和各乡(镇)人民政府财政收支的审计;加强对重点企业的审计;监督国有资产的保值增值,加强对社保资金的审计;围绕财政经济活动中热点或具有倾向性、政策性问题,开展审计和审计调查,为党政机关提供决策依据;对全县各乡(镇)科级领导干部、县属各部、委、办、局领导干部任期经济责任进行审计。积极完成县委、县政府和上级机关交办的审计事项,为促进改革和发展地方经济服务。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置9个内设机构,包括:办公室、经济责任审计股、社会保障审计股、财政审计股、法规股、固定资产投资审计股、农业农村审计股、自然资源和生态环境审计股、电子数据审计股。

所属单位2个,其中行政单位1个,参公单位0个,事业单位1个。分别是:

1.行政单位1个,是:绿春县审计局(本级)

2.事业单位1个,是:绿春县审计局政府投资审计中心

(二)决算单位构成

我单位作为云南省审计厅的三级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入绿春县审计局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,分别是:

1.绿春县审计局

纳入绿春县审计局2024年度部门决算编报的单位与所属单位范围存在差异,主要原因是上述1个事业单位属于未独立核算的事业单位,故由绿春县审计局会计核算并编制预决算。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的:公务员8人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。年末遗属1人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,绿春县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大及中央审计委员会会议精神,深入开展学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对审计工作的重要指示批示精神,按照省委、省政府和审计署安排部署和上级审计机关要求,依法履行审计监督职责,扎实推进各项工作,加强党对审计工作的全面领导,牢牢把握政治机关的根本定位,把总书记嘱托作为根本遵循,科学谋划“十四五”云南审计发展规划,用钉钉子精神维护制度权威,以“三立”要求引领自身建设,持续净化干事创业环境。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

绿春县审计局2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。绿春县审计局2024年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

绿春县审计局2024年度收入合计3,778,230.67元。其中:财政拨款收入3,714,850.86元,占总收入的98.32%;无上级补助收入、无事业收入、无附属单位上缴收入;其他收入63,379.81元,占总收入的1.68%。

与上年相比,收入合计减少342,341.93元,下降8.31%。其中:财政拨款收入减少402,276.36元,下降9.77%;无上级补助收入、无事业收入、无附属单位上缴收入,与上年一致;其他收入增加59,934.43元,增长1,739.56%。主要原因:1.财政拨款收入减少的主要原因是人员退休和调动相应人员经费减少;2.其他收入增加的主要原因是绿春县财政局拨入了绿财行专项〔2024〕222号审计工作经费。

二、支出决算情况说明

绿春县审计局2024年度支出合计3,763,972.46元。其中:基本支出3,095,216.80元,占总支出的82.23%;项目支出668,755.66元,占总支出的17.77%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少440,971.07元,下降10.49%。其中:基本支出减少264,593.12元,下降7.88%;项目支出减少176,377.95元,下降20.87%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出,与上年一致。主要原因:1.基本支出减少的原因是退休1人和调出1人,人员经费支出减少;2.项目支出减少的主要原因是上年财政结转项目资金和非财政项目资金支出共同减少。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障绿春县审计局机构正常运转的日常支出3,095,216.80元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,783,358.51元,占基本支出的89.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费311,858.29元,占基本支出的10.08%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障绿春县审计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出668,755.66元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

审计业务经费416,680.54元,主要用于审计机关开展审计业务工作需要的经费支出。

其他人员支出190,196.62元,主要用于单位编外人员经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。

绿春县审计局2024年中央对地方审计专项补助经费支出9,000.00元,主要用于保障本单位正常履职,完成年度工作计划和补充基层审计机关办公经费,全面履行审计监督职责。

非财政项目支出52,878.50元,主要用于完成地方党委、政府安排的临时性审计工作所需的工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绿春县审计局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,719,159.96元,占本年支出合计的98.81%。与上年相比减少424,192.25元,下降10.24%,完成年初预算的96.37%。主要原因是退休1人和调出1人,导致人员经费减少和项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情

1.一般公共服务(类)支出2,960,862.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%,完成年初预算的97.64%。其中:行政运行1,777,451.98元,主要用于本级审计机关人员经费及公用经费支出;审计业务615,877.16元,主要用于本级审计机关审计项目经费支出;事业运行559,467.31元,主要用于审计机关下属事业单位人员经费及公用经费支出;其他审计事务支出8,066.00元,主要用于审计机关除上述项目以外其他审计事务方面的支出。造成预决算差异的主要原因是退休1人和调出1人,导致人员经费支出减少。

2.无外交(类)支出,年初无此项预算。

3.无国防(类)支出,年初无此项预算。

4.无公共安全(类)支出,年初无此项预算。

5.无教育(类)支出,年初无此项预算。

6.无科学技术(类)支出,年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出284,658.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%,完成年初预算的91.21%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出277,509.44元,主要用于绿春县审计局机关基本养老保险缴费支出;其他社会保障和就业支出7,149.54元,主要用于绿春县审计局工伤保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是退休1人和调出1人,导致社会保障和就业(类)支出减少。

9.卫生健康(类)支出259,014.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%,完成年初预算的93.54%。其中:行政单位医疗支出112,567.60元,主要用于审计机关行政单位基本医疗保险缴费支出;事业单位医疗支出56,368.36元,主要用于审计机关附属事业单位基本医疗保险缴费支出;公务员医疗补助支出84,912.40元,主要用于审计机关公务员医疗补助支出;其他医疗支出5,166.17元,主要用于审计机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。造成预决算差异的主要原因是退休1人和调出1人,导致卫生健康(类)支出减少。

10.无节能环保(类)支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区(类)支出,年初无此项预算。

12.无农林水(类)支出,年初无此项预算。

13.无交通运输(类)支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。

16.无金融(类)支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出214,624.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的90.22%。其中:住房公积金支出214,624.00元,主要用于审计机关职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是退休1人和调出1人,导致住房保障(类)支出减少。

20.无粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。

23.无其他(类)支出,年初无此项预算。

24.无债务还本(类)支出,年初无此项预算。

25.无债务付息(类)支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,886.66元,决算为22,311.55元,完成年初预算的69.97%;支出决算较上年减少9,505.11元,下降29.87%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为15,836.66元,决算为15,324.55元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.68%,完成年初预算的96.77%;公务接待费支出年初预算为16,050.00元,决算为6,987.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.32%,完成年初预算的43.53%。

因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少512.11元,下降3.23%;公务接待费支出决算较上年减少8,993.00元,下降56.28%;具体是国内接待费支出决算6,987.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少8,993.00元,下降56.28%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,886.66元,支出决算为22,311.55元,完成年初预算的69.97%,支出决算较上年减少9,505.11元,下降29.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为15,836.66元,决算为15,324.55元,完成年初预算的96.77%;公务接待费支出年初预算为16,050.00元,决算为6,987.00元,完成年初预算的43.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求,进一步压减公务接待费和公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少512.11元,下降3.23%;公务接待费支出决算减少8,993.00元,下降56.28%,具体是国内接待费支出决算6,987.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少8,993.00元,下降56.28%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求,进一步压减公务接待费和公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次107人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上下级审计机关、县委、县政府及相关部门调研指导工作,各级审计机关之间学习交流等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

绿春县审计局2024年机关运行经费支出311,858.29元,比上年增加18,471.88元,增长6.30%,主要原因是2024年度办公费、水电费等较上年度合理增加。单位机关运行经费主要用于为保障单位运行,购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,绿春县审计局资产总额2,421,412.85元,其中,流动资产231,391.66元,固定资产1,973,253.44元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产216,767.75元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少181,771.27元,其中固定资产减少178,356.57元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,绿春县审计局政府采购支出总额18,804.55元,其中:政府采购货物支出5,480.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出13,324.55元。授予中小企业合同金额18,804.55元,其中:授予小微企业合同金额18,804.55元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

绿春县审计局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

审计业务:审计机关依据有关财政财务收支的法律、法规和国家有关规定,在法定职权范围内开展审计监督。

其他审计事务:审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。


附件【2.绿春县审计局2024年度决算国有资产使用情况表.xlsx
附件【3.绿春县审计局2024年度决算绩效自评报告.xlsx
附件【1.绿春县审计局2024年度决算公开附表.xlsx
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