部门决算
- 索引号: 20240930-100355-201
- 发布机构: 红河州第三人民医院
- 文号:
- 发布日期: 2018-08-01
- 时效性: 有效
红河州第三人民医院2017年度部门决算
第一部分 红河州第三人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 红河州第三人民医院概况
一、主要职能
(一)主要职能
红河州第三人民医院的职能主要是:以病人为中心,为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1、以公立医院改革为契机,全面提升医院管理质量:严抓医疗质量,确保医疗安全;提高临床护理质量,加强专业培训;做好感染管理监测,规范医疗废物管理;深化公立医院改革,落实各项制度:一是加强药事管理,二是深化人事制度改革,三是调整医疗服务价格,四是加强临床路径及单病种的实施与管理,五是落实分级诊疗制度,六是推进家庭医生签约服务;全面提升综合实力,拓宽发展渠道;牢抓人才队伍建设,提升科教能力,推进信息化建设,加强效能管理,完善设备后勤管理,保障安全生产,加强重点专科建设,完善学科特色。
2、落实政府指令性任务,主动承担社会责任:一是派出13名医师到各对口支援医院进行帮扶。二是派出4名骨干医师到屏边县白云乡开展健康扶贫工作。三是根据“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作安排,继续派出3名扶贫驻村工作队员到红河县草果村开展驻村扶贫工作。四是落实应急救助制度,2017年共救助城乡低保患者853人次,救助金额23.28万元;救助城乡优抚对象患者70人次,救助金额14.07万元。
3、加强廉政建设,扎实推进基层党建工作 :一是及时制定了党委理论学习中心组学习计划,2017年累计开展党委理论学习中心组学习6次,专题研讨8次,先后有33名同志作重点发言。二是深入学习宣传贯彻党的十九大精神,进一步强化理论武装。三是落实“三会一课”制度。开展“三定两报备”工作,规范党费收缴管理。四是落实党风廉政建设,严格干部管理及选人用人工作,2017年按规定提拔任用中层干部2名,免去职务2名。五是牢抓行风建设。保持对查处收受红包行为的高压态势。2017年,全院医护人员收到锦旗22面,感谢信16封,主动谢绝和退还患者红包累计4032元,受理投诉47起,办结41起,同比减少21.88%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入红河州第三人民医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州第三人民医院2017年末实有人员编制500人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制500人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员445人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州第三人民医院2017年度收入合计284,105,921.07元。其中:财政拨款收入21,973,396.90元,占总收入的7.73%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入257,424,092.60元,占总收入的90.61%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4,708,431.57元,占总收入的1.66%。
(1)2017年总收入284,105,921.07元,与上年对比减少6,630,115.77元,减少2.28%。
(2)2017年财政补助收入21,973,396.90元,与上年对比减少25,377,224.60元,减少53.59%。其中:财政基本补助收入20,401,296.90元,比上年减少3,305,310.60元,减少13.94%。主要原因为2017年2月起退休人员经费纳入养老保险中心发放,减少了2080502事业单位离退休费用;2017年收到机关事业单位基本养老保险缴费,增加了2080505机关事业单位基本养老保险缴费财政基本补助收入。财政项目补助收入1,572,100.00元,比上年减少23,424,065.35元,减少93.71%。主要原因为2016年实际收到2100201综合医院-2016年儿童专科建设项目专项资金18,000,000元,收到2100299其他公立医院支出-2016年公立医院综合改革中央财政补助资金4,800,000元导致2017年财政项目收入减少。
(3)医疗收入比上年增加1964.53万元,增长8.26%。医疗收入增长的原因主要是:坚持依法执业,规范医院管理,提高医务人员的技术水平,改善服务态度。按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗规范、药物临床应用指南、临床路径,规范诊疗行为;用单病种过程质量等质控指标,监控临床诊疗质量;对疑难危重患者、恶性肿瘤患者,实施多学科综合诊疗,为患者制定最佳的住院诊疗计划或方案。定期召开医院药事管理委员会会议,通报医院用药情况,合理控制药品使用。继续规范及持续改进预约诊疗工作,对肿瘤科、耳鼻喉科、糖尿病患者的门诊和出院复诊实行中长期预约。与周边的红河县、金平县、元阳县等建立与挂钩合作的基层医疗机构的预约转诊服务。继续实施“万名医师支援农村卫生工程”及城乡基本医疗服务均等化工作,今年派出11名执业医师长期到金平、石屏、红河进行对口帮扶工作,派出4名骨干医师到屏边白云乡进行健康扶贫,服务于边疆人民群众,在促进边疆基层卫生事业发展方面取得了积极有益的工作实效。门诊患者诊量比上年增加5864人次,增长2.92%,门诊收入增加885.97万元,增长20.19%;出院人数及出院均次费用上升,住院收入增加1078.56万元,增长5.56%,我院医疗收入比上年增加1964.53万元,增长8.26%。
(4)2017年其他收入4,7084,31.57元,与上年对比减少898,170.57元,减少16.02%,主要原因是存款利息收入减少导致其他收入减少。
2017年各项收入占比情况:
2017年各项收入与2016年对比情况:
二、支出决算情况说明
红河州第三人民医院2017年度支出合计291,072,862.59元。其中:基本支出272,435,802.59元,占总支出的93.60%;项目支出18,637,060.00元,占总支出的6.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。
(1)2017年总支出291,072,862.59元,与上年对比增加2,773,703.70元,增长0.96%,增长幅度较小。
(2)2017年医疗业务成本245,038,596.35元,与上年对比增加23,645,325.70元,增长10.68%,增加原因为:1、随门诊就诊病人的增加、住院人数的增加及住院均次费用的上升从而使各种消耗材料如药品、卫生材料、低值易耗品等都相应增加所致。2、缴纳在职人员养老保险和职业年金使在编在职人员调整工资标准从而在职人员工资增加。3、长期聘用人员的增加使其他工资福利支出增加。4、设备购置增加使计提的固定资产折旧费增加。5、加强重点专科建设使外出进修、学习人员增加从而培训费用增加。
(3)2017年管理费用26,8747,78.78元,与上年对比减少13,452,019.81元,减少33.36%,减少原因为:1、2017年退休人员经费从2月起全部纳入养老保险中心发放,使退休人员经费减少10,578,384.90元,减少90.23%。2、2016年通过资产清查,对无法收回的各种坏账进行了报批,故使2017年坏账损失减少。3、强化成本核算导致办公费、差旅费、招待费、公务用车运行维护费等减少。
(4)2017年其他支出522,427.46元,与上年对比减少1,060,496.84元,减少67%,减少幅度较大,原因为2016年上缴了两年的停车场托管收入56.70元及列支报废报损固定资产及库存物资净值损失等使2017年其他支出减少。
(5)2017年财政项目支出186,37,060元,与上年对比减少6,359,105.35元,减少25.44%,减少原因为:2017年使用财政资金支付儿童专科建设项目工程进度款比2016年减少1,066,393.85元;2016年支付公立医院综合改革取消药品加成后的损失等款项4,700,000元,而2017年此项经费仅为100,000元,减少4,600,000元;2016年支付临床重点专科建设项目经费480,000元,2016年支付助理全科医生规范化培训经费等550,000元,而2017年此项经费仅为351,000元,减少679,000元,导致财政项目支出比上年支出减少。
2017年各项支出占比情况表:
2017年各项支出与2016年对比情况:
(一)基本支出情况
2017年度用于保障红河州第三人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出272,435,802.59元。与上年对比增加9,132,809.05元,增长3.47%,
主要原因分析是,从业人员增加及社会保障缴费比例增加,导致职工工资福利支出增加,医疗收入增长导致药品费、卫生材料费等支出增加,设备购置增加导致固定资产折旧费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.54% 。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障红河州第三人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出18,637,060.00元。与上年对比减少6,359,105.35元,减少25.44%,主要原因分析:2017年使用财政资金支付儿童专科建设项目工程进度款比2016年减少1,066,393.85元;2016年支付公立医院综合改革取消药品加成后的损失等款项4,700,000元,而2017年此项经费仅为100,000元,减少4,600,000元;2016年支付临床重点专科建设项目经费480,000元,2016年支付助理全科医生规范化培训经费等550,000元,而2017年此项经费仅为351,000元,减少679,000元,导致财政补助项目支出比上年支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州第三人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出39,038,356.90元,占本年支出合计的13.41%。与上年对比减少9,664,415.95元,减少19.84%,主要原因分析:1、2017年2月起退休人员经费纳入养老保险中心发放,使退休人员经费减少,缴纳养老保险使机关事业单位基本养老保险缴费增加。2、2017年使用财政资金支付儿童专科建设项目工程进度款比2016年减少1,066,393.85元。3、2016年支付公立医院综合改革取消药品加成后的损失等款项4700,000元,而2017年此项经费仅为100,000元,减少4,600,000元。4、2016年支付临床重点专科建设项目经费480000元,2016年支付助理全科医生规范化培训经费等550000元,而2017年此项经费仅为351,000元,减少679,000元。以上原因导致财政补助项目支出比上年支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)支出7,547,800.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%。主要用于支付退休1月退休人员经费1,186,558.05元,支付机关事业单位基本养老保险缴费支出6,288,300元。
2.医疗卫生与计划生育(类)支出31,490,556.85元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.67%。主要用于支付在编在职人员工资12,272,900元,支付退休人员医保金580,596.85元,支付对口支援县级医院派驻医师工资等费用192,000元,支付公立医院改革经费100,000元,支付助理全科医师规范化培训经费185,300元,支付医院接收县级医院到医院进行培训的全科医生培训经费69,760元及骨干医师培训费90,000.00元,支付儿童专科建设经费18,000,000元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河州第三人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
红河州第三人民医院2017年机关运行经费支出0.00元,
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,红河州第三人民医院部门资产总额327,923,684.61元,其中,流动资产96,896,917.51元,固定资产180,450,914.83元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程45,484,427.04元,无形资产5,091,425.23元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少10,020,005.87元,其中:流动资产增加83,952.50元,固定资产减少268,51,979.39元,在建工程增加19,188,162.57元,无形资产增加559,858.45元。报废报损资产114项,账面原值2,482,760.00元,实现资产处置收入10,956.80元;出租房屋3147.53平方米,账面原值7,134,524.32元,实现资产使用收入98,434.78元。
(三)政府采购情况
截至2017年12月31日,红河州第三人民医院政府采购预算金额9,396,600.00元,实际采购金额2,663,100.00元,节约采购金额6,733,500元。
(四)预算绩效信息
红河州第三人民医院无预算项目。
(五)其他重要事项情况说明
红河州第三人民医院无其他重要事项。
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。
三、事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
四、经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、医疗业务成本:指医院开展医疗服务及基辅助活动发生的各项费用。
九、管理费用:指医院行政及后勤管理部门为组织、管理医疗、科研、教学业务活动所发生的各项费用。
十、其他支出:指医院本期发生的无法归属到医疗业务成本、财政项目补助支出、科教项目支出、管理费用中的支出。