部门决算
- 索引号: hhzgyhxxhj/2024-00021
- 发布机构: 红河州工业和信息化局
- 文号:
- 发布日期: 2018-07-24
- 时效性: 有效
红河州工信委2017年度部门决算
第一部分 红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会(本级)概况
一、主要职能
(一)主要职能
《红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定》(红政办发〔2015〕138号)文件精神,根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发< 红河州人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》(红办发〔2015〕36号),设立红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会,为红河州人民政府工作部门,正处级,加挂红河哈尼族彝族自治州煤炭工业管理局、红河哈尼族彝族自治州无线电管理办公室、红河哈尼族彝族自治州中小企业局牌子。
参照政府批准的“三定”方案主要职能职责。
1.拟订新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订并组织实施工业、信息化的发展规划;推进产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。
2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策。
3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业发展中有关问题并提出政策建议。
4.负责工业和信息化行业管理;负责盐业行政管理 。参与协调交通综合运输;负责报废汽车回收行业监督管理。
5.推进工业体制改革的管理创新,拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施;
6.承担振兴装备制造业组织协调责任;
7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;
8.贯彻落实国家、省煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针、政策、法规和工作部署;负责煤炭行业新建、改扩建、技术改造、机械化改造项目的管理,负责煤炭行业安全生产监管,推进煤炭产业结构调整和转型升级。
9.指导中小企业发展,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系。
10.统筹推进信息化工作,推动跨行业跨部门的信息互联互通,组织协调电子政务发展,促进政府信息资源共享;指导协调推进政府信息公开工作。
11.承担有关信息安全管理责任,负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全重大事件。
12.统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台,协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
13.承办红河州人民政府交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
一是坚持实施“工业强州”战略不动摇。州委、州政府始终高度重视工业和信息化发展,从研判形势定目标、制定措施作部署、落实责任抓督促等为全州工业和信息化工作明确方向、做好顶层设计。
二是坚持实施“工业强基工程”。工业经济保持快速增长,全州规模以上工业企业户数增加到353户,净增52户,全州规模以上工业增加值同比增长14%。
三是坚持以供给侧结构性改革为主线。工业发展新旧动能加快转换,非电工业投资完成437.9亿元,同比增长12.6%;同时,实施“大树移栽”和“见苗浇水”,大力培育引进新动能,电子信息、食品消费品、服装纺织业等新兴产业成为拉动工业快速增长的主要动力。
四是坚持绿色理念推动可持续发展。全州关闭退出煤矿2个,化解产能14万吨;完成淘汰电解铝产能5.34万吨;拆除个旧地区小鼓风炉7台;拆除淘汰蒙自建成区10吨/时及以下的燃煤锅炉24台;取缔 “地条钢”生产企业2户;淘汰鸡街水泥厂Φ4.0×8.6m建通窑水泥熟料产能20万吨;完成弥勒市日熔量140吨落后平板玻璃生产线的断电、断水和封存工作。
五是坚持集约节约发展。园区建设成就辉煌,举全州之力加快“三区”项目建设,园区工业增加值221.2亿元,同比增长28.3% ,占全州规模以上工业增加值的56%;完成固定资产投资106.5亿元,入园规模以上企业223户,招商引进工业项目63个;园区规划面积达321平方公里,园区基础设施不断完善,产业聚集效应和示范功能不断释放。
六是坚持实施“成长型中小企业培育、民营‘小巨人’企业培育、微型企业培育”三大工程。大力发展民营经济,民营经济蓬勃发展,全州实现民营经济增加值628.7亿元,同比增长13.3%,占GDP比重提高到45.2%;民营经济户数达21.2万户。
七是坚持通信基础设施建设。提前完成了“电信普遍服务试点”工程;圆满实现了“滇中同城通信一体化”工作;全州光缆总长度(皮长)达10.6万公里,光纤到户数170.4万户;移动基站20300座(其中,4G基站10433座);同时,无线电监管手段和设施不断更新完善。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会(本级)部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位6个,其他事业单位0个。分别是:
1.红河州无线电监测站;
2.红河州节能监察支队;
3.红河州盐业行政执法支队;
4.红河州中小企业服务中心;
5.红河州煤炭工业管理局安全技术中心;
6.红河州散装水泥办公室(红河州新型墙体材料革新领导小组办公室)
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会(本级)部门2017年末实有人员编制102人。其中:行政编制74人(含行政工勤编制11人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员62人(含行政工勤人员8人),事业人员24人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员10人。其中:离休10人,退休0人(转社保中心发放退休金)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆9辆(含事业单位用车8辆)。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会(本级)部门2017年度收入合计25,046,043.03元。其中:财政拨款收入24,818,944.20元,占总收入的99.09%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入227,098.83元,占总收入的0.91%。收入合计与上年26,644,836.16元对比减少1,598,793.13元,减少6%,主要原因:一是由于本年缴纳养老保险、预发绩效工资、调整改革性补贴增加拨款5,119,838.82元,退休人员退休费本年2月起转由社保中心发放减少4,064,795.32元;二是项目支出减少拨款,其中:无委办无线电监测经费增加拨款1,310,000元,减少节能降耗专项1,000,000元,减少重点纳税企业奖励1,500,000元,减少散办散装水泥及新型墙材基金收入653,000元,减少重点督查奖励221,400元,减少煤炭转型升级专项575,000元等。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会(本级)部门2017年度支出合计26,040,981.45元。其中:基本支出18,794,090.44元,占总支出的72.17%;项目支出7,246,891.01元,占总支出的27.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出合计与上年30,111,145.79元对比减少4,070,164.34元,减少13.52%,主要原因:一是本年增加预发绩效综合考评奖励2,115,833元,本年增加养老保险支出1,310,200.4元,调整工资行政运行增加1,510,202.56元,报废汽车补贴增加492,000元;二是本年退休人员退休金从2月起转至社保中心发放导致退休费减少支出4,087,666.29元,节能降耗支出减少515,811.2元,无线电监管支出减少1,182,378.05元,支持中小企业发展纳税大户奖励上年拨入本委支出而本年直拨县市导致本年减少2,200,000元,散装水泥办(新型墙材办公室)由于停止征收散装水泥基金和新型墙材基金减少支出1,287,022.38元。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,794,090.44元。与上年19,120,005.86元对比减少325,915.42元,减少1.7%,主要原因一是本年调整工资、预发绩效奖励、增加养老保险支出、减少退休人员支出共同导致增加人员经费548,470.36元,二是上年散装水泥办公室基金支出全部列基本支出导致公用支出本年较上年减少874,385.78元。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,098,578.56占基本支出的85.66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,695,511.88元,占基本支出的14.34%。
人均情况:人员经费严格执行人社部门批准工资标准,公用经费按财政部门规定,在职行政人员人均7,000元,事业人员人均3,000元,离休人员公用经费地厅级、处级、处级以下分别执行1,900元、1,800元、1,700元,退休人员公用经费600元。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,246,891.01元。与上年10,991,139.93元对比减少3,744,248.92元,减少34.07%,主要原因分析:一是报废汽车补贴增加492,000元,节能降耗支出减少515,811.2元,无线电监管支出减少1,182,378.05元,支持中小企业发展纳税大户奖励上年拨入本委支出而本年直拨县市导致本年减少2,200,000元等。
具体项目开支及开展工作情况:
1、死亡抚恤316,436元,用于死亡退休干部抚恤支出;
2、能源节约利用573,699.89元,主要用于全州对重点用能单位能源利用状况的监测和预警,加强了我州重点用能企业的能源管理,提高了能源利用效率,确保了节能目标责任的有效落实;
3、老旧汽车更新补贴492,000元,属中央补助资金,用于报废汽车补贴;
4、一般行政管理事务19,250元,用于全州工业和信息化工作会议费及工程系列职称评审支出;
5、无线电监管3,607,466.92元,主要用于无线电基站建设,无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作。项目资金的投入加快了我州无线电技术设施建设步伐,快速提升技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查速度明显提高;
6、工业和信息产业战略研究与标准制定144,391.61元,用于对我州工业重点产业进行深入研究并提出发展布局及规划支出;
7、工业和信息产业支持481,579.31元,用于完成食品消费品制造产业新材料和信息化产业规划及专家咨询课题报告,规模以上工业企业纳规升规统计业务培训,招商引资、绩效评价及转型升级培训经费;
8、其他工业和信息化监管支出851,178元,用于南亚及东南亚商品展洽会参展经费及电子信息重点项目推进督查组工作经费;
9、安全生产监管361,045.94元,用于煤炭转型升级工作经费;
10、散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出48,000元,用于发展预拌混凝土示范推广。
11、其他新型墙体材料专项基金217,521.34元,用于推广新墙材资金补助,返退建设单位预缴新型墙材专项基金补助;
12、其他资源勘探信息等支出134,322元,用于工业转型升级前期协调工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出24,462,551.42元,占本年支出合计的93.94%。与上年27,080,064.32对比减少2,617,512.9元,减9.67%,主要原因一是本年调整工资、预发绩效奖励、增加养老保险支出、减少退休人员支出共同导致增加基本支出1,019,943.7元;二是减少直拨部门项目资金导致项目支出减少3,637,456.6元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出2,115,833.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于其他共产党事务支出(款)行政运行(项)预发2017年在职人员绩效奖励。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出3,711,016.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.17%,主要用于离退休人员及社会保障支出;其中:
(1)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2,084,180.38元,主要用于行政单位离退休人员支出。
(2)行政事业离退休(款)事业单位离退休(项)200元,主要用于事业退休员人员公用经费。
(3)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)1,310,200.4元,主要用于在职人员缴纳单位承担部分养老保险缴费。
(4)抚恤(款)死亡抚恤(项)316,436元,主要用于退休职工死亡抚恤。
9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
10.节能环保(类)支出573,699.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于节能降耗支出;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输(类)支出492,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于报废汽车补贴;
14.资源勘探信息等(类)支出16,614,886.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的67.92%。主要用于一是在职人员经费及公务费;二是工业和信息化口项目经费,如无线电监管经费、项目前期费、南亚及东南亚商品展洽会经费等;其中:
(1)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)11,165,652.97元,主要用于在职人员经费及保障机关运转公务费;
(2)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)19,250元,主要用于全州工业和信息化工作会议费及工程系列职称评审支出;
(3)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)3,457,466.92元,主要用于无线电监管支出;
(4)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业战略研究与标准制定(项)144,391.61元,主要用于对我州工业重点产业进行深入研究并提出发展布局及规划支出;
(5)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)481,579.31元,主要用于完成食品消费品制造产业新材料和信息化产业规划及专家咨询课题报告,规模以上工业企业纳规升规统计业务培训,招商引资、绩效评价及转型升级培训经费;
(6)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)851,178元,主要用于南亚及东南亚商品展洽会参展经费及电子信息重点项目推进督查组工作经费;
(7)安全生产监管(款)煤炭安全(项)361,045.94元,主要用于煤炭转型升级工作经费;
(8)其他资源勘探电力信息(款)其他资源勘探信息等支出(项)134,322元,主要用于工业转型升级前期协调工作。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出955,115.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%,主要用于住房改革支出(款)住房公积金(项),是在职人员住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为702,000.00元,支出决算为368,587.64元,完成预算的52.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为240,701.35元,完成预算的66.49%;公务接待费支出决算为127,886.29元,完成预算的45.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是本年没有发生因公出国境事项;二是公务用车改革导致本年减少公务用车;三是厉行节约,控制接待费用。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年491,181.03减少122,593.39元,下降24.96%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算较上年326,947.79减少86,246.44元,下降26.38%;公务接待费支出决算较上年120,516.24增加7,370.05元,增长6.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因一是本年无因公出国境事项;二是本年减少公务用车;三是公务接待少量增长,增长原因是本年无线电管理办公室食堂接待费列入。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出240,701.35元,占65.30%;公务接待费支出127,886.29元,占34.70%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出240,701.35元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出240,701.35元,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆(不含散装水泥办公室原基金开支的1辆)。主要用于我委机关机要通信保障留用车辆、节能监察车辆、无线电监测站用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出127,886.29元。其中:
国内接待费支出127,886.29元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待130批次(其中:外事接待0批次),接待人次860人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省级指导工作、其他州市考察调研、市县工信部门和企业、招商引资意向企业到本部门办理业务人员发生的接待支出,无线电管理办公室食堂发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会(本级)部门2017年机关运行经费支出1,532,603.19元,与上年1,355,900.41元对比增加176,702.78元,主要原因分析:一是本年离退休公用经费标准上调增加支出,二是公务用车补贴时间本年为全年,上年为8个月。部门机关运行经费主要用于机关日常运转,开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会(本级)部门资产总额147,059,611.74元,其中,流动资产113,359,589.85元,固定资产33,630,941.89元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产69,080.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少6,922,445.97元,其中;流动资产减少3,779,741.97元(减少原因主要是散装水泥办(新型墙办)专项基金只支不收);固定资产减少3,129,384元(减少原因一是根据公务用车改革要求,2016年划转3辆车给公务用车平台,公开拍卖6辆公务用车,2017年统一核销资产账务;二是报废一批无法使用办公设备)。对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产减少13,320元(减少原因是本年摊销财务软件和办公软件价值),其他资产增加0.00元。
处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆9辆,账面原值3,225,404元;报废报损资产49项,账面原值264,002元,实现资产处置收入0元(车辆处置收入由拍卖公司统一缴国库,未列入本部门处置收入);出租房屋135平方米,账面原值675,500元,实现资产使用收入34,560元。
固定资产中:房屋房屋构筑物9,186,094.63元,汽车2,578,652.76元,单价在200万元以上大型设备2,400,000元,其他固定资产19,466,194.5元。
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额121,490元,其中:货物160,660元、服务14,830元。政府采购支出中授予小微企业合同金额为121,490元。
(四)预算绩效信息
1、根据实施方案成立考评组织机构。根据红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程(试行)》的通知(红财预〔2015〕97号)精神及省州对财政绩效评价工作的要求,成立以主要领导为组长的绩效考评领导小组,根据要求开展绩效评价工作。
2、严格拟定候选项目。按照省级及财政部门工作安排,把省级项目资金及州财政安排项目作为2017年度绩效考评项目,在考评项目中,由各归口业务科室先自评,再由省级、州财政委托的中介机构考评,最后由省级及财政部门反馈绩效评价意见。
3、及时部署考评工作。按照绩效考评暂行办法、考评方案等规定,召集了考评项目单位财务负责人和项目实施单位负责人参加的布置会议,组织相关单位认真学习文件、全面领会精神,协调好财政部门、预算单位财务和项目管理部门、项目实施部门等之间的关系;确定绩效联络员,为下一步全面收集整理并准确如实地提供绩效考评工作所需的数据资料,客观公正的撰写绩效考评报告做准备。
4、全面开展绩效考评。为确保考评工作的公平公正,采取购买服务的方式,配合委托会计师事务所开展重点项目的绩效考评工作。采取听取汇报、查阅资料、实地查看、民意调查、综合评价、反馈意见等方式展开。
5、强化结果应用。绩效评价结束后,及时将绩效评价结果反馈给预算执行单位,并作为安排下一年度预算的重要依据。
(五)其他重要事项情况说明
红河州工业和信息化委员会部门决算按财政部门要求,含无委办专户、散装水泥办(新型墙材办)专户并入数据。
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入,为财政当年拨付的资金。
二、基本支出,指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
三、项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括节能减排支出、无线电专项支出、中小企业发展专项支出、工业项目前期费等。
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