部门决算
- 索引号: hhzrmzf/2024-00044
- 发布机构: 红河州人民政府
- 文号:
- 发布日期: 2020-07-23
- 时效性: 有效
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2019年度部门决算
监督索引号53250000349901000
目 录
第一部分 红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局概况
一、主要职能
(一)主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(红室字〔2019〕20号),红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局(以下简称州工业和信息化局)是红河州人民政府工作部门,为正处级,加挂红河州无线电管理办公室、红河州中小企业局牌子。部门主要职责:
1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规;拟定全州新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟定并组织实施全州工业、信息化的发展规划;推进全州产业结构调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。
2.制定并组织实施全州工业、信息化的行业规划、计划和产业政策;提出全州优化产业布局、结构调整的政策建议;组织实施地方性行业技术规范和标准;指导全州工业行业质量管理工作。
3.监测分析全州工业、信息化运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责全州工业应急管理、产业安全工作;负责全州信息化应急协调、无线电应急处置工作。
4.负责全州工业和信息化行业管理;负责全州盐业行政管理;负责全州报废汽车回收行业监督管理;组织制定全州工业园区发展规划及政策措施,推进工业园区建设,实施工业园区管理;开展全州工业和信息化的对外合作与交流。
5.推进全州工业体制改革和管理创新;负责提出全州工业和信息化固定资产投资规模及方向(含利用外资和境外投资)、州财政专项资金安排的意见;拟定全州企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,指导企业技术中心建设;指导全州引进重大技术装备的消化创新,以先进适用技术改造提升传统产业,促进科研成果产业化。
6.承担全州振兴装备制造业组织协调的责任;加快推进全州电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展;拟定全州高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。
7.参与拟定全州能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;拟定并组织全州实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;负责全州工业和信息化节能工作;研究制定全州民用爆破器材行业发展规划,调整产业结构和产品结构,监督检查民爆产品产销交易活动,实施行政许可初审。
8.指导全州中小企业、民营经济发展,会同有关部门拟定促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施,推动建立完善服务体系建设,协调解决有关重大问题。
9.负责全州信息化行业管理,推动信息化产业发展;统筹协调全州信息网络基础建设;负责指导、组织和协调全州信息技术在工业企业的推广应用,提升“两化”融合水平。
10.统一配置和管理全州无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
11.负责全州军民融合发展工作的综合协调督导落实;拟定全州军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案;协调推进全州军民融合发展重大项目建设,促进相关规划计划有机衔接;研究全州国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调国民经济平战转换能力建设,负责国防动员中民航、交通战备、战区恢复工作。
12.完成州委、州政府交办的其他任务。
13.与州委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。州工业和信息化局负责信息化行业管理,推动信息化产业发展。州委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.抓运行稳增长。坚持把工业经济平稳较快增长作为“大抓工业”的先决条件,强化运行监测分析预警与调度。一是高度重视,州委全会将“大抓工业”作为2019年经济工作“5+1”大抓的重中之重,春节收假第一天州委、州政府主要领导率队深入重点县市、重点工业企业调研;年初州政府召开全州“大抓工业”动员会,迅速掀起全州“大抓工业”的热潮。二是强化协调调度。年初制定出台我州24条稳增长措施、“大抓工业”行动计划,释放政策红利;坚持“月调度,季通报”,加强协调调度和运行监测,压实县市、重点部门责任,全力推动全州工业经济平稳较快增长。三是精准服务。建立完善领导干部挂钩联系重点企业民营企业工作制度,对全州重点企业开展“一对一”帮扶,千方百计帮助企业解决实际困难和问题。
2.抓项目增投资。坚持把谋划和实施重大工业项目作为“大抓工业”的关键抓手,不断夯实工业经济发展后劲。一是加快推进在建项目。紧盯29个列入省级“三个一百”重点工业项目和73个“千亿技改项目”,加大项目协调服务力度,涌顺铝业中高端铝合金新材料、圣比和锂离子电池正极材料等项目竣工试生产,弥勒年产10万吨彩印钢板、个旧北部选矿园区等重点工业项目顺利推进。二是抓好项目谋划。启动“十四五”重点项目谋划“金点子行动计划”,聚全州之智新谋划工业项目890个,总投资6881亿元。三是抓好项目资金申报。2019年申报省级专项资金项目198个,争取中央预算资金4223万元,省级工业和信息化专项扶持资金5617万元;年内省级下达红河州2017年至2018年新增规模以上工业企业培育奖励资金1920万元,位列全省第一。
3.抓民营激活力。坚持把发展民营经济作为“大抓工业”的主要举措,确保民营经济持续健康发展。一是大力实施“专精特新”中小企业培育提升、小巨人培育、中小企业成长“三项工程”,2019年新培育民营小巨人4家,新增市场主体1.84万户,市场主体总量24.44万户。二是着力改善营商环境,积极向金融部门推荐贷款需求企业327户,贷款17.4亿元。三是扎实做好清理拖欠中小企业民营企业账款工作,全年清偿23.4亿元,清偿进度完成62.55%。
4.抓园区强基础。坚持把加快工业园区建设作为“大抓工业”的重点工作,推进重点产业聚集发展。一是加快自贸区红河片区与综保区、经开区联动发展。充分利用自贸区红河片区与“两区”优势,加快引进电子信息、装备制造全产业链项目。2019年6月,在蒙自经开区建立扶贫产业园,已入驻项目2个,在谈项目19个,8月新组建成立开发区投资建设集团,迈出了保障我州工业产业培育投入的新步伐。二是聚焦打好“绿色食品牌”,重点抓好弥勒绿色食品加工园区建设。组织编制了《云南(红河)绿色食品加工园区发展总体规划(2019—2025)》《红河州绿色食品加工中心控制性详细规划》和弥勒绿色食品加工园区三年行动计划,加快招商中心及配套基础设施建设,制定园区招商引资政策,成功引进山东金锣集团落户园区。三是持续推进个旧北部选矿园区建设,现已入驻企业20户。2019年,全州13个工业园区完成规模以上工业总产值999.97亿元,占全州规模以上工业总产值66.96%。
5.抓融合促升级。坚持把数字经济作为“大抓工业”的努力方向,确保工业化、信息化深度融合。一是全力加快通信基础设施建设。全州光缆总长度达15.56万公里,光缆通达率、宽带网络覆盖率城区和乡镇均达100%、农村达99%。二是扎实抓好5G基站建设。州人民政府与中国移动云南公司签订了《5G战略合作框架协议》,与中国电信云南公司签订了《5G试验站暨智慧红河建设战略合作框架协议》,在5个县市完成7个5G试验站建设。三是积极开展“智慧工厂”建设。润鑫铝业成为我州“两化融合”标志性项目,两化融合样板企业建设取得新突破。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2019年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位5个。分别是:
1.红河州无线电监测站;
2.红河州节能监察支队;
3.红河州盐业行政执法支队;
4.红河州中小企业服务中心;
5.红河州散装水泥办公室(红河州新型墙体材料革新领导小组办公室)。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2019年末实有人员编制92人。其中:行政编制66人(含行政工勤编制11人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);年末实有人数84人,其中:在职在编实有行政人员52人(含行政工勤人员6人),事业人员25人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,事业人员中,主要是:红河州无线电监测站9人,红河州节能监察支队6人,红河州盐业行政执法支队3人,红河州中小企业服务中心3人,红河州散装水泥办公室4人。
离退休人员7人。其中:离休7人,退休0人(退休人员纳入社保中心管理,不在本单位统计)。
实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆(机要通信应急保障用车1辆,事业单位用车6辆)。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2019年度收入合计101,999,285.68元。其中:财政拨款收入101,741,171.28元,占总收入的99.75%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入258,114.40元,占总收入的0.25%。收入合计与上年39,717,470.02元对比增加62,281,815.66元,增长156.2%,增加主要原因:一是增加人均公用经费,因机构改革转隶州能源局10人、死亡离休干部1人,增减相抵后减少基本支出523,336.86元;二是增加项目经费62,730,371元,主要原因是:增加中央电信普遍服务补助资金78,843,283元,减少中小企业贷款风险补偿资金10,000,000元,减少南博会经费700,000元,减少无线电监管经费3,800,000元,减少省级工业和信息化发展专项820,000元,减少省拨中药饮片专项资金250,000元,减少抚恤费311,398元,减少盐业市场监管100,000元,煤炭安全经费100,000元。
二、支出决算情况说明
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2019年度支出合计100,231,289.09元。其中:基本支出15,972,857.07元,占总支出的15.94%;项目支出84,258,432.02元,占总支出的84.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出合计与上年24,616,807.49对比增加75,614,481.6元,增长307.17%,增加主要原因:一是本年增加中央电信普遍服务补助资金70,958,954.7元;二是无线电监管资金支出增加6,923,740.15元。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,972,857.07元。与上年17,351,428.81元对比减少1,378,571.74元,主要原因是本年减少转隶州能源局10人,离休死亡1人,在职转退休2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.47%。
人均情况:人员经费严格执行人社部门批准工资标准,公用经费按财政部门规定,在职人员人均18,450元,离休人员公用经费地厅级、处级、处级以下分别执行1,900元、1,800元、1,700元,退休人员公用经费600元。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出84,258,432.02元。与上年7,265,378.68对比增加76,993,053.34元,增长91.38%,主要原因:一是本年增加中央电信普遍服务补助资金70,958,954.7元;二是无线电监管资金支出增加6,923,740.15元。
具体项目开支及开展工作情况:
1.一般公共事务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)240,000元,占项目支出0.28%,主要用于重点项目扶贫产业园规划编制,规划已编制。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)15,943元,占项目支出0.02%,主要用于离退休人员健康修养及护理费支出。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)281,562元,占项目支出0.33%,用于死亡离退休干部抚恤丧葬费支出。
4.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)171,429.63元,占项目支出0.2%,用于全州对重点用能单位能源利用状况的监测和预警,加强了我州重点用能企业的能源管理,提高了能源利用效率,确保了节能目标责任的有效落实。
5.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)171,223.5元,占项目支出0.2%,用于盐业市场监管135,307.5元、会议费26,610元、散装水泥办(墙办)工作经费7,400元,好教材开发费1,906元。一是盐业监管经费用于健全食盐储备,严格市场监管,建立公平竞争、监管到位的市场环境;二是会议费用于召开全州工业和信息化大会;三是散装水泥办公室(墙办)工作经费用于开展新型墙材先征后返基金清退工作。
6.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)82,387,206.94元,占项目支出97.78%,用于中央电信普遍服务70,958,954.7元,无线电管理办公室用于无线电监管11,428,252.24元,一是中央电信普遍服务资金专项用于电信普遍服务试点重点边境地区和偏远行政村4G网络覆盖项目;二是用于无线电基站建设、无线电信号监测、电磁环境监测、无线电发射设备检测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作。项目资金的投入加快了我州无线电技术设施建设步伐,快速提升技术支撑和监管能力,各类无线电干扰的排查速度明显提高。
7.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)864,439.89元,占项目支出1.03%,其中:一是用于工业转型升级及招商引资工作114,819.89元;二是省级工业和信息化发展专项749,620元,用于省级和州市重大项目招商引资前期工作。
8.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)中药材扶持资金支出126,627.06元,占项目支出0.15%,用于中药饮片招商引资工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出100,010,980.49元,占本年支出合计的99.78%。与上年24,391,776.19元对比增加75,619,204.3元,增长323.27%,主要原因分析:一是本年增加中央电信普遍服务补助资金70,958,954.7元;二是无线电监管资金支出增加6,923,740.15元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出3,270,265.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。其中:
(1)一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)240,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,主要用于重点项目前期费(扶贫产业园规划编制);
(2)一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)3,030,265.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%,主要用于在职人员综合绩效考评奖励2,890,550元,驻村队员生活补助及工作经费139,715.98元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
8.社会保障和就业(类)支出2,853,933.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于离休人员离休费、离退休人员公用经费、在职人员基本养老保险及职业年金,其中:
(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1,466,223元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,主要用于离休人员离休费、离退休人员公用经费;
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1,140元,占财政拨款总支出的0.00%,主要用事业退休人员公用经费;
(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,061,984.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%,主要用于在职人员基本养老保险;
(4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)43,023.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,主要用于本年退休人员及调出人员职业年金;
(5)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)281,562元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,主要用于死亡离退休人员抚恤丧葬费。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
10.节能环保(类)支出59,995.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。本单位无此项支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
14.资源勘探信息等(类)支出93,078,853.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.07%。其中:
(1)资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)7,810,605.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于在职行政人员工资福利费、公用经费等基本支出。
(2)资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)79,317.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于会议费、盐务工作经费、收费成本返还工作经费。
(3)资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)82,370,498.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.36%。主要用于中央电信普遍服务和无线电监管经费。
(4)资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)864,439.89元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于工业转型升级、省级工业和信息化发展专项招商引资及前期费。
(5)资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)1,827,365.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于在职事业人员工资福利费、公用经费等基本支出。
(6)资源勘探信息等(类)其他资源勘探信息等支出(款)中药材扶持资金支出(项)126,627.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于中药饮片招商引资工作经费。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
19.住房保障(类)支出747,932.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为702,000元,支出决算为216,430.21元,完成预算的30.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为175,523.21元,完成预算的48.49%;公务接待费支出决算为40,907.00元,完成预算的14.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是本年没有因公出国境事项;二是本年减少公务用车使用;三是本年厉行节约减少公务接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数216,430.21元,比2018年345,329.04减少128,898.83元,下降37.33%。其中:因公出国(境)费支出决算比2018年57,888元减少57,888元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算比2018年175,627.64元减少104.43元,下降0.06%;公务接待费支出决算比2018年111,813.40元减少70,906.4元,下降63.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是本年没有因公出国境事项;二是本年减少公务用车使用;三是本年厉行节约减少公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出175,523.21元,占81.10%;公务接待费支出40,907.00元,占18.90%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出175,523.21元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本年无此项支出。
公务用车运行维护支出175,523.21元,开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出40,907.00元。其中:
国内接待费支出40,907.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次251人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省级指导工作、其他州市考察调研、市县工信部门和企业、招商引资意向企业到本部门办理业务人员发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局2019年机关运行经费支出1,352,136.83元,与上年1,304,767.28元对比增加47,369.55元,增长3.63%。主要原因分析:本年增加在职人员公用经费预算,规范了公务经费开支,以前年度在项目经费中列支的办公经费在基本支出列支,导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运转,开支办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、驻村扶贫工作经费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,红河哈尼族彝族自治州工业和信息化局资产总额51,408,924.65元,其中,流动资产30,975,191.53元,固定资产17,006,175.73元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程3,373,880.00元,无形资产53,677.39元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年38,400,081.91相比,本年资产总额增加13,008,842.74元,其中:流动资产增加3,626,890.71元,固定资产增加6,003,868.07元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加3,373,880.00元,无形资产增加4,203.96元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值531,914元;报废报损资产217项,账面原值6,985,834.96元,实现资产处置收入18,700元;出租房屋135平方米,账面原值675,500元,实现资产使用收入40,007元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额261,320.00元,其中:政府采购货物支出261,320.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额261,320.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评
2019年部门决算涉及项目共10个,其中:中央、省级2个 ,安排资金84,183,283元;省节能监察中心直拨1个,安排资金120,000元,州级7个,安排资金969,212元。
(二)整体支出绩效自评
本次绩效评价工作由办公室牵头,有关业务科室共同组成绩效自评组实施评价工作。
自评报告从部门基本情况、绩效自评工作、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改情况、绩效自评结果应用、主要经验及做法、其他需说明的情况等方面进行自评和说明。
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
红河州工业和信息化局部门决算按财政部门要求,含红河州无线电管理办公室专户、红河州散装水泥办(新型墙材办)专户并入数据。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入,是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.基本支出,指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
3.项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括节能降耗专项、无线电监管支出、项目前期费等。
监督索引号53250000349901111