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部门决算

  • 索引号: hhzyyglz/2024-00000
  • 发布机构: 红河州渔业管理站
  • 文号:
  • 发布日期: 2020-07-26
  • 时效性: 有效

红河州渔业管理站2019年度部门决算

  红河州渔业管理站2019年度部门决算

  目录 

  第一部分  红河州渔业管理站概况 

  一、主要职能 

  二、部门基本情况 

  第二部分  2019年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况 

  二、国有资产占有情况 

  三、政府采购支出情况 

  四、部门绩效自评情况 

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表) 

  (二)部门整体支出绩效自评报告 

  (三)部门整体支出绩效自评表 

  五、其他重要事项情况说明 

  六、相关口径说明 

  第五部分  名词解释 

  第一部分  红河州渔业管理站概况 

  一、主要职能 

  (一)主要职能 

  参照政府批准的“三定”方案。承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等;负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。 

  (二)2019年度重点工作任务介绍 

  1、实施南部梯田稻渔综合种养示范,助推精准扶贫。     

  为推进红河州哈尼梯田稻渔综合种养发展,做好哈尼梯田保护和产业精准扶贫工作,中国工程院刘旭院士、陈温福院士、唐启升院士,农业农村部渔业渔政管理局、全国水产技术推广总站、中国水产科学研究院领导和专家先后6次到红河州调研哈尼梯田稻渔综合种养工作。国务院学位委员会第七届水产学科评议第8次会议在红河县召开,2019年中国农民丰收节云南元阳梯田丰收节在元阳举行,哈尼梯田渔稻综合种养模式入选国家大宗淡水鱼产业技术体系核心示范点,“唐启升院士工作站”专家团队平均每月到红河县开展为期6-8天的实验和技术指导工作。元阳呼山众创公司哈尼哈巴荣获2019中国农业高质量发展博鳌峰会区域公用品牌活力榜上榜品牌。哈尼梯田稻鱼鸭等模式的稻渔综合种养完成17.12万亩(元阳5.7万亩、红河5.53万亩、绿春2.25万亩、金平2.08万亩),其中:示范面积4万亩,辐射带动13.12万亩,投放鱼种247.32吨、鸭苗54万只,印发培训资料1.41万份,开展技术培训20期1.16万人,新增产值3620元/亩,带动贫困户3.68万户、14.71万人。 

  2、推广集装箱养鱼技术,引领渔业绿色发展转型升级。 

  集装箱养鱼技术2018年被农业农村部确立为十大重大引领性农业技术之一,具有节约资源、绿色环保、循环利用、完全受控、优质高效等优点。元阳县呼山众创农业开发有限公司在2018年建设10个集装箱养鱼试验成功的基础上,投资4200万元建设占地130亩的300口陆基集装箱现代生态循环养鱼产业园,目前已建成投入集装箱养殖生产100口,在引领渔业绿色发展转型升级中发挥了积极示范作用,成为了全省最大的集装箱养殖基地。 

  3、特色渔业持续发展 

  ①实施开远鱼菜共生综合种养示范项目30亩,种植空心菜0.3亩、15600棵、网盘100个。通过测产,亩均产空心菜233.33公斤,产鱼1088公斤,亩增加鱼产量83公斤,亩均增加收益1229元,鱼菜共生示范塘提高溶解氧5—10%,降低氨氮10—20%,节约用药量10%,实现养鱼不换水、种菜不施肥的资源可循环利用综合种养模式。 

  ②开远市渔悦养殖有限公司计划投资5500万元占地500亩的大庄乡锦鲤养殖基地已开工建设,目前已投资1078万元,开挖池塘62亩,建设培育池42个,培育鱼房两栋,95万元从日本购买13条锦鲤亲鱼(第一批),相关配套工程正在建设中。 

  ③为解决绿春县梯田稻渔综合种养所需优质苗种而投资600万元建设占地10亩的绿春县特色鱼类苗种繁育中心已竣工即将投入使用。 

  ④红河州红春水产品养殖有限公司在蒙自市草坝镇建设占地面积50亩(其中净水面积40亩),年繁育泥鳅苗16500万尾的泥鳅苗种场投入使用。 

  4、网箱养鱼集中整治专项行动取得实效 

  ①完成马堵山电站库区依法处置非法养殖网箱工作,并积极探索综合整治长效管理机制。一是自2018年2月13日依法处置马堵山电站库区养殖网箱工作启动以来,州委州政府和蒙自、个旧、元阳、金平4县市党委政府高度重视,坚决担起依法处置马堵山电站库区养殖网箱工作政治责任和主体责任,研究制定了依法处置(强制拆除)工作方案、一户一策方案、社会维稳风险评估报告、应急处置预案等,精心组织、统筹部署、高位推动,4县市累计投入资金3678万元,处级领导256人次现场坐镇指挥调度,组织专班组工作队员10385人次、专业拆除队员2699人次、临聘人员2055人次依法开展马堵山电站库区非法养殖网箱强拆工作。截至2019年3月30日,累计拆除非法养殖网箱13477口,清除养殖户122户。6月6日完成州级现场验收,按程序报省环保督察办销号。二是为进一步巩固南沙马堵山电站库区网箱养鱼综合整治和“清河行动”成果,按照州政府领导批示要求,积极探索了生态渔业养殖、渔业捕捞许可证公开拍卖、对外承包、打捞漂浮垃圾、河道综合整治有偿服务等库区综合整治长效管理机制,经两次公开挂牌交易,确定竞买人,并商谈了实施合同。鉴于目前库区群众利益冲突矛盾多、社会维稳风险大,暂时终止南沙和马堵山电站库区河道综合整治有偿服务项目,待条件成熟后再行实施。 

  ②完成大屯海水库库区整治工作。截至2019年9月5日,蒙自、个旧市政府依法开展大屯海水库库区非法捕捞网具、养殖网箱强拆工作,累计拆除迷魂阵2716张、地笼23255个、粘网10289张、围网24张、养殖网箱1845口,清除捕捞和养殖户240户,改善了库区自然生态环境。10月31日通过州级现场验收。 

  ③完成泸西云鹏电站库区整治工作。截至2019年11月29日,累计依法拆除云鹏电站库区泸西段非法养殖网箱5880个、钓棚9间、抬网19个,清除养殖户69户,清理江岸垃圾15吨,南盘江泸西段网箱整治工作全面完成。 

  加强渔政管理,加大执法力度。 

  一是落实水产品质量安全责任制。州农业农村局与13县市渔业行政主管局签订《红河州2019年度水产养殖质量安全管理责任书》,确保我州水产品安全供给和消费。二是以水产苗种生产合法性、水产品养殖用药投入使用情况、开展产地水产品质量监督抽检工作为重点,探索水产品质量监管长效机制。组织渔政执法人员深入养殖场养殖户,对鱼药、鱼饲料进行专项检查,对养殖记录进行严格审查,对无记录或记录不全的养殖户进行指导,确保水产品质量安全。配合做好农业农村部例行监测水产品抽样工作,共抽取鲤鱼、草鱼、罗非鱼等15个水产品样品,结果全部合格。三是扎实开展珠江禁渔工作。为确保禁渔期“江中无渔船,水中无渔具、市场无江鱼”,涉及珠江流域7县市共出动宣传车辆60辆次,渔政执法船25艘次,执法人员412人次,发放宣传资料21650份,粘贴通告145份,标语48条,横幅10条,电视报道2次,发送手机短信30000户,做到“电视有影像、广播有声音、墙上有标语,手上有宣传单”。收到电捕鱼举报5次,查处电鱼案件6件,清理违规网具4张80m,没收电捕鱼器3套、没收违法捕捞渔获物35.4公斤,行政处罚8人、罚款10050元,警告教育32人(次)。四是加强渔政管理,共查处渔业案件152起,其中:偷鱼34起、毒鱼20起、炸鱼4起、电鱼46起,违法捕捞48起,没收渔获物92千克。 

  加强渔业安全生产监管工作。 

  一是按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,全面落实领导干部安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制,与13县市渔业行政主管局签订《红河州2019年度渔业生产安全责任书》,县(市)与乡镇、企业逐级签订了渔业安全生产责任书164份,将安全生产工作目标分解、落实,确保机构改革期间的渔业安全生产工作责任得到落实。二是认真开展“渔业安全生产大检查”、“水产品质量检查”专项行动等专项工作,全年共组织渔业安全生产检查组216个、检查人员1287人次,检查养殖企业471户次,发放渔业安全生产宣传资料14425份,制作宣传标语408条,全州未发现大的安全隐患。三是根据省、州部署和安排,制定了《红河州渔业安全管理领域安全工程三年行动计划实施方案》,明确了目标、任务,制定了具体工作措施。 

  开展扫黑除恶专项斗争工作。 

  根据州委、州政府的统一部署,按照省厅、州局相关文件精神及要求,全州渔业系统共召开扫黑除恶专项斗争相关会议89次、举办集中宣传活动35场次、印发宣传资料5616份、张贴告知书380份。出动工作人员676人次,排查274个次企业(养殖户),受理各类线索18条,完成线索核查18条,没有发现渔业领域黑恶势力线索。 

  按时完成州级养殖水域滩涂规划工作。 

  按照农业农村部、省农业农村厅的统一部署和安排,在2018年13个县市政府发布的《养殖水域滩涂规划》基础上,州级编制完成了《红河州养殖水域滩涂规划》(征求意见稿),经过征求意见、专家评审、风险评估、合法性审查等程序,5次修改,3次上报州人民政府进行审核,于2019年12月30日以红政办发〔2019〕62号《红河州人民政府办公室关于印发红河州养殖水域滩涂规划的通知》发布实施。全州划定禁养区24.32万亩、限养区4.72万亩、养殖区73.88万亩(其中:稻渔综合种养63.95万亩)。  

  完成第二次全国农业污染源普查(水产养殖业污染源普查)工作。 

  自2018年7月启动红河州第二次全国农业污染源普查(水产养殖业污染源普查)工作以来,经过省、州逐级培训,县市入户普查,反复审核,2019年通过国家级两次反馈问题、两次修改、普查数据全部录入环保部门系统,按时按质顺利完成了红河州第二次全国农业污染源普查(水产养殖业污染源普查)工作。 

  10、完成州县市渔业系统机构改革 

  ①州级渔业机构改革。一是成立红河州农业农村局渔业渔政管理科。二是红河州渔业管理站不再加挂“云南渔业船舶检验局红河分局”、“红河州渔业行政执法支队”牌子,相关的渔业船舶检验和监督管理职能划归州交通运输局、自然保护区管理职能划归州林业和草原局、渔业行政管理职能上划州农业农村局,履行渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等;负责渔业资源、水生野生动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等职能。 

  ②县市渔业机构改革。一是十三个县市渔业行政主管部门均成立了渔业(渔政)管理科(股),其中:成立独立科(股)的3个、科(股)站合署的7个、非独立科(股)的3个。二是机构改革后更名为渔业管理站8个,继续沿用水产工作站5个。三是泸西县水产工作站(渔业行政执法大队)从县水务局划归县农业农村局,实现了全省最后一个渔业归口管理县。四是蒙自、个旧、开远、建水、石屏、弥勒、泸西等七个县市渔业船舶检验和监督管理职能划转交通运输部门,转隶人员8人,未转隶人员但减少编制数6个。 

  二、部门基本情况 

  (一)部门决算单位构成 

  纳入红河州渔业管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 

  【请补充详细信息】本单位是基层预算单位。为红河州农业局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,决算编报类型为单户表,按照事业单位会计制度填报决算数据。 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

  红河州渔业管理站部门2019年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。 

  离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。 

  实有车辆编制XX辆,在编实有车辆1辆。 

  第二部分  2019年度部门决算表 

  (详见附件) 

  第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  红河州渔业管理站部门2019年度收入合计1,834,096.14元。其中:财政拨款收入1,834,096.14元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年1573551.03元对比收入增加260545.11元,主要原因是2019年的预算中申报了州级项目100000元,扶贫队员工作经费10000元,2018年的州级项目是由本部门的上级部门州农业农村局统一预算。 

   

  

  二、支出决算情况说明 

  红河州渔业管理站部门2019年度支出合计1,829,670.62元。其中:基本支出1,436,467.32元,占总支出的78.51%;项目支出393,203.30元,占总支出的21.49%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年1514993.68元对比支出增加314676.94元,主要原因是人员经费增加;2130106科技转化与推广服务的项目经费支出增加,所以支出比上年增加。 

   

  

  (一)基本支出情况 

  2019年度用于保障红河州渔业管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,436,467.32元。与上年1,278,889.18元对比支出增加157,578.14元,主要原因是包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.41%。 

  (二)项目支出情况 

  2019年度用于保障红河州渔业管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出393,203.30元。与上年236104.5元对比增加157098.8元,主要原因分析2130106科技转化与推广服务的项目经费支出增加,所以支出比上年增加。具体项目开支及开展工作情况:2013601行政运行292000元,包括:基本支出292000元,项目支出0元;2080502事业单位离退休3420元,包括:基本支出3420元,项目支出0元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127205元,包括:基本支出127205元,项目支出0元;2130104事业运行949965.14元,包括:基本支出949965.14元,项目支出0元;2130106科技转化与推广服务350000元,包括:基本支出0元,项目支出350000元;2130199其他农业支出20000元,包括:基本支出0元,项目支出20000元;2210201住房公积金91506元,包括:基本支出91506元,项目支出0元。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  红河州渔业管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,744,331.59元,占本年支出合计的95.34%。与上年1,409,973.18元对比增加334358.41元,主要原因分析农林水支出是项目经费增加和人员经费增加,退役士兵安置1人;住房保障支出增加15206元,增加19.93%,原因是人员调动,工资基数不一样,调整住房公积金。具体项目开支及开展工作情况:2013601行政运行279500元,包括:基本支出279500元,项目支出0元;2080502事业单位离退休3420元,包括:基本支出3420元,项目支出0元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出117654.4元,包括:基本支出117654.4元,项目支出0元;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出29830.48元,包括:基本支出29830.48元,项目支出0元;;2130104事业运行957985.25元,包括:基本支出957985.25元,项目支出0元;2130106科技转化与推广服务484779元,包括:基本支出0元,项目支出484779元;2130199其他农业支出483440.45元,包括:基本支出0元,项目支出483440.45元;2210201住房公积金88725元,包括:基本支出88725元,项目支出0元。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务(类)支出264,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%。  

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业(类)支出126,799.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。  

  9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水(类)支出1,262,026.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.35%。  

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障(类)支出91,506.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。  

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

  红河州渔业管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66500元,支出决算为31,537.00元,完成预算的47.42%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为25,961.00元,完成预算的68.32%;公务接待费支出决算为5,576.00元,完成预算的19.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位严格执行厉行节俭,节支增效的原则。 

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数31,537.00元比2018年12638.63增加18898.37元,增长149.53%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年对比无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算增加15186.37元,增长140.95%;公务接待费支出决算增加3712元,增长199.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:①因公出国(境)费0元。②公务用车购置及运行维护费25961元。2019年和2018年公务用车购置0元,2019年公务用车运行维护费25961元,比2018年公务用车运行维护费10774.63元增加15186.37元,增幅140.95%,原因是2019年机构改革业务量增加,扶贫、项目出差次数增加,过路费、汽油费增加,维修成本高,故车辆运行维护费增加;③公务接待费5576元,比2018年1864元增加3712元,增幅199.14%;原因是工作对接次数增多,2019年接待人次14次,接待人数92人,2018年接待人次4次,接待人数26人,接待人次和接待人数增加。 

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出25,961.00元,占82.32%;公务接待费支出5,576.00元,占17.68%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。  

  2. 公务用车购置及运行维护费支出25,961.00元。其中: 

  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。  

  公务用车运行维护支出25,961.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费支出5,576.00元。其中: 

  国内接待费支出5,576.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次92人(其中:外事接待人次0人)。  

  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。  

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况 

  红河州渔业管理站部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

  二、国有资产占用情况 

  截至2019年12月31日,红河州渔业管理站部门资产总额327,359.75元,其中,流动资产228,888.46元,固定资产95,545.29元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,926.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年资产总额340787.64相比,本年资产总额减少13427.89元,其中;流动资产增加4725.33元,固定资产减少17355.22元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产减少798元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 

 

  三、政府采购支出情况 

  2019年度,部门政府采购支出总额5,900.00元,其中:政府采购货物支出5,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,900.00元,占政府采购支出总额的100.00%。 

  四、部门绩效自评情况 

  部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12) 

  五、其他重要事项情况说明:无。 

  六、相关口径说明 

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

  第五部分  名词解释 

  财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

  【一般公共预算收入】 

  一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。 

  【一般公共预算支出】 

  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

  【三公经费】 

  三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

  【政府采购】 

  政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 

  【基本支出】 

  指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  【项目支出】 

  指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     

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