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部门决算

  • 索引号: 20240913-200753-729
  • 发布机构: 红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队
  • 文号:
  • 发布日期: 2021-07-27
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2020年度部门决算

  监督索引号53250000131201000 

  云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队 

  2020年度部门决算 

  目录 

  第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队概况 

  一、主要职能 

  二、部门基本情况 

  第二部分  2020年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

  第三部分  2020年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况 

  二、国有资产占用情况 

  三、政府采购支出情况 

  四、部门绩效自评情况 

  (一)部门整体支出绩效自评情况 

  (二)部门整体支出绩效自评表 

  (三)项目支出绩效自评表 

  五、其他重要事项情况说明 

  第五部分  名词解释 

  第一部分  云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队概况 

  一、主要职能 

  (一)主要职能 

  我支队的主要职能是负责红河州辖区的道路交通管理。(1)组织道路交通秩序管理,确保道路安全畅通;(2)预防和处理道路交通事故;(3)对机动车驾驶人进行考试发证;(4)对机动车进行注册登记管理。 

  (二)2020年度重点工作任务介绍 

  2020年,交警支队在省厅交警总队和州公安局党委的坚强领导下,全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,与各有关部门密切配合,按照上级道路交通安全管理工作的总体安排部署,落实责任、抓实源头,严查违法、强化共治,有效推动了全州道路交通安全管理工作科学化、规范化、制度化建设,确保了全州道路交通安全形势的总体平稳。 

  二、部门基本情况 

  (一)部门决算单位构成 

  纳入云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2020年度部门决算编报的单位共1个,属于行政单位。 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

  因详细数据属涉密内容,按照保密规定,不予对外公开。 

  第二部分  2020年度部门决算表 

  (详见附件) 

  云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队没有政府性基金收入和国有资本经营收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

  第三部分  2020年度部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2020年度收入合计147,423,546.52元,全部为财政拨款收入。 

  上年总收入159,741,761.43元,今年比上年度减少12,318,214.91元,下降7.71%;本年财政拨款147,423,546.52元,上年财政拨款159,741,761.43元,比上年度下降7.71%。 

  2020年收入减少的主要原因:成本性补助经费较上年减少。 

    

  二、支出决算情况说明 

  云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2020年度支出合计149,050,530.77元。其中:基本支出103,054,873.15元,占总支出的69.14%;项目支出45,995,657.62元,占总支出的30.86%。  

  上年总支出147,488,183.75元,本年总支出149,050,530.77元,比上年度增长1.06%。 

  今年支出和上年相比增加的主要原因为:随着我州高速公路里程的不断增加,辅警人数增加,故辅警的人员经费随之增长。 

     

  (一)基本支出情况 

  2020年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队机关及五个高速公路管理大队正常运转的日常支出103,054,873.15元。上年基本支出93,297,315.27元,今年比上年增加9,757,557.88元,增长10.46%;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87,725,013.01元,占基本支出的85.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,329,860.14元,占基本支出的14.88%。 

  增长的主要原因为:辅警人数增加,故辅警的人员经费随之增长。 

  (二)项目支出情况 

  2020年度用于保障云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队机关及五个高速公路管理大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45,995,657.62元。上年项目支出54,190,868.48元,今年比上年减少8,195,210.86元,下降15.12%。 

  减少的主要原因为:部分基本建设项目已完工,故项目支出减少。 

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2020年度一般公共预算财政拨款支出149,050,530.77元,占本年支出合计的100.00%。上年一般公共预算财政拨款支出147,488,183.75元,本年一般公共预算财政拨款支出比上年度增加1.06%。 

  今年一般公共预算财政拨款支出和上年相比增加的主要原因为:随着我州高速公路里程的不断增加,辅警人数增加,故辅警的人员经费随之增长。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    4.公共安全(类)支出138,897,040.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%,主要用于保障红河州公安局交通警察支队机关及五个高速公路管理大队正常运转的日常支出和专项业务支出。  

    5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    8.社会保障和就业(类)支出6,342,763.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%,主要用于保障离退休人员的支出和基本养老保险支出。 

    9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    19.住房保障(类)支出3,810,727.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%,主要用于住房公积金支出。 

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

    26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

  云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,530,000.00元,支出决算为3,458,738.96元,完成预算的62.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3,452,802.96元,完成预算的65.15%;公务接待费支出决算为5,936.00元,完成预算的3.96%。 

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我支队认真执行中央八项规定、《六项禁令》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等相关法规、纪律,严格控制经费支出。 

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,229,605.10元,增长55.16%。其中:因公出国(境)费支出两年均未发生;公务用车购置及运行费支出决算增加1,236,605.72元,增长55.80%;公务接待费支出决算减少7,000.62元,下降54.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:我支队因执法执勤车辆老旧,2020年更新购置9辆执法执勤车。 

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3,452,802.96元,占99.83%;公务接待费支出5,936.00元,占0.17%。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

  2. 公务用车购置及运行维护费支出3,452,802.96元。其中: 

  公务用车购置支出1,947,536.28元,购置车辆9辆。因执法执勤车辆老旧,无法满足工作需要,2020年更新购置9辆执法执勤车。 

  公务用车运行维护支出1,505,266.68元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为*辆。主要用于执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

  3.公务接待费5,936.00元。其中: 

  国内接待费支出5,936.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次76人(其中:外事接待人次0人)。主要用于业务工作往来发生的接待支出。 

  国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

  一、机关运行经费支出情况 

  云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队2020年机关运行经费支出15,329,860.14元,比上年增加3,350,062.18元,增加的主要原因为:辅警人员增加,辅警公用经费随之增加。 

  部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费等。 

  二、国有资产占用情况 

  截至2020年12月31日,云南省红河哈尼族彝族自治州公安局交通警察支队资产总额392,901,673.51元,其中,流动资产15,797,505.31元,固定资产187,050,867.03元,对外投资及有价证券0元,在建工程178,026,248.88元,无形资产12,027,052.29元。与上年相比,本年资产总额增加30,565,588.87元,其中固定资产增加19,434,986.12元。处置车辆9辆,账面原值2,380,346.37元,实现资产处置收入320,955.11元。 


国有资产占有使用情况表 

 
 

  

单位:元 

 

项目 

行次 

资产总额 

流动资产 

固定资产 

对外投资/有价证券 

在建工程 

无形资产 

其他资产 

 

小计 

房屋构筑物 

车辆 

单价200万以上大型设备 

其他固定资产 

 










 















栏次 

 

10 

11 

 

合计 

392901673.51  

15797505.31  

187050867.03  

122884599.10  

13219975.01  

 

50946292.92  

  

178026248.88  

12027052.29  

  

 

  

 

填报说明: 

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 

 
  

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 

 
  

3.填报金额为资产“账面净值”。 

 


  三、政府采购支出情况 

  2020年度,部门政府采购支出总额11,564,834.00元,其中:政府采购货物支出8,746,094.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,818,740.00元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。 

  四、部门绩效自评情况 

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。 

  五、其他重要事项情况说明 

  无 

  六、相关口径说明 

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

  第五部分  名词解释 

  政府采购情况:部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。 

     财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

  监督索引号53250000131201111 

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