部门决算
- 索引号: zggcdhhhnzyzzzzwyhzzb/2024-00002
- 发布机构: 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部
- 文号:
- 发布日期: 2020-07-22
- 时效性: 有效
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2019年度部门决算
监督索引号53250000120301000
目 录
第一部分中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部概况
一、主要职能
(一)主要职能
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部(以下简称州委组织部)是中共红河州委工作机关,是州委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门,主要职责是:
1.研究和指导全州党组织、特别是党的基层组织建设,研究提升党的基层组织组织力,增强党的基层组织政治功能;探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式;研究规划党员教育和党员管理工作,制定全州党员发展计划和措施,组织新时期党的建设理论研究。
2.研究提出列入州委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;加强州管领导班子的思想政治建设;负责州委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务;研究拟订全州公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施,指导全州公务员队伍建设和绩效管理,负责公务员对外合作交流、申诉控告等。
4.研究制定全州干部队伍建设的具体政策和措施,组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。
5.宏观指导全州党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全州组织、干部、人才工作的有关政策和制度。
6.负责全州组织工作和干部工作的调查研究、检查督促,及时向州委反映重要情况,提出建议。
7.研究和指导全州干部教育工作,拟订全州干部教育培训计划,组织州管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训;指导、协调、检查各县市区的干部教育工作;协助各县市各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。
8.负责全州人才工作的指导、检查、综合、协调;代州委管理优秀专家和拔尖人才,并组织开展有关活动。
9.指导全州机构编制工作,管理州委机构编制委员会办公室。
10.指导全州退(离)休干部工作,管理州委老干部局。
11.研究指导全州干部和干部选拔任用的监督工作,指导干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、州管干部的申诉和来信来访工作。
12.完成州委及上级组织部门和州委交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年以来,在省委组织部的精心指导和州委的坚强领导下,红河州委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线,紧紧围绕州委重大决策部署和2019年工作要点,统筹抓好“基层党建创新提质年”任务落实、高素质干部人才队伍建设、公务员管理等工作,为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、推动红河高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。
1.聚焦主题主线,扎实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育。
2.突出强基固本,深入推动基层党建创新提质。一是压实党建工作责任。
3.紧扣五大体系,推进高素质专业化干部队伍建设。
4.注重统筹服务,不断提升公务员管理科学化水平。
5.坚持人才引领发展战略地位,用人才活力驱动发展动力。
6.强化自身建设,着力打造模范部门和过硬队伍。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门2019年末实有人员编制70人。其中:行政编制59人(含行政工勤编制6人),事业编制11人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员59人(含行政工勤人员6人),事业人员2人(含参公管理事业人员1人),其他人员0人。
离退休人员11人。其中:离休1人,退休10人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门2019年度收入合计19,580,066.76元。其中:财政拨款收入19,539,051.76元,占总收入的99.79%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入41,015.00元,占总收入的0.21%。与上年对比增加6,279,262.84元,增长47.21%。增加主要原因:一是2019年机构改革红河州公务员局由原人力资源和社会保障局并入中共红河州委组织部人员经费、公用经费增加;二是根据《红河州州本级2019年部门预算基本支出核定方案》(红财预发〔2018〕140号)规定自2019年1月1日起公用经费标准由原来的7,000元/人·年调整为18,450元/人·年,单位公用经费增加;三是“不忘初心、牢记使命”、“公务员遴选及招考录用”等项目增加项目经费。
二、支出决算情况说明
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门2019年度支出合计14,662,965.95元。其中:基本支出12,267,066.55元,占总支出的83.66%;项目支出2,395,899.40元,占总支出的16.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加2,566,502.29元,增长21.22%。增加主要原因:一是2019年机构改革红河州公务员局由原人力资源和社会保障局并入中共红河州委组织部人员经费、公用经费支出增加;二是“不忘初心、牢记使命”、“公务员遴选及招考录用”等项目增加项目经费支出。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,267,066.55元。与上年对比增加2,436,446.31元,增长24.78%,增加主要原因是2019年机构改革红河州公务员局由原人力资源和社会保障局并入中共红河州委组织部人员经费及日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,416,147.3元,占基本支出的84.91%;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费1,850,919.25元,占基本支出的15.09%。办公费、印刷费、水电费等日常公用经费全年人均30,342.94元。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,395,899.40元。与上年对比增加130,055.98元,增长5.74%,增加主要原因是2019年机构改革红河州公务员局由原人力资源和社会保障局并入中共红河州委组织部“公务员遴选及招考录用”等增加项目经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出14,621,950.95元,占本年支出合计的99.72%。与上年对比增加2,525,487.29,增长20.88%,增加主要原因:一是2019年机构改革红河州公务员局由原人力资源和社会保障局并入中共红河州委组织部人员经费、日常公用经费支出增加;二是“不忘初心、牢记使命”、“公务员遴选及招考录用”等项目增加项目经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出12,864,934.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。其中:一般公共服务支出——组织事务——行政运行支出10,700,532.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%,主要用于部机关干部职工工资及日常公用经费支出;一般公共服务支出——组织事务——其他组织事务支出2,164,402.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.80%,主要用于保障部机关组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等日常工作的正常开展;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出1,203,783.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。其中:社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休244,997元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%,主要用于部机关离休干部职工工资;社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出737,044.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%,主要用于部机在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出,社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出31,259.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,主要用于部机关事业单位职业年金记实缴费支出;社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——死亡抚恤190,482元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%,主要用于部机关离休人员死亡抚恤支出。
9.卫生健康(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出553,233.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。全部为住房保障支出——住房改革支出——住房公积金,主要用于部机关在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,100元,支出决算为198,187.76元,完成预算的79.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为29,119.76元,完成预算的41.51%;公务接待费支出决算为169,068.00元,完成预算的93.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年我部认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神,依照2018年决算实际情况及绩效目标完成情况和2019年预算工作实际及预算绩效目标设置情况,坚持务实节约、严控标准、简化礼仪减少公务接待次数,严格控制“三公”经费支出,2019年“公务接待费”、“公务用车运行维护费”经费较上年度有所减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数198,187.76元比2018年减少13,347.7元,下降6.30%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,与上年对比无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少11,123.7元,下降27.64%;公务接待费支出决算减少2,224.00元,下降1.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年我部认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神,依照2018年决算实际情况及绩效目标完成情况和2019年预算工作实际及预算绩效目标设置情况,坚持务实节约、严控标准、简化礼仪减少公务接待次数,严格控制“三公”经费支出,2019年“公务接待费”、“公务用车运行维护费”经费较上年度减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出29,119.76元,占14.69%;公务接待费支出169,068.00元,占85.31%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出29,119.76元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出29,119.76元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部机关机要通信车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出169,068.00元。其中:
国内接待费支出169,068.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待126批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,334人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待到我州检查指导工作、开展调研工作的上级有关部门工作组及相关人员,到我部请示汇报工作、学习交流的市县有关部门的人员。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2019年机关运行经费支出1,850,919.25元,与上年对比增加800,749.32元,增长76.25%,主要原因一是2019年机构改革红河州公务员局由原人力资源和社会保障局并入中共红河州委组织部,日常公用经费(主要是公务员工作)增加;二是新增临时性工作如“扫黑除恶专项斗争”工作致使部机关公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于部机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门资产总额8,841,766.12元,其中,流动资产7,639,178.03元,固定资产1,202,588.09元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,525,798.18元,增长66.32%,其中:流动资产增加3,709,349.52元,增长94.39%,固定资产减少183,551.34元,降低13.24%,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,100元,支出决算为198,187.76元,完成预算的79.24%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为29,119.76元,完成预算的41.51%;公务接待费支出决算为169,068.00元,完成预算的93.94%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年我部认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神,依照2018年决算实际情况及绩效目标完成情况和2019年预算工作实际及预算绩效目标设置情况,坚持务实节约、严控标准、简化礼仪减少公务接待次数,严格控制“三公”经费支出,2019年“公务接待费”、“公务用车运行维护费”经费较上年度有所减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数198,187.76元比2018年减少13,347.7元,下降6.30%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,与上年对比无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少11,123.7元,下降27.64%;公务接待费支出决算减少2,224.00元,下降1.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年我部认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神,依照2018年决算实际情况及绩效目标完成情况和2019年预算工作实际及预算绩效目标设置情况,坚持务实节约、严控标准、简化礼仪减少公务接待次数,严格控制“三公”经费支出,2019年“公务接待费”、“公务用车运行维护费”经费较上年度减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出29,119.76元,占14.69%;公务接待费支出169,068.00元,占85.31%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出29,119.76元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出29,119.76元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部机关机要通信车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出169,068.00元。其中:
国内接待费支出169,068.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待126批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,334人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待到我州检查指导工作、开展调研工作的上级有关部门工作组及相关人员,到我部请示汇报工作、学习交流的市县有关部门的人员。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部2019年机关运行经费支出1,850,919.25元,与上年对比增加800,749.32元,增长76.25%,主要原因一是2019年机构改革红河州公务员局由原人力资源和社会保障局并入中共红河州委组织部,日常公用经费(主要是公务员工作)增加;二是新增临时性工作如“扫黑除恶专项斗争”工作致使部机关公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于部机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会组织部部门资产总额8,841,766.12元,其中,流动资产7,639,178.03元,固定资产1,202,588.09元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,525,798.18元,增长66.32%,其中:流动资产增加3,709,349.52元,增长94.39%,固定资产减少183,551.34元,降低13.24%,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额254,882.00元,其中:政府采购货物支出254,882.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额254,882.00元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
1.财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
3.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53250000120301111