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部门决算

  • 索引号: hhzjgswglj/2025-00005
  • 发布机构: 红河州机关事务管理局
  • 文号:
  • 发布日期: 2025-09-25
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局(本级)2024年度部门决算

监督索引号53250000143000201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室 关于印发〈红河哈尼族彝族自治州机关事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(红室字〔2022〕18号文件),红河哈尼族彝族自治州机关事务局(以下简称州机关事务局)是红河州人民政府直属的正处级事业单位,其主要职责是:

(1)负责州级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全州机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

(2)根据国家有关法律法规及方针政策,结合我州实际,拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

(3)负责制定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准,组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准,对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议。指导州级机关后勤服务购买工作,监督购买项目、标准执行和服务质量。

(4)按照规定制定州级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出州级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责州级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

(5)按照规定会同有关部门依法依规履行州级行政事业单位国有资产管理职责,制定州级机关资产管理具体制度并组织实施。负责州级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

(6)负责州级党政机关房地产管理,制定有关规章制度并组织实施。负责州级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责州级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责州级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责州级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担州级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

(7)负责州级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责州级行政中心、州五项文化中心服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

(8)承担州级机关住房制度改革有关工作。制定住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施,负责住房资金的管理工作。

(9)负责指导、协调、推进、监督全州公共机构节能工作,组织实施州级公共机构节能工作。负责州级公共机构节能监督管理工作,会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作,示范推广新能源、新技术和新产品。

(10)负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施,会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作。负责指导、监督全州公务用车管理工作。负责制定州级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定,统一组织实施州级党政机关公务用车集中采购。负责州级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌 证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担红河州公务用车管理领导小组办公室日常工作。

(11)参与州级重要会议、重大活动的服务保障工作。

(12)完成州委、州政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置8个内设机构,包括:办公室、政策法规科、财务管理科、公务用车管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、综合监管科、服务保障科。

所属单位2个:红河州机关事务管理局后勤服务中心(为非独立核算、非独立批复单位)、红河州视频会议保障中心(为非独立核算、非独立批复单位)。

(二)决算单位构成

我单位作为红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员27人,事业管理人员和专业技术人员16人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)扛实政治责任,全面发挥党的领导核心作用。坚持全面从严治党,发挥党建引领作用。坚持“严”的主基调,抓实党风廉政建设。加强干部队伍建设,提升干事能力。(二)坚持目标导向,为高质量发展精准导航。集中统一管理体制机制逐步健全,“两化融合”纵深推进,是加强高质量发展引领。(三)坚持过紧日子,推动引领公共机构节约节能。深入推进节约型机关创建,大力推动绿色引领行动,多措并举开展公共机构节能宣传教育培训。(四)聚焦集中统一,提升办公用房规范管理。健全完善办公用房管理制度,扎紧制度建设的“笼子”,探索“互联网+管理”新模式,摸清办公用房的“底子”,是着力推进办公用房权属统一登记工作,加快集中管理的“步子”。(五)聚焦资源统筹,提高国有资产使用效率。高效开展资产审批管理,积极盘活闲置国有资产,着力提升资产管理效能。(六)突出全程监管,公务用车管理规范有序。坚持“编制+需求”抓实公务用车审批,坚持“平台+租赁”提升保障能力,坚持“线上+线下”全程全域监管。(七)突出管理赋能,提高财政资金使用效率。高质量完成机关运行成本统计,加强经费管理。(八)加强综合监管,推动机关事务规范化运行。加强购买后勤服务监督管理,提升综合监管能力,抓好内部采购管理。(九)坚持管理先行,提升服务保障水平。用“规范化”引领高质量服务保障,用“智能化”提速高质量服务,用“精细化”打造高质量服务。(十)坚持“国之大者”,深入开展乡村振兴和营商环境工作。充分挖掘资源优势,助力乡村振兴,找准定位,提升营商软环境。(十一)筑牢安全意识,落实国家安全责任制。全面提升国家安全意识,加强网络安全工作,抓好反恐怖及安全生产工作,持续加强民族团结进步示范建设。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件1—附件11)

红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局(本级)2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局(本级)2024年度收入合计22,787,396.79元。其中:财政拨款收入22,787,396.79元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。

与上年相比,收入合计增加10,787,076.30元,增长89.89%。其中:财政拨款收入增加10,787,076.30元,增长89.89%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:一是本年度人员增加,基本支出增加;二是本年度项目经费增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局(本级)2024年度支出合计22,787,396.79元。其中:基本支出8,873,618.12元,占总支出的38.94%;项目支出13,913,778.67元,占总支出的61.06%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加10,787,076.30元,增长89.89%。其中:基本支出增加729,467.63元,增长8.96%;项目支出增加10,057,608.67元,增长260.82%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:一是本年度人员增加,基本支出增加;二是本年度项目经费增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局(本级)机构正常运转的日常支出8,873,618.12元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,842,487.98元,占基本支出的88.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,031,130.14元,占基本支出的11.62%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,913,778.67元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

1.州行政中心管理经费9,294,429.67元,主要用于支出州行政中心四幢办公楼主体共用设施、会议中心及以外的设施设备管理维护维修费、16.98万平方米室外环境卫生保洁费、596.3亩绿化管理费、会务服务聘用人员劳务费、绿化管理养护费、水电费、36套干部周转房维护维修费、14部电梯维护维修费、空调系统维护维修费、消防系统维护维修费、安防系统维护维修费、音视频操作系统社会化服务费、电力托管费、灯光喷泉维护维修费等支出。

2.州政府办公楼购买服务支出经费项目300,000.00元,主要用于完成政府办转交的州行政中心办公大楼卫生保洁工作,保证州政府办公大楼各楼层公共走道、楼梯、扶手、护栏、公共玻璃、卫生间、取水间、大厅地面、墙面、玻璃门、电梯等公共设施的卫生干净、整洁,为州级行政中心广大干部职工提供舒适的工作环境。

3.州会议中心购买服务支出经费597,379.00元,主要用于红河会堂会议服务购买杯子、茶叶、擦手纸、卫生纸等低值易耗品、红河会堂卫生保洁费支出及零星维修维护等支出。

4.州五项文化中心管理经费2,891,270.00元,主要用于红河州五项文化中心室外公共区域和红河文化广场基础设施、环境卫生、消防系统、安防系统、给排水系统、供电系统、音乐喷泉、灯光系统及园林绿化的日常管理工作,保证各设备设施运行正常,环境井然有序、优美。

5.红河州产业创新发展委员会办公点项目经费430,700.00元,主要用于为确保红河州产业创新发展委员会物业服务工作全面完成,提供整洁、干净的办公环境。保障公共设施设备安全运行,使办公区域各类配套设施的高效、便捷功能得以充分发挥。

6.红河州办公用房管理信息化建设经费400,000.00元,主要用于为进一步规范州级部门党政机关办公用房管理,推进办公用房资源合理配置和节约集中使用,保障正常办公,降低行政成本,促进党风廉政建设和节约型机关建设,建立健全党政机关办公用房集中统一管理制度,统一规划、统一权属、统一配置,统一处置。在权属统一登记办理过程中,对部分尚未勘测的办公大楼取得确切的数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局(本级)2024年度一般公共预算财政拨款支出22,787,396.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10,787,076.30元,增长89.89%,完成年初预算的135.98%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出20,583,074.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%,完成年初预算的143.62%。主要用于:基本工资、津贴补贴等工资性福利支出5,642,245.90元;用于办公费、差旅费、邮电费等商品和服务支出1,027,050.14元;用于项目支出13,913,778.67元;造成预决算差异的主要原因是:一是本年度人员增加,基本支出增加;二是本年度项目经费增加。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出774,991.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%,完成年初预算的77.65%。主要用于:行政单位离退休费用办公费支出4,080.00元;机关事业单位基本养老保险支出770,911.96元;造成预决算差异的主要原因是:因本年度延迟退休2人,职业年金纪实支出减少。

9.卫生健康(类)支出754,355.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的92.24%。主要用于:行政单位医疗支出352,391.46元;事业单位医疗137,329.08元;公务员医疗补助支出235,471.42元;其他行政事业单位医疗支出29,163.16元;造成预决算差异的主要原因是:本年度人员变动及基数调整。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出674,975.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%,完成年初预算的110.56%。主要用于:住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是:本年度人员增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,300.00元,决算为11,414.14元,完成年初预算的45.12%;支出决算较上年减少3,530.00元,下降23.62%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为15,300.00元,决算为3,091.14元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.08%,完成年初预算的20.20%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为8,323.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.92%,完成年初预算的83.23%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,368.00元,下降52.14%;公务接待费支出决算较上年减少162.00元,下降1.91%;具体是国内接待费支出决算8,323.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少162.00元,下降1.91%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,300.00元,支出决算为11,414.14元,完成年初预算的45.12%,支出决算较上年减少3,530.00元,下降23.62%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为15,300.00元,决算为3,091.14元,完成年初预算的20.20%;公务接待费支出年初预算为10,000.00元,决算为8,323.00元,完成年初预算的83.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:贯彻落实关于党政机关带头“过紧日子”的重要指示精神,坚持勤俭办一切事业,“三公”经费支出得到有效控制。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位只保留了一张绿化用的业务用车,车子老化,日常使用率低,公务用车运行维护费相应减少;公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,公务接待费得到有效控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少3,368.00元,下降52.14%;公务接待费支出决算减少162.00元,下降1.91%,具体是国内接待费支出决算8,323.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少162.00元,下降1.91%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:贯彻落实党政机关带头“过紧日子”的重要指示精神,坚持勤俭办一切事业,“三公”经费支出得到有效控制。公务用车运行维护费支出决算数减少的主要原因是:我单位只保留了一张绿化用的业务用车,车子老化,日常使用率低,公务用车运行维护费相应减少;公务接待费支出决算数减少主要原因是:我局严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,公务接待费得到有效控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于后勤服务中心绿化业务用车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次56人(其中:外事接待人次0人)。主要用于履行机关事务职能,加强规范机关事务管理,为进一步加强资产管理、公共机构节能管理、公务用车管理及机关事务高质量发展规划调研、交流学习等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局(本级)2024年机关运行经费支出1,031,130.14元,比上年增加46,710.67元,增长4.74%,主要原因是本年度人员增加,公用经费有所增加。单位机关运行经费主要用于:商品服务支出1,004,030.14元、资本性支出27,100.00元,其中:办公费259,347.50元、邮电费7,252.50元、差旅60,000.00元、会议费23,760.00元、培训费74,753.00元、公务接待费8,323.00元、工会经费81,966.00元、福利费102,457.00元、公务用车运行维护费3,091.14元、其他交通费用329,000.00元、其他商品和服务支出54,080.00元;用于资本性支出27,100.00元,其中:办公设备购置费用27,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局(本级)资产总额34,736,034.11元,其中,流动资产2,416,750.40元,固定资产31,965,093.23元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产354,190.48元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表12)。与上年相比,本年资产总额减少4,438,981.45元,其中固定资产增加495,527.64元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产17项,账面原值158,336.00元,实现资产处置收入1,356.00元;出租房屋168平方米,账面原值3,483,442.00元,实现资产使用收入46,697.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额965,176.12元,其中:政府采购货物支出49,350.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出915,826.12元。授予中小企业合同金额965,176.12元,其中:授予小微企业合同金额51,441.14元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13—15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。

监督索引号53250000143000201111


附件【红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局(本级)20250915110000441.xlsx
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