部门决算
- 索引号: zggcdhhhnzyzzzzwyhdsyjs/2025-00003
- 发布机构: 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室
- 文号:
- 发布日期: 2025-09-23
- 时效性: 有效
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2024年度部门决算
监督索引号53250000177201000
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委关于党史和地方志工作的重大决策部署;研究制定全州党史和地方志工作规划;督促、指导全州党史和地方志工作。
2.负责红河州党的历史和理论研究,做好党史资料的征集、整理、研究和编纂,组织编纂党史基本著作和党史研究专题书籍;指导县(市)党史研究,审定县(市)党史基本著作。
3.负责红河州地方志编纂工作,做好地方志资料的征集、整理、研究和编纂,组织编纂志书、综合年鉴等方志书籍;指导县(市)志和部门志、专业志编纂,审定县(市)志和部门志、专业志。
4.负责红河州历史研究,组织编写地方历史读本,做好历史文献古籍征集、整理、编纂和保存工作,协调推进史志场馆建设和管理。
5.负责建设和管理红河州历史资料数据库,对全州重要历史资料进行数字化加工和存储,提供便利高效的查阅利用服务。
6.负责红河州史志宣传教育工作,加强革命遗址保护利用,组织开展党史纪念活动,建好管好史志信息平台,协调推进党史学习教育和方志文化宣传推介工作。
7.负责红河州史志资政工作,为州委、州政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议,为地方经济社会发展和党的建设提供历史咨询服务。
8.负责红河州史志业务培训和史志学术交流。
9.完成州委、州政府和省委党史研究室、省志办交办的工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:综合科、政策法规科、党史研究科、地方志科、宣传教育科、历史资源保护利用科、基层指导科。
下属事业单位1个,为红河州党政数据管理中心(红河州党政数据管理中心是非独立核算、非独立批复单位)。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室(红河州党政数据管理中心是非独立核算、非独立批复单位)。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员15人,事业管理人员和专业技术人员4人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人(离休0人,退休24人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
坚持“围绕中心、服务大局”,始终牢记“为党立言、为国存史、为民修志”初心使命,以推动规划、三年行动为主,着力推进13610行动落地落实。一是全面广泛征史。对标习近平总书记对云南提出的“三个定位”重要要求,结合红河州实践,进一步细化了史志服务保障“三个示范区”建设工程相关措施,与民宗、环保等部门签订“三个示范区”建设工作的合作备忘书,建立资料同步收录、课题同步研究、宣传同步推进、展示同步联动的“四同步”工作机制,深入推进“三个示范区”建设工作,落实落细总书记嘱托。坚持应收尽收原则,2024年全面完成80余家州级单位、13个县市文件、书籍、视频、音频等900余个方面的内容征集整理,完成州委党政数据库2023年度工作动态栏目上传40条,整理荣誉70项、视频45个,年度征集书籍电子版核对整理20余册。二是精准系统存史。不断健全完善史志资料征编体系,全面精准记录中国式现代化红河新实践全过程,分别从州委“怎么想”、各级“怎么干”、社会“怎么看”三个不同维度,建立健全“3+X”叙事体系,更加精准靶向记录红河州重大决策部署、重要路径举措、大事要事及实践成果,完成《要事实录》《年鉴》《党报党刊中的红河》三大主体编纂任务,充分发挥“为国存史”职能,史志“资政”作用发挥更实。三是深化拓展研史。深入开展史志专题研究,完成“社会主义建设时期的红河党史”和“红河重点产业建设”2项专题研究。有序推进扶贫志编纂工作,红河州“1+7”州级1部和县市7部扶贫志稿件编撰,其中《元阳县扶贫志》已经完成初审和复审工作,《屏边县扶贫志》完成初审工作,编纂工作走在全省前列。2024年,共有7项党史成果获得2015—2020年全省党史部门优秀科研成果表彰。四是强化审核指导。强化全州史志一盘棋思想,抓好“大史志”工作格局,加强对各县市、州级部门志鉴审核指导工作,严格落实《红河州历史题材作品审核办法》(试行)、《史志作品审核负面清单》,做好13县市《2024年年鉴》审查工作。积极发挥指导作用,做好《红河州商务志》《红河州总工会志》等志鉴的审读工作。同时,加强对史志公开内容审核把关工作,指导配合县市、部门切实把好各类展览、视频资料等文史资料大纲、内容的政治关、史实关,做好金平烈士纪念馆、何现龙故居、蒙自经开区红河综保区党群活动服务中心等多处展陈内容及各类党员教育视频内容审读。
2.举好旗帜稳住阵地,宣教“四主”发挥更实
自觉扛实“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,在意识形态工作主战场中发挥好“主渠道、主阵地、主力军、主支撑”作用。一是搭好沟通交流“主渠道”。积极发挥史志桥梁作用,以红河州举办越南老街莱州干部专题研修班为契机,在蒙自市芷村镇胡志明故居所在地推出“中越友好红河情”历史展陈,为深化越中全面战略合作伙伴关系、推进构建具有战略意义的越中命运共同体贡献史志作为,获得越南代表团和上级部门肯定。主动对接蒙自经开区红河综保区管委会,开展“进红河门、认红河人、熟红河事、知红河情”优化营商环境的“暖心活动”,与美科、云天化等企业负责人和员工进行面对面的交流互动,向企业赠送珍贵红河史志书籍,帮助企业明晰政策导向,更好地融入红河当地文化环境,受到企业点赞。二是建好红色宣传“主阵地”。着力推进全州革命遗址保护利用,进一步完善实施《红河州2021—2025年革命遗址保护规划》,全面开展革命遗址普查全覆盖,切实摸清家底。屏边加衣秋收武装暴动革命遗址、何现龙故居革命遗址保护等项目完成修缮建设及布展,得到各地参观游客赞誉。进一步发挥红河州史志书籍阅览室作用,2024年共提供单位、个人史志查阅服务20余次。同时,以蒙自市为试点,与新华书店、新知图书、先锋书店等多家书企合作,设立史志图书角,努力营造识史、读史、用史的良好社会氛围,以小阵地发挥大能量,得到了良好社会反馈。三是当好发声亮剑“主力军”。坚持党史学习教育常态化长效化,持续开展“四史”宣传教育,开展“送党史下乡”“送书上门”等“十进”活动20余次,捐赠一批史志书籍和党史宣教片,开展形式多样的“四史”宣讲活动82场,受众2400余人。当好反对历史虚无主义的急先锋,旗帜鲜明地向网上历史虚无主义“亮剑”,2024年1月,获得中央网信办、中央党史和文献研究院联合授予的“网上历史虚无主义清理整治表现突出集体”。9月,《从“六搬村”到安福村》宣教片获得“知史爱史 学史力行——全国党史和文献部门短视频展播”活动短片类最受观众喜爱作品奖。四是抓好红河故事“主支撑”。盘活史志书籍存储体系藏书资源,不断深化《红河文库》文化建设工程,推进史志书籍进乡镇、进社区,向全州各级各部门印发书籍13637余册。加强与州外各地各界交流联络,交换史志书籍2348余册,坚持多渠道多层次,讲好边疆儿女心向党的红河故事,让红河特色、展示红河精神的靓丽文化名片播散各地。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件1至附件11)
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出,无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2024年度收入合计6,588,800.24元。其中:财政拨款收入6,588,800.24元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少616,700.58元,下降8.56%,减少的主要原因:一是根据红组通〔2024〕4号、红组通〔2024〕9号、红组通〔2024〕117号,分别退休3人,根据公调字〔2024〕第1-45号调入2人,人员减少,人员经费减少;二是2024年部分项目因财政资金紧张,尚未支付后续部分资金,项目经费减少,因此收入合计减少。其中:财政拨款收入减少616,700.58元,下降8.56%,减少的主要原因:一是根据红组通〔2024〕4号、红组通〔2024〕9号、红组通〔2024〕117号,分别退休3人,根据公调字〔2024〕第1-45号调入2人,人员减少,人员经费减少;二是2024年部分项目因财政资金紧张,尚未支付后续部分资金,项目经费减少,因此财政拨款收入合计减少;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
二、支出决算情况说明
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2024年度支出合计6,588,800.24元。其中:基本支出5,186,180.24元,占总支出的78.71%;项目支出1,402,620.00元,占总支出的21.29%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少616,700.58元,下降8.56%,减少的主要原因:一是根据红组通〔2024〕4号、红组通〔2024〕9号、红组通〔2024〕117号,分别退休3人,根据公调字〔2024〕第1-45号调入2人,人员减少,人员经费减少;二是2024年部分项目因财政资金紧张,尚未支付后续部分资金,项目经费减少,因此支出合计减少。其中:基本支出减少511,861.18元,下降8.98%,减少的主要原因:根据红组通〔2024〕4号、红组通〔2024〕9号、红组通〔2024〕117号,分别退休3人,根据公调字〔2024〕第1-45号调入2人,人员减少,人员经费减少,因此基本支出减少;项目支出减少104,839.40元,下降6.95%,减少的主要原因:2024年部分项目因财政资金紧张,尚未支付后续部分资金,因此项目支出减少;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,186,180.24元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,637,569.50元,占基本支出的89.42%;办公费、邮电费、水电费等公用经费548,610.74元,占基本支出的10.58%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,402,620.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
史志书籍编纂出版经费项目经费1,300,000.00元,主要用于印刷费1,300,000.00元。
全州史志部门主要负责人会议经费项目经费2,920.00元,主要用于全州史志部门主要负责人会议费2,920.00元。
史志书籍编纂体系建设项目经费99,700.00元,主要用于委托业务费99,700.00元。
| 项目名称 | 支出金额 | 开展情况 |
| 史志书籍编纂出版经费 | 1,300,000.00 | 已完成 |
| 全州史志部门主要负责人会议经费 | 2,920.00 | 已完成 |
| 史志书籍编纂体系建设项目经费 | 99,700.00 | 已完成 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出6,588,800.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少616,700.58元,下降8.56%,完成年初预算的100.53%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5,098,615.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.38%,完成年初预算的105.35%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出3,158,094.97元,办公费、水费、电费等商品和服务支出1,934,185.74元,办公设备购置和信息网络及软件购置更新资本性支出6,335.00元;造成预决算差异的主要原因是史志书籍编纂出版经费项目因2023年收入未达预期,转列到2024年收入,此项目2024年不做预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出662,500.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%,完成年初预算的85.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等工资福利支出651,790.02元;其他商品和服务支出10,710.00元;造成预决算差异的主要原因是根据红组通〔2024〕4号、红组通〔2024〕9号、红组通〔2024〕117号,分别退休3人,根据公调字〔2024〕第1-45号调入2人,人员减少。
9.卫生健康(类)支出466,075.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%,完成年初预算的82.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出466,075.51元;造成预决算差异的主要原因是根据红组通〔2024〕4号、红组通〔2024〕9号、红组通〔2024〕117号,分别退休3人,根据公调字〔2024〕第1—45号调入2人,人员减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出361,609.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%,完成年初预算的97.02%。主要用于住房公积金361,609.00元;造成预决算差异的主要原因是根据红组通〔2024〕4号、红组通〔2024〕9号、红组通〔2024〕117号,分别退休3人,根据公调字〔2024〕第1—45号调入2人,人员减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,820.00元,决算为3,414.00元,完成年初预算的58.66%;支出决算较上年增加69.00元,增长2.06%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5,820.00元,决算为3,414.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的58.66%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,同比增长0.00%;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,同比增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,同比增长0.00%;公务接待费支出决算较上年增加69.00元,同比增长2.06%;具体是国内接待费支出决算3,414.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加69.00元,同比增长2.06%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,同比增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,820.00元,支出决算为3,414.00元,完成年初预算的58.66%,支出决算较上年增加69.00元,增长2.06%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5,820.00元,决算为3,414.00元,完成年初预算的58.66%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约原则,压减非必要“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加69.00元,增长2.06%,具体是国内接待费支出决算3,414.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,增长0.00%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新增联系《红河文库》编辑出版事宜、云南省地方志编纂委员会办公室调研组赴红河州调研地方志工作、对接屏边县加衣秋收武装暴动革命遗址保护项目等公务接待费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次40人(其中:外事接待人次0人)。主要用于联系《红河文库》编辑出版事宜、云南省地方志编纂委员会办公室调研组赴红河州调研地方志工作、对接屏边县加衣秋收武装暴动革命遗址保护项目等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室2024年机关运行经费支出548,610.74元,比上年增加54,174.90元,增长10.96%,主要原因是本年人员增加,从而邮电费、差旅费、培训费等费用增加,因此本年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费等商品和服务支出542,275.74元,办公设备购置和信息网络及软件购置更新资本性支出6,335.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室资产总额592,690.51元,其中,流动资产1,127.93元,固定资产565,554.85元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产26,007.73元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表12)。与上年相比,本年资产总额减少1,584,919.07元,其中固定资产减少149,688.71元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表12)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额109,235.00元,其中:政府采购货物支出11,285.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出97,950.00元。授予中小企业合同金额109,235.00元,其中:授予小微企业合同金额109,235.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况。
(二)部门整体支出绩效自评表。
(三)项目支出绩效自评表。
部门绩效自评情况详见附表13至附件15。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53250000177201111










