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部门决算

  • 索引号: hhzsthjjhk/2025-00000
  • 发布机构: 红河州生态环境局河口分局
  • 文号:
  • 发布日期: 2025-09-23
  • 时效性: 有效

红河哈尼族彝族自治州生态环境局河口分局2024年度部门决算

监督索引号53250003300401001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责建立健全生态环境制度;贯彻执行国家、地方和行业生态环境标准,会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施,起草有关地方性法规、规章草案和政策文件;会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划水功能区划。

2.负责一般生态环境问题的统筹协调和监督管理;牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调乡(镇)政府对一般突发生态环境事件的应急、预警工作,会同有关部门实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责监督管理减排目标的落实;执行各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查辖区内污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

4.参与制定生态环境保护领域固定资产投资规模和方向的意见。组织申报中央、省和州级生态环境专项资金。配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等工作。

5.负责环境污染防治监督管理。监督管理大气、水、土壤、噪声、固体废物、医疗废物等污染防治工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气和水环境保护工作,组织实施区域大气和重点流域污染联防联控协作机制。

6.指导协调和监督生态保护修复工作;组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;组织实施国家和省级制定的各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法;指导和开展绿色生态示范创建工作;指导协调和监督农村生态环境保护工作,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7.负责核与辐射安全的监督管理;贯彻落实国家有关政策、规划、标准;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8.负责生态环境准入的监督管理;受州政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件;组织落实生态环境准入清单。

9.负责生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施县控生态环境监测站点生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,依法公开环境质量、环境监测等环境信息。

10.负责应对气候变化及酸雨监测工作;组织拟订实施应对气候变化及温室气体减排规划、计划。承担酸雨监测及碳排放交易管理等工作。

11.配合开展生态环境保护监察。配合做好中央、省生态环境保护督察工作。

12.统一负责生态环境监督执法;组织开展生态环境保护执法检查活动;查处一般生态环境违法问题。

13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

14.开展生态环境合作交流。按权限组织开展生态环境对外及对越合作交流,参与处理涉外生态环境事务。

15.完成河口县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:办公室、综合科、污染防治科、法规宣教科、规划财务科、自然生态保护科。

我单位为二级预算单位,下属单位2个,分别是:1.河口县生态环境监测站。2.河口县生态环境保护综合行政执法大队。

(二)决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的:公务员7人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员11人,机关和事业工人2人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.全力打好大气污染防治攻坚战。一是加强烟花爆竹燃放管控。春节前夕在县人民政府门户网站发布《河口县关于2024年春节、元宵节期间不燃放烟花爆竹的倡议书》,动员广大群众积极响应,携手呵护蓝天白云。二是加强禁烧管控。开展秸秆禁烧巡查100余次,制止分散性焚烧秸秆行为30余次。三是全面开展挥发性有机物综合治理。现场检查有烤漆房的汽修店8家、加油站14家次、涉挥发性有机物排放木材加工厂2家,督促企业规范运行污染治理设施。四是加强移动源排放治理监管。完成31台非道路移动机械登记,开展机动车检测机构检查4次,1个问题线索已整改到位。五是强化预警预报。强化与气象部门联动,发布《河口县空气污染气象指数预报》119期、环境空气质量预警指令5期,有效防范重污染天气。截至目前,县城环境空气质量有效监测天数362天,优良天数361天,轻度污染1天,优良率为99.7%,细颗粒物平均浓度为20微克/立方米。

2.扎实打好水污染防治攻坚战。一是加强集中式饮用水水源保护,完成县级、乡镇级共13个集中式饮用水水源地环境状况调查评估工作,未发现新增违章建筑、排污口等。二是加强入河排污口监管,完成入河排污口排查、监测、溯源项目验收工作,22个需整治的入河排污口已完成整治4个。三是开展县城建成区黑臭水体排查。制定《河口县2024年城市建成区黑臭水体自查工作方案》,联合住建部门对城区开展全面排查,未发现黑臭水体。四是持续开展加快补齐医疗机构污水处理设施短板提高污染治理能力专项行动。联合卫健部门开展医疗机构污水处理执法检查18次,未发现污水处理问题。目前,4个地表水国控、省控断面和县级集中式饮用水水源水质类别均稳定达标,优良水体比例保持100%。

3.持续打好土壤污染防治攻坚战。一是加强涉重金属行业污染防控,持续开展涉镉等重金属重点行业企业排查,全县无新增纳入全州整治任务清单企业。二是加强危险废物管理,按规定申报、规范转移、处置危险废物23批7.92吨,未发现非法转移、处置危险废物的情况。三是加强建设用地再开发利用土壤环境联动监管,督促土地使用权人完成9个地块土壤状况初步调查,无新增污染地块,建设用地安全利用得到有效保障。四是深入推进农村生活污水治理。学习推广浙江“千万工程”经验,有序推进《河口县红河(上游至出境)河段周边村庄水污染治理项目》,实施瑶山乡、莲花滩乡农村生活污水治理项目。截至目前,全县27个行政村中已完成污水治理20个,治理率74.07%。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件1-11)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表、无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局河口分局2024年度收入合计5922767.79元。其中:财政拨款收入4889767.79元,占总收入的82.56%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入1033000.00元,占总收入的17.44%。

与上年5731106.05元相比,收入合计增加191661.74元,增长3.34%。其中:财政拨款收入减少808338.26元,下降14.19%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加1000000.00元,增长3030.30%。主要原因:1.财政拨款收入减少主要是人员调动,根据《关于陶飘同志调动的通知》(河组干调〔2024〕5号、(红环公调字〔2024〕6号)文件,人员经费和公用经费减少导致;2.其他收入增加,主要是年末县财政局转入红河州生态环境重点项目环境评价项目经费1000000元。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州生态环境局河口分局2024年度支出合计5362589.96元。其中:基本支出4608223.79元,占总支出的85.93%;项目支出754366.17元,占总支出的14.07%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年5698486.05元相比,支出合计减少335896.09元,下降5.89%。其中:基本支出减少211200.97元,下降4.38%;项目支出减少124695.12元,下降14.19%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是根据《关于陶飘同志调动的通知》(河组干调〔2024〕5号、(红环公调字〔2024〕6号)文件,陶飘调出,导致基本支出减少;项目支出减少主要因是支出严格依照项目进度执行。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局河口分局机构正常运转的日常支出4608223.79元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4221540.21元,占基本支出的91.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费386683.58元,占基本支出的8.39%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州生态环境局河口分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出754366.17元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

红财社发〔2024〕90号冯志勇死亡一次性抚恤金及丧葬费补助项目经费262742元,主要用于冯志勇死亡一次性抚恤金及丧葬费。

红财预发〔2024〕16号国家网水质自动监测站运行和管理项目经费2826.97元,主要用于自动监测站日常运行维护和运转等费用。

红财预发〔2024〕16号河口县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、省级生态文明建设示范区创建工作项目经费100000元,主要用于实践创新基地和省级生态文明建设示范区创建工作支出。

红财预发〔2024〕16号河口县“十四五”时期“无废城市”建设实施方案编制项目经费100000元,主要用于方案编制费用。

红财预发〔2023〕16号税局退税手续费项目经费622.76元,主要用于支付银行手续费。

红财预发〔2023〕16号单位自有资金账户利息项目经费117.94元,主要用于日常运转费用,如办公费、报刊费等。

红财预发〔2024〕16号自动监测站运行维护项目经费54054.5元,主要用于自动监测站日常运行维护和运转等费用。

红财预发〔2024〕16号河口县农村生活污水治理整县推进试点项目可行性研究报告编制技术咨询项目经费100000元,主要用于可行性研究报告编制技术咨询费用。

红财预发〔2024〕89号追加自动监测站运行维护项目经费15200元,主要用于自动监测站日常运行维护和运转等费用。

红财资环发〔2024〕54号红河州生态环境重点项目环境评价项目经费13040元,主要用于项目评价费用。

红财预发〔2024〕16号南部边境热带雨林地(河口县)农村生活污水生态化治理与资源化利用工程可行性研究报告编制项目技术咨询项目经费100000元,主要用于项目可行性研究报告编制项目技术咨询费用。

红财资环发〔2024〕21号中央、省生态环境保护督察检查专项项目经费5762元,主要用于日常运行维护和运转等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局河口分局2024年度一般公共预算财政拨款支出4889767.79元,占本年支出合计的91.18%。与上年5698106.05元相比减少808338.26元,下降14.19%,完成年初预算的44.28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出704779.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.41%,完成年初预算的152.58%。主要用于离退休人员经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数变动,导致预决算差异。

9.卫生健康(类)支出390417.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%,完成年初预算的90.34%。主要用于基本医疗保险缴费经费支出、公务员医疗补助经费支出;造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动和本年度保险缴费变动导致预决算差异。

10.节能环保(类)支出3438131.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.31%,完成年初预算的35.00%。主要用于人员工资、机构正常运转及开展各项工作的费用支出;造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时,基于年度整体工作规划进行测算,但在实施过程中进度较预期放缓和项目需要根据实际情况实施,一定程度上影响了预算执行进度,造成当前预决算存在差异。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出356439.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%,完成年初预算的109.16%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金;造成预决算差异的主要原因是人员变动和住房公积金基层变动。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为213400.00元,决算为50468.16元,完成年初预算的23.65%;支出决算较上年72244.35元减少21776.19元,下降30.14%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为145500.00元,决算为46003.16元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.15%,完成年初预算的31.62%;公务接待费支出年初预算为67900.00元,决算为4465.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.85%,完成年初预算的6.58%。

因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年69787.35元减少23784.19元,下降34.08%;公务接待费支出决算较上年2457元增加2008.00元,增长81.73%;具体是国内接待费支出决算4465.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年2457元增加2008.00元,增长81.73%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为213400.00元,支出决算为50468.16元,完成年初预算的23.65%,支出决算较上年72244.35元减少21776.19元,下降30.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为145500.00元,决算为46003.16元,完成年初预算的31.62%;公务接待费支出年初预算为67900.00元,决算为4465.00元,完成年初预算的6.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神和州委、州政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少23784.19元,下降34.08%;公务接待费支出决算增加2008.00元,增长81.73%,具体是国内接待费支出决算4465.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年2457元增加2008.00元,增长81.73%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和州委、州政府的相关规定,坚持务实节约、严格标准、简化礼仪,压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于日常开支所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次42.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于接待上级检查指导工作,各县市之间业务往来等产生的费用和开展污染源普查工作产生的接待相关工作,产生的接待6批次及42人次等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州生态环境局河口分局2024年机关运行经费支出386683.58元,比上年464902.29元减少78218.71元,下降16.82%,主要原因是1. 严格落实过紧日子要求,大力压缩非必要开支,对办公耗材、水电等日常公用经费实行定额管理,有效降低了运行成本。2. 优化资源配置,推进办公用品循环使用,减少设备重复购置;同时规范公务出行、会议培训等活动安排,精简相关费用支出,推动机关运行经费进一步下降。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、维修(护)费、差旅费、劳务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,红河哈尼族彝族自治州生态环境局河口分局资产总额4603666.39元,其中,流动资产1030327.68元,固定资产3568302.64元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产5036.07元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表12)。与上年相比,本年资产总额减少208575.16元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额40630.16元,其中:政府采购货物支出7400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出33230.16元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(附表13至附表15)。

五、其他重要事项情况说明

公开决算表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2024年部门决算公开文档中数据按元公开。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250003300401001111


附件【红河哈尼族彝族自治州生态环境局河口分局20250914123850458.xlsx
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