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部门决算

  • 索引号: ynjpfslgjjzrbhqghj/2025-00001
  • 发布机构: 云南金平分水岭国家级自然保护区管护局
  • 文号:
  • 发布日期: 2025-09-22
  • 时效性: 有效

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年度部门决算

监督索引号53250003300100801000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策;制定自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;组织或协调有关部门开展自然保护区和科研工作;进行自然保护的宣传教育;在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下,组织开展参观、旅游等活动。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、计财科、资源保护科、科普宣教的社区科、生态旅游管理科。下设机构20个,分别是:云南金平分水岭国家级自然保护区管护局科研所、云南金平分水岭国家级自然保护区管护局西隆山管护所、云南金平分水岭国家级自然保护区管护局分水岭管护所、云南金平分水岭国家级自然保护区管护局五台山管护所等4个正科级公益一类事业单位。云南金平分水岭国家级自然保护区管护局顶青管护站、老乌寨管护站、南科管护站、翁当管护站、乌丫坪管护站、白马河管护站、分水岭管护站、奎河管护站、大寨管护站、水源管护站、平河管护站、期咱迷管护站、瓦窑管护站、中寨管护站、中梁管护站、柏木山管护站等16个管护站公益一类事业单位。与上年相比机构数量无变动。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为红河州林业和草原局(一级主管部门)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员15人,事业管理人员和专业技术人员30人,机关和事业工人9人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人(离休0人,退休29人)。年末遗属6人。

车辆编制0辆,在编实有车辆9辆。主要是森林消防专用车辆,车辆为上级部门批准的保留或购置的特种专业车辆,不占单位公务用车车辆编制。

三、重点工作概述

(一)以资源保护为优先,各项重点工作有序推进。一是切实担负起发展保护森林资源的主体责任,全面贯彻落实“林长制”,建立健全森林资源保护管理体系,与基层护林员签订管护协议96份,组织护林员开展巡护13000余人次,未发生严重破坏资源的违法违规行为,保护区生物资源得到有效保护。二是加强护林队伍管理。严格按照省州护林员管理办法和局机关管理规定,落实选聘和业务监督管理,督促护林员认真履职,现有96人。二是加强行政执法工作。共办理破坏自然保护区资源案9件,收缴罚没款7.53万元,未发生涉及保护区的刑事案件。四是突出抓好防灭火工作。坚持“预防为主、积极消灭”的方针,组建半专业扑火队伍4支56人;设置防火检查点14处,顺利完成边境森林防火隔离带维护3.8公里,先后处置火情5处;红河州延边高风险地区应急防火通道建设顺利开工建设,涉及保护区道路12条,总里程114公里,保护区段目前完成建设程约100公里。五是创新资源保护工作机制,积极运用科研与监测项目建设成果,顺利完成6套人类活动视频监控建设工作。六是完成保护区警示牌设置600块。七是严格规范林地管理。狠抓森林督查和资源监测,2024年未发生森林督查、森林资源监测图斑和人类活动变化遥感监测点位涉及违法问题。

(二)积极争取项目资金支持,努力抓好项目建设工作。一是争取到2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目(国家级自然保护区补助)160万元,实施包含常规监测、专项巡护、宣传教育、保护区第二次综合科学考察第四阶段、保护设施设备购置及维护5个子项目。完成2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目(国家级自然保护区补助)入库工作,获批财政补助资金400万元。计划实施包含常规监测、专项巡护、宣传教育、调查研究、森林草原防火设施购置及维护、保护设施设备维护、人员能力提升7个子项目。二是全面完成中央预算内投资的保护与监测工程建设项目建设内容。今年主要完成了界碑、界桩安装,奎河、顶青、老乌寨、南科管护站辅助用房和红岩、老白寨、南科、上良竹哨卡用房建设,以及配套设施设备采购等。

(三)以社区宣教为基础,保护意识深入人心。加强保护区森林资源保护宣传教育,一是做好进村寨、集市宣传。充分利用“全民国家安全教育日”“生物多样性日”重要时间节点,深入社区村寨、集市,通过向公众展示、介绍保护区重点保护野生动植物,讲解相关政策法规,进一步提升公众生物多样性保护意识,发放保护区政策法规宣传单、围裙、环保袋等宣传品2000余份。二是做好生物多样性保护宣传教育培训。完成9个村委会生物多样性保护宣传教育培训工作,进一步提升百姓保护生物多样性、爱护生态环境意识。三是做好自然教育。今年截至目前接待2批次200余名金平县机关幼儿园师生到局生物多样性展厅开展自然教育,从小培养保护自然的生态文明理念。四是抓好媒体宣传。充分利用新媒体开展宣传,充分发挥局微信公众号作用,微信公众号发布信息57条。云南红河发布平台发布信息11条,红河州学习平台发布信息2条。完成《生物多样性保护宣传片》《山顶苔藓矮林宣传片》《山地苔藓常绿阔叶林宣传片》3部宣传片拍摄工作,并各种媒体播出《多样秘境 生命密码》纪录片。

(四)以科学研究为依托,为生物多样性保护“添砖加瓦”。一是持续开展生物多样性监测。开展野生植物监测,对长蕊木兰(国家Ⅱ级)、毛果木莲(国家Ⅱ级)、须弥红豆杉(国家Ⅰ级)、五裂黄连(国家Ⅱ级)等4个国家重点野生保护植物物种采用样方法、样点法进行监测;开展野生动物监测,通过80台自动传输红外相机、220台传统人工存取红外相机采用样带和听声点对野生动物进行监测,截至目前,自动传输野外红外线机抓拍12289次,抓拍到短尾猴、缟灵猫、白鹇、豹猫、黄喉貂、毛冠鹿、中华鬣羚、赤麂、亚洲黑熊、普通鵟、斑林狸等18种国家重点保护野生动物;持续做好自然环境监测、外来入侵物种监测、长期合作监测项目等工作。二是加强与科研院所、大专院校及相关单位的合作。完成《西隆山蕨类植物多样性研究》,出版《云南金平分水岭国家重点保护野生植物》专著,发表论文《云南省蕨类植物两个新记录属———燕尾蕨属和黑心蕨属》。三是做好动物收容救助工作。全年共救助野生动物13只,其中包括国家一级重点野生保护动物蜂猴2只、国家二级重点野生保护动物斑头鸺鹠3只、国家二级重点野生保护动物领角鸮5只。四是认真开展陆生野生动物疫源疫病监测工作。各管护所、站、建立巡护监测路线44条,完成春冬季重点时段监测,坚持疫源疫病监测及报表上报,对收容救助的动物进行疫病采样。目前为止,共采样483份。

(五)按照“坚决遏制增量、逐步化解存量”的原则,深入推进中央生态环境保护督察反馈问题整改。一是将问题整改列为全年重要工作任务,加强督导检查,压实属地乡镇和成员单位责任,;二是深入扩展宣传,充分利用新闻媒体、大广播、横幅标语、进村入户时机等广泛开展宣传,粘贴《关于对云南金平分水岭国家级自然保护区实行封山管理的通告》2000份;三是加大管控力度,将任务细化分解到基层所站,继续实施按季度挂图作战,完成保护区重点区域和部位的封禁警示牌安装600块。四是加大排查力度,组织全局干部职工和护林员开展底数排查清理。通过采取政策引导、宣传教育等多种手段,与草果种植户签订《林下草果种植清退承诺书》7309份。通过依法铲除、固化边界、种植户放弃管理或自主清退等方式,截至目前,共完成整改任务数的64.58%,增量得到全面有效遏制,存量逐步减少。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件1—11)

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出,无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年度收入合计24408193.42元。其中:财政拨款收入24405483.38元,占总收入的99.99%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入2710.04元,占总收入的0.01%。

与上年相比,收入合计增加5404568.33元,增长28.44%。其中:财政拨款收入增加5401858.29元,增长28.43%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加2710.04元,上年无其他收入。主要原因是一是本年全面开展实施中央预算内投资项目保护与监测工程建设项目,并完工结算,完成相关收支640.26万元,而上年仅支出6万元。二是本年加大了自然保护区补助项目的支出力度,较上年多收支100.46万元。

二、支出决算情况说明

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年度支出合计24405483.38元。其中:基本支出11467653.82元,占总支出的46.99%;项目支出12937829.56元,占总支出的53.01%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加5401858.29元,增长28.43%。其中:基本支出减少273033.31元,下降2.33%;项目支出增加5674891.60元,增长78.13%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:其中基本支出较上年减少是因为2024年单位本年行政退休净减少2人,事业调出人员净减少2人。以及基本医疗保险缴费率按政策调减;项目支出增加的是因为本年全面开展实施中央预算内投资项目保护与监测工程建设项目,并完工结算,完成相关收支640.26万元,而上年仅支出6万元。以及本年加大了自然保护区补助项目的支出力度,较上年多收支100.46万元。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南金平分水岭国家级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出11467653.82元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10565099.71元,占基本支出的92.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费902554.11元,占基本支出的7.87%。单位人均公用经费支出为16713.97元。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南金平分水岭国家级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12937829.56元。其中:基本建设类项目支出6221575.44元。

云南金平分水岭国家级自然保护区保护与监测工程建设项目项目经费6221575.44元,主要用于一是分水岭保护信息化建设,包括数据库1套、综合信息管理系统1套、视频监控系统1套22个点、生态因子及野生动物监测系统(含生态因子监测点3处,低功耗红外相机1套80台,红外相机160台)、野外智能巡护系统1套,监测中心机房建设等项目建设内容。二是补充完善保护区基础设施建设,包括:界碑建设10座,界桩322个;新建管护站辅助用房4个,哨卡用房5个,垃圾池5个,管护站院区围墙建设233.2米,补充购置哨卡设施设备一批等。

中央财政林业草原生态保护恢复专项资金(2023年度)项目经费2466910.00元,主要用于保护区生物多样性监测、数据专线传输网络、人类活动视频监控点补充、武装巡护、宣传教育、保护区第二次综合科学考察第三阶段、保护设施设备购置维护、人员能力提升等。

中央财政林业草原生态保护恢复资金(国有林管护费)(2024年度)项目经费368798791元,主要用于聘用95名护林员(年度平均人的劳务费、各种保护区管护和森林防火物资设备购置、管护设施建设、防火设施维护及防火卡点建设、及其他森林资源管护支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出24405483.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5401858.29元,增长28.43%,完成年初预算的143.43%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

8.社会保障和就业(类)支出1281001.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的95.54%。主要用于养老保险、退休人员支出以及退休人员的职业年金记实支出、退休人员死亡抚恤金等。造成预决算差异的主要原因是人员变动减少、死亡等。

9.卫生健康(类)支出1046147.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的83.51%。主要用于在职职工医疗保险缴纳支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动减少、基本医疗保险缴费率按政策调减。

10.节能环保(类)支出6327545.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.93%,完成年初预算的3261.62%。主要用于自然保护区的监测、管护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出;造成预决算差异的主要原因是该项目资金是中央财政补助资金,未纳入年初预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

12.农林水(类)支出8471518.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.71%,完成年初预算的103.06%。主要用于单位行政事业人员的工资福利支出;造成预决算差异的主要原因是本年根据人事工资政策调增了基本工资标准,并对事业人员进行了正常晋升和调增工资,而相关收入支出并未纳入年初预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

19.住房保障(类)支出876695.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%,完成年初预算的99.81%。主要用于为单位在职行政事业人员缴纳的住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是本年人员调出减少。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出6402575.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.23%,完成年初预算的124.81%。主要用于中央预算内投资的云南金平分水岭国家级自然保护区保护与监测工程建设项目;造成预决算差异的主要原因是该项目资金纳入年初预算金额5130000元是2023年下达但未形成支出的剩余结转资金,本年形成支出2615000元。其余的该项目前期费支出181000元和项目支出2356575.44元。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元,决算为7687.00元,完成年初预算的4.27%;支出决算较上年减少581.00元,下降7.03%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为170000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为7687.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的76.87%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少581.00元,下降7.03%;具体是国内接待费支出决算7687.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少581.00元,下降7.03%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元,支出决算为7687.00元,完成年初预算的4.27%,支出决算较上年减少581.00元,下降7.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为170000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为7687.00元,完成年初预算的76.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位厉行节约,压减了公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少581.00元,下降7.03%,具体是国内接待费支出决算7687.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年单位厉行节约,压减了公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次(其中:外事接待0批次),接待人次130人。主要用于省州主管部门到单位检查、调研、考核保护区各项管理工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年机关运行经费支出902554.11元,比上年增加65545.99元,增长7.83%,主要原因是纳入单位年初预算的人数2023年为58人,2024年为60人,2024年比2023年多2人。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、职工福利费、其他交通费(行政人员公务交通补助)等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南金平分水岭国家级自然保护区管护局资产总额29,457,858.43元,其中,流动资产845,473.83元,固定资产26,626,352.98元(净值),对外投资及有价证0.00元,在建工程489,707.94 元,无形资产1,496,323.68元(净值),其他资产0.00元(净值)。与上年相比,本年资产总额增加3003476.76元,其中固定资产增加11682731.86元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋400平方米,账面原值2436626.43元,实现资产使用收入30634.28元。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额6357313.44元,其中:政府采购货物支出2674415.00元;政府采购工程支出3664063.44元;政府采购服务支出18835.00元。授予中小企业合同金额3682897.44元,其中:授予小微企业合同金额3682897.44元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购支出:政府采购支出包括政府采购货物支出、政府采购工程支出、政府采购服务支出。政府采购货物支出主要是指政府在购买各种物资、设备、器材、药品等方面的费用支出。政府采购工程支出是指政府在建设工程项目上的花费。政府采购服务支出则是指政府为了提供公共服务而购买的各种服务的费用。

监督索引号53250003300100801111

附件【云南金平分水岭国家级自然保护区管护局2024年度部门决算公开表(上报稿)20250915023512541.xls
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