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部门决算

  • 索引号: yndwsgjjzrbhqghj/2025-00002
  • 发布机构: 云南大围山国家级自然保护区管护局
  • 文号:
  • 发布日期: 2025-09-22
  • 时效性: 有效

云南大围山国家级自然保护区管护局2024年度部门决算

监督索引号53250003300101201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

云南大围山国家级自然保护区管护局行使管理大围山的职能,切实做好自然保护区建设与管理。1.着力提升自然保护区的保护成效。2.强化自然保护区规划。3.加强自然保护区法制建设。4.健全巡护和监测制度。5.科学发展生态旅游,对区内的生态旅游活动实施统一管理。6.探索国家公园管理新模式。7.促进自然保护区与周边社区和谐发展。8.搭建科学研究和科普教育平台。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、资源保护科、计财科、科普宣教和社区科、生态旅游管理科。我单位有所属单位15个,分别是:科研所、河口管护分局、屏边管护分局、个旧管护所、蒙自管护所、10个管护站(苏铁管护站、小围山管护站、南溪管护站、瑶山管护站、莲花滩管护站、玉屏管护站、新现管护站、白河管护站、蔓耗管护站、水田管护站)。

(二)决算单位构成

我单位作为红河州林业和草原局(一级主管部门)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员44人,事业管理人员和专业技术人员28人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人(离休0人,退休27人)。年末遗属3人。

车辆编制16辆,在编实有车辆16辆(含8辆森林巡护防火摩托车),超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强理论学习,提高政治素养。始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。一是以党纪学习教育为抓手,进一步加强党的纪律建设,筑牢“忠诚”为政之魂、坚守“干净”立身之本、夯实“担当”成事之要,矢志做到“一心向党、一心奉公、一身正气、一尘不染、一心为民、一腔热血”,累计开展3次理论学习中心组学习,2轮《中国共产党纪律处分条例》原原本本学活动。二是深入贯彻落实习近平总书记关于推动党政机关习惯过紧日子的重要批示精神,进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,在认真落实州林草局43项制度的基础上,修订完善本级《政府采购管理办法》。

2.提升专业水平,强化资源管护。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,努力建设一流保护区。一是认真开展各级各类督查整改工作。在森林督查工作方面。2024年收到下发疑似图斑3个,分布于河口辖区,现地核查已完成;在环保督察问题整改方面,收到上级下发疑似图斑19个,重点问题2个,一般问题17个,共19个,涉及河口、个旧、蒙自及屏边。到目前为止,已完成现地核查并上报;在中央生态环保督察问题整改方面,涉及屏边、河口两个分局,督促和配合两个分局,按照“尊重历史,照顾现实”“遏制增量、消化存量、严惩扩种”的原则,全面排查摸清大围山保护区内种植草果底数,并实施分类处置,依法依规铲除2010亩,实行封禁管理10500亩,固化边界45.32亩。区内林下种植历史遗留面积逐年下降,坚决遏制住新增扩种情况发生。目前,整改工作还在进行中,计划按上级整改时间要求完成。二是认真开展项目建设。今年,为完善分局所管护站点设施建设,积极向云南省天保处申报项目新建管护站1个(苏铁森林资源管护站),维修改造管护站1个(莲花滩森林资源保护站),总投资70元,目前项目建设招投标程序已完,计划6月30日前进场施工。三是认真开展执法规范化建设。结合州林草局授权各自然保护区管护机构开展行政处罚工作,及时成立林业行政执法案件审查委员会,并新申请执法资格证考试1人,行政执法资格变更30人;正协助办理涉保护区刑事案件2件,办结行政案件2件。四是认真开展森林草原防火工作。认真贯彻落实省总林长王宁、王予波签发的《关于坚决打赢2024年森林草原防灭火攻坚战的令》(2024年第1号《总林长令》)精神,累计组织160人开展森林草原防火知识培训;与各级签订《森林防火责任承诺书》142份、与保护区内特殊人群监护人签订责任书52份;组建森林防灭火工作人员共199人,分成115个网格责任区;准备胶扑火把256把,砍刀175把,油锯31台,灭火机25台(其中:风水灭火机5台,风力灭火机20台),电动喷水机30台,灭火水枪40支,无人机5台,阻燃服10套,对讲机190台,望远镜5台,户外伞18把,户外桌椅17套,水桶6支,割草机2台,修剪机2台;印制宣传物品手提袋13000份、宣传册15000份、围裙2500条入户宣传发放,在重点林区路口悬挂防火警示宣传标语40条,为防火工作打下了坚实基础。在春节、清明、“五一”等重要时间节点,适时在各重点林区入口、交通要道设置防火流动卡点共计32个;对于重点林区、重点部位、加大隐患排查力度,排查隐患53个,投资6元,对隐患点进行整改,并安排专人负责监管。五是做好退耕还林后续工作。按照《关于下达2019年度退耕还林工程任务和中央基建投资预算(拨款)的通知》(屏林联发〔2019〕8号)精神,屏边片区退耕还林建设规模3400亩,目前已完成退耕还林验收、第三批资金补助兑现公示工作,后续工作正在稳步推进中。

3.强化科研监测,促进资源保护。全面落实“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”,全力开展生物多样性保护工作。一是推进红外相机生物多样性监测工作。分别在河口、屏边、个旧、蒙自等区域设置红外相机监测点,通过红外相机监测技术,记录了大围山国家一级保护动物倭蜂猴,国家二级保护动物白鹇、豹猫、斑灵猫、赤麂、白腹锦鸡、原鸡、果子狸、蓝绿雀、长颌带狸、小灵猫、绿翅金鸠、白面水鸡、红腹松鼠、扫尾豪猪、野猪等珍稀动物野外生活的25个总时长50分钟宝贵视频画面,国家一级保护植物望天树1个视频资料。二是积极实施珍稀物种的保护与回归工程。对保护区内野生珍稀保护植物实施近地、迁地、就地保护措施,加强在马卫民委基地建设热带珍稀植物母本园、紫荆木人工繁育基地、在马卫火山建设紫荆木野外回归保护小区的珍稀植物抚育管理,滇东南热带山地森林生态系统定位研究站配附植物园建设。对个旧、蒙自辖区内苏铁200株、望天树500株、云南金花茶300株、多毛坡垒200株保护与回归进行管护监测。完成珍稀、药用、观赏、科教为一体的室内珍稀植物保护和扩繁建设,保育云南金花茶、长果姜、紫荆木、滇南苏铁、中华桫椤、金毛狗、望天树、万代兰、屏边三七、多种兰科300余种,总建设面积400平米米。三是加强与科研院校科技合作交流。持续加强与中科院昆明植物所共建“滇东南热带山地森林生态系统定位研究站”科技合作项目,目前滇东南生态定位站项目正在稳步推进中。持续加强与中科院昆明动物所两栖动物调查研究工作。持续加强与西南林学院、云南林业职业技术学院交流合作。推进科研体系签订中科院动物研究所、中科院植物研究所、中科院版纳植物园、西南林学院、云南林业职业技术学院、大理学院等6位专家作为科研专业指导顾问。四是加强疫源疫病监测防控。1至3月份,坚持每周不少于两次到长桥海、大屯海以及红河流域进行候鸟迁徙检测。上半年疫源疫病监测防控信息管理系统网络日报监测信息90条、周报20条,监测信息上报率达到100%;共采样334份,其中屏边分局92份、个旧所70份、蒙自所61份、河口分局111份。根据检测结果,上半年,大围山国家级自然保护区监测区域内未发生野生动物疫病疫情,也未出现非洲猪瘟和禽流感疫情。五是重点科研工作有新突破。扎实推进二期综合科学考察,目前进入补充调查阶段,预计7月中旬形成较为完善的调查结果。上半年,在国际期刊《系统植物学》上发表植物新种一个——河口假野菰,同时发现大围山新记录种2个——景东卷瓣兰、翅萼石斛。

4.做好宣传工作,促进自然教育。广泛深入城区、集镇、周边社区村寨、景区、学校组织开展“世界湿地日”“野生动植物保护日”“世界环境日”等宣传活动。上半年,累计发布各类信息54条,其中学习强国采用21条(科普宣教和社区科普与学习强国红河州学习平台共同策划推出“脆弱之魅”20篇,省级平台采用17篇),七彩云端采用2条,红河日报采用1条,公众号推送54条。定制守护大围山明白卡6000份;云南大围山森林资源保护宣传手册1000份;定制围裙1000条;横幅28条;宣传三折页700份,宣传彩旗100份;制作普通话、地方方言、瑶语、彝语、苗语多种语言合一的防火宣传音视频各1个。

5.优化营商环境,促进生态旅游。大围山屏边水围城景区是一个集娱乐、文化、休闲、保护为一体的生态旅游公园,开展旅游活动面积67.82公顷,有游道20余公里,床位84张,餐位总数110个,旅游从业人员22人,基础设施车辆14辆。2024年1至5月,大围山屏边水围城景区共接待游客40817人次,实现旅游总收入2,791,373.92元,其中门票收入860,381.5元,经营收入1,930,992.42元,餐饮住宿239,116.42元。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件1—11)

云南大围山国家级自然保护区管护局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出,无国有资本经营预算财政拨款收入和支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南大围山国家级自然保护区管护局2024年度收入合计22255385.87元。其中:财政拨款收入22255385.87元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元;事业收入0.00元(含教育收费0.00元);经营收入0.00元;附属单位上缴收入0.00元;其他收入0.00元。

与上年相比,收入合计减少3130999.23元,下降12.33%。其中:财政拨款收入减少3130999.23元,下降12.33%;上级补助收入减少0.00元;事业收入减少0.00元;经营收入减少0.00元;附属单位上缴收入减少0.00元;其他收入减少0.00元。主要原因:一是公用经费核定比例下调。二是部分项目推进速度慢,12月才提交结算单据,在财政困难无法安排支出的情况下,导致中央财政资金无法支出。三是上级补助项目支出下降。

二、支出决算情况说明

云南大围山国家级自然保护区管护局2024年度支出合计22255385.87元。其中:基本支出16177678.52元,占总支出的72.69%;项目支出6077707.35元,占总支出的27.31%;上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元;对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比,支出合计减少3130999.23元,下降12.33%。其中:基本支出减少201766.29元,下降1.23%;项目支出减少2929232.94元,下降32.52%;上缴上级支出减少0.00元;经营支出减少0.00元;对附属单位补助支出减少0.00元。主要原因:一是公用经费核定比例下调。二是部分项目推进速度慢,12月才提交结算单据,在财政困难无法安排支出的情况下,导致中央财政资金无法支出。三是上级补助项目支出下降。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南大围山国家级自然保护区管护局机构正常运转的日常支出16177678.52元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出14558072.43元,占基本支出的89.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1619606.09元,占基本支出的10.01%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南大围山国家级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6077707.35元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

红财资环发〔2024〕68号第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金(非直达资金部分)自然保护区补助经费项目经费888,950元,主要用于生态保护恢复支出。

红财资环发〔2023〕2号国家级自然保护区补助项目经费项目经费851,276元,主要用于国家级自然保护区管护支出。

红财资环发〔2024〕36号省级公益林森林生态效益补偿资金项目经费94,000元,主要用于森林防火支出。

红财资环发〔2023〕92号省级森林防火经费项目经费50,000元,主要用于森林防火支出。

红财资环发〔2023〕99号天保工程及森林生态效益补偿资金项目经费110,000元,主要用于省级公益林管护。

红财资环发〔2023〕97号中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林资源管护站点建设)经费项目经费559,320元,主要用于管护站点建设和维护。

红财资环发〔2024〕4号中央财政提前批林草原生态保护恢复项目(国有林管护费)经费项目经费3,524,161.35元,主要用于国家级公益林管护。

支出功能
分类科目
代码
项目合计金额(元)开展的工作事项
2110406红财资环发〔2024〕68号第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金(非直达资金部分)自然保护区补助经费888,950中央财政林业草原生态保护恢复
2110406红财资环发〔2023〕2号国家级自然保护区补助项目经费851,276国家级自然保护区补助
2130209红财资环发〔2024〕36号省级公益林森林生态效益补偿资金94,000森林防火
2130234红财资环发〔2023〕92号省级森林防火经费50,000森林防火
2130209红财资环发〔2023〕99号天保工程及森林生态效益补偿资金110,000省级公益林管护
2110501红财资环发〔2023〕97号中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林资源管护站点建设)经费559,320管护站点建设和维护
2110501红财资环发〔2024〕4号中央财政提前批林草原生态保护恢复项目(国有林管护费)经费3,524,161.35国家级公益林管护


合计
6,077,707.35

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南大围山国家级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出22255385.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比下降3130999.23元,下降12.33%,完成年初预算的143.80%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出1709580.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%,完成年初预算的94.88%。主要用于养老保险支出、工伤生育支出;

9.卫生健康(类)支出1417286.74元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%,完成年初预算的93.03%。主要用于医疗保险等支出。

10.节能环保(类)支出5823707.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的26.17%,年初无此项预算。主要用于国家级自然保护区管护、生物多样性监测、宣传和社区共管。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出12104407.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的54.39%,完成年初预算的109.81%。主要用于人员经费支出和国家级自然保护区管护、生物多样性监测、宣传和社区共管。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出1200403.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的106.40%。主要用于在职人员住房公积金支出,造成预决算差异的主要原因是工资增加。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为138400.00元,决算为124496.19元,完成年初预算的89.95%;支出决算较上年下降32584.31元,下降20.74%。

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为122400.00元,决算为120579.19元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.85%,完成年初预算的98.51%;公务接待费支出年初预算为16000.00元,决算为3917.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.15%,完成年初预算的24.48%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年下降13340.81元,下降9.96%;公务接待费支出决算较上年下降19243.50元,下降83.09%;具体是国内接待费支出决算3917.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年下降19243.50元,下降83.09%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年下降0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为138400.00元,支出决算为124496.19元,完成年初预算的89.95%支出决算较上年下降32584.31元,下降20.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为122400.00元,决算为120579.19元,完成年初预算的98.51%;公务接待费支出年初预算为16000.00元,决算为3917.00元,完成年初预算的24.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理规定,厉行节约,公务接待下降幅度较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算下降0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算下降0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算下降13340.81元,下降9.96%;公务接待费支出决算下降19243.50元,下降83.09%,具体是国内接待费支出决算3917.00元,其中:外事接待费支出决算0.00元,较上年下降0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年下降0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是严格执行“三公”经费管理规定,厉行节约,公务接待下降幅度较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于森林资源管护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次133人(其中:外事接待人次0人)。主要用于自然保护区科学考察等业务发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南大围山国家级自然保护区管护局2024年机关运行经费支出1619606.09元,比上年下降186543.78元,下降10.33%,原因分析:人员提高职务级别工资、提高艰边补贴,增加了综合考评奖等,工资和日常公用经费增加。机关运行经费支出主要用于日常办公、邮电费、水电费、办公室维修维护、差旅费、宣传费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,云南大围山国家级自然保护区管护局资产总额13844777.91元,其中,流动资产252744.48元,固定资产原值19089429.11元,固定资产13188991.43元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程403040元,无形资产2元(净值),其他资产0元(净值)。与上年相比,本年资产总额下降1166208.53元,其中固定资产原值增加281352元,固定资产净值下降1122415.09元,处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(具体内容详见附表12)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额1026721.19元,其中:政府采购货物支出198642.00元;政府采购工程支出650400.00元;政府采购服务支出177679.19元。授予中小企业合同金额1026721.19元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13—15。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出:指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

“三公”经费:指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53250003300101201111


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